налоги по новогоднему вечеру

Екатерина
11 января 2014 в 00:54
Здравствуйте!
Подскажите, если мы перечислили с р/с за питание сотрудника и программу новогоднего вечера (1 человек — директор), то надо ли платить какие-то налоги? У нас УСН без НДС. Спасибо.
И ещё уточню по вопросу № 1665 (откроется в новом окне — прим. ред.): скажите, оплата трудовой сотрудника — это точно реализация и попадает под налог при УСН? Как эту запись отразить в книге директора (у меня такое было в 1 кв 2013, я не показала), мне сейчас внести это в 4 квартале книги (вопрос, какое содержание операции) и в декларации подать уточнение? Спасибо большое.
Татьяна Сергеевна Каленикова
11 января 2014 в 11:34
Здравствуйте, Екатерина.
  • Подоходный можно льготировать (до 10 млн). На сумму питания начислить взносы в фонд и «Белгосстрах».
  • Отражаете в части 1 раздела 1 как внереализационный доход. Дата — заявление Иванова от такого-то числа — удержание за ТК Иванова — сумма.
Комментирование отключено.