Фоминова Анжелика Валериевна
Фоминова
Анжелика Валериевна
Аудитор
588 ответов
Задать свой вопрос
Наталья, 6 октября 2016 в 14:41

ЧУП, УСН. Есть касса предприятия. Установлен срок сдачи выручки 1 раз в месяц.

Можно ли сдать не всю сумму выручки, если срок сдачи ещё не наступил? Может ли в кассе предприятия после сдачи выручки оставаться некоторая сумма денег, если срок сдачи наступил (например, на обеспечение разменными деньгами)? Как это правильно оформить?

Перейти к ответу

Людмила, 29 сентября 2016 в 09:36

Здравствуйте, Анжелика Валерьевна! Директор (не учредитель) хочет продать ОС. Фирма, оптовая торговля на ОСН.

  1. Нужно ли разрешение учредителей на продажу ОС, приобретённого в течение деятельности фирмы?
  2. Может ли директор единолично принять решение о продаже ОС без уведомления учредителей?

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста, может ли принять бухгалтерия товарный чек ИП от 26.09.2016, в котором цена и сумма по наименованиям товаров указана в белорусских рублях до деноминации, а всего прописью общая сумма в рублях до деноминации и после деноминации?

Перейти к ответу

Добрый день, Анжелика Валерьевна! Организация занимается изготовлением окон ПВХ по индивидуальным заказам физлиц без монтажа. Торгового (бытового) объекта нет. Заполняем следующую документацию: договор подряда на изготовление, протокол согласования цен, спецификация, акт выполненных работ (на изготовление окна), ТТН, внутреннее перемещение.

Насколько верен перечень первичной документации? Подходит ли ТТН на внутреннее перемещение или надо на каждое физлицо?

Перейти к ответу

ИП. УСН без НДС. Ведём КУДиР.

Во второй части книги выручку записывать за каждый день или за месяц?

Перейти к ответу

Вышестоящая организация перечислила нашему работнику единовременную выплату (премию) в связи с юбилеем.

Надо ли платить налоги с этой суммы? Если да, то какие?

Перейти к ответу

Светлана, 14 сентября 2016 в 21:26

Здравствуйте! ИП, УСН без НДС. Заполняем КУДиР.

Объясните, пожалуйста, как правильно записать в КУДиР данные, по которым будет считаться налог. Как я понимаю, выручка для подсчёта налога — это выручка в кассу + поступления на р/с от юрлиц, но в КУДиР записываются суммы, которые сдаются на расчётный счёт по квитанции из банка. И получается, что выручка в кассе, т.е. оборот за период, не равна той сумме, которая была сдана в банк. Я имею в виду только выручку наличную.

Извините, описала как смогла, надеюсь, Вы меня поймёте. Помогите разобраться.

Перейти к ответу

Светлана, 14 сентября 2016 в 15:25

Организация на ОСН. В начале 2016 года принята учётная политика, в которой указано, что мы ведём книгу покупок.

Возможно ли внести изменение в учётную политику и с 01.08.16 книгу покупок не вести?

Перейти к ответу

Организация получила от учредителя нерезидента займ на проектные работы для строительства торгового центра. До начала строительства затраты учитываются на 97 счёт. Проценты по полученному займу начисляются ежемесячно, но возвращаются учредителю вместе с займом.

  1. Необходимо ли отражать начисленные ежемесячно проценты в строке 38 отчёта 4-ф инвест?
  2. По какой строке необходимо отразить инвестиции направленные для проектных работ в разделе 3, если объект учитывается по счёту 97?

Перейти к ответу

Учредитель ЧУП, являющийся физлицом, хочет безвозмездно передать в собственность своему ИП капитальное строение.

Будет ли это является передачей имущества в пределах одного собственника?

Перейти к ответу

Организация имеет типографию и занимается печатью полиграфической продукции. При печати для приладки бумаги уходит на 20−40% больше, чем получается готовой продукции. По итогам месяца списываются материалы: печатные формы, бумага и краска. Бумага списывается по факту (сколько потрачено, столько и списано).

Является ли такое списание бумаги правомерным? Существует ли документ, который регламентирует нормы и списание материалов в полиграфической промышленности для частный предприятий, или достаточно определить эти нормы приказом руководителя?

Перейти к ответу

Добрый вечер! Моя жена несколько лет назад получила квартиру по льготному кредиту под 5% как нуждающаяся, работая на госпредприятии, она открыла ИП и хочет уволиться с данной работы.

Если она уволится, у неё заберут квартиру? Или что-то изменится в оплате за квартиру? Что будет?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я ИП. УСН без НДС. Наёмных работников нет. Планирую взять бухгалтера официально.

Нужно ли будет составлять штатное расписание, вести приказы и т.д., если будет наёмный работник? Какие налоги нужно будет за него выплачивать? Или может проще как-то работать бухгалтеру по договору подряда, если это возможно?

Перейти к ответу

Добрый день. Скажите, пожалуйста, как рассчитать фактические затраты на строительство квартиры?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! ИП (УСН с НДС, КУДиР, выручка по моменту оплаты). Сдаём в аренду помещение. По условиям договора оплата аренды за текущий месяц (август) арендатором производится до 10-го числа месяца, следующего за отчётным (за август оплата до 10 сентября).

Внесение арендной платы производится в белорусских рублях в сумме, эквивалентной размеру арендной платы по курсу НБ РБ на день платежа. Акт пользования имуществом выписывается последним числом текущего месяца в долларах.

Арендная плата — 100$, в т.ч. НДС — 16,67$. Курс на 31.08 — 1,9578. Акт пользования имуществом по курсу на 31.08-195,78. Арендатор оплатил аренду 2 сентября — 196,13, в т.ч. НДС — 32,69 (курс на 2.09.16 — 1,9613). Образуется положительная суммовая разница в размере 0,35 рублей (196,13 — 195,78). Помогите разобраться в следующих вопросах:

  1. Суммовая положительная разница в размере 0,35 облагается НДС? Если да, то НДС, исчисленный из положительной суммовой разницы, не уменьшает налоговую базу при исчислении налога при УСН?
  2. Налоговая база по НДС в данном случае 196,13 или 195,78 ?

Перейти к ответу

Организацией приобретено право аренды земельного участка. Заключён договор аренды сроком до 20.06.2019. Организация решила не начислять амортизацию в 2016 года на НМА.

Имеет ли право организация не начислять амортизацию по данному НМА?

Перейти к ответу

В 2012 мною было приобретено здание (старый магазин, совмещённый со столовой, год строения — 1964), расположенное в сельской местности для личных нужд, а не для предпринимательской деятельности. Здание не переводилось в жилой фонд.

Помогите рассчитать сумму налога на недвижимость, так как уведомление я получил только в 2016 году, и обязан ли я оплатить все предыдущие года.

Перейти к ответу

Екатерина, 6 сентября 2016 в 13:25

Добрый день. Работаю бухгалтером в ЧТПУП. Фирме в этом году 6 лет, на носу первая проверка, что для этого надо? Какие документы, какие книги учёта (я ничего не вела), у меня их нет и не было. Только накладные, счета и договоры. Нужно с 1С распечатывать для них? Первая проверка у меня, я в панике.

Спасибо.

Перейти к ответу

Дмитрий, 5 сентября 2016 в 22:25

Здравствуйте, Анжелика Валерьевна!

ИП (УСН с НДС, КУДиР), приобрёл помещение для сдачи его в аренду арендаторам. Очень волнуют следующие вопросы:

  1. Могу ли я проводить амортизацию помещения?
  2. Проводить переоценку помещения?
  3. В каком нормативном документе можно почитать про амортизацию ОС и переоценку у ИП с ведением книги доходов и расходов?

Перейти к ответу

Здравствуйте, мы с мужем состоим на учёте нуждающихся, получили участок, почти построили дом, интересует имущественный вычет и получение субсидии:

  • на материалы, купленные в РФ, полагается вычет;
  • строительство дома начали с мая 2015, а супруг в данной организации работает с ноября 2015, примут ли к вычету документы на покупку материалов начиная с мая;
  • имеем ли мы право на получение субсидии?

Спасибо.

Перейти к ответу

Организация заключила инвестиционный договор на строительство торгового центра. Для строительства данного торгового центра исполкомом было принято решение в июле 2015 года о выделении земельного участка. В течение 3-х месяцев организация должна была заключить договор аренды, но она его так и не заключила, решение утрачивает свою силу. Повторно решение исполком вынес по этому участку только в ноябре 2015 года. С декабря 2015 уплачивалась арендная плата.

Должна ли организация была уплачивать арендную плату с августа по ноябрь 2015 года?

Перейти к ответу

Производственная фирма. Работник уволился 12.08.16 и получил полный расчёт. С 25.07.16 по 11.08.16 находился в трудовом отпуске. 15.08.16 он предоставляет больничный листок с 05.08.16 по 10.08.16 по уходу за больным членом семьи.

Обязаны ли мы оплачивать такой больничный?

Перейти к ответу

Организация осуществляет розничную торговлю и не так давно оказывает услуги по ремонту оборудования. КСА поделено на 2 секции.

Каким должен быть первичный документ при оказании услуг, подтверждающий проводку Дт62 Кт90, если услуги оказываются физлицам: акт выполненных работ или что-то другое?

Перейти к ответу

Здравствуйте! ИП, применяющий УСН без уплаты НДС. ИП занимается сбором с/х продукции у населения.

Какие документы необходимо оформлять ИП для проведения расчётов с населением наличными денежными средствами, снятыми с р/с в банке?

Спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день!

Организация розничной торговли. ОСН. Интернет-торговля. Используем КСА. Хотим провести акцию: «При покупке двух товаров — в подарок блокнот». Для этого от поставщиков оприходовали товар для продажи и блокноты для подарков.

Доставку осуществляем на дом покупателю без использования транспорта. Выписываем товарные накладные на внутреннее перемещение(БСО), которые сопровождают курьера в пути и служат основанием для списания ТМЦ с МОЛ. В бухучёте продажу товара проводим проводкой Д50-К90.

Блокноты по акту перевода переводим из товара в материалы Д10-К41. Далее блокноты планируем списать по акту списания Д44-К10.

Спасибо.

  1. Правильный ли наш ход мыслей?
  2. При выписке накладных на вн. перемещение нужно ли включать и товар, и блокнот (материал) по учётным ценам? Можно в одной накладной?
  3. Или ограничиться выпиской товара, т.к. материал будет списан по акту?

Перейти к ответу

Наша организация (резидент РБ) заключает договор субаренды выставочных площадей с российской фирмой.

Как необходимо провести уплату НДС? Надо ли оформлять стат. декларацию?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

ИП. Сдаю в аренду легковые автомобили, по суткам. От сдачи в аренду физлицам применяю ЕН. От сдачи в аренду автомобилей юрлицам применяю УСН без НДС 5%. Хочу расширяться. Для этого планирую взять в аренду ещё несколько автомобилей от физлиц, не родственников. Один знакомый сказал, что если буду сдавать в аренду не собственные автомобили юрлицам, даже если эти автомобили не родственников, то уже не смогу применять УСН, а нужно применять подоходный налог 16%.

Правда ли это? Если да, то подскажите, пожалуйста, какой это пункт налогового кодекса, а то сам не могу найти.

Спасибо!

Можно применять УСН если сдавать в аренду автомобили не принадлежащие ИП на праве собственности

Перейти к ответу

Здравствуйте.

ИП, плательщик единого налога. Розничная торговля (это единственный вид деятельности). В июне открыли точку и наняли продавца. Подоходный налог из зарплаты наёмного лица за июнь удержали и в бюджет уплатили в июле, в день выплаты зарплаты. В налоговой декларации по единому налогу справочно в строках 13.1−13.5 я указываю сумму начисленной зарплаты и сведения о исчисленных и уплаченных суммах подоходного налога из зарплаты наемного лица.

Но читаю Постановление МНС от 24.12.2014 № 42 (с дальнейшими редакциями), а именно Главу 14 (о порядке заполнения декларации по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, адвоката и т.д.; Форма декларации Прил.16)) и у меня возникает вопрос: должен ли ИП, плательщик единого налога, поскольку имеет наёмное лицо, подавать в МНС декларацию по подоходному налогу за наёмное лицо. О каких физлицах индивидуального предпринимателя идёт речь? И физлица ИП — это то же, что наёмное лицо. Либо я путаю понятия и физлицо ИП — это сам ИП на ОСН (тот, кто по виду свой деятельности платит подоходный налог).

Прошу помочь мне разобраться и ответить на вопрос: должен ли ИП, плательщик единого налога, имеющий наёмное лицо, подавать декларацию по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя и в каких случаях? Кто подает эту декларацию?

Перейти к ответу

Закупила детское оборудование в РФ в игровую комнату ещё физлицом без НДС по накладной. Сейчас хочу открыть ИП, развлечение. В налоговой разъяснили, что нужно после регистрации ИП оплатить ввозной НДС, когда поставлю на баланс (оприходование) это оборудование. Но моё оборудование уже месяц используется в личных целях и уже как б/у. Правомерно ли их предписание?

Перейти к ответу

Марина, 20 июля 2016 в 11:38

Организацией получено в 2015 году право на земельный участок для строительства и обслуживания торгового центра и принято к учёту в качестве НМА. Сформирована первоначальная стоимость НМА (затраты на регистрацию права на земельный участок). Строительство на данном земельном участке ещё не начато.

  1. Можем ли мы начислять амортизацию по данному НМА? Если да, то с какого момента?
  2. На каком счету следует учитывать амортизацию по НМА до начала строительства?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Анжелика Валерьевна! ИП арендодатель на УСН без НДС, выручка по оплате, сдаю помещение в аренду по условию договора оплата производится не позже последнего дня текущего месяца аренды в валюте по курсу на дату оплаты.

Платят всегда позже, за май оплатили в июне, будут ли у меня суммовые разницы, если я работаю по оплате? При заполнении КУДиР п. 1 ч. 2 раздел 1 какая ставится дата отгрузки: дата оплаты или 31.05.16 г. и в графу «Стоимость оказанных услуг» ставится сумма на дату оплаты по курсу или сумма по курсу на 31.05.16?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Заключён договор долевого строительства квартиры. Также заключён договор на оказание риэлтерских услуг. Вопрос касается имущественного вычета.

Читала, что с 2016 года расходы на работы, связанные с внутренней отделкой жилья, учитываются в сумме имущественного вычета в пределах стоимости строительства, указанной в договоре о строительстве. До этого года указанные расходы по установленному перечню принимались к вычету в случае, если внутренняя отделка была предусмотрена договором о строительстве, но плательщик в установленном законодательством порядке полностью или частично отказался от её выполнения.

  1. Подлежит ли вычету стоимость оказания риэлтерских услуг?
  2. Подлежат ли понесённые нами затраты на внутреннюю отделку с 2016 года вычету?
  3. Если муж уже подал документы на вычет, могу ли я тоже это сделать через год?

Перейти к ответу

В июне этого года я оформила ИП — сдача жилого помещения в аренду посуточно. Квартира в собственности у меня и является единственной, зарегистрированной на моё имя. Через некоторое время после регистрации мне пришло извещение на уплату налога на недвижимость.

Правомерно ли это? Должны ли ИП, занимающиеся этим видом деятельности, платить налог на недвижимость?

Перейти к ответу

Недавно открыл ИП, собираюсь заняться поставкой и монтажом систем вентиляции и кондиционирования. Чем, собственно, и занимался в течение 10 лет в ООО. Кстати, не увольнялся с основного места работы.

Имею в собственности микроавтобус, на котором развожу по объектам оборудование и материалы. Иногда на нём ездит сотрудник нашей фирмы. Иногда ездим в Минск и по области на монтаж и сервис.
Соответственно, возникают расходы на эксплуатацию и обслуживание данного транспортного средства.

Как поставить на учёт у ИП этот микроавтобус и списывать затраты на его эксплуатацию и содержание?

Перейти к ответу

Добрый день. ИП работает на ЕН, оказание услуг по ремонту холодильного оборудования и техническому обслуживанию автомобилей (заправка кондиционеров) и по упрощёнке, ремонт и оптовая торговля (запасными частями используемые при ремонте) холодильного оборудования и кондиционеров на сельхозтехнике.

Стационарной мастерской не имеем, работаем по выездам. Ведём книгу учёта выручки по ЕН и КУДиР по упрощёнке.

  1. Нужна ли книга учёта материалов (по упрощёнке) согласно 42 инструкции?
  2. Нужен ли кассовый аппарат, если нет, чем можно это обосновать?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Частное предприятие, розничная торговля, вредности и особых условий труда нет. В контрактах с работниками прописано время начала рабочего дня 10:00, перерыв для отдыха и питания с 13:00 до 14:00, время окончания рабочего дня 18:00. Получается семичасовой рабочий день при пятидневной рабочей неделе.

Нужно составить штатное расписание. Правильно ли я понимаю, что при нормальной продолжительности рабочего дня 8 часов при 40-часовой рабочей неделе наши условия работы будут соответствовать 0.875 ставки (7 часов / 8 часов = 0.875). С 01.07.2016 директор хочет перевести работников на 0.5 ставки. В моём понимании 0.5 ставки — это ежедневно 4 часа при пятидневной рабочей неделе без применения особых условий труда (4 часа / 8 часов = 0.5 ставки).

Но директор хочет установить работникам рабочее время по 3.5 часа ежедневно при пятидневной рабочей неделе. Правильно ли я понимаю, что в данном случае правильно будет написать в штатном расписании 0.4375 ставки (3.5 / 8 = 0.4375 ставки).

Спасибо большое!

Перейти к ответу

Здравствуйте. Родственники стояли на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий (получение дома в сельской местности), в это время жили в квартире в этой же деревне, квартира принадлежит хозяйству. Около 10 лет назад им дали дом как служебное жильё. 2 года назад они приватизировали этот дом (им дали льготный кредит).

Имеют ли они право на имущественные налоговые вычеты? Какие необходимо документы и куда предоставить? Должны ли им их пересчитать за прошедшие 2 года? Как должны вернуть эту сумму?

Перейти к ответу

Директор предприятия в июне ушёл в отпуск без сохранения заработной платы. Директор является одним из собственников предприятия. У предприятия есть земельный участок, который числиться в составе НМА. На приобретение права аренды на данный земельный участок был получен заём в 2014 году. Участок введён в эксплуатацию 01.02.2014 года.

Предприятие собирается строить торговый центр. Для этих целей оно в 2014 году приобрело право аренды на земельный участок и в феврале он был введён в эксплуатацию. С 2014−2015 года разрабатывалась проектная документация, проводились инженерные, геологические изыскания. Строительство начато только в 2016 году.

  1. Нужно ли начислять на него взносы в ФСЗН, когда он находил в отпуске за свой счёт?
  2. Можно ли в 2014 году относить на увеличение стоимости НМА курсовые разницы по займу?
  3. Нужно ли начислять амортизацию по земельный участку и относить на увеличение объекта?

Перейти к ответу

Индивидуальный предприниматель является собственником части торгового центра (принимал участие в строительстве в 2008 году). Сдаёт это помещение в аренду предприятию.

  1. Должен ли он начислять амортизацию на это помещение?
  2. Имеет ли он право не начислять аморизацию?
  3. Если до 2016 года он этого не делал, как сейчас он должен рассчитать сумму и срок амортизации?

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста.

ИП оказывает экспедиторские услуги. ОСН с НДС с ведением книги доходов и расходов.

  • 15.01.2016 — подписан акт выполненных работ между заказчиком и экспедитором на сумму 350 €.
  • 18.01.2016 — акт выполненных работ между экспедитором и перевозчиком на сумму 300 €.
  • 15.02.2016 — на р/с экспедитора поступает оплата за оказанную услугу 350 €.
  • 20.02.2016 — экспедитор перечисляет 300 € перевозчику.

Как в данном случае определить выручку и отразить её в книге доходов и расходов?

Перейти к ответу

ЧУП в процессе своей деятельности (ОСН) приобрело автомобиль в лизинг, на данный момент он полностью амортизирован, т.е. не имеет остаточной стоимости. В данный момент стоит вопрос об выборе лучшего варианта для перехода в собственность данного авто собственнику-учредителю (он же директор).

Вопрос по двум случаям:

  • в случае безвозмездной передачи авто директору (он же учредитель), и возможно ли это (ведь он и так собственник);
  • в случае безвозмездной передачи авто другому физлицу, например, его жене.
  1. Будет ли объект (база) для НДС налога на прибыль для ЧУП? И что будет являться базой для подоходного налога для учредителя (директора)?
  2. Будет ли объект (база) для НДС налога на прибыль для ЧУП? И будет ли объект для подоходного налога у физлица?

Перейти к ответу

ООО, (ОСН с НДС). Приобрели ОС в декабре 2015г. (а/м грузовой). Январь, февраль, март 2016 г. он нами никак не использовался. Амортизацию мы по нему начисляли.

Если мы и в дальнейшем (апрель, май и т.д.) не будем использовать этот а/м в предпринимательской деятельности, то значит мы не можем и амортизацию начислять? А если можем, то какие будут проводки тогда?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Фирма на УСН без НДС. Занимаемся оптовой и розничной торговлей по образцам. Работаем в 1С:7,7. При оприходовании товара НДС включается в стоимость товара. При реализации оптом списывается в себестоимость реализации. При реализации в рознице НДС остаётся почему-то висеть на 41 счёте. Получается, по остаткам товар продан, а сумма НДС висит. Учёт товаров и в рознице, и в опте ведётся по приобретённым ценам. На розницу мы выписываем ТН на внутреннее перемещение и акт реализации в рознице за день. Есть касса.

  1. Можно ли ручной проводкой списать сумму НДС на 90.4 себестоимость реализации?
  2. Может нужно доработать программу ?

Перейти к ответу

Добрый день!

ЧУП работал на УСН без НДС с 01.01.2016 г. перешёл на ОСН. У предприятия имеется инструмент и оборудование, которое было поставлено на учёт как МБП 31.12.15 г. и введено в эксплуатацию (50% от стоимости). Сейчас принято решение о проведении ликвидации предприятия.

Учредитель хочет безвозмездно передать имущество в пределах одного собственника своему же ИП. В данном случае налоги на прибыль и НДС не платим. Подоходный с переданного имущества также не платим, так как до этого были пополнения расчётного счёта учредителем (согласно п.2.27. ст 153 НК РБ).

  1. По какой стоимости передать имущество к ИП 50% или 100%?
  2. В ТН-2 указать стоимость имущества без НДС?
  3. Основание отпуска в ТН-2?
  4. Может ли ИП потом продать это имущество?

Перейти к ответу

Здравствуйте.

Фирма занимается розничной продажей товаров по образцам. Есть кассовый аппарат в офисе. Вся выручка приходуется по ПКО каждый день в кассу организации. В банк сдаётся не реже 1 раза в месяц. Согласно п. 14, абз. 2 Инструкции 107 «О порядке ведения кассовых операций», юридические лица вправе самостоятельно в письменной форме устанавливать размер потребности в разменных наличных деньгах при необходимости.

Я так понимаю, если такой необходимости нет, то можно и не составлять приказ на размер потребности в разменных наличных денежных средствах. Не будет ли отсутствие такого приказа являться нарушением по ведению кассовых операций? Или потребность в разменных деньгах это обязанность?

Перейти к ответу

ООО, у нас работник получает имущественный вычет по подоходному налогу на строительство жилья (нуждающийся). Дом, который он строит, ещё не сдан в эксплуатацию. Работник собирается за свои деньги проводить газ к дому.

Можем ли мы предоставить ему имущественный вычет на работы по газификации строящегося дома? И на купленный им за свои деньги котёл газовый и батареи отопления?

Перейти к ответу

Добрый день. Купили для работника трудовую книжку. Входной НДС в платёжном документе не указывается. Мы всю сумму отнесли за затраты (например, 16 000). Реализовали работнику трудовую книжку за эти же 16 000 рубелй.

Появляется ли в этом случае база по НДС? Нужно ли из этих 16 000 выделять отгрузочный НДС и уплачивать его?

Перейти к ответу

Главного бухгалтера нашего предприятия отправили на переподготовку. У неё экономическое образование. На переподговку отправили по профильному образованию — бухгалтерский учёт. Договор с учебным заведением звучит как переподготовка руководящих кадров по специальности «б/у в отраслях промышленности и торговли». Предприятие оплачивает её учебу.

Нужно ли у неё удерживать зарплатные налоги? Учитываются ли эти расходы при налогообложении?

Перейти к ответу

Добрый день. Торговая организация. ОСН с НДС. Затраты управленческие и затраты на реализацию в течение месяца накапливаем на 44 счёте.

Как правильно в конце месяца списывать расходы по 44 счёту на 90 счёт? Нужно ли расходы по реализации распределять исходя из объёмов реализации и остатков товаров на складе? Или можно всю сумму расходов на реализацию списывать в дебет счёта 90?

Перейти к ответу

При заполнении приходно-расходной книги по учёту БСО делается запись о получении БСО на почте. Затем — запись о передаче материально-ответственному лицу. После этого выводится остаток ноль, если передаются все бланки.

После внесённой записи о передаче бланков материально-ответственному лицу надо ли делать ежемесячные записи на основании актов списания использованных БСО в книге? При составлении реестра на испорченные БСО и до проведения проверки надо ли составлять акты на испорченные БСО и вносить их в эту книгу?

Перейти к ответу