Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Очень срочно нужен образец приказа (до 2014 г.) и учётной политики с 2014 г. ООО, производство, УСН с НДС, книга учёта доходов (можно ли без ведения кассовой книги и без ведения книги покупок).
Добрый вечер! Подскажите, такая ситуация. Когда нужно было платить НДС, на р/с денег не было, но были кредиторы и мы им выставили через налоговую. Кредиторы по накладной должны были нам 11 млн. Налоговая сняла только сумму в 4,5 млн и НДС закрылся. По банковской выписке я не увидела эту сумму и по бухгалтерии у меня так и висят 11 млн. Как мне закрыть сумму 4,5 млн, вернее, как провести без выписки? Бухгалтерия со старым планом счетов. Спасибо.
Вопрос: как правильно в разделе 1 ч.1. КУДиР отразить выручку за 2013 г. и 2014 г.? Большое спасибо за ответ!
Татьяна Сергеевна, подскажите, пожалуйста, такой момент. ЧУП работает на УСН без НДС с ведением КУДИР. Выставляет счёт покупателю услуг в сумме $ 4 000 с оговоркой о возможности оплаты в белорусских рублях по курсу на день оплаты. Покупатель в свою очередь делает предоплату в сумме, к примеру 5 000 000 белорусских рублей, что есть € 500 (к примеру, курс был 10 000). Акт подписывается и оплачивается 10 днями позднее и курс доллара уже 10 500. И тут возникает вопрос, какую сумму брать для расчёта налога по УСН? В какой валюте отражать расчёты в КУДиР, если акт в долларах, а оплата частично в белорусских рублях и долларах? Заранее спасибо!
Здравствуйте! У меня вопрос, как правильно и без последствий исправить ошибки в книге кассира-операциониста. Можно ли исправить целый лист? Просто книга заполнялась с небольшими ошибками. Заранее спасибо.
Большое спасибо.
Если да, то на основании каких оправдательных документов будут возмещены затраты водителя? Иными словами, какие документы водитель должен запросить у зарубежного автосервиса?
Подскажите, как правильно отразить разницу от пересчёта евро в белорусские рубли. На какие даты это надо сделать? Спасибо.
Начислено 20-го числа, представлен отчёт в ФСЗН, а срок выплаты — 30-го. Остаётся разница (плюс или минус). Эту разницу проводить доначислением в следующем месяце как зарплату прошлого месяца или текущего? Относится эта разница на затратные счета (20, 26, 44) или на 91 счёт?
Спасибо за ответы.
Должно ли ООО уплачивать взносы в ФСЗН от вознаграждения ИП-управляющего, который, в свою очередь, является одним из учредителей этого ООО, если он имеет основное место работы в другой организации, где за него платят взносы ежемесячно?
Склоняюсь к мысли, что $ 50 по курсу на день оплаты заказчиком. Но образуются я ли в таком случае суммовые разницы, когда оплата перевозчику будет произведена (возможно, в следующем квартале/году)?
Как я понимаю, от суммы мы должны исчислить и заплатить НДС. Литовская организация предоставила справку об устранении двойного налогообложения, согласно конвенция об избежании двойного налогообложения и утверждает, что благодаря ей платить НДС нам не нужно. Так ли это?
Спасибо заранее за ответ!
Можно ли этого человека вписать в КУДиР, пометив в скобках «по договору подряда»? Если нет, то как правильно оформить расхождения в сумме? Заранее благодарен.
Что это значит? И какую систему налогообложения должна выбрать я? И какие документы должна заполнять и иметь я для налоговой? Буду благодарна за любую помощь
Если их всё устраивает, то я оформляю договор на изготовление мебели от имени этой фирмы. Затем заказчики через банк перечисляют на расчётный счёт фирмы предоплату и приносят мне ксерокопию чека. Нужен ли мне в павильоне кассовый аппарат? Я никогда деньги не беру у людей. Вся фирма в другом городе, я с ними работаю через интернет и деньги приходят им на счёт. Большое спасибо.
Кассовый аппарат не включался, записей в книге кассира не было. Нужны ли от меня какие-то дополнительные приказы или решения, которые подтвердят, что торговли не было и касса не включалась из-за этого? Я ИП.
Пример: 11.11.14 предоплата от заказчика 20 000 российских рублей, 15.11.14 подписали акт на сумму 45 000 росс. руб., 20.11.14 — оплата 25 000 росс. руб. Перечисляю 21.11.14 перевозчику 43 000 росс. руб. Банк выплатил процентов на сумму 10 000 бел. руб. 28.11.14. Подскажите, пожалуйста, как занести всё это в книгу учёта? И ещё такой вопрос. Деньги на счёт мне зачислены, например ,10.11.14 — 20 000 росс. руб., курс условно 240. Перевозчику перечисляю 15.11.14 — 18 000 росс. руб., курс уже 233. Какая сумма идёт в мою выручку: 480 (20 000 × 240 - 18 000 × 240) или 606 (20 000 × 240 - 18 000 × 233)?
Добрый день. ЧП, «упрощёнка», 5%, без НДС, услуги. Надо ли делать учётную политику на предприятии? Работаю с 2012 года. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Добрый день. Подскажите, как поступить. 20 ноября нам передали акт, выписанный 31 августа. Нам его нужно отразить 20 ноября и внести изменения в декларацию или нужно отразить 31 августа и внести изменения в декларацию? Спасибо.
Скоро мне уходить во второй «декрет». Подскажите, могу ли я рассчитывать на больничный по беременности и родам? Может, есть смысл оформить возвращение в отпуск по уходу за ребёнком? Если мне положен больничный, то как его считать: по голому тарифному окладу или пропорционально ставке 0,125? Спасибо за ответ.
Какую отчётность и в какие сроки мне необходимо подавать в налоговую, «Белгосстрах», ФСЗН (декларация, отчет по КСА и т.д.)? Как часто необходимо делать отчисления: поквартально, ежемесячно? Отчисления в ФСЗН с МЗП делать?
УСН, 5% с ведением книги учёта доходов и расходов. Без наёмных работников. Вид деятельности — экспедирование грузов. ИП сам едет в Россию для подписания договора с заказчиком перевозки. Можно ли это оформить командировкой? Нужен ли путевой в данном случае и командировочное или достаточно приказа? Можно ли посчитать сумму суточных и возмещение за проживание, а затем снять эту сумму в банке? При этом, естественно, не принимать ни в какие затраты. Это для того, чтобы снять с расчётного счёта российские рубли, а не покупать их, когда это действительно нужно. Спасибо!
Помогите, пожалуйста, разобраться! Налоговая на этот счёт вообще ничего не хочет говорить…
У Вас можно устроиться бухгалтером на подработку?
Вопрос: нужно ли пробивать чек, когда деньги перечисляются почтой на расчётный счёт при получении товара физлицом на почте?
Татьяна, здравствуйте! У меня вопрос на тему подоходного налога. Май месяц этого года был последним в моей трудовой деятельности. У меня трое детей: две студентки-«платницы» (первое высшее, «дневники») и ребёнок-инвалид, с которым в данный момент нахожусь «по уходу за ребёнком-инвалидом». Понятно, что п/налог не плачу. На руках к ноябрю имею уже три квитанции об оплате за учёбу дочерей и это только начало. К слову, замужем, но дочери не являются мужу родными и не опекун. Муж работает. Возможно ли мне как-то сделать налоговые вычеты за учёбу своих студенток?
Добрый день! Я работаю в магазине бухгалтером. Форма собственности — ООО. У нас непродовольственная группа товаров: перфораторы, дрели, шуруповёрты, метизы, культиваторы, пилы, велосипеды и т.д. Розничная торговля. У меня к Вам вопрос такой: есть ли какой предельно допустимый процент наценок на эту группу товаров или свободная наценка на товар? Хочу, ставлю 50%, 70%, 80%. Есть ли какие-то правила торговли, где освещаются эти вопросы.
Заранее спасибо за помощь!
Зарплату я получала на 2 расчётных листках. С 1 октября я вышла на больничный по беременности и родам. Вопрос: должны ли мне в больничный учитывать и зарплату по совместительству? Т.к. я получила расчётный и в него не считали мою 2 зарплату. Спасибо вам большое.
Здравствуйте! Татьяна, необходимо ли при УСН без НДС 5% сохранять акты выполненных работ на услуги, которые нам предоставляют сторонние организации или это необязательно? Спасибо!
Здравствуйте, Татьяна! У нас организация УСН без НДС, ведём учёт в книге УСН. Необходимо ли нам учитывать расходы в этой книге или учитываются только доходы? Заранее Вам благодарны!
Здравствуйте, Татьяна! У нас туристическая организация, УСН без НДС, ведём книгу УСН (раздел только по выручке, по подоходному налогу, раздел по страховым взносам в ФСЗН, учёт перечисленных и исчисленных в фонд и БГС страховых взносов). Имущества никакого не имеем. Все ли у нас разделы или необходимо что-то дополнить?
Здравствуйте, Татьяна! Я являюсь управляющей на частной фирме и ещё открыто ИП. Необходимо ли мне в следующем году закрыть ИП и стать директором фирмы или же можно, как работала, так и работать? Заранее Вам благодарна!
Слышала, что индивидуальные предприниматели не получают никаких декретных начислений. Касается ли это моего случая?
Включаются ли стоимость материалы в налоговую базу для налогообложения? Услуги по транспорту и эксплуатации машин и механизмов, выставляемые генподрядчиком, должны ли облагаться НДС (объект льготируется)? Входят ли эти затраты в базу для налогообложения?
Нужны ли ещё какие-либо документы для ведения учёта и документы по приобретению комплектующих для установки натяжных потолков?
Пожалуйста, помогите рассчитать больничный, если стаж три месяца, человек болел 15 дней в сентябре и 3 дня октября.
Здравствуйте. Являюсь ИП, УСН 3% без НДС с 01.08.2014. Никаких отчислений я не уплачивала, т.к. имела основное место работы, а деятельность по ИП не начинала. С 15.10.2014 уволена с основного места работы. Необходимо ли мне было сделать отчисления за октябрь месяц и какие отчисления (ФСЗН) делать за ноябрь, если деятельность по ИП начнётся в конце ноября?
Здравствуйте. Я — ИП. Закупаю гипс в обычном магазине, делаю из него декоративный камень и перепродаю уже готовую плитку дороже. Какие должны быть у меня документы для проверки из налоговой? У меня УСН 5%.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, учредитель (он же директор) продал нашему ЧТУП товар. По ТТН имеем ли мы право ставить её на приход наравне с другими ТТН и не должны ли мы заплатить налог на прибыль с этой ТТН? А ещё: как нам возвращать учредителю стоимость товара?
Спасибо, что уделите внимание.
Обязательно ли списывать топливо с учётом повышающего процента при отрицательной температуре окружающей среды? Или водитель имеет право списывать топливо по обычной норме?
Покупка запчастей производится за наличный расчёт по чеку (копия чека прилагается). Запасные части при возвращении из командировки установлены на автомобиль (на территории РБ). Является ли предприятие в данном случае плательщиком ввозного НДС?
Если такое возможно, то в каком нормативном документе это прописано? Чтобы не заставляли регистрироваться? Заранее спасибо большое!
Нужно ли выписывать накладную на внутреннее перемещение с домашнего адреса на рынок или в ТН-2 поставщиков просить указать юр. адрес и адрес рынка, т.к. домой товар не заносится и не хранится? И что делать с выписанными ТН-2 с указанием только юр. адреса? Буду благодарна за ответ!
Подскажите, пожалуйста, достаточно ли этих документов для оприходования товара и дальнейшей его реализации? Мне же нужно будет заплатить ввозной НДС. Какие документы мне необходимо будет предоставить в налоговую инспекцию вместе с налоговой декларацией?