На какой период относить затраты?

Людмила
11 марта 2013 в 22:18
Здравствуйте! Мы не оплатили в декабре договор аренды, так как арендодатель не выставил счет, договор в валюте. Сейчас мы забрали счет и оплатили в марте. Данную операцию в 1С мы не сформировали, не сделали кредиторской задолженности. Сейчас нужно делать баланс. Как правильно поступить: просто отразить в марте данную операцию? Но надо ведь переоценку валюты делать было.
Татьяна Сергеевна Каленикова
11 марта 2013 в 22:26
Здравствуйте, Людмила.
Затраты нужно относить к тому периоду, к которому они принадлежат. Т. е. аренду декабря нельзя отражать в марте. Сейчас Вам нужно внести исправления в бухгалтерский и налоговый учет, подать уточненные декларации и только потом составлять баланс.
Комментирование отключено.