Здравствуйте!
Подскажите, если мы перечислили с р/с за питание сотрудника и программу новогоднего вечера (1 человек — директор), то надо ли платить какие-то налоги? У нас УСН без НДС. Спасибо.
И ещё уточню по вопросу
№ 1665 (откроется в новом окне — прим. ред.): скажите, оплата трудовой сотрудника — это точно реализация и попадает под налог при УСН? Как эту запись отразить в книге директора (у меня такое было в 1 кв 2013, я не показала), мне сейчас внести это в 4 квартале книги (вопрос, какое содержание операции) и в декларации подать уточнение? Спасибо большое.