Как отразить доход от иностранной организации?

Екатерина
15 февраля 2013 в 15:53
Татьяна, добрый день!
Организация УСН, учет в книге, в октябре возник доход российского перевозчика, справка предоставлена росс. организацией в декабре. Подскажите, как правильно заполнить раздел II за 4 квартал 2012 года в части налога на доходы иностр. организации: 03.10 отразить доход, отсутствие основания для льготы, ставка налога 6%, сумма налога, дата и номер п/п; 29.12 отразить данные из корректирующей декларации, которую я подала, сумму льготы, ставку 0, сумму налога с минусом? Или сразу указать за октябрь доход, используя право на льготу по межд. соглашению, не указывать сумму налога и дату, № п/п?
Спасибо за помощь!
Татьяна Сергеевна Каленикова
18 февраля 2013 в 21:46
Здравствуйте, Екатерина.
Делайте по первому варианту (со сторнирующей записью), ведь книга заполняется в хронологическом порядке.
Комментирование отключено.