Здравствуйте! Подскажите в такой ситуации.
ЧУП, работаем УСН с НДС. Наш сотрудник (водитель-экспедитор) был в командировке в Литве. По заданию руководства там ещё купил 4 колеса, которые мы должны будем продать другому юрлицу. Из документов мне привезли счёт-фактуру, форму FR0420, квитанцию об оплате. В документах как покупатель указан наш сотрудник. Помогите, пожалуйста, разобраться, как по учёту провести. Спасибо
Здравствуйте, Анна.
Между юридическими лицами расчёты в иностранной валюте запрещены. Купите колёса у водителя по договору купли-продажи.