Начисление НДС

Ольга
25 мая 2014 в 18:20
Добрый день! Ситуация следующая. С 2014 года ЧУП перешёл на УСН с НДС и ведением БУ в КУДиР. В 2013 года была УСН без НДС. В 2014 г. поступила выручка в сумме 111 млн рублей, из них 3 млн рублей за оказанные услуги в 2013 году.
При начислении НДС за 1 кв. 2014 года я в выручку включаю 111 млн или 108 млн (111-3)? Склоняюсь к тому, что нужно НДС начислять, исходя из выручки 108 млн, т.к. 3 млн — оплата дебиторской на 01.01.2014 г. и в 2013 году ЧУП работал с УСН без НДС. Спасибо!
Татьяна Сергеевна Каленикова
26 мая 2014 в 09:29
Здравствуйте, Ольга.
Выручка, поступившая в 2014 г. за услуги, оказанные в 2013 г., не облагается НДС, т.к. на момент оказания услуги Ваша организация не являлась плательщиком НДС. Вы всё правильно делаете.
Комментирование отключено.