Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос
Ирина, 12 ноября 2014 в 16:04

Здравствуйте, Наталья. Подскажите, пожалуйста, как правильно документально оформить внутреннее перемещение товаров с одного склада на другой в пределах одной организации? Надо ли использовать БСО ТТН?

Перейти к ответу

Николай, 12 ноября 2014 в 13:24
Подскажите, пожалуйста, если б/л — травма в в быту, то как осуществляется оплата больничного листа (имеется в виду, сколько процентов оплачивается за первые 12 дней)?

Заранее большое спасибо.

Перейти к ответу

Яна, 12 ноября 2014 в 11:17
Наталья, добрый день! Прошу Вас разъяснить начинающему специалисту моменты оформления документов.
ИП (без наёмных людей, т.е. ИП сам за рулём), осуществляет международные грузоперевозки. Под командировочные расходы (оплату топлива, мелкого ремонта) снимает российские рубли (в банк предоставляет заявку на снятие валюты, на следующий день заявление на снятие инвалюты, и в самом заявление указывает номер приказа). Оформляет приходный кассовый ордер (на спец. бланке), ведёт кассовую книгу и оформляет расходный ордер (с помощью компьютера).
Вопрос: ИП снял 18 500 росс. рублей, приехал с командировки, по факту потратил 12 000. Что делать с остальными 6500 росс. рублями? Какие и где нужно сделать записи? Можно ли эту сумму ему использовать при следующим рейсе на Россию? Нужно ли деньги сдавать назад в банк?

Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте, такой вопрос. Забыла провести акт по услугам, отчётность сдала, налог на прибыль посчитан, НДС тоже. Теперь обнаружила, что акт провела в следующем месяце, что делать? Сторнировать? Делать уточнённые декларации?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья.Спасибо, что не оставляете вопросы без ответов. Зашла в тупик со счетом 60 и 76. Куда отнести банк?

Абонентская плата,плата за выдачу иностранной валюты, комиссионные доходы за обслуживание, плата за зачисление на карт-счета — это всё вроде как управленческие расходы, значит, счёт 60, но читаю инструкцию по продаже валюты, там банк счёт 76 («Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учёту активов и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте от 27.12.2007 № 199 (ред. от 06.06.2011»).

Перейти к ответу

Екатерина, 10 ноября 2014 в 16:53
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ответ на вопрос. Никак не можем разобраться.

ИП на УСН без НДС, розничная торговля. Есть один наёмный работник. Всё время перечисляла себе личный доход через банк на карточку. На сегодняшний день хотелось бы узнать: могу ли забирать свою з/п через кассу и также через кассу выплачивать её работнику? Что для этого нужно оформлять и нужно ли выписывать ПКО?

Перейти к ответу

Константин, 9 ноября 2014 в 19:54

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Я — ИП, УСН, есть КСА. Отчёт с гашением я должен делать, даже если за день не было продаж? Если я не включал сегодня КСА, мне нужно делать ОСГ? Если я включил КСА, но пробитых чеков не было, нужно ли делать ОСГ? Спасибо.

Перейти к ответу

Сергей, 8 ноября 2014 в 19:36
Спасибо Вам, Наталья, за ответ. Позволю себе ещё ряд вопросов.
1 вариант. Я зарегистрировал ИП на ОСН, покупаю лес с НДС на сумму 120 рублей, в т.ч. НДС 20%. Отдаю лес на переработку ИП, который на УСН без НДС, с оплатой ему услуг в размере 30 рублей, без НДС, также заказываю транспорт по перевозке на сумму 20 рублей без НДС (также ИП или ЧУП на УСН без НДС), далее продаю товар за 240 рублей, в т.ч. НДС 40 рублей.

Какие налоги мне нужно оплатить? Какая прибыль останется и как её мне получить (зарплата или др.)? Как Вы понимаете, мне непонятен учёт затрат (транспортные, переработка и пр.), если они оказаны мне предприятиями без НДС, а я плательщик НДС. Заранее благодарен.

Перейти к ответу

Сергей, 7 ноября 2014 в 22:33
Здравствуйте. Хочу зарегистрировать ИП на УСН с НДС. Схема работы простая: покупаю кр. лес с НДС, отдаю его на переработку пр-тию на УСН без НДС, оплачиваю услуги, товар получившийся продаю с НДС оптом, в розницу в РБ, а также отгружаю в РФ с НДС 0%.

Подскажите, пожалуйста, какие налоги мне нужно будет платить? Имею ли я возможность при отгрузке в РФ вернуть НДС в РБ? Также в ходе деятельности будут затраты по перевозке (тоже и с НДС и без НДС). Заранее благодарен.

Перейти к ответу

Константин, 7 ноября 2014 в 21:33
Здравствуйте! Я — ИП, розничная торговля, УСН без НДС. Торговля будет на торговом объекте, есть наёмный работник.

Скажите, нужно ли вести книгу кассира? И какие документы должны быть на точке: график работы, книга замечаний и пр.?

Перейти к ответу

Татьяна, 7 ноября 2014 в 11:08
Помогите, пожалуйста, разобраться с отпускными: работник уйдет в отпуск с 10 ноября 2014 года.
2013 ноябрь = 1 500 000  декабрь = 1 600 000 2014 январь = 1 700 000  февраль = 1 700 000  март = 1 700 000 с 1 апреля переведён на 0,25 ставки
апрель = 450 000 (0,25 ст)
май = 450 000 (0,25 ст)
июнь = 450 000 (0,25 ст)
июль = 450 000 (0,25 ст) с 1 августа переведён на 1,0 ставку

август = 1 800 000  сентябрь = 1 800 000  октябрь = 1 800 000 Это водитель, отпуск предоставляем 28 дней.

Перейти к ответу

Елена, 6 ноября 2014 в 15:43
Огромное спасибо. Я неправильно сформулировала. Меня не заставляют исправлять дату, они будут решать вопрос с поставщиком. Извините. И ещё один вопрос. Мы работаем без НДС. Входной НДС, который мы уплатим, мы не возвращаем, а увеличиваем на эту сумму стоимость подъёмника. Правильно?

Я никогда не работала с ВЭД. Сейчас читаю всё и боюсь что-то сделать неправильно.

Перейти к ответу

Елена, 6 ноября 2014 в 14:11

Огромное спасибо. Но аппетит приходит во время еды. Мне предлагают исправить дату в ТН на ноябрь. Скажите ещё, пожалуйста, кто проверяет исполнение внешнеторгового договора? Он не зарегистрирован в банке, т.к. сумма договора меньше € 3 000. Какая вероятность, что нарушение обнаружится? И ещё один вопрос. Мы работаем без НДС. Входной НДС, который мы уплатим, мы не возвращаем, а увеличиваем на эту сумму стоимость подъёмника. Правильно?

Перейти к ответу

Светлана, 6 ноября 2014 в 13:18
К вопросу № 327. Не совсем поняла ответ. ИП, УСН, наёмных работников нет. Сам ИП едет в командировку за границу и ему нужно снять со счёта валюту на топливо и т.п. Как это правильно делается?
  • Приказ + расчёт на команд. — и это всё в банк.
  • Купить приходные ордера и снимать так валюту. Чтобы не вести командировки (авансовые).
  • Остаток снятых денег в валюте после приезда из командировки можно ли оставлять себе, а не сдавать в банк? Кассы нет, вся выручка приходит за транспортные услуги на р/с.

Перейти к ответу

Елена, 6 ноября 2014 в 12:43
Спасибо за содержательный ответ. Но как поступить в моей ситуации, не знаю. Оплатили 06.08.2014 г. по договору от 22.07.2014 г. Документов до сих пор не было. Принесли ТН (хотя это вертикальный подъёмник для инвалидных колясок) от 22.07.2014 г., счёт-проформа и договор экспедитора от 11.08.2014 г. Сделка более € 1 000, но менее € 3 000. Получается, что в банке сделку не регистрировали, но таможенную статистику сдавать надо и, соответственно, НДС платить надо.

Согласно законодательству внешнеторговый договор по импорту должен быть исполнен в течении 60 дней. Для таможенного декларирования (я позвонила) надо договор, счёт-фактура, ТТН, справка от нас о оприходовании товара. Там сразу увидят несоответствие сроков. Моё руководство предлагает переделать договор, счёт-фактуру и ТН, ведь в банке регистрации не было. Но мы тогда не могли платить в августе. Подскажите, что делать?

Перейти к ответу

Наталья, 6 ноября 2014 в 12:01

Здравствуйте. Подскажите. У нас восьмичасовой рабочий день, если работник по просьбе нанимателя вышел в свой выходной день на полдня (4 часа), то нужно оплатить, как за восьмичасовой день? И что ставить в табеле: 4 часа или 8? И нужно ли согласие от работника или достаточно приказа? Спасибо.

Перейти к ответу

Сергей, 6 ноября 2014 в 10:58
Наталья, здравствуйте! Огромное спасибо за разъяснение вопроса № 323! Но, прочитав Ваш ответ, у меня следом возникают новые вопросы!
Вопросы:
  • Я, как ИП на УСН, занимаясь розничной торговлей по образцам, могу этим заниматься дома (в квартире), а в качестве склада использовать свой гараж? Но ведь квартира и гараж предназначены по своему назначению для других целей!
  • Неужели в ТН и ТТН я могу указывать адрес проживания?
  • Подскажите, как правильно поступить, чтобы не арендовать лишнего, а обойтись своей собственностью, торгуя по образцам с использованием интернет-магазина?!

Спасибо!

Перейти к ответу

Елена, 5 ноября 2014 в 17:04

Покупаем в России подъёмник для инвалидов для установки при входе в аптеку. Получили договор, оплатили. Какие наши действия дальше? Россия входит в таможенный союз, нужна ли будет растаможка, в какой срок, надо ли к таможенным агентам обращаться, надо ли НДС платить? Какие сроки? Если можно, со ссылками на нормативные документы. Может быть, глупый вопрос, но никогда с ВЭДом не сталкивалась. Буду благодарна за помощь.

Перейти к ответу

Тамара, 5 ноября 2014 в 16:05
Добрый день, Наталья! Извините, что присвоила Вам отчество Сергеевна (перепутала с Татьяной Сергеевной). Большое спасибо за ответ на мой вопрос. Хочу ещё уточнить некоторые злободневные для меня вопросы, которые я описала ниже. Я думаю, что делаю всё правильно, но хотелось бы услышать Ваше мнение как специалиста очень высокого уровня.
Предисловие (на чём основываюсь касательно 1 вопроса). В состав внереализационных доходов индивидуального предпринимателя при исчислении налога при УСН включаются внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьёй 176 Налоговой кодекса, за исключением подпункта 6.2 пункта 6 статьи 176. К внереализационным доходам, предусмотренным подпунктом 6.2, относятся положительные курсовые разницы, возникающие при переоценке имущества, стоимость которого выражена в иностранной валюте, определяемые в установленном законодательством порядке. Поэтому, учитывая, что положительная разница от переоценки денежных средств в валюте не включается в состав внереализационных доходов при УСН, переоценка денежных средств в валюте не производится.
Вопросы. ИП, грузоперевозки, УСН 5% без НДС, по акту выполненных работ получает выручку на р/с в российских рублях от резидента РБ снимает её на хоз. нужды в российских рублях (на топливо и др. расходы).
  • Акт 15.02.14 30 000, курс 260, 7 800 000 белорусских рублей оплатили 24.02.2014 30 000, курс 265, 7 950 000 белорусских рублей, курсовая разница составила 150 000 белорусских рублей. На выручку я беру по Нацбанку на день оплаты, т.е. 7 950 000 записывать ли в КУДиР, р. 1, ч. 1 во внереализ. доходы 150 000? Я не записываю (согласно изложенному выше для ИП).
  • Нужно ли ИП (наёмных нет) составлять авансовый отчёт по хоз. нуждам, которые он получает российскими рублями в банке (банк ничего не требует) и приказ на поездку? При проверке эти документы может потребовать ИМНС или плачу ведь 5% от выручки, а остальное всё ИП (но в российских рублях как личный доход снимать нельзя — поэтому как хоз. нужды)?
  • На основании решения руководителя юрлица ООО путевой лист легкового автомобиля (безвомездная аренда у зам. директора автомобиля) можно не оформлять, если обслуживает руководителя организации и его заместителя (на этой машине сам заместитель и ездит всё время), заправляется наличными и составляет авансовый отчёт (чеки АЗС прикладывает) в бухгалтерии (УСН 3% с НДС, учёт в КУДиР). По итогам отчётного периода (месяца) составляем первичный учётный документ по форме, утверждённой ООО самостоятельно, на основании которого подсчитаны соответствующие показатели показания спидометра, пробег, топливо по норме при наличии указываем сверхнормативный расход. Но все бухгалтера пугают, что нужны путевые листы и налоговая при проверке сразу оштрафует за это (хотя у нас УСН в КУДиР и затраты мы не учитываем при налогообложении).

Ответьте, пожалуйста, Наталья, если Вас это не затруднит!

Перейти к ответу

Светлана, 5 ноября 2014 в 15:17
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у нас ИП УСН с НДС, транспортные услуги.
  • Мы сняли деньги в банке под командировочные расходы в валюте (рубли РФ). По факту авансовый отчёт получился меньше, чем мы сняли денег. Нужно ли остаток неиспользованных под командировку денег в валюте возвращать в банк?
  • Можно ли на командировочные цели снимать валюту, не предоставляя в банк приказ и расчёт, а по валютному прих.-касс. ордеру? Если да, то как это делается? Тогда надо ли вести книгу кассовую?

Перейти к ответу

Анастасия, 5 ноября 2014 в 10:09
Здравствуйте. Я являюсь ИП, УСН 3%. Использую кассовый аппарат + терминал.
  • В конце каждого дня необходимо ли мне выписывать приходник на всю сумму, полученную за день? Могу ли я следующим днём изъять какую-то сумму как личный доход, при этом какие документы необходимо оформить (расходник)?
  • При данной системе налогообложения подоходный налог я не плачу?
  • Обязана ли я сдавать выручку в банк каждый день и какие документы мне нужны (расходник + объявка)?
  • 3% я оплачиваю ежеквартально, подавая декларация и высчитывая налог с общей выручки за квартал?

Большое спасибо.

Перейти к ответу

Любовь., 5 ноября 2014 в 00:16
Доброй ночи! Помогите, пожалуйста, разобраться.
ЧУП, уставный фонд объявлен условно 7 500 000 белорусских рублей. На валютный счёт 7 500 000 внесено в евро по курсу на дату внесения условно € 550. Какие проводки делаются и возникают ли потом курсовые и суммовые разницы?

Спасибо!

Перейти к ответу

Тамара, 4 ноября 2014 в 15:19
Добрый день, Наталья Сергеевна! Подскажите ответ на такой вопрос. Работаем на УСН 3% с НДС учёт в КУДиР — оптовая торговля. Например, пришла выручка за отгруженный товар 1 000 000 (в т.ч. НДС166 667) и в этом же отчётном периоде наступает 60 дней 2 000 000 (в т.ч. НДС 333 333). В декларацию по НДС заносим сумму 3 000 000, к оплате НДС получается 500 000. Вопрос возникает по УСН 3%.
  • 1 000 000 - 166 667 × 3% = 25 000 или
  • 1 000 000 - 500 000 × 3% = 15 000.

Я делаю по первому варианту, но появились сомнения. УСН беру с выручки, которая оплачена и НДС вычитаю по оплате. 60 дней НДС не учитываю. Совсем запуталась. Помогите разобраться. Заранее благодарна Вам.

Перейти к ответу

Сергей, 4 ноября 2014 в 13:44
Здравствуйте! Открыл ИП, розничная торговля по образцам, УСН 3% от выручки. Подскажите ответы на следующие вопросы:
  • Необходим ли мне склад для хранения товаров? Или товары можно хранить в офисе?
  • Какой адрес (офис, склад) указывать в ТТН-1 и ТН-2 при приобретении мною товаров у оптовиков?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. Я работаю по УСН с НДС, оптовая торговля строительными материалами и строительные услуги на экскаваторе, превысил порог 4 100 млрд руб, до этого вёл только КУДиР. Скажите, какие книги сейчас надо будет вести? Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 3 ноября 2014 в 15:03
Здравствуйте, Наталья. Помогите, пожалуйста, разобраться, поскольку впервые сталкиваюсь с начислением отпускных. Работник был принят на работу 01.04.2014 г. на 0,5 ставки (внешнее совместительство). За каждый отработанный месяц была начислена одинаковая зарплата = 1 700 000. С 10.11.14 по 23.11.14 работник планирует уйти в трудовой отпуск продолжительностью 14 календарных дней. Заработная плата выплачивается один раз в месяц 5-го числа месяца, следующего за месяцем начисления, отчисления из неё выплачиваются каждый месяц. Правильно ли я рассуждаю:
  • Необходимо заявление работника и приказ директора.
  • Рассчитаем отпускные: 1 700 000 : 29,7 = 57 239 — среднедневная зарплата.
57 239 × 14 = 801 347 — отпускные.
Проводки:
Д20 К 70 — 801 347, отпускные;
Д 20 К 69 — 272 458, 34% в ФСЗН;
Д 70 К 69 — 8 013, 1% в пенсионный фонд;
Д 70 К 68 — 96 162, подоходный налог (поскольку вычеты совместителю не предоставляю);
Д 70 К 51 — 697 172, перечисление отпускных на карт-счёт сотрудника.
  • По поводу зарплаты за дни ноября, отработанные до отпуска с 03.11 по 06.11: обязана ли я эту зарплату перечислить до отпуска или как обычно всю сумму ноябрьской зарплаты за отработанные дни перечисляю 05.12.2014?
  • Совсем не знаю, как быть с отчислениями в БГС. Могу ли я вместе с отпускными никакие отчисления в БГС не производить, а уже при выплате заработной платы за ноябрь рассчитать и сравнить 2 показателя: 1) среднемесячную зарплату рабочих и служащих по РБ за октябрь × 60% × 0,5 × 0,6% × кол-во отработанных дней в ноябре : кол-во рабочих дней ноября; 2) сумма отпускных и зарплаты ноября × 0.6% и среди данных двух показателей выбрать и оплатить больший? Правильно ли это?

Спасибо Вам огромное!

Перейти к ответу

Наталья, 3 ноября 2014 в 14:30

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Сотрудник находился в трудовом отпуске 5 календарных дней с 01.07.2014 г. по 06.07.2014 г. В связи с государственным переносом 04.07 на 12.07 у сотрудника должен быть выходной, но работник 12.07 вышел на работу, как оплачивать ему этот день — как обычно или в двойном размере?

Перейти к ответу

Анна, 31 октября 2014 в 15:48
Здравствуйте, Наталья! Какие мы разделы обязаны вести в книги УСН? Частная организация, работаем без НДС, выручка по кассовому сменному отчету каждый день разносится в книгу УСН, это отражается в разделе 1 часть 1.
Редко поступают деньги на расчётный счёт, это предоплата и мы их учитываем в предварительной оплате, закрываем актом и переносим также в раздел 1 часть 1. Ведём раздел по подоходному налогу 3, а также 4, всё ли мы правильно делаем или необходимо дополнительно ещё что-нибудь?

Обязательно ли в следующем году вести общую кассовую книгу или будет достаточно 2 книг кассира (у нас два пункта предоставления услуг)? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Юлия, 31 октября 2014 в 15:37

Здравствуйте, Наталья. Подскажите, пожалуйста, я ИП и управляющий ИП в другой частной организации. Какие изменения будут с 2015 г. для учредителя ИП? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Анна, 31 октября 2014 в 09:27

Здравствуйте. Наталья. Подскажите, может, Вы сталкивались с такой ситуацией. У нашей фирмы два счёта в разных банках. Один счёт давно не используется, денег на нём нет, но он не закрыт. В этом месяце денег на оплату всех налогов не было, мы положили п/п на картотеку и выставили через налоговую на дебиторов. Но п/п мы положили в один банк (который используем), про второй счёт бухгалтер просто забыла, т.к на нём нет денег. По законодательству (ст.13.6 Кодекса об административных правонарушениях) налоговая может выставить на нас штраф в размере 20% от суммы налога. Подскажите, могут ли нам вместо штрафа на ЮЛ (по п.1 ст.13.6) выставить штраф на должностное лицо по п.2 ст.13.6 или нам выставят два штрафа (по п.1 и 2 ст.13.6)? Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 30 октября 2014 в 17:53

Подскажите, пожалуйста, нужно ли заполнять авансовый отчёт для ИП грузоперевозки (подоходный налог)? Чеки на топливо имеются, если ведётся книга учёта доходов и расходов?

Перейти к ответу

Оксана, 29 октября 2014 в 09:53
Здравствуйте, Наталья!
Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Какие документы должен предоставить ИП, занимавшийся торговлей женской одеждой на открытом рынке, для проверки в налоговую при ликвидации?

Заранее спасибо за ваш профессиональный и быстрый ответ.

Перейти к ответу

Анжелика, 28 октября 2014 в 06:30

Здравствуйте! Оплачен товар 26.04.2014 через банк, пришёл мне 09.05.2014, через транспортную компанию. Какую дату и какой документ мне писать во 2 графу в КУДИР?

Перейти к ответу

Светлана, 27 октября 2014 в 14:36
Здравствуйте. Подскажите по Указу № 325 от 30.06.14 (микрозаймы).
  • Может ли учредитель ЧУП как физлицо внести на счёт ЧУП денежные средства (как пополнение счёта)? Только лишь путём заключения договора займа?
  • Договор займа обязательно должен в данном случае содержать размер процента или он может быть беспроцентным? Если процент, то какой минимальный?

Перейти к ответу

Елена, 27 октября 2014 в 11:15
Добрый день. Мы хотим открыть магазин одежды из Европы. Мы хотим открыть ИП, но на работу принять 2 продавцов. Установить режим работы с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, в воскресенье с 10:00 до 14:00.
  • Можно ли принять на работу 2 продавца по договору подряда и установить им график 2 дня через 2 дня? В воскресенье мы планируем сами торговать. Как нам правильно их принять, сколько мы должны за них платить и куда?
  • Как начислять им зарплату? Вот, например, составили график на ноябрь 2014 года: 1 продавец отработает 104 часа, 2 продавец — 88 часов, мы 40 часов. Это вообще возможно: так работать и как им платить, просто фактически за отработанные часы и надо ли здесь придерживаться производственного календаря?

Напишите, пожалуйста, ответ, очень надо!

Перейти к ответу

Здравствуйте. Я — ИП, занимаюсь репетиторством, есть счёт в банке. Подскажите, пожалуйста, могут ли физические лица оплачивать мои услуги по безналу? Если да, то какие документы для этого нужны (договор, акт выполненных работ и т.д)? Останется ли при этом у меня единый налог или будет УСН?

Перейти к ответу

Игорь, 24 октября 2014 в 23:44
Добрый день! К вопросу 309. Вы сказали, что с дивидендов учредителя ЧУПа взносы в ФСЗН не начисляются. Не могли бы Вы прокомментировать один из ответов ФСЗН?
Вопрос. Физическое лицо, являясь учредителем частного унитарного предприятия, выполняет функции его руководителя. Трудовой договор не заключён, заработная плата не начисляется, выплачиваются только дивиденды. Штатное расписание отсутствует (сотрудников не имеется). Следует ли уплачивать взносы за такое лицо?
Ответ. Да.Пунктом 1-1 Положения (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 21.02.2014 № 87, вступившего в силу с 27.02.2014) установлена обязанность юридического лица (в том числе фермерского хозяйства) по уплате взносов в бюджет фонда за физических лиц, являющихся собственником имущества (участником, членом, учредителем) юридического лица и выполняющих функции его руководителя. Кроме того, указанная категория физических лиц включена в понятие плательщика из числа работающих граждан, для которых размер обязательных страховых взносов составляет 1 процент (статьи 1, 3 Закона о взносах в редакции Закона Республики Беларусь от 14.07.2014 № 186-З).

Объектом для начисления взносов являются выплаты всех видов в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу работающих граждан по всем основаниям независимо от источников финансирования (статья 2 Закона о взносах).

Руководствуясь частью первой пункта 5 Положения, сумма взносов за истекший месяц должна быть не менее суммы, исчисленной из размера минимальной заработной платы, установленной законодательством и проиндексированной в месяце, за который начислены взносы. Взносы должны быть уплачены в установленные сроки (пункт 4 Положения).

Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 24 октября 2014 в 10:01
Здравствуйте, Наталья.
Подскажите, правильно ли мы делаем. ЧУП (УСН) учредитель является руководителем (имеется трудовой договор и штатное расписание), работает на 0,25 ставки, получает заработную плату и дивиденды.
Правильно ли, что его взносы в ФСЗН и «Белгосстрах» рассчитываются, исходя из размера заработной платы пропорционально отработанному времени и дивиденды в них не учитываются?

Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 23 октября 2014 в 14:32

Здравствуйте. Подскажите. Мы занимаемся розничной торговлей по образцам и предоставляем услуги по распилу ДСП. У нас есть кассовый аппарат. Обязательно ли надо ежедневно открывать и закрывать кассу, даже когда нету продаж?

Перейти к ответу

Ирина, 22 октября 2014 в 17:59
Добрый день. Помогите разобраться. Мы завозим товар из РФ, уплачиваем ввозной НДС. В результате хранения товара на складе он потерял свои продажные свойства (разорвана плёнка).

Можем ли мы списать этот товар на свои затраты? Учитываются ли данные затраты при налогообложении? И не нужно ли корректировать НДС? Спасибо.

Перейти к ответу

Виктория, 22 октября 2014 в 13:46

Добрый день. Вот такой вопрос: есть ли ещё вариант перечисления дивидендов учредителю частного предприятия (кроме зачислений на карточку) с более низкой комиссией банка или без неё.

Перейти к ответу

Помогите начислить командировочные и «проживание» водителю-международнику. 1 октября выехал на загрузку в Нидерланды, 2 октября пересёк границу РБ — Польша, 4 октября загрузился в Нидерландах и выехал для доставки груза в Россию, 6 октября пересёк границу Польша — РБ, 7 октября пересёк РБ — Россия, 10 октября выгрузился, 14 октября пересёк Россия — РБ в 23:00. И 15 октября приехал домой.

Перейти к ответу

Сергей, 22 октября 2014 в 08:17
Доброе утро! Работаю ИП по ОСН с предприятием и поставляю ему продукцию, долг забираю продуктами питания.

Могу ли я продать эти продукты физлицу по накладным, если он заплатит деньги на р/с согласно выставленному счету? И могу ли я сделать цену на товар ниже отпускной завода-производителя? Спасибо.

Перейти к ответу

Ксения, 21 октября 2014 в 17:36

Добрый день. Совсем запуталась. У нас ООО на упрощёнке с НДС. Согласно положений и постановлений у нас метод признания выручки по оплате должен быть или по отгрузке? Спасибо.

Перейти к ответу

Вероника, 21 октября 2014 в 15:23
Здравствуйте. Подскажите. Я — ИП на ОСН с 31.12.2013 г. Изменилась система оплаты НДС по отгрузке на по оплате независимо от системы налогообложения. Мне поставлен товар, я его почти весь реализовала, с поставщиком рассчиталась частично.

Как мне принять входной НДС и к вычету: весь или только ту сумму, на которую я рассчиталась с поставщиком?

Перейти к ответу

Оксана, 21 октября 2014 в 13:32

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У нас УСН без НДС. Выручка к концу года превысит 4 млрд и численность увеличивается. С какого периода мы должны перейти на УСН с ведением бух.учёта?

Перейти к ответу

Оксана, 21 октября 2014 в 11:57

К вопросу № 299. А деньги наличные мы сдаём в банк сразу?

Перейти к ответу

Оксана, 21 октября 2014 в 11:25

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, наши действия. Организация за наличку хочет приобрести у нас жалюзи. Кассового аппарата у нас нет. На основании каких документов мы можем продать товар?

Перейти к ответу

Ирина, 21 октября 2014 в 11:00
К вопросу № 290.

Добрый день. Спасибо за помощь. Подскажите, а со счёта 006 испорченные бланки можно списать сразу после составления реестра испорченных БСО или только после уничтожения?

Перейти к ответу

Елена, 21 октября 2014 в 08:54
Здравствуйте! Частное предприятие по строительным ремонтным работам (капитальный и текущий ремонт, монтажные работы), УСН.

Обязательно ли частному предприятию составлять сметы и процентовки на выполнение работ или достаточно таких документов как договор, протокол согласования цен, счёт-фактура и акт выполненных работ? Спасибо за ответ.

Перейти к ответу