Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Людмила, 14 августа 2014 в 08:54
Добрый день! Подскажите. У нас ЧТУП (ОСН с НДС), открыта розничная торговля. Был павильон со стройматериалами, его мы закрыли и остались только на оптовой торговле.

Сейчас хотим опять возобновить торговлю по образцам и под заказ, но КСА ставить не хотим. Можем ли мы работать в розницу, но без кассового аппарата, а давать счёт-фактуру клиенту для оплаты безе кассу банка напрямую на наш расчетный счёт?

Перейти к ответу

Татьяна, 13 августа 2014 в 23:58
Добрый день! Подскажите, какую сумму нужно было перечислить в «Белгосстрах», если сотрудник уволился 11 августа?. Его з/п за июль составила1 816 500 рублей, компенсация при увольнении — 489 296 рублей и з/п августа 605 500 рублей? Вся сумма з/п была перечислена 11 августа на карточку.
Мои отчисления составили 17 468 (0,6% от общей суммы начислений) + 11 801 рублей к з/п июля. Теперь жду среднемесячную з/п августа по РБ, чтобы доперечислить какой-то остаток, если он будет за отработанные дни августа и компенсацию. Правильно ли это?

Спасибо.

Перейти к ответу

Игорь, 13 августа 2014 в 15:01
Добрый день! ИП. Собираюсь оказывать услуги курьера (вид деятельности 64120, услуги по местной доставке товара, в т.ч. на дом). Т.к. услуги буду оказывать интернет-магазинам по доставке товара физлицам, то как правильно организовать работу:
  • Заключаю договор между ИП и организацией (интернет-магазин) на услуги курьера по доставке товара.
  • В договоре прописываю вознаграждение за услугу (или тарифы) и прочие условия работы, если необходимо.
  • Оплата услуг производится на основании актов выполненных работ?
  • Нужны ли ещё какие документы для заказчика услуг?
  • Должен быть в наличии у ИП кассовый аппарат организации (интернет-магазина), чтобы иметь возможность пробивать чеки при покупателе?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день. Я — ИП (розничная торговля товарами для дома, с применением ЕСН).
Хочу добавить в ассортимент мелкую бытовую технику. Насколько я знаю, этот перечень товаров не попадает под ЕСН. Перейти полностью на УСН не могу, пока не продам весь товар, который был куплен без документов (пока это было возможно при ЕСН).

Возможно ли работать по двум системам налогообложения одновременно, то есть бытовая техника по УСН, а остальной товар по ЕСН и, если это возможно, то как будет вестись учёт?

Перейти к ответу

Ирина, 12 августа 2014 в 10:44

Здравствуйте, Татьяна! Я — индивидуальный предприниматель. Планирую заняться небольшим производством верхних трикотажных изделий машинной вязки. Численность работников — до 3 человек, первое время объёмы небольшие. Реализовывать хочу сама и оптом. Посоветуйте, пожалуйста, какой налог мне выгоднее будет применять поначалу?

Перейти к ответу

Елена, 12 августа 2014 в 10:12
Добрый день! В РБ будут привезены станки для ремонта пил из Германии. Вопрос в следующем: нужно ли оплачивать что-то, кроме сбора, пошлины и НДС? Сбор, пошлину и НДС оплачиваем перед растаможкой, а в налоговую потом ничего оплачивать не нужно будет?

Спасибо заранее.

Перейти к ответу

Людмила, 11 августа 2014 в 14:48

Добрый день! Подскажите, работники у меня работают в Московском районе г. Бреста, а юридический адрес у нас по Брестскому району. Куда я должна платить подоходный налог за наёмных работников, в какую налоговую?

Перейти к ответу

Николай, 11 августа 2014 в 12:53
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

Скажите, пожалуйста, на чей ТТН должен оформляться груз, если я ИП и перевожу груз другого ИП, который одновременно является и грузоотправителем, и грузополучателем, и сопроводительным лицом и может ли производится оплата после выполнения перевозки? Спасибо!

Перейти к ответу

Юлия, 11 августа 2014 в 09:53
Уточнение по моему предыдущему вопросу.
Как все 375 чеков за год уместить на 240 строчках части 1 раздела I? Может, всё-таки часть 2?

Как в КУДиР отражать суммы, проведённые по терминалу — в тот день, когда покупатель рассчитался картой (и, соответственно, сумма прошла по отделу 2 КСА), либо в тот день, когда поступила на расчётный счёт? Банк снимает процент за зачисление средств, следовательно, в книге указывать сумму, уменьшенную на этот процент?

Перейти к ответу

Людмила, 10 августа 2014 в 22:58

Подскажите ещё, пожалуйста! Выручка обязательно сдавать всю в банк или можно оставлять у себя и распоряжаться уже по своему усмотрению?

Перейти к ответу

Людмила, 10 августа 2014 в 21:58

Добрый день! Подскажите. Я — ИП, у меня есть два наёмных работника на сезон по договору подряда. У меня УСН 5%. Обязана ли я вести кассовую книгу?

Перейти к ответу

Марина, 8 августа 2014 в 16:37

Здравствуйте, помогите, пожалуйста. ИП, 15% розничная торговля, наёмных лиц нет. Какие книги надо вести? Меня интересует книга учёта товаров (готовой продукции), надо восстанавливать учёт с 2011 года. Спасибо.

Перейти к ответу

Константин, 8 августа 2014 в 16:07

Хотим с другом открыть интернет-магазин. Можно ли открывать ИП на двоих, чтобы у одного и у второго были равные права или чтобы каждый отвечал за отдельные вопросы?

Перейти к ответу

Ирина, 8 августа 2014 в 14:59
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Подскажите, пожалуйста! У нас ЧУП по оказанию услуг шиномонтажа и замене масла с уплатой ЕНВД без НДС. Поставщик материалов выставляет счёт-фактуру с выделенным НДС (20%).
  • При оприходовании материалов НДС нужно включать в стоимость? Например: приобрели материал, цена без НДС 25 000 р., НДС 20% — 5 000 р. Всего с НДС — 30 000 рублей.
Д-т 10 — К-т 60.1 — 30 000 р. с НДС.
  • Отпускаем товар с надбавкой (имеем ли право мы делать надбавку?), как правильно сделать списание? Например: материал — 30 000 р., надбавка 20% — 6 000 р., всего — 36 000 р.

Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Татьяна, 7 августа 2014 в 10:49
Добрый день!
Татьяна Сергеевна, возвращаясь к вопросу № 2060 (ко второй части ответа), я понимаю, что если начислена зарплата в размере 2 517 103 за июль месяц (отработаны 22 рабочих дня полностью), то отчисления будут всё равно от суммы 3 783 283 × 0,6% = 22 700 рублей? А не 2 517 103 × 0,6% = 15 103 рублей?

Спасибо!

Перейти к ответу

Юлия, 6 августа 2014 в 08:53
Здравствуйте. ИП на УСН без НДС. Вопрос по заполнению книги по УСН. Нужно ли каждый день (в котором была выручка) в части 2 пункт 1 записывать выручку на основании Z-отчётов? В заблуждение ввела инспектор МНС, сказав, что, поскольку отчётным периодом является квартал, то достаточно вписывать одну сумму за квартал, а не расписывать по каждому дню. Права ли она?

Если всё же нужно заполнять ежедневно, те суммы, которые проходят через терминал нужно вписывать в дни, когда они фактически поступили на счёт? Спасибо!

Перейти к ответу

Алла, 5 августа 2014 в 22:40
Здравствуйте! Делала ревизию бухгалтерии у ИП (УСН без НДС ), 5% от выручки. Сама бухгалтером не работала (есть бух. образование). Возникло несколько вопросов.
ИП осуществляет 2 вида деятельности: 1) агентская по договорам — здесь оплачивает 5% от суммы, поступившей на р/счёт — здесь всё понятно; 2) продажа розничная/оптовая светильников. Вопросы:
  • Нашла несколько счёт-фактур и ТН, которые оформлены с выделением НДС 20% — насколько это является ошибкой и есть ли какие штрафные санкции?
  • Если купил за 100 000 и продал за 120 000, уплачено 5% с суммы, поступившей на р/с (120 000). Это правильно? если нет — что делать в этом случае? Операции были в 2013-2014 гг.
  • Надо ли заполнять КУДиР и БСО? Если да, то с доходами понятно, а какие расходы надо указывать? Или можно без учёта расходов? Какие ещё документы необходимо оформить?

Спасибо!

Перейти к ответу

Алла, 5 августа 2014 в 21:16
Здравствуйте!
Я — ИП, УСН — 5% (без НДС), 2 вида деятельности. Агентская деятельность (по договорам поручения) и вендинговая (снек и кофе-аппарат).
  • Можно ли не вести КУДиР, ПКО и РКО? Просто платить 5% от суммы, поступившей на р/счёт?
  • Сумму по вендингу определяю на основании результатов СКТА — как часто надо сдавать выручку в банк?

Перейти к ответу

Надежда, 4 августа 2014 в 19:28
Здравствуйте! Моя компания сама платит за нас налоги (т.е. они из нашей з/п не изымаются), на руки я получаю 5 млн в месяц (это среднемесячная з/п, указанная в документах о выдаче отпускных).

Вопрос: каким образом рассчитать отпускные? В итоге я получила 4 млн и это странно мало. Ведь по правилам должно быть около 4,2 млн. Они объяснили это тем, что налог, который они платят за нас, что-то вроде бонуса, который при расчёте отпускных не считается. И среднедневной заработок получился 161 000 приблизительно, хотя должен быть 168. Отпуск 25 дней. Они почему-то делили среднюю з/п на 31, а не на 29,7. У меня чувство, что это неправильно. Заранее спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Татьяна, 3 августа 2014 в 16:10
Добрый день!
Подскажите, как правильно рассчитать отчисления в БГСХ в связи с нововведениями? Сотруднику рассчитали отпускные 7 июля, в отпуск уходит с 9 июля по 2 августа. За июль отпускные — 1 467 009 рублей, за два дня августа — 127 566 рублей. Итого — 1 594 575 рублей. С этой суммы были же сразу уплачены (7июля) отчисления в БГСХ (0,6%): 9 567 рублей. Зарплата за июль была рассчитана 31.07.2014 и составила для этого сотрудника 755 108 рублей. Среднемесячная з/п рабочих и служащих на этот момент была не опубликована. Вопросы6 * Какую сумму нужно было перечислить в БГСХ с суммы отпускных (1 594 575), ведь сюда вошли отпускные за июль и август (а отчисления нужно делать сразу же за 2 дня до отпуска)?
  • 31.07.2014 при расчёте з/п за июль мы должны брать отпускные июля и з/п июля и всё обратно перерасчитывать, как в случае с подоходным? А потом также делать с «кусочком» отпускных за август и з/п августа? Или же в расчёт брать только з/п июля?

Спасибо заранее!

Перейти к ответу

Добрый день! ЧТУП, УСН без НДС, закончились бланки строгой отчётности (товарные накладные), нужно ли отчитываться в налоговую инспекцию? Если да, то где можно посмотреть какую-нибудь форму отчёта и в какой срок нужно это делать? И как заказать новые? Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 30 июля 2014 в 18:01

Татьяна Сергеевна, здравствуйте. ИП на 01.07.2014 г. сделали опись остатков товаров, находящихся в гараже, зарегистрировали в налоговой. Теперь нужно перевезти их на торговую точку. В налоговой не дают конкретных разъяснений по поводу того, в каких ценах выписывать товарную накладную: в ценах описи или по ценам, по которым хотим продать?

Перейти к ответу

Антон, 30 июля 2014 в 11:55
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Готовлюсь стать ИП: розничная торговля подержанной книгой (букинистикой) по образцам (интернет-магазин), скупка книг у физлиц.
  • Могу ли я перейти на УСН (в течение 20 дней после регистрации? с начала отчётного периода?) и какие документы, подтверждающие приобретение товара у физлица, я должен оформлять, чтобы иметь такую возможность? В перечне п.1 ст. 296 НК есть «розничная торговля… печатными изданиями (за исключением газет и журналов)». Значит ли это, что я обязан буду уплачивать только единый налог?
  • Вопрос технического характера, не уверен, что его будет правильно адресовать именно Вам. Выбираю КСА, присмотрел дешёвую модель с термопечатью. Читал, что термопечать быстро выгорает, едва ли не за пару недель, как же тогда хранить, к примеру, Z-отчёты в течение 12 месяцев? Может, Вы сталкивались с этим?

Большое спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 29 июля 2014 в 17:33
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!
  • Помогите, пожалуйста, рассчитать непрерывный больничный лист. Ситуация следующая: Первый б/л (общее стационар.) с 08.07.2014 г. по 15.07.2014 г. — 8 календарных дней, внизу б/л написано «Продолжает болеть». Второй б/л (общее амбулатор.) c 16.07.2014 г. по 18.07.2014 г. — 3 календарных дня. Сотрудник принят на работу 03.03.2014г. С 26.03.2014 г. по 08.04.2014 г. — 14 календарных дней был на больничном по уходу за больным членом семьи, май и апрель отработал полный месяц. Ответ ФСЗН на запрос о периоде уплаты страховых взносов: с 10.06.2008 по 30.06.2008, с 16.09.2008 по 25.09.2008, с 15.12.2008 по 29.12.2008. За март-июнь следующие начисления з/п: — март: 1 540 929 (17 раб. дн. + 6 кал. дн. б/л); — апрель: 997 071 (11 раб. дн.) + 259 577 (б/л за март-апрель); — май: 1 903 500 (20 раб. дн.); — июнь: 1 903 500 (21 раб. дн.).
  • В Постановлении от 28.06.2013г. № 569 п.17 «…если обязательные страховые взносы уплачивались менее, чем за 6 месяцев…» — речь идёт о полных 6-ти месяцах?

Перейти к ответу

Сергей, 29 июля 2014 в 10:09

Здравствуйте. Подскажите, как правильно оприходовать затраты по приобретению ИПК «Консультант» (как затраты или НМА), если в договоре не указан срок его использования и мы его приобрели по скидке стоимостью 5 000 белорусских рублей? Потом будем платить каждый месяц за обслуживание. Спасибо.

Перейти к ответу

Анастасия, 24 июля 2014 в 10:00
Здравствуйте. Открываю ИП, планирую работать по УСН (3% без НДС)., работать будут 2 человека.
  • На данный момент работаю на основной работе, необходимо ли мне делать отчисления в ФСЗН? Если нет, то что необходимо предоставить в ФСЗН? Контракт?
  • Какие книги мне необходимо вести?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!
Я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, но вышла на работу на полставки и получаю 100% пособия, которое мне выплачивает управление по труду, т.к. у нас микроорганизация.

Сейчас хочу оформить ребёнка (2 года) в детский сад. Нужно ли об этом уведомить управление по труду? Какой размер пособия я буду получать, если также буду работать на полставки или же я должна буду работать полный рабочий день с момента поступления ребёнка в детский сад? Спасибо!

Перейти к ответу

Виктория, 23 июля 2014 в 15:56

Добрый день. В связи с введением с 01.07.2014 нового порядка исчисления взносов в «Белгосстрах» просьба пояснить: если работник отработал в июле 2 дня, а остальные дни был в отпуске, как рассчитать сумму, от которой нужно начислять взносы?

Перейти к ответу

Наталья, 21 июля 2014 в 12:05
Здравствуйте, Татьяна. Подскажите такой вопрос.

Арендодателю санстанция дала штраф. Арендодатель раскинул эту сумму между арендаторами, написав в акте «Возмещение штрафа». Мы являемся арендаторами, сумму штрафа я отнесла на Д-т 90.10, неучитываемая при налогообложении на прибыль. Правильно ли?

Перейти к ответу

Tatyana, 18 июля 2014 в 11:43
Здравствуйте, Татьяна! Подскажите, пожалуйста. С 01.07.2014 я ушла в декретный отпуск. Декретные мне сказали, что начислят, когда пришлю все документы (мне и фамилию поменять надо, и карточку, и страховую…), но это будет где-то в августе.

Зарплату мы получали 2 раза в месяц (3-го числа и 20 числа). 3 июля я получила как обычно (и это по идее должна была быть моя последняя зарплата). Но у меня вопрос: вот 18.07.2014 г. мне начислили на карточку ещё 2 млн, подскажите, пожалуйста, это за что? А то я к бухгалтеру не могу дозвониться, может, это ошибка?!

Перейти к ответу

  • Существует ли ограничения по размерам стимулирующих выплат работникам и нормативам отнесения данных сумм на себестоимость?
  • Каким образом оприходовать диван в период до проведения инвентаризации? По какой стоимости и на основании каких документов, если никаких документов нет?
  • Как заключить с работниками, не состоящими в штате и работающими по договорам, договор о материальной ответственности?

Перейти к ответу

Татьяна, 17 июля 2014 в 01:51
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.

Налоговая инспекция перечислила нам на расчётный счёт НДС. При составлении отчёта о движении денежных средств по какой строке нужно отразить эту сумму?

Перейти к ответу

Ольга, 16 июля 2014 в 10:05
Здравствуйте, подскажите такой момент. Если ИП использует клиент-банк и сам распечатывает документы (выписки, ПП и т.д.) и в них поставлен штамп о том, что документ исполнен (оплачен и т.п., как бы электронный вид), то необходимо ли специально ездить в банк, чтобы специалист банка фактически ставил данную печать, не является ли это нарушением?

Благодарю заранее!

Перейти к ответу

Здравствуйте! Будем покупать товар в России. Поставщик не предоставляет на товар только электронную счёт-фактуру со всеми реквизитами. ТТН не предоставляет, т.к. не является плательщиком НДС и никакие документы от нас ему не нужно возвращать. Можем ли мы оплачивать ввозной НДС по предоставленной нам электронной счёт-фактуре?

Перейти к ответу

Арина, 15 июля 2014 в 11:43
Добрый день! ООО в 2013 году деятельность не осуществляло, 20 января 2014 г. реорганизовано в ЧУП, сменились юридический адрес и наименование. Новый устав, новое наименование и новый юр. адрес зарегистрированы в соответствии с законодательством.

Сейчас выяснилось, что ООО не сдало «пустой» отчёт в «Белгосстрах» за 2013 г., о неосуществлении деятельности в 2013 г. представительство«Белгосстрахаю уведомляли письмом. «Белгосстрах» грозит штрафом в 10 базовых (15 000 000 белорусских рублей) ЧУПу за непредоставление отчёта за 2014 год. Правомерно ли такое наложение штрафа?

Перейти к ответу

Ольга, 15 июля 2014 в 09:31
Спасибо, Татьяна, за ответ № 2041. Буду благодарна, если поможете уточнить следующее:
  • Если мой вид деятельности попадает под УСН,а на данный момент у меня ОСН, я должна оповестить ИМНС о переходе и, насколько я знаю, это делается в период с 1 октября по 31 декабря года и только со следующего года у меня будет УСН, верно?
  • Как определить вид деятельности, если я собираюсь заниматься такой услугой (грубо говоря, посредничеством): принимать заявки от физических и юридических лиц на изготовление полиграфической продукции, сама я изготавливать не буду, а буду отдавать другим организациям на изготовление (я так понимаю, это на подряд)… Т.е., если я правильно посмотрела, это мне надо выбирать из следующих кодов: — 51180  Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки; — 74400  Рекламная деятельность? И в каком законе можно уточнить, попадает ли моя деятельность под УСН?
  • Ещё вопрос по КСА. При ИП ОСН (розничная торговля по образцам) с июня 2013 г. в обязательном порядке необходимо было расчёт производить с помощью КСА, а не по квитанции. Подскажите: — Если расчёт с физ. лицами был через почту (через наложенный платеж), является ли это нарушением? — И если был расчёт по квитанции после принятия данного закона, то будет штраф? И как узнать его размер?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна.
Помогите, пожалуйста, с порядком заполнения раздела 1 Книги учёта доходов и расходов в 2014 году. Наше предприятие занимается оказанием услуг (применяем УСН от выручки без НДС). Мы выставляем акты в конце каждого месяца, а оплачивают нам их в следующем месяце или ещё позже.
  • Подскажите, в часть 2 п. 1 раздела 1 я акт должна внести сразу, как мы его выставили или только по поступлению оплаты?
  • Неоплаченные акты я должна показывать в части 2 п. 1 раздела 1?
  • И если есть предоплата, я должна её показать в части 2 п. 2 раздела 1 сразу, как она пришла, или только тогда, когда мы выставим акт и зачтём предоплату?

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна Сергеевна!
ЧУП занимается оказанием ветеринарных услуг + розничная торговля зоотоварами, ветпрепаратами. Ветуслуги освобождены от уплаты НДС. Применяется УСН с ведением КУДИР. Вопросы:
  • Можно ли в моём случае в отношении выручки от реализации товаров применить УСН 3% без уплаты НДС, а в отношении выручки от оказания ветуслуг — УСН 3% с уплатой НДС?
  • Если можно, то тогда в декларации по НДС сумма к уплате (возврату) по стр. 18 всегда будет ноль (сумма НДС приходящаяся на долю выручки, освобождаемую от уплаты НДС вычету не подлежит)? Я правильно понимаю?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Ольга, 12 июля 2014 в 12:53
Здравствуйте! Подскажите такой вопрос по ИП (ОСН, торговля по образцам). Планирую заниматься другим видом деятельности (посреднические услуги), подскажите, пожалуйста, какие мои действия дальше?
  • Надо ли закрывать ИП, ведь торговлей по образцам я уже заниматься не буду?
  • Как тогда дело обстоит с налоговым учётом? Я должна оповестить ИМНС о другом виде деятельности и по предыдущему сдать все книги учета?

Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день. ИП занимается строительно-монтажными работами, находится на УСН 5% без НДС, работает по «методу оплаты».

Произведена оплата от заказчика 10.04.2014, но акт ещё не подписан.Является ли эта сумма выручкой для исчисления налога за 2 квартал?

Перейти к ответу

Авдошко Антон Николаевич, 11 июля 2014 в 19:10

Я ИП, занимаюсь грузоперевозками, работал с УСН и хочу закрыть ИП. Вопрос: какие документы нужно предоставлять в налоговую для проверки?

Перейти к ответу

Оксана, 11 июля 2014 в 13:31

Здравствуйте! Я — ИП, применяю УСН без НДС (розница 3%). Поступает предоплата при заказах мебели. Можно ли включать выручку для расчёта налога по оплате или только по отгрузке? Если нельзя, чем чревато?

Перейти к ответу

Александр, 10 июля 2014 в 01:43

Здравствуйте, Татьяна! Объясните, пожалуйста, какие графы нужно обязательно заполнять при выписывании ТТН-1, если я еду с товаром на рынок, а вечером возвращаюсь обратно? Как я понимаю, разделы II и III вообще не нужно заполнять? И что заполнять в «Грузоотправитель» и «Грузополучатель»? Везде самого себя? А в пункт погрузки? И ещё важный вопрос: я еду с утра на рынок, а вечером возвращаюсь обратно. Можно ли возвращаться по этой же ТТН-1? Или заново новую выписывать?

Перейти к ответу

Дмитрий, 10 июля 2014 в 00:49

Здравствуйте. Учредитель ранее пополнил счёт оборотными средствами. Сейчас положение фирмы позволяет забрать эти деньги из оборота. Подскажите, как можно вернуть учредителю эти деньги (если через банковский чек — то с какой формулировкой) и нужно ли удерживать налоги?

Перейти к ответу

Елена, 10 июля 2014 в 00:45

Добрый день. Скажите, на каком счёте следует учитывать канцтовары и как их списывать (в конце месяца или при выдаче в эксплуатацию)? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день! ИП (ОСН, НДС). Заключила 24.12.2013 г. договор с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на оказание услуги по регистрации абонента с выдачей носителя ключевой информации и оплатила всю сумму по договору. Единовременно меня зарегистрировали в качестве абонента, выдали акт об оказании услуг от 24.12.2013 г. (в акте наименование оказанных услуг — регистрация абонента с выпуском сертификата и выдачей носителя ключевой информации (для ИП)). Выдали носитель ключевой информации и программное обеспечение. Срок действия договора — 2 года.
  • К какому виду расходов отнести расходы, связанные с подключением к системе электронного декларирования, как их учесть и в каком размере?
  • Как принять к вычету НДС?

Перейти к ответу

Елена Л, 8 июля 2014 в 10:07
Уважаемая Татьяна, проверьте меня, пожалуйста. Приобрели для работника путёвку в лагерь для ребёнка. Организация-владелец лагеря освобождена от НДС по перечню. А мы на УСН с НДС.
Нашла такие проводки в ГБ 25 за 2011 г.:
  • 60-51  4,500 тыс. — оплатили путёвку;
  • 50/3-60  4,500 тыс. — оприходовали путёвку по ТТН;
  • 91/2-50/3  4,500 тыс. — списана ст-сть путёвки;
  • 73- 91/1  4,667 тыс. — выдана путёвка работнику (4,500 + 139 (3%) + 28 (НДС 20% от 139);
  • 50/1 (70) - 73  4,667 тыс. — оплачена путёвка работником (ч/з кассу или из з/платы). У нас УСН с НДС. Получается, я должна реализовать путёвку с 3%, а это значит, что у меня стоимость реализации больше стоимости приобретения, следовательно, сумма 3% УСН ещё и НДСом облагается, т.е. ещё +28 тысяч. Является ли это реализацией? Должна ли я выписать ТТН? И в ТТН я должна написать б/НДС 4,639 + НДС 28, итого с НДС 4,667? (суммы округлила). Всё так? Ничего не упустила?

Перейти к ответу

Ирина, 7 июля 2014 в 11:25
Добрый день. Подскажите, каким образом лучше списывать малоценные материалы, которые используются в производстве, но не включены в нормы расхода материалов для производства, такие как флюс паяльный, растворитель,канифоль, герметик? Лучше их списывать сразу при передаче в эксплуатацию или в конце месяца делать акт на списание? Требовать ли отчёт рабочего об их использовании за месяц?

Спасибо.

Перейти к ответу

Игорь, 7 июля 2014 в 10:14

Добрый день! У меня открыто ИП, использую упрощёнку. Помогите, пожалуйста, рассчитать НДС при ставке 3% с НДС, если выручка к примеру, 10 000 000.

Перейти к ответу

Ирина, 6 июля 2014 в 18:47

Здравствуйте. Возвращаясь к вопросу 2018, хотелось бы уточнить, что делать, если работница ушла в декретный: работая на другой фирме, не выходя из декретного отпуска, уволилась и пришла на работу в нашу фирму. Должны ли сейчас мы ей платить пособие до исполнения ребенку возраста трёх лет и какие документы нам для этого надо?

Перейти к ответу