Здравствуйте!
У нас открылся ЧТУП (два торговых места) с УСН без НДС. Нам отгружают товар по ТТН с НДС. Мне нужно часть оприходованного товара переместить на другую торговую точку накладной на внутреннее перемещение. Нужно ли мне в этой накладной выделять НДС, как отписывают нам поставщики, или же выписать, учитывая его в конечной сумме по каждому товару?
Спасибо!
Здравствуйте, Татьяна.
Если Вы применяете УСН без НДС, то выделять НДС Вы имеете право только в одном случае: возврат товаров поставщику. Выпишете накладную в ценах реализации.