Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Светлана, 6 ноября 2014 в 13:38
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую систему налогобложения лучше выбрать: ООО с / без НДС или УСН с /без НДС? ООО, торговля через интернет-магазин бытовой техникой.

А также помимо КСА нужен ли терминал? Обязана ли быть касса организации, т.е. нужно ли будет оформлять ПКО и расходники (доставлять товар к покупателям будет наш сотрудник).

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна Сергеевна. Я — ИП с УСН без НДС (3%), розничная торговля. Приходится из-за неимения в штате бухгалтера разбираться во всём самому.
Имею в штате наёмного работника (продавец), у неё двое детей школьного возраста. По контракту её зарплата составляет 3 млн рублей. Помогите мне разобраться с выплатами в ФСЗН. Сколько перечислять ей на карту, а сколько удерживать? Выплаты в соцстрах, пенсионный фонд и др. нужно проводить одним платёжным поручением? Обращался в свой ФСЗН, весь сказ на эмоциях, сказали нанять бухгалтера… А я не потяну финансово. И второй вопрос: при формировании розничной цены я пользуюсь формулой: беру цену закупки без НДС Х на свою торговую надбавку (допустим 1,3) Х на 1,2 (20% НДС). У меня есть сомнения, что нужно: цена закупки с НДС Х на свою торговую надбавку (1,3) и всё?

Огромное спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 5 ноября 2014 в 14:15
Добрый день! ИП, УСН без НДС, 3% розница, работа с КСА, КУДиР. Как правильно начать и вести деятельность также и с юр.лицами:
  • Нужны ли договора купли-продажи между мной ИП и юр.лицом, или достаточно выписать ТН без договора?
  • Счёт составляется в произвольной форме или есть для него определённая форма?
  • Как деятельность с юрлицом отражается в КУДиРе?
  • Что ещё важно для деятельности с юрлицом?

Буду очень благодарна за Ваши ответы!

Перейти к ответу

Людмила, 5 ноября 2014 в 13:19

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Мы — ЧУП, работаем на УСН без НДС, выручка по оплате (розничная торговля). Оплата за товар произошла в конце 2 квартала, а отгрузка товара — в начале 3-го. Значит, выручка отражается в 3 квартале? Какие могут быть последствия, если выручку отразили во 2 квартале и налог уплатили за 2 квартал, хотя должны были в 3-м? Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 5 ноября 2014 в 12:40
Добрый день!
Веду ИП, ОСН, 15% подоходный, есть наёмный работник. Веду следующие книги:
  • книга учёта товаров (готовой продукции);
  • книга учёта доходов и расходов;
  • книга учёта БСО;
  • книга кассира.

Подскажите, пожалуйста, что нам ещё надо вести?

Перейти к ответу

Юрий, 3 ноября 2014 в 21:57

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сколько составит единый налог, если я планирую заниматься строительными работами? И сколько составят отчисления в ФСЗН? Могу ли я, как ИП, отказаться от уплаты ФСЗН? Если у меня нет работы в текущем месяце, то обязан ли я платить в ФСЗН?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
Хочу продавать продукцию производства РБ российским предприятиям. При этом, как мне сказали, в отношении меня действует Указ Президента Республики Беларусь от 25.09.2009 N 477 «О некоторых вопросах деятельности индивидуальных предпринимателей и внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. N 194», по которому я освобождаюсь от уплаты налогов, а плачу только торговый сбор в размере 35 тысяч белорусских рублей.
Мой ИП осуществляет деятельность без НДС. Тут всё более-менее понятно: я купил у белорусского предприятия, добавил наценку, продал предприятиям из России, наценка вся осталась у меня. Но пообщался с людьми и мне говорят, что, т.к. многие предприятия из России являются плательщиками НДС, им будет неинересно покупать у меня. На этот случай у меня есть ИП, которое осуществляет деятельность с НДС. Но тут и возникают вопросы.
Во-первых, в общем случае, если бы я и покупал, и продавал с НДС в Беларуси, есть явная выгода, т.к. тогда первый НДС вычитается из второго. Однако, когда я выставляю счёт на Россию, в этой ситуации они ведь, по сути, платят НДС в казну РБ. И при этом вряд ли им это идёт в учёт в свою налоговую. Следовательно, я не совсем понимаю, почему российскому предприятию будет выгодно платить мне с НДС. Либо ему вообще это будет невыгодно и меня ввели в заблуждение?
Второй момент. Если и белорусское предприятие, и ИП-посредник (т.е. мой ИП), и российское предприятие-получатель белорусской продукции — все плательщики НДС, я ведь в любом случае должен выставлять счёт с НДС, верно? Но как тогда применять упомянутый Указ №477, по которому я освобождаюсь от уплаты всех налогов, в т.ч. и НДС? Выставлять счёт без НДС? Но тогда нельзя будет взять в зачёт НДС, который я уплатил, когда оплачивал счёт белорусского предприятия. И тогда теряется смысл отгрузки от ИП, которое работает с НДС.

Если в общем, то вопрос в следующем: как выгоднее будет грузить белорусскую продукцию в Россию (выгоднее и для меня, и для предприятия-клиента из России), от ИП, которое работает с НДС, или от ИП, которое работает без НДС?

Перейти к ответу

Наталья, 3 ноября 2014 в 11:47
Здравствуйте. Подскажите, как выйти из данной ситуации.
Сотруднику предоставлен трудовой отпуск на 10 календарных дней с 27.06.2014 по 06.07.2014, т.к. 3.06. — это государственный праздник, то на работу ему 08.07.2014 г. Сотрудник вышел на работу 07.07. Зарплата была начислена, как за обычный день.

Может, есть какие варианты, чтобы не пересчитывать зарплату и налоги? Сотрудник согласен на любые варианты.

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна Сергеевна!
Помогите, пожалуйста, как выйти из сложившейся ситуации малой кровью… 4 августа 2014 осуществили предоплату поставщику (Германия). До истечения 60 дней должны были получить товар в соотв. с Указом № 178 от 27.03.2008г. Но не получили, т.к. товар был утерян. Разыскивали долго, нашли.
Пришёл на таможню 31.10.2014 г. Всё бы хорошо, но разрешение в Нацбанке на продление завершения срока внешнеторговой операции не получили. Попросту забыли. Как лучше поступить, чтобы ответственность была сведена к минимуму?

Заранее благодарна.

Перейти к ответу

Анна, 2 ноября 2014 в 09:17

Подскажите, пожалуйста, как мне будет рассчитан больничный лист, если я работаю на новом месте с 10 сентября, а с 30 октября у меня б/л? До этого стаж — 35 лет.

Перейти к ответу

Геннадий Васильевич, 2 ноября 2014 в 08:55

Может ли предприятие выдать займ беспроцентный своему сотруднику, нуждающемуся в жилье (стоит на очереди горисполкома на строительство) и облагается ли этот займ какими-нибудь налогами?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна. Помогите, пожалуйста, разобраться. ЧУП 5% без НДС УСН. У меня возник вопрос по внереализационным доходам, по виду деятельности транспортная экспедиция. По Приказу Экономического суда списана пеня и проценты с заказчика за транспортные услуги 29 млн. По этой же перевозке мы должны перевозчику (ИП, УСН) пеню и проценты (согласились с его претензией без судебного решения) 25 млн.

ЧУП должно заплатить налог с суммы 29 млн или с разницы (как по основному долгу) 29 млн - 25 млн = 4 млн?

Перейти к ответу

Ирина, 29 октября 2014 в 10:57
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. В процессе деятельности были испорчены БСО (сбой принтера). БСО числятся в подотчёте ответственного исполнителя. Составлен реестр испорченных БСО.

Когда можно списать испорченные БСО со счёта 006 — после составления реестра испорченных БСО или после составления акта на списание испорченных БСО? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Организация применяет УСН без НДС, учёт в книге КУДиР. Планируем покупку легкового автомобиля у гражданина РФ.

Подскажите, пожалуйста, какие налоги нужно будет уплатить? Если НДС, то где он должен быть указан, т.е. в каком размере и какие документы при этом составлять в ИМНС?

Перейти к ответу

Ольга, 28 октября 2014 в 09:00

Доброе утро, Татьяна Сергеевна. Возвращаясь к вопросу командировок, хотела задать ещё один вопрос. По возвращению из командировки сумма, которая возмещается в валюте не в день отчёта, а позже, нужно ли её переоценивать? Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 27 октября 2014 в 13:14

Помогите рассчитать больничный лист, если человек проработал 3 месяца на предприятие? Оклад — 2 077 769 рублей.

Перейти к ответу

Наталья, 27 октября 2014 в 13:10

Частным предприятием был приобретён грузовой автомобиль по декрету 6. Как поставить автомобиль на учёт, если ведётся книга доходов и расходов при УСН?

Перейти к ответу

Наталья, 27 октября 2014 в 12:01
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у организации недостаточно средств на р/сч для уплаты налога. Сумма налога — 100 млн. Р/сч открыты в трёх разных банках. На одном счёте 20 млн, на двух других по нулям.

Платёжное поручение на уплату налога в сумме 100 млн необходимо отправить в один банк (где имеются деньги) или отправлять во все банки в сумме 100 млн? Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Ольга, 26 октября 2014 в 17:55
Здравствуйте, Татьяна, и большое спасибо ,что помогаете разбираться с запутанными вопросами! Может, подскажете ещё с такими вопросами?
  • При ИП ОСН в КУДиР я обнаружила, что неправильно указала сумму с платёжного поручения за 2013 г. (т.е. вместо 1 043 423 указала на 2 рубля больше — 1 043 425). Что теперь делать и что за это будет?
  • При ИП ОСН в книге учёта товаров (ГП) в графе «Покупатель, документ, его номер и дата», если это физическое лицо, то достаточно только название документа, его номера, дата — правильно?
  • При ИП ОСН, если я отправляю через почту товар, в посылку кладу бланк квитанции о приёме наличных денежных средств, то при получении денег за посылку (товар) мне на почте дают талон-квитанцию и данный документ (№ и дату) я заношу в графу «Покупатель, документ, его номер и дата» книги учёта товаров (ГП) — всё верно?
  • В книге учёта товаров (ГП) в графе «Стоимость» (при поступлении по накладной) я цену округляю согласно правилам округления, т.е. не через запятую пишу? Верно?
  • В книге учёта товаров (ГП) как-то место маловато для сумм, в общем, надо стараться лепить всё в эти строчки?

Большое Вам заранее спасибо!

Перейти к ответу

Игорь, 24 октября 2014 в 23:29
Добрый день!
Можно ли в организации назначить главного бухгалтера нештатного (ИП, бухгалтерские услуги) кассиром в следующих случаях:
  • Предприятие ЧУП. В штате директор (не является учредителем). Заключёен договор с гл. бух. — ИП, оказывающим бух. услуги?
  • Предприятие ЧУП. В штате директор (учредитель). Заключён договор с гл.бух. — ИП, оказывающим бух. услуги?
  • Предприятие ООО. В штате директор, зам. директора (учредитель), швея. Заключён договор с гл. бух. — ИП, оказывающим бух. услуги.

Спасибо.

Перейти к ответу

Дмитрий, 24 октября 2014 в 19:06

Добрый день, Татьяна. Я — ИП, работаю по УСН с НДС транзитная торговля сыпучими строительными материалами, валовая выручка в 4 квартале 2014 года превысит 4 100 000 000 рублей. До этого заполняли книгу доходов и расходов, что изменится в моей отчётности после превышения порога 4,1 млрд рублей? Можно ли дальше вести книгу доходов и расходов, ничего не меняя в работе?

Перейти к ответу

Ольга, 24 октября 2014 в 11:51
Здравствуйте. Я — ИП и хочу заняться розничной торговлей детскими товарами в РБ (обувь, одежда, игрушки). Вопрос по НДС.
Если это товар производства РБ, то я покупаю на фабрике товар с НДС 10% (который потом выплачивает фабрика) и больше ничего не начисляю или я могу купить товар на фабрике без НДС и в принципе его не начислять (так как это товар производства РБ)? И ещё: если я покупаю товар не белорусского производства у импортёра на территории РБ уже с НДС, то я тоже уже не добавляю НДС и его выплачивает предприятие, у которого я приобрела товар, или я тоже должна что-то начислять и выплачивать?

Если схематично: у меня товар производства РБ + 10% + моя торговая надбавка или просто товар производства РБ + моя торговая надбавка? И товар зарубежного производства, приобретённый у импортёра по РБ + 10% + торговая надбавка или нужно ещё что-то добавить?

Перейти к ответу

Ольга, 23 октября 2014 в 11:22

Добрый день, Татьяна Сергеевна. Хотела задать следующий вопрос: работник поехал в командировку в РФ. Ему был выдан аванс, по приезде из командировки он отчитался в трёхдневный срок. В результате получилось, что он потратил больше, чем ему выдали аванса. Можем ли мы возместить ему эту сумму в иностранной валюте в течение 30 дней, ведь окончательный расчёт с работником может быть произведён в течение 30 дней? Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 23 октября 2014 в 10:01
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.
Помогите, пожалуйста, рассчитать расход топлива, если у нас автомашина — грузовой седельный тягач DAF TE95XP (оборудован кондиционером, установкой «климат-контроль») с полуприцепом специальным (самосвал), масса 6 220 кг, дизельное топливо.

Перевезли груза 86 т. Пробег 124 км без груза, 138 км с грузом, с грузом совершил 3 поездки. Привожу конкретные цифры потому, что возникли разногласия. Заранее благодарны.

Перейти к ответу

Максим, 22 октября 2014 в 23:39
Доброго времени суток. Такой вопрос. ИП, упрощёнка. Розничный магазин, работает один сотрудник, по договору оказания услуг, договор заключён на месяц, за процент от выручки. Подскажите, как правильно рассчитать сотрудника?
  • Можно из кассы наличкой или сотруднику заводить карточку банка? Если можно из кассы, то на основании какого документа?
  • Как правильно рассчитать обязательные взносы из зарплаты сотрудника (ФЗСН, подоходный, страховой взнос)? Например, взять минимальную з/п по РБ, работник — студент заочной формы, не замужем, детей нет.
  • В «Белгосстрахе» сказали предоставить акт выполненных работ за период месяц (договор услуг заключён на месяц) при этом в налоговой и ФЗСН по поводу акта оказанных услуг ничего не сказали. Что делать в данном моменте? Благодарю за ответ!

Перейти к ответу

Лариса, 22 октября 2014 в 16:32

Добрый день! ИП осуществляет оптовую торговлю, платит УСН 5%, намеревается продавать и физлицам за наличный расчёт. Изменится ли ставка налога по операциям с физлицами?

Перейти к ответу

Инна, 21 октября 2014 в 15:25
Добрый день.

Предприятие на УСН без НДС. Оказывает услуги и торговлю розничную. Как правильно применять метод определения выручки: по оплате или по отгрузке?

Перейти к ответу

Екатерина, 21 октября 2014 в 08:41
ДД,Татьяна! Снова я с вопросом. Буквально неделю назад я пришла на работу в ЧУП. Я — начинающий бухгалтер, после предыдущего немного разобрала документы, но несколько раз просматривая оборотку за период по 60 счету, увидела незакрытый документ ещё с 2012 года! Т.е. платёжным поручением были оплачены ОС (станки в нерабочем состоянии), предыдущий бухгалтер говорила руководству, что нет на эту сумму документов и сумма висела эта аж с 2012 г.
Я, подняв все документы, нашла в папках за 2012 г. эту накладную на ОС, она просто оказалась не проведена! Как быть теперь мне?! Ведь закрыты месяцы, года, там ведь НДС. Как мне теперь её провести?! Ума не приложу, неужели всё делать непроведённым с 2012 года и проводить потом всё заново, закрывать и пересчитывать?!

Этими станками фирма не пользуется, они приобрели в нерабочем состоянии в эксплуатацию, мне вводить их не нужно, но всё же это ведь документ.

Перейти к ответу

Добрый день! ИП, УСН без НДС. Имею интернет-магазин. Проблема в том, что товар для дальнейшей продажи был приобретён у оптовика в РБ за наличный расчёт, а далее продан покупателю (посредством КСА). Из подтверждающих документов на приобретение у оптовика только внутренняя накладная на склад (перечислены товары и их стоимость). В налоговой требуют подтверждение покупки. Как быть? Может быть, можно предоставить только этот документ?

Перейти к ответу

Маша, 20 октября 2014 в 16:28

Организация оказывает риэлторские услуги по сдаче и продаже помещений. Может ли оно работать по УСН?

Перейти к ответу

Екатерина, 20 октября 2014 в 11:40
Добрый день. Татьяна, у меня в ЧУП такая проблемка. 22 платить налоги НДС и прибыль за 3-й квартал, а денег нет на счёте, должников у меня много. Я могу потребовать через ИМНС эти деньги у них, т.к. по договору они уже просрочили оплату? По договору оплатить в течение пяти дней с момента отгрузки продукции, продукция отгружена более месяца назад, а денег нет. По договору у меня 0,5% пеня от суммы поставленной партии за каждый день просрочки.

Вопрос: какие дни считаются: с выходными или без?! И как грамотно это предъявить им? С таким сталкиваюсь впервые. И ещё вопрос: нужно какое то заявление-требование кредитора? Где его взять в интернете?! Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 6 октября 2014 в 13:25
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие проводки надо составить в данной ситуации. В организации имеется оборудование — виброплита, в ней сломался двигатель. Данный двигатель был сдан в ремонт, срок ремонта — 1 месяц, сумма ремонта — 800 000 рублей.

Чтобы оборудование не простаивало месяц, был куплен такой же новый двигатель (те же технические характеристики и марка) на сумму 1 700 000 рублей и установлен на виброплиту. Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Ольга, 5 октября 2014 в 20:13
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. На данный момент у меня ИП, ОСН открыт с 2013 г., но ни разу не платился налог, т.к. не было дохода (расходы превышали). Сейчас рассматриваю вариант оказания услуг по созданию сайтов и продвижения, подскажите, чтобы не запутаться…
Когда я перейду на УСН, что будет с поим ОСН? Я должна буду по-прежнему подавать декларацию (которая по сути нулевая) или мои доходы с УСН перекроют те расходы с ОСН? Что-то запуталась или я смело начинаю новый вид деятельности и сдаю декларацию только по УСН (и плачу налог только по УСН)? Что-то не понимаю совсем, что делать с предыдущим видом деятельности.

Благодарю заранее за ответ!

Перейти к ответу

Ирина, 5 октября 2014 в 17:24
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ЧУП на упрощённой системе налогообложения (3% с выручки) с ведением книги доходов и расходов занимается розничной торговлей с использованием кассового суммирующего аппарата. Кассовую книгу не ведёт.

Нужно ли на оприходование выручки в кассу выписывать приходные и расходные кассовые ордера?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста. Я — ИП, работаю по УСН (5% от валовой выручки без НДС). Занимаюсь оказанием услуг по ремонту и обслуживанию компьютерной техники по вызову и обслуживаю юрлиц. Могу ли я в рамках работы по УСН обслуживать физлиц и каким образом мне правильно это осуществлять?

Перейти к ответу

Ольга, 4 октября 2014 в 10:07
Здравствуйте (может я не по адресу :) Подскажите, где точно можно узнать, попадает ли сувенирная продукция под обязательную сертификацию? И что является сувенирной продукцией согласно законодательству РБ?

Заранее спасибо большое!

Перейти к ответу

Екатерина, 4 октября 2014 в 00:31

Здравствуйте, подскажите, нужно ли платить подоходный налог с личного дохода ИП при УСН без НДС (5% от валовой выручки)?

Перейти к ответу

Елена, 3 октября 2014 в 14:54

Подскажите, пожалуйста, как правильно должны возмещаться телефонные разговоры операторам сотовой связи работниками, в том числе во время отпуска данных работников, в их выходные дни и в нерабочее время?

Перейти к ответу

Елена, 2 октября 2014 в 12:38
Подскажите, пожалуйста, как правильно возместить расходы по служебной командировке с 01.09.2014 по 12.09.2014 на 12 дней в г. Минск, если, кроме командировочного удостоверения, никаких других документов, подтверждающих расходы, работником не предоставлено?

Суточные: 60 000 руб × 12 дн. Проезд по рекомендуемым нормам расстояний и тарифом за 1 км: 160 км × 120 руб × 2. По найму жилого помещения: 20 000 руб × 12 дн. Какое количество суток для оплаты расходов по найму жилого помещения необходимо оплатить?

Перейти к ответу

Людмила, 2 октября 2014 в 09:39

Добрый день! На каком языке указывать название товара в налоговой накладной в РБ? Если есть ссылка на официальный документ, можно мне её скинуть?

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна!
Я — индивидуальный предприниматель, у меня розничная торговля по образцам (детские товары и игрушки) УСН 3%. Веду книгу доходов и расходов, книгу кассира; как поняла, книгу учёта товаров вести не нужно? И нужно ли заполнять ПКО и РКО? Так как я прочитала на бухгалтерских форумах, что вроде как это уже необязательно, достаточно кассовых чеков для записи в книге кассира, а в банке заполняешь свою форму и там дают чек? И ещё вопрос. В налоговой декларации в разделе IV «Другие сведения» как правильно заполнить п/п 1,2 и 3, если в организации, кроме самого ИП, больше никто не работает и зарплату не получает (так как есть основное место работы)? И нужно ли в данном случае платить в ФСЗН?

Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Татьяна, 1 октября 2014 в 15:07

Подскажите, пожалуйста, какое должностное лицо составляет акт ОС-1 при постановке на учёт построенного объекта и смонтированного оборудования?

Перейти к ответу

Анастасия, 1 октября 2014 в 10:49
Здравствуйте. Являюсь ИП. Сейчас нахожусь на стадии изготовления рекламы, закупка мебели. Использую УСН 3%.
Если я покупаю мебель за наличные деньги, то какие документы мне нужны? Можно ли это считать как расходы? Тот же вопрос и про оплату рекламы.

Товар будет ввозиться из РФ, мне надо будет заполнить декларацию и выплатить ввозной налог? Какие документы мне необходимы от поставщика (договор, транспортная накладная, акт)?

Перейти к ответу

Ольга, 30 сентября 2014 в 18:17

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно ли сдавать отчёт 12-торг (товарооборот) в статистику, если мы ЧТУП на УСН (количество работников до 10 человек, микроорганизация)?

Перейти к ответу

Татьяна, 30 сентября 2014 в 13:17

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Мы — частное транспортное унитарное предприятие. Только открылись. Составляем учётную политику нашего предприятия. Подскажите, пожалуйста, какими нормативными документами мы должны при этом руководствоваться (какими статьями и пунктами законов)?

Перейти к ответу

Юлия, 29 сентября 2014 в 17:03
Спасибо за ответ.
А если сегодня до обеда работали с одним заказчиком, а после — с другим (новый)? Путевой один, акты разные от одного числа. Я могу за сегодня старой организации выписать акт без номера, а новой организации выписать акт №1?

Могу я всё так же вести акты и с номером и без номера или лучше начать нумеровать все акты? Извините, если вопросы глупые. Не знаю, в каких документах искать ответ… И ещё вопрос. Работаем через интернет-банк, самостоятельно распечатываем документы. Как часто нужно печатать выписки? Ежедневно? Или можно, например, в пятницу печатать выписку за прошедшую неделю?

Перейти к ответу

Юлия, 29 сентября 2014 в 15:15
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!
Помогите, пожалуйста, начинающему ИП. УСН, 5% без НДС. Несколько месяцев назад заключили первый договор с организацией, нам выдали форму акта для оплаты: акт приёма-сдачи выполненных работ и счёт-фактура на одном листе. Акт сопровождается только датой, а счёт-фактура номером и датой. При заполнении КУДИР возник вопрос:
  • В наименовании документа, подтверждающего выполнение работы (раздел 1 часть 2) я должна писать «Акт б/н от…» или «Счёт-фактура №1 от…»?
  • Организация оплачивает несколько актов (1 от 1.08 на сумму 300 000 рублей, 2 от 2.08 на сумму 200 000 рублей, 3 от 3.08 на сумму 500 000 рублей) одной платёжкой, указывая в назначении платежа даты и № счета. Прим.: пл. поручение №1 оплата счетов 1 от 1.08, 2 от 2.08, 3 от 3.08. Платёжка на сумму 1 млн рублей. В графе «Отгрузка» (раздел 1, часть 2) я за эти три дня указываю один и тот же документ, а сумму разношу в соответствии с актами 200 000, 300 000, 500 000?


Заранее благодарю!

Перейти к ответу

Наталья, 29 сентября 2014 в 12:56

Здравствуйте. Подскажите, какую сумму подоходного налога должна удержать у сотрудника за сентябрь. У него с 24 сентября 2014 по 3 октября 2014 отпуск. Начислена з/п за сентябрь 1 801 227рублей. Отпускные за сентябрь — 549 394 рубля и отпускные за октябрь — 235 454 рубля. Всего начислено 2 586 075. У сотрудника двое детей.

Перейти к ответу

Лариса, 28 сентября 2014 в 19:15
ИП, применяющий УСН, отгружает продукцию по договору комиссии (комитент). На р/с поступают средства за продукцию от комиссионера. Комиссионное вознаграждение комиссионеру не выплачивалось.

Когда суммы по договору комиссии попадают в налогооблагаемую базу при УСН? На основании какого документа? И уменьшается ли выручка на сумму комиссионного вознаграждения?

Перейти к ответу

Мария, 28 сентября 2014 в 13:05

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в течение какого времени должны выплатить декретные (ушла в декрет 12 сентября)?

Перейти к ответу