Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Татьяна, 16 декабря 2014 в 10:09

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Очень срочно нужен образец приказа (до 2014 г.) и учётной политики с 2014 г. ООО, производство, УСН с НДС, книга учёта доходов (можно ли без ведения кассовой книги и без ведения книги покупок).

Перейти к ответу

Екатерина, 14 декабря 2014 в 21:35

Добрый вечер! Подскажите, такая ситуация. Когда нужно было платить НДС, на р/с денег не было, но были кредиторы и мы им выставили через налоговую. Кредиторы по накладной должны были нам 11 млн. Налоговая сняла только сумму в 4,5 млн и НДС закрылся. По банковской выписке я не увидела эту сумму и по бухгалтерии у меня так и висят 11 млн. Как мне закрыть сумму 4,5 млн, вернее, как провести без выписки? Бухгалтерия со старым планом счетов. Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 12 декабря 2014 в 19:36
Добрый день!
ЧУП (производство окон) на УСН без НДС. В разделе 1 ч.2 п.2 КУДиР отражена предоплата в размере 3 000 000 руб. 11.11.2013 г., а продукция отгружена на сумму 5 000 000 руб. 14.11.2013г., остаток задолженности 2 000 000 руб. оплачен 03.01.2014 г.

Вопрос: как правильно в разделе 1 ч.1. КУДиР отразить выручку за 2013 г. и 2014 г.? Большое спасибо за ответ!

Перейти к ответу

Ольга, 12 декабря 2014 в 13:41

Татьяна Сергеевна, подскажите, пожалуйста, такой момент. ЧУП работает на УСН без НДС с ведением КУДИР. Выставляет счёт покупателю услуг в сумме $ 4 000 с оговоркой о возможности оплаты в белорусских рублях по курсу на день оплаты. Покупатель в свою очередь делает предоплату в сумме, к примеру 5 000 000 белорусских рублей, что есть € 500 (к примеру, курс был 10 000). Акт подписывается и оплачивается 10 днями позднее и курс доллара уже 10 500. И тут возникает вопрос, какую сумму брать для расчёта налога по УСН? В какой валюте отражать расчёты в КУДиР, если акт в долларах, а оплата частично в белорусских рублях и долларах? Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте! У меня вопрос, как правильно и без последствий исправить ошибки в книге кассира-операциониста. Можно ли исправить целый лист? Просто книга заполнялась с небольшими ошибками. Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Анна, 10 декабря 2014 в 09:19
Уважаемая Татьяна Сергеевна! Я задавала Вам вопрос 02.11.2014 г. по поводу оплаты больничного листа, вы мне ответили, что оплата больничного будет рассчитываться, исходя из начисленной з/п, а теперь, когда я вышла на работу, то мне объяснили, что оплата б/л будет рассчитываться совершенно по-другому, так как у меня нет полного рабочего месяца до наступления больничного.
Пожалуйста, ответьте мне ещё раз, как правильно рассчитать мой б/л? Бухгалтер на моей работе сказал, что надо, чтобы был отработан полный календарный месяц до наступления больничного (так её проконсультировали в фонде социальной защиты Октябрьского района).

Большое спасибо.

Перейти к ответу

Томмирика, 9 декабря 2014 в 11:40
Здравствуйте, уважаемая Татьяна Сергеевна!
Организация занимается международными грузоперевозками. Во время выполнения задания по оказанию услуг за границей водитель сообщил о неисправности автомобиля, ремонт своими силами осуществить нет возможности, придётся обращаться в зарубежный автосервис и уплачивать наличной валютой за произведённый ремонт автомобиля.
Вправе ли будет организация возместить водителю затраченные денежные средства на ремонт автомобиля?

Если да, то на основании каких оправдательных документов будут возмещены затраты водителя? Иными словами, какие документы водитель должен запросить у зарубежного автосервиса?

Перейти к ответу

Марина, 9 декабря 2014 в 11:30
С проектировщиком заключён договор на выполнение проектно-изыскательных работ. Обязательство выражено в евро, с оплатой в белорусских рублях по курсу на день оплаты
  • 19.12.2013 курс евро 13 013 – 201 000 000 (перечислен аванс);
  • 27.12.2013 – курс евро 12 990 – 84 928 000 (перечислен аванс);
  • 10.07.2014 – курс евро 13 920 – 655 172 640 (акт выполненных работ);
  • 21.08.2014 – курс евро 13 820 – 347 711 200 (перечислен окончательный платёж).

Подскажите, как правильно отразить разницу от пересчёта евро в белорусские рубли. На какие даты это надо сделать? Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 9 декабря 2014 в 09:46
Организация находится на ОСН. Учредитель, нерезидент, выдал валютный займ в евро на приобретение участка и строительство здания на нём. Куда будут относиться курсовые разницы и проценты по данному займу до ввода объекта в эксплуатацию:
  • Если данный займ был частично потрачен на другие цели?
  • Если данный займ был полностью потрачен на указанные цели?

Перейти к ответу

Как отразить суммовые разницы при начислении зарплаты, определяемой в размере, эквивалентном 500 долларам США при выплате?

Начислено 20-го числа, представлен отчёт в ФСЗН, а срок выплаты — 30-го. Остаётся разница (плюс или минус). Эту разницу проводить доначислением в следующем месяце как зарплату прошлого месяца или текущего? Относится эта разница на затратные счета (20, 26, 44) или на 91 счёт?

Перейти к ответу

Ирина, 8 декабря 2014 в 08:45
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ИП, УСН без НДС, розничная торговля по образцам (фурнитура д/аксессуаров):
  • Товар из Таможенного союза, достаточно ли будет ТТН, счёта на оплату и чека из моего банка или выписки об оплате?
  • Буду принимать наличные денежные средства, обязателен ли кассовый аппарат? Или можно просто заполнять КО-1? Если да, то сумма НДС при моём налогообложении, я так понимаю, там не заполняется? И ведётся тогда ещё журнал кассира и БСО?

Спасибо за ответы.

Перейти к ответу

Алена, 5 декабря 2014 в 12:43

Должно ли ООО уплачивать взносы в ФСЗН от вознаграждения ИП-управляющего, который, в свою очередь, является одним из учредителей этого ООО, если он имеет основное место работы в другой организации, где за него платят взносы ежемесячно?

Перейти к ответу

Наталья, 4 декабря 2014 в 17:38
Здравствуйте.

Бухгалтер Татьяна Сергеевна Каленикова уже отвечала на похожий вопрос, но у меня есть один нюанс. Вопрос был такой:

«Помогите разобраться с правильностью расчёта выручки. Организация ЧУП (транспортно-экспедиционные услуги) ведёт КУДИР по УСН без НДС, выручку считаем методом«по оплате».Как правильно рассчитать выручку, если, например, с заказчиком согласована сумма € 400 в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты, перевозчику причитается сумма $ 350 в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты? Возникают ли положительные суммовые разницы по расчётам с перевозчиком?Оплата перевозчику была произведена 10.02.2013 г. Акт вып. работ от перевозчика — 03.02.2013 г. Оплата от заказчика получена 17.02.2013 г. Спасибо!»
Возьмём те же цифры для примера, но с оговоркой, что перевозчику $ 350 мы всё ещё не оплатили. Как определить выручку экспедитора, если оплата перевозчику ещё не была произведена?

Склоняюсь к мысли, что $ 50 по курсу на день оплаты заказчиком. Но образуются я ли в таком случае суммовые разницы, когда оплата перевозчику будет произведена (возможно, в следующем квартале/году)?

Перейти к ответу

Виктория, 2 декабря 2014 в 20:47
Добрый день. Разъясните, пожалуйста, порядок исчисления НДС в следующей ситуации.
Организация, применяет УСН без НДС, хочет проплатить за рекламные услуги, предоставляемые организацией, зарегистрированной в Литве.

Как я понимаю, от суммы мы должны исчислить и заплатить НДС. Литовская организация предоставила справку об устранении двойного налогообложения, согласно конвенция об избежании двойного налогообложения и утверждает, что благодаря ей платить НДС нам не нужно. Так ли это?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!
Я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет и вновь беременна. На момент выписки больничного листа по беременности и родам старшему ребёнку будет 1 год и 5 месяцев. Получаю ежемесячное пособие на первого ребёнка в полном объёме, на работу не выходила после первых родов. До первой беременности отработала свыше 6 месяцев на последнем рабочем месте.
Хотелось бы узнать, будут ли мне оплачивать больничный лист по беременности и родам одновременно с выплатой пособия на первого ребёнка или я имею право только на какую-то одну из этих выплат?

Спасибо заранее за ответ!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! В моём ЧТУПе работает по штату 2 человека, третий оформлен по договору подряда на разовые работы (если это необходимо). Бухгалтерский учёт ведётся в КУДиР.
Подскажите, пожалуйста, как правильно и куда вписывать учёт подоходного налога за человека по договору подряда, так как у КУДиР учёт расходов ведётся только принятым на работу, а платёжные поручения (на заработную плату и налоги по зарплате) и суммы в них не соответствуют внесённым в КУДиР суммам (из-за третьего человека)?

Можно ли этого человека вписать в КУДиР, пометив в скобках «по договору подряда»? Если нет, то как правильно оформить расхождения в сумме? Заранее благодарен.

Перейти к ответу

Добрый вечер, Татьяна Сергеевна!
Решила открыть ИП для интернет-магазина по продаже бижутерии. Товар буду получать из РФ по почте. Менеджер магазина сообщил мне, что магазин работает по упрощённой системе налогообложения и освобождён от уплаты НДС. Поэтому в накладной продажи НДС не указываются…

Что это значит? И какую систему налогообложения должна выбрать я? И какие документы должна заполнять и иметь я для налоговой? Буду благодарна за любую помощь

Перейти к ответу

Наталья, 30 ноября 2014 в 00:22
Здравствуйте. Очень нужна консультация. Помогите, пожалуйста. Вопрос у меня вот какой.
Работаю дизайнером корпусной мебели на иногородней фирме. Трудоустроена официально. Всё очень честно. Они арендовали мне павильон в одном из ТЦ. Моя работа заключается в составлении эскизов мебели посетителям, выборе материалов, просчёте цены.

Если их всё устраивает, то я оформляю договор на изготовление мебели от имени этой фирмы. Затем заказчики через банк перечисляют на расчётный счёт фирмы предоплату и приносят мне ксерокопию чека. Нужен ли мне в павильоне кассовый аппарат? Я никогда деньги не беру у людей. Вся фирма в другом городе, я с ними работаю через интернет и деньги приходят им на счёт. Большое спасибо.

Перейти к ответу

Екатерина, 29 ноября 2014 в 20:56
Здравствуйте! Такой вот вопрос. Есть розничный магазин, площадь под который арендую в ТЦ. На протяжении нескольких дней ТЦ был закрыт в связи с приостановлением деятельности магазина санстанцией. То есть возможности осуществлять розничную торговлю в своём магазине у меня не было.

Кассовый аппарат не включался, записей в книге кассира не было. Нужны ли от меня какие-то дополнительные приказы или решения, которые подтвердят, что торговли не было и касса не включалась из-за этого? Я ИП.

Перейти к ответу

Добрый день! Я ИП, УСН без НДС, занимаюсь экспедицией грузов. Должен вести книгу учёта доходов и расходов при УСН.
Мне приходят деньги на счёт и я некоторую сумму оплачиваю сторонней организации (перевозчику), у меня остается дельта. Налог я должен заплатить с той суммы, которая остаётся в качестве моего вознаграждения.
Но как отражать всё это в книге, мне в налоговой так не объяснили. Сказали, что только 1 раздел нужно заполнять и всё. А ещё и банк выплачивает мне проценты за пользование денежными средствами.

Пример: 11.11.14 предоплата от заказчика 20 000 российских рублей, 15.11.14 подписали акт на сумму 45 000 росс. руб., 20.11.14 — оплата 25 000 росс. руб. Перечисляю 21.11.14 перевозчику 43 000 росс. руб. Банк выплатил процентов на сумму 10 000 бел. руб. 28.11.14. Подскажите, пожалуйста, как занести всё это в книгу учёта? И ещё такой вопрос. Деньги на счёт мне зачислены, например ,10.11.14 — 20 000 росс. руб., курс условно 240. Перевозчику перечисляю 15.11.14 — 18 000 росс. руб., курс уже 233. Какая сумма идёт в мою выручку: 480 (20 000 × 240 - 18 000 × 240) или 606 (20 000 × 240 - 18 000 × 233)?

Перейти к ответу

Нина, 28 ноября 2014 в 11:49

Добрый день. ЧП, «упрощёнка», 5%, без НДС, услуги. Надо ли делать учётную политику на предприятии? Работаю с 2012 года. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 28 ноября 2014 в 09:49

Добрый день. Подскажите, как поступить. 20 ноября нам передали акт, выписанный 31 августа. Нам его нужно отразить 20 ноября и внести изменения в декларацию или нужно отразить 31 августа и внести изменения в декларацию? Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 27 ноября 2014 в 23:46
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! У меня ЧУП (микроорганизация). Я — директор и учредитель. В январе 2013 ушла в отпуск по беременности и родам, с мая 2013 в отпуск по уходу за ребёнком до 3-х лет. В ноябре 2013 вышла на 0,125 ставки. В ноябре и декабре 2013 з/п начисляла. С января 2014 з/п не начисляю (т.к. я директор и учредитель).

Скоро мне уходить во второй «декрет». Подскажите, могу ли я рассчитывать на больничный по беременности и родам? Может, есть смысл оформить возвращение в отпуск по уходу за ребёнком? Если мне положен больничный, то как его считать: по голому тарифному окладу или пропорционально ставке 0,125? Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Анастасия, 27 ноября 2014 в 22:33
Здравствуйте. Я являюсь ИП, УСН 3% без НДС, наёмных работников нет, установлен кассовый аппарат, кассовую книгу не веду.

Какую отчётность и в какие сроки мне необходимо подавать в налоговую, «Белгосстрах», ФСЗН (декларация, отчет по КСА и т.д.)? Как часто необходимо делать отчисления: поквартально, ежемесячно? Отчисления в ФСЗН с МЗП делать?

Перейти к ответу

Надежда, 24 ноября 2014 в 17:23
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Спасибо вам за ваши ответы. Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации.

УСН, 5% с ведением книги учёта доходов и расходов. Без наёмных работников. Вид деятельности — экспедирование грузов. ИП сам едет в Россию для подписания договора с заказчиком перевозки. Можно ли это оформить командировкой? Нужен ли путевой в данном случае и командировочное или достаточно приказа? Можно ли посчитать сумму суточных и возмещение за проживание, а затем снять эту сумму в банке? При этом, естественно, не принимать ни в какие затраты. Это для того, чтобы снять с расчётного счёта российские рубли, а не покупать их, когда это действительно нужно. Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте! В части 2 раздела 1 итоговая горизонтальная строка указана «Итого за месяц». Мне непонятно: какой месяц? У плательщиков отчётный период квартал. Может, здесь имеется ввиду месяц оказания работ, услуг?
Или не нужно обращать внимания на «Итого за месяц», а заполнять сведения за весь год — тогда в итоговую строчку попадут суммы, фактические оплаченные по месяцам: январь, февраль и т.д.

Помогите, пожалуйста, разобраться! Налоговая на этот счёт вообще ничего не хочет говорить…

Перейти к ответу

Исаченко Светлана, 23 ноября 2014 в 09:26

У Вас можно устроиться бухгалтером на подработку?

Перейти к ответу

Ирина, 22 ноября 2014 в 16:11
Здравствуйте. ИП на УСН, интернет-магазин высылает товар почтой, в посылку вкладываем товарный чек и кассовый чек, деньги перечисляются почтой на расчетный счёт.

Вопрос: нужно ли пробивать чек, когда деньги перечисляются почтой на расчётный счёт при получении товара физлицом на почте?

Перейти к ответу

Дмитрий, 20 ноября 2014 в 23:23
Здравствуйте, Татьяна. Я им работаю по УСН с НДС, один из видов деятельности — земляные работы, я беру в аренду экскаватор у физлица, работаю на нём. Хочу купить прицеп-лафет для перевозки миниэкскаватор с НДС.
Как правильно его прописать на им.
  • В каких книгах приписывать, как вести амортизацию, какие формы карточек учёта заводить?
  • Как правильно списывать на него топливо по каким нормам? Какие доки для учёта списания топлива надо и где их учитывать?

Перейти к ответу

Наталья, 20 ноября 2014 в 16:00

Татьяна, здравствуйте! У меня вопрос на тему подоходного налога. Май месяц этого года был последним в моей трудовой деятельности. У меня трое детей: две студентки-«платницы» (первое высшее, «дневники») и ребёнок-инвалид, с которым в данный момент нахожусь «по уходу за ребёнком-инвалидом». Понятно, что п/налог не плачу. На руках к ноябрю имею уже три квитанции об оплате за учёбу дочерей и это только начало. К слову, замужем, но дочери не являются мужу родными и не опекун. Муж работает. Возможно ли мне как-то сделать налоговые вычеты за учёбу своих студенток?

Перейти к ответу

Инна, 20 ноября 2014 в 11:44

Добрый день! Я работаю в магазине бухгалтером. Форма собственности — ООО. У нас непродовольственная группа товаров: перфораторы, дрели, шуруповёрты, метизы, культиваторы, пилы, велосипеды и т.д. Розничная торговля. У меня к Вам вопрос такой: есть ли какой предельно допустимый процент наценок на эту группу товаров или свободная наценка на товар? Хочу, ставлю 50%, 70%, 80%. Есть ли какие-то правила торговли, где освещаются эти вопросы.

Перейти к ответу

Наталья, 19 ноября 2014 в 14:19
Добрый день! Нужна ваша консультация. Веду ИП, ОСН, 15% подоходный. Восстанавливаю учёт (не велась Книга учёта доходов и расходов и Книга учёта товаров (готовой продукции).
Есть 2 вопроса по экспорту:
  • Отправляем товар в страны ЕС. После поступления валюты на транзитный счёт по законодательству 30% валютной выручки продаём на бирже, на счёт приходит перечисление рублёвого эквивалента по обязательной продаже иностранной валюты. Вопрос: в книге отображаю как иные поступления или доходы от реализации?
  • Вопрос по книге учёта товаров. Что разносим в графу 13: номер, дата платёжной инструкции (пишу номер реестра распределения иностранной валюты)?

Заранее спасибо за помощь!

Перейти к ответу

Кристина, 19 ноября 2014 в 12:34
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Расскажу свою ситуацию. Я работаю уборщицей в общежитии и у меня тарифной ставкой — 10 000 8-часовой день. С лета я пошла работать уборщицей дополнительно на другой участок с тарифной ставкой 8 000, но с 8 часами. Т.е. я работала на 2 участках.

Зарплату я получала на 2 расчётных листках. С 1 октября я вышла на больничный по беременности и родам. Вопрос: должны ли мне в больничный учитывать и зарплату по совместительству? Т.к. я получила расчётный и в него не считали мою 2 зарплату. Спасибо вам большое.

Перейти к ответу

Юлия, 19 ноября 2014 в 10:11

Здравствуйте! Татьяна, необходимо ли при УСН без НДС 5% сохранять акты выполненных работ на услуги, которые нам предоставляют сторонние организации или это необязательно? Спасибо!

Перейти к ответу

Юлия, 19 ноября 2014 в 10:08

Здравствуйте, Татьяна! У нас организация УСН без НДС, ведём учёт в книге УСН. Необходимо ли нам учитывать расходы в этой книге или учитываются только доходы? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Юлия, 18 ноября 2014 в 14:47

Здравствуйте, Татьяна! У нас туристическая организация, УСН без НДС, ведём книгу УСН (раздел только по выручке, по подоходному налогу, раздел по страховым взносам в ФСЗН, учёт перечисленных и исчисленных в фонд и БГС страховых взносов). Имущества никакого не имеем. Все ли у нас разделы или необходимо что-то дополнить?

Перейти к ответу

Юлия, 18 ноября 2014 в 14:40

Здравствуйте, Татьяна! Я являюсь управляющей на частной фирме и ещё открыто ИП. Необходимо ли мне в следующем году закрыть ИП и стать директором фирмы или же можно, как работала, так и работать? Заранее Вам благодарна!

Перейти к ответу

Здравствуйте. Я ухожу в декретный отпуск. Имею основное место работы на государственном предприятии, а также являюсь учредителем ЧУП. Однако в настоящий момент ЧУП деятельность не осуществляет, т.к. я нахожусь в декретном отпуске. При этом ЧУП не закрыто.

Слышала, что индивидуальные предприниматели не получают никаких декретных начислений. Касается ли это моего случая?

Перейти к ответу

Наталья, 17 ноября 2014 в 13:41
ЧСТУП, строительство, УСН 5% без НДС, производство работ по строительству жилья. Используем материалы генподрядчика, переданные по ТТН с переходом прав собственности.

Включаются ли стоимость материалы в налоговую базу для налогообложения? Услуги по транспорту и эксплуатации машин и механизмов, выставляемые генподрядчиком, должны ли облагаться НДС (объект льготируется)? Входят ли эти затраты в базу для налогообложения?

Перейти к ответу

ИП с уплатой единого налога занимается установкой натяжных потолков населению. Ведёт и имеет в учёте: книгу учёта выручки от реализации товаров, приходно-расходную книгу по учёту бланков строгой отчётности, квитанции о приёме наличных денежных средств, книгу учёта проверок, книгу замечаний и предложений. Кроме того, выписываются договоры и акты выполненных работ заказчикам.

Нужны ли ещё какие-либо документы для ведения учёта и документы по приобретению комплектующих для установки натяжных потолков?

Перейти к ответу

Лариса, 13 ноября 2014 в 21:46

Пожалуйста, помогите рассчитать больничный, если стаж три месяца, человек болел 15 дней в сентябре и 3 дня октября.

Перейти к ответу

Анастасия, 13 ноября 2014 в 12:26

Здравствуйте. Являюсь ИП, УСН 3% без НДС с 01.08.2014. Никаких отчислений я не уплачивала, т.к. имела основное место работы, а деятельность по ИП не начинала. С 15.10.2014 уволена с основного места работы. Необходимо ли мне было сделать отчисления за октябрь месяц и какие отчисления (ФСЗН) делать за ноябрь, если деятельность по ИП начнётся в конце ноября?

Перейти к ответу

Евгений, 12 ноября 2014 в 20:04

Здравствуйте. Я — ИП. Закупаю гипс в обычном магазине, делаю из него декоративный камень и перепродаю уже готовую плитку дороже. Какие должны быть у меня документы для проверки из налоговой? У меня УСН 5%.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, учредитель (он же директор) продал нашему ЧТУП товар. По ТТН имеем ли мы право ставить её на приход наравне с другими ТТН и не должны ли мы заплатить налог на прибыль с этой ТТН? А ещё: как нам возвращать учредителю стоимость товара?

Перейти к ответу

Добрый день!
Наш сотрудник живёт и работает в другой области (работает на нашу организацию). Директор пообещал, что будет возмещать ему стоимость проездного билета за месяц по городу.
Сотрудник присылает нам проездной билет без чека, на оборотной стороне указана стоимость. Достаточно ли этого для оформления авансового отчёта?
Какие документы нужно оформить (приказ, журнал учёта проездных), чтобы отнести стоимость проездного на затраты и включить в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль? Если организация решит возместь стоимость проездного за счёт собственных сребств, не включаемых в н/о базу, нужно высчитывать подоходный налог у сотрудника?

Спасибо, что уделите внимание.

Перейти к ответу

Елена, 11 ноября 2014 в 08:55

Обязательно ли списывать топливо с учётом повышающего процента при отрицательной температуре окружающей среды? Или водитель имеет право списывать топливо по обычной норме?

Перейти к ответу

Елена, 10 ноября 2014 в 21:45
Здравствуйте! ЧП по грузоперевозкам, общая система налогообложения. Директор предприятия согласно приказу командирован в РФ для покупки запчастей для автомобиля. С в/счёта сняты российские рубли согласно приказу.

Покупка запчастей производится за наличный расчёт по чеку (копия чека прилагается). Запасные части при возвращении из командировки установлены на автомобиль (на территории РБ). Является ли предприятие в данном случае плательщиком ввозного НДС?

Перейти к ответу

Ольга, 9 ноября 2014 в 15:20
Здравствуйте, Татьяна. Такой вопрос. Можно ли заниматься маникюром / педикюром на дому без регистрации ИП? Я слышала, якобы можно прийти в ИМНС, сказать, что буду заниматься на дому и буду платить налог без оформления ИП, наподобие того, как работают репетиторы…

Если такое возможно, то в каком нормативном документе это прописано? Чтобы не заставляли регистрироваться? Заранее спасибо большое!

Перейти к ответу

Мария, 9 ноября 2014 в 13:58
Здравствуйте. ИП зарегистрирован по месту жительства, розничная торговля на рынке. В ТТН указывается пункт разгрузки — адрес торгового места на рынке, в ТН-2 такой графы нет и в графе грузополучатель указывается юридический адрес (место жительства).

Нужно ли выписывать накладную на внутреннее перемещение с домашнего адреса на рынок или в ТН-2 поставщиков просить указать юр. адрес и адрес рынка, т.к. домой товар не заносится и не хранится? И что делать с выписанными ТН-2 с указанием только юр. адреса? Буду благодарна за ответ!

Перейти к ответу

Татьяна, 7 ноября 2014 в 21:34
Здравствуйте. Я — ИП, УСН 5% без уплаты НДС. Вид деятельности — торговля. Решила приобрести товар в РФ за наличный расчёт. Мне могут предоставить только кассовый чек и приходный ордер на внесённые мною деньги.

Подскажите, пожалуйста, достаточно ли этих документов для оприходования товара и дальнейшей его реализации? Мне же нужно будет заплатить ввозной НДС. Какие документы мне необходимо будет предоставить в налоговую инспекцию вместе с налоговой декларацией?

Перейти к ответу