Крапивенцева
Елена Владимировна
Бухгалтер
3646 ответов
Задать свой вопрос
Ирина, 1 августа 2014 в 11:18
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, является ли правонарушением с точки зрения контролирующих органов отсутствие калькуляций на производимую продукцию, если имеются лишь утверждённые нормы расхода материалов на 1 изделие и указанная продукция не относится к перечню товаров и услуг, цены на которые регулируются в соответствии с указом Президента № 72?

Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 31 июля 2014 в 19:51

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в бухгалтерском учёте отразить комплектацию номенклатуры? То есть когда покупаются одни материалы, а продаётся уже другое изделие, при этом никаких технологических операций по их видоизменению не проводится, возможно, лишь режется на части лента и термоусаживаемая трубка. Можно ли использовать проводку Д41 К10, или Д43 К10, или надо Д41 К41. Возможно ли отражать в учёте как производство: Д20 К10, Д43 К20?

Перейти к ответу

Вера, 31 июля 2014 в 16:17

К вопросу № 193. Извините, я не совсем правильно задала вопрос. Накладная на возврат выписана 28.06, на наш склад она поступила (подпись кладовщика) 29.06, а вот в бухгалтерию он почему-то передал её 27.07 (и сам на склад не оприходовал, т.к. остатки на конец месяца со складом у нас пошли). Вот и вопрос: как теперь быть? Спасибо Вам за консультации.

Перейти к ответу

Вера, 31 июля 2014 в 15:17

Добрый день. Подскажите начинающему бухгалтеру. Наш покупатель вернул нам товар уже после того, как мы посчитали налоги и подали декларации (НДС и налог на прибыли) в налоговую. Что теперь мы должны делать?

Перейти к ответу

Светлана, 31 июля 2014 в 14:46
Здравствуйте. Подскажите, правильно ли мы поступили. У фирмы заключён договор с директором на безвозмездное пользование его автомобилем в служебных целях. Он заправляется по карточке.

Мы установили ему норму расхода по справочнику + 15% (использует его в городе Минске). Несколько раз директор заправлялся в нерабочее время. Должны ли мы вычесть стоимость топлива из его з/п? Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 30 июля 2014 в 16:59

К вопросу № 190. Спасибо за ответ. Уточню, правильно ли я поняла: если организация не докажет, что затопление склада произошло не по её вине, эти затраты нельзя будет учесть при расчёте налогооблагаемой прибыли, и с этой суммы мы заплатим НДС?

Перейти к ответу

Ирина, 30 июля 2014 в 15:44

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Составили акт на списание товара в связи с его порчей (затопило склад). Можно ли стоимость товара отнести на налогооблагаемые расходы организации? Каким документом мы должны подтвердить порчу товара? Спасибо.

Перейти к ответу

Алена, 30 июля 2014 в 12:40

Добрый день. При проведении инвентаризации выявлена недостача товара «Стакан прозрачный 0,2 л» и излишек товара «Стакан прозрачный 0,5 л». Возможно ли проведение пересортицы в таком случае, если объём стакана указан в наименовании продукции? Или это будет считаться продукцией разного наименования? Спасибо.

Перейти к ответу

Сергей, 28 июля 2014 в 14:32

Здравствуйте. Подскажите, как правильно оприходовать затраты по приобретению ИПК «Консультант» (как затраты или НМА), если в договоре не указан срок его использования и мы его приобрели по скидке стоимостью 5 000 белорусских рублей? Потом будем платить каждый месяц за обслуживание. Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 28 июля 2014 в 10:46

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Приняла дела у другого бухгалтера и увидела, что по итогам 2013 г. начислен отложенный налоговый актив. Как я понимаю, я должна его вычесть из начисленного налога по итогам 2014 г.? Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 28 июля 2014 в 08:59
Добрый день. ЧУТП приобретает товар в РФ (последующая оплата). На счёте 60 висит задолженность перед поставщиками.

Переоценка счёта 60 должна проводиться на 31 число месяца, в день оплаты поставщикам (в день изменения задолженности перед поставщиками)? Или ещё нужно проводить переоценку в день оприходования новой партии товара от этого поставщика (в день увеличения задолженности перед поставщиком)? Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 25 июля 2014 в 09:38
Здравствуйте. Подскажите, как правильно: ИП, ОСН, розничная торговля.
  • Если мы приняли на работу наёмного работника, например, 25 числа, а уволили 27 числа этого же месяца, обязаны ли мы подавать ПУ?
  • Режим работы до 17:00. В 17:20 приходит покупатель и мы выбиваем чек. Касса ещё не снята. Можем ли мы так поступать, ведь по режиму работы мы как бы уже закрыты?
  • Есть ли какие-то ограничения по выручке для нашей системы налогообложения, для применения учёта в КУДиР?
  • У нас розничная торговля стройматериалами (и иногда мы отписываем накладные на юрлица). Можем ли мы не применять ОСН, платить единый налог?

Перейти к ответу

Алеся, 24 июля 2014 в 15:05

Добрый день. По итогам 2013 года в организации был убыток. Бухгалтером был начислен отложенный налог на прибыль. Подскажите, пожалуйста, когда его нужно заплатить в бюджет? В конце 2014? И в конце 2014 на прибыль можно перенести убыток 2013? Спасибо.

Перейти к ответу

Сергей, 24 июля 2014 в 12:16

Здравствуйте. По итогам полугодия получили прибыль. Какими проводками и каким документом в 1С отразить налог на прибыль? Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 23 июля 2014 в 17:24

Спасибо за предыдущие разъяснения. По поводу ценообразования уточняю: у нас основной вид деятельности — санаторно-курортная деятельность, к неосновным относим деятельность транспорта (автомобильные перевозки автобусом, выполняющим нерегулярные перевозки) и услуги по размещению (проживанию). Хотим увеличить тарифы НПО неосновной деятельности. Как это правильно сделать?

Перейти к ответу

  • Подскажите, пожалуйста, как оприходовать диван, имеющийся в наличии без каких-либо документов, подтверждающих его поступление на предприятие, без проведения инвентаризации, по какой стоимости, какими документами оформить?
  • Существует ли максимальный размер выплат стимулирующего характера?
  • Существуют ли ограничения по ценообразованию услуг транспорта при росте цен на топливо и ценообразованию услуг по проживанию ?

Перейти к ответу

Оксана, 23 июля 2014 в 12:42
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: у нас оптовая торговля, налог мы уплачиваем УСН 3% + НДС.

Каким образом определяется выручка по оплате? Если товар отгружен, со дня отгрузки прошло 60 дней, а товар не оплачен. Мы берём выручку только ту, что по банку за квартал? И к вычету НДС мы какой берём? Только тот, который оплачен нами? Или можно брать весь по документам, которые у нас на руках?

Перейти к ответу

Оксана, 23 июля 2014 в 12:27

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! У нас упрощённая система налогообложения, 5%, строительная организация. Материал, который у нас завис на складе — можем мы ли его продать другому юрлицу?

Перейти к ответу

Татьяна, 22 июля 2014 в 18:58
Здравствуйте, Наталья. У меня страшный вопрос.
  • Закончилось полугодие, мы не успеваем посчитать всё до конца, сбросили нулевые отчёты по НДС и прибыли, нужно ещё дня три. Чем это нам грозит?
  • Грузоперевозки. Машины заправляются по карточкам. В конце месяца приходит отчёт, по нему делаем поступление топлива. Нужно ли брать чеки с заправки? Если да, то куда их подшивать: к путевым или отчёту?

Перейти к ответу

Ирина, 21 июля 2014 в 13:59

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У нас большая дебиторская задолженность. В каких случаях мы можем списать свои налоги за счёт должников и какова данная процедура?

Перейти к ответу

Татьяна, 19 июля 2014 в 23:49
Наталья, огромное спасибо за ответы. Помогите разобраться с таким понятием, как доход от продажи валюты.

Мы оказали услугу по перевозке груза в РФ. Поступила оплата за перевозку — это выручка (то есть наш доход отражаем 90.1). Продаём 30%, обязательная продажа, выручка зачисляется на расчётный счёт — это что (51-90.7 тоже наш доход)? Тогда получается, что сумма как бы два раза попадает в доход. Не понимаю, где я неправильно мыслю?

Перейти к ответу

Александр, 19 июля 2014 в 23:08

Здравствуйте, Наталья. Спасибо за ответы. Помогите разобраться в ситуации. Я — ИП, хочу приобрести товар у физлица в России с последующей его перепродажей. Какой документ мне можно составить с данным физлицом, чтобы можно было оприходовать данный товар и заплатить ввозной НДС?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Наталья. Спасибо за ответы. Помогите разобраться в ситуации.

Оказана услуга на сумму 3 000 российских рублей (оговорена оплата в российских рублях), но оплата поступила в белорусских рублях в два этапа. Что это будет, курсовая или суммовые разницы? Когда нужно отразить? В конце последнего платежа?

Перейти к ответу

Ирина, 17 июля 2014 в 22:21
К вопросу № 172. Наталья, спасибо большое за помощь, очень помогаете. Ещё уточню.

Если декларация за второй квартал заполняется нарастающим итогом, то нужно ли сумму убытка за прошлый квартал указывать в части II декларации или там указывается лишь убыток прошлого года (на который уменьшается прибыль 1-2 квартала). И могу ли я убыток прошлого года зачесть при исчислении налога за 2 квартал этого года? Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 17 июля 2014 в 18:54
Добрый день. ЧУП, работаем по ОСН с НДС. По результатам работы в 1 квартале был убыток, во втором квартале — прибыль.

Если мы правильно понимаем, то налог на прибыль рассчитывается нарастающим итогом с начала года, то есть прибыль за 2 квартал уменьшится на сумму убытка за 1 квартал? А убыток за 2 квартал мы должны отразить в 2 части декларации на прибыль? В налоговой нам сказали, что это отложенное налоговое обязательство. Возможно, мы неправильно поняли, до этого работали по «упрощёнке». Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 17 июля 2014 в 17:31
Здравствуйте, Наталья. Подскажите, как вы оцениваете такую услугу, как аренда программы 1С? Целесообразно ли это? Может, можете посоветовать фирму, к которой лучше обратиться в этом вопросе?

Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Ирина, 17 июля 2014 в 13:23

Добрый день. Подскажите, пожалуйста: мы приобрели ПК антивирус, повесили его на НМА и начисляем амортизацию. Могу ли я эту амортизацию включить в расходы, учитываемые при налогообложении? Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 17 июля 2014 в 10:58
Добрый день! Наталья, помогите, пожалуйста, с кодом по ОКЭД для декларации по УСН. У нас розничная торговля зоотоварами и ветпрепаратами в здании ветклиники + ветуслуги. По ветуслугам код по ОКЭД 85200, а вот по рознице не могу разобраться, какой правильно поставить код в декларацию.

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 16 июля 2014 в 10:20

Здравствуйте. Скажите, обязаны ли мы вести Книгу учёта товаров? У нас ИП ОСН с НДС, розничная и оптовая торговля стройматериалами (под оптовой торговлей я понимаю то, что мы выписываем накладные организациям).

Перейти к ответу

Светлана, 16 июля 2014 в 10:12
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться: ИП, ОСН с НДС, торговля в розницу.
  • При заполнении КУДиР (и для целей заполнения декларации). Мы закупили товар у поставщика, но за него мы не заплатили, а этот товар мы уже продали. Расходы по данному товару я брать не могу. А вот выручку я же должна показать и учесть? И остаток товара по итогам квартала я же должна уменьшить на количество этого проданного товара?
  • Мы за 2013 год в этом году уплачивали взносы в ФСЗН (1 человек — руководитель, осн. место работы), а вот в «Белгосстрах» надо было оплачивать?

Перейти к ответу

Ирина, 15 июля 2014 в 19:13
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.

Мы ввозим товар из РФ и уплачиваем ввозной НДС до 20 числа следующего месяца. Естественно, принимаем его к вычету. Составляем декларации по НДС за 2 квартал и возник вопрос: могу ли я принять к зачёту ввозной НДС за июнь месяц, если его оплачу 20 июля? Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 15 июля 2014 в 16:58
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким образом отразить в учёте: мы оплатили размещение рекламы на сайте deal.by (информационные услуги по доступу к ресурсу deal.by продолжительностью 1 год) стоимостью 3 750 000 без НДС и услугу по подключению внешнего домена стоимостью 130 000 без НДС, акты получены? Наше предприятие занимается производственно-торговой деятельностью.

Благодарна за помощь.

Перейти к ответу

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. У нас ЧУП на УСН 3% без НДС с ведением КУДиР. Вид деятельности — розничная торговля косметикой через КСА. Кроме КУДиР, книги кассира-операциониста, кассовой книги нужно ли нам вести книгу учёта товаров?

Перейти к ответу

Юлия Александровна, 15 июля 2014 в 14:57

Здравствуйте! Работник работал полмесяца в цеху на сделке и полмесяца замещал уборщицу на «повремёнке». Во время замещения он совершил прогул. Согласно приказу он лишается премии за июль на 100%. Подскажите, пожалуйста, лишение премии касается и сделки и «повременки»? Или только периода замещения? Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 15 июля 2014 в 11:57
Добрый день ещё раз. Спасибо за ответ.
Но я хочу ещё раз уточнить по вопросу № 161 по ветуслугам + ветаптека. Ведь, согласно ст. 289 ОЧ НК РБ, «организации и ИП, уплачивающие налог на добавленную стоимость, не вправе применять ставки налога при упрощённой системе, установленные абзацем втором части первой пункта 1 (5% без НДС) и пунктом 2 настоящей статьи (3% для розничной торговли)».

Значит, мы можем применять либо УСН 3% с НДС от всей выручки (чего мы не хотим), либо УСН 5% без НДС от всей выручки и вот меня интересует, можем ли мы применять по рознице в ветаптеке 3% без НДС (как розничная продажа покупных товаров без изменения их свойств), а по выручке от услуг 5% без НДС?

Перейти к ответу

Татьяна, 15 июля 2014 в 08:38
ЧУП занимается оказанием ветеринарных услуг + ветаптека (реализация ветпрепаратов и зоотоваров). Применяем УСН с ведением КУДиР.

Вправе ли мы применить в отношении выручки по аптеке 3% без НДС, а в отношении выручки от оказания услуг 5% без НДС или нужно от всей выручки 5% без НДС? Всю выручку пробиваем по кассе на разные секции и в ПКО ежедневно, согласно Zet-отчёту, расписываем: выручка от реализации — 200 000 рублей, выручка за услуги — 250 000 рублей. При сдаче в банк в «объявке» тоже выручку расписываем по видам. Если можно применять разные ставки, то достаточно ли такого учёта выручки или нужно ещё в КУДиР добавлять графы для раздельного учёта выручки? Нужно ли нам вести книгу учёта движения товара?

Перейти к ответу

Наталья, 14 июля 2014 в 11:12

К вопросу № 159. Подскажите, пожалуйста, а могу я как учредитель внести займ в кассу предприятия, а кассир сдаст в банк или мне самой необходимо нести в банк? Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 12 июля 2014 в 12:44

Добрый день. Я являюсь учредителем ЧТУП, а также занимаю должность директора на этом же предприятии на 0,5 ставки. Могу ли я как учредитель дать беспроцентный займ своему ЧУПу и на какой срок? Не нужно ли будет при возврате платить налоги? Спасибо.

Перейти к ответу

Дмитрий, 12 июля 2014 в 01:58

К вопросу 155. Наталья, подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что директор-учредитель принимаеся за целую ставку. Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 11 июля 2014 в 22:53

Здравствуйте, Наталья. Спасибо за ответы, помогают. У меня проблемы с книгой покупок в 1С 7.7. Делаю авансовые отчёты, оприходую топливо на сч. 10.3 и выделяю НДС 18.1, но в книгу покупок не попадает. Что делаю не так? Имеет ли право организация отразить в учётной политике, что она ведёт бух.учёт при ОСНО без книги покупок?

Перейти к ответу

Александр, 11 июля 2014 в 09:30

Здравствуйте, Наталья! Объясните, пожалуйста, какие графы нужно обязательно заполнять при выписывании ТТН-1, если я еду с товаром на рынок, а вечером возвращаюсь обратно? Как я понимаю, разделы II и III вообще не нужно заполнять? И что заполнять в «Грузоотправитель» и «Грузополучатель»? Везде самого себя? А в пункт погрузки? И ещё важный вопрос: я еду с утра на рынок, а вечером возвращаюсь обратно. Можно ли возвращаться по этой же ТТН-1? Или заново новую выписывать?

Перейти к ответу

Евгения, 10 июля 2014 в 22:29

Добрый вечер. Подскажите такой вопрос. ИП, УСН без НДС, 3%. Нужно ля заполнять ПКО при закрытии смены и РКО при сдаче инкассации? Можно ли выдавать з/п себе и наёмному работнику без сдачи в банк (т.е. посредством РКО)?

Перейти к ответу

Дмитрий, 10 июля 2014 в 18:01
Возвращаясь к вопросу № 152. Пояснение:
  • В январе числится 1 человек на 0,25 ставки (директор-учредитель).
  • Февраль: числятся 4 человека (3 взятые на полную ставку + директор-учредитель, который числится на 0,25 ставки), по приказу нанимателя все работают, исходя из 2 часов в день.
  • В марте все ушли в отпуска за свой счёт по своим заявлениям.
  • В апреле: 5 человек на пятидневной рабочей неделе по 8 часов на полную ставку + директор-учредитель на 0,25 ставки.
  • В мае аналогично апрелю + с середины мая приняты ещё 2 сотрудника (на полную ставку на 5-дневную рабочую неделю с 8-часовым рабочим днём).
  • Июнь: с 13 числа уволен один сотрудник.

Перейти к ответу

Анна, 10 июля 2014 в 09:47

Добрый день. По каким счетам правильно отразить акт, выставленный арендодателем на оплату электроэнергии? Спасибо.

Перейти к ответу

Дмитрий, 10 июля 2014 в 01:23
Добрый день. Скажите, как правильно определить среднесписочную численность сотрудников для отчёта 4-фонд, если в организации такая ситуация:
  • январь — 1 человек на 0,25 ставки;
  • февраль — 3 человека + 1 на 0,25 ставки работали по 2 часа в день в связи с отсутствием загруженности;
  • март — все отправлены в отпуск за свой счёт;
  • апрель — 5 человк + 1 на 0,25 ставки + 2 договора подряда;
  • май и июнь — 7 человек + 1 на 0,25 ставки + 2 договора подряда.

Перейти к ответу

Светлана, 9 июля 2014 в 15:51
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: ИП, ОСН, торговля. Во втором квартале мы взяли в аренду торговое место и часть сдали в субаренду другому ИП.
  • В КУДиР выручку от субаренды записывать как внереализационный доход?
  • Нужно ли платить какой-то ещё доп. налог с субаренды, помимо общего 15%?
  • Нужно ли подавать какие-то документы в налоговую по поводу субаренды? Ведь основной вид деятельности у нас — торговля. И больше ничего не указано.

Перейти к ответу

Анна, 8 июля 2014 в 16:20

Здравствуйте. ТТН выписали 30.06. Водитель отгрузил покупателю 01.07. Составили акт возврата 01.07. В расчёт налога на прибыль данная выручка попадет в общей сумме по состоянию на 30.06?

Перейти к ответу

Ирина, 8 июля 2014 в 15:31

Вопрос № 147. Спасибо огромное, очень помогли. Скажите, а будет ли правильно, если мы будем формировать проводки Д70 К51 на каждого сотрудника через платёжную ведомость, а по выписке будет проходить одна запись на общую сумму з/п без формирования проводки? Спасибо Вам за Вашу помощь.

Перейти к ответу

Ирина, 8 июля 2014 в 09:50

Здравствуйте. Возвращаясь к вопросу № 147, хочу уточнить правильность заполнения документов в 1С. Мы отправляем в банк ПП на перечисление общей суммы на транзитный счёт и список по сотрудникам. А в 1С проводки 70-51 формируем ведомостью или выпиской по банку? И тогда в выписке формируем проводку отдельно на каждого сотрудника? Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 7 июля 2014 в 19:29

Здравствуйте. Подскажите, как правильно отразить в БУ перечисление з/п на карточку сотруднику в 1С: Д55 К51 и Д70 К55? Спасибо.

Перейти к ответу