Добрый день. Подскажите, как правильно отразить в отчёте 4-фонд среднесписочную численность работников за квартал, если в апреле на фирме работало 7 человек (один из них на 0,25 ставки), в мае — 6 человек (один на 0,25 ставки), в июне 7 человек (один на 0,25 ставки)? Спасибо.
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Подскажите, пожалуйста. Я ушла в декрет с 01.07.2014, в течение которого времени мне должны начислить декретные? И как они будут рассчитываться, если я проработала только один год и 4 месяца?
Здравствуйте, Татьяна! Правильно ли я сделала: квитанция за обучение дочери (первое очное платное), в первом квартале 2014г. не учла (оплата была в феврале за 2 полугодие), беру льготу по подоходному со 2 квартала, 7 200 000: 9 мес = 800 000, з/п апрель (4 000 000 - 800 000 - 180 000) × 12% = 362 400 руб. и т.д.? Или надо не на 9 месяцев делить? В августе опять платить за 1 полугодие учебы, как опять рассчитывать? Подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо!
Подскажите, пожалуйста, какой налог мне платить: 5% без НДС или 3% с НДС. Заранее большое спасибо!
Подскажите, какую именно ставку нужно применять в данном случае? 3% с уплатой НДС или 3% без НДС в отношении выручки от реализации в розничной торговле приобретённых товаров?
Добрый день. Такой вопрос: есть ли необходимость в распечатывании всех платёжек по клиент-банку или достаточно выписки за день, где указано наименование плательщика, номер и сумма платежа? Спасибо.
Подскажите, с какой ставкой НДС должны выставить акт выполненных работ заказчику из Литвы: с 0% или 20%? Если с 0%, должен ли он мне предоставлять какие-то документы по уплате НДС у себя? В течение какого срока он должен предоставить документы? Какой нормативный документ регулирует эти вопросы? Спасибо.
Здравствуйте. Имеет ли право юридическое лицо дать беспроцентный займ другому юридическому лицу и какие при этом возникают налоговые обязательства? Спасибо.
Добрый день. Я — ИП, сегодня подавал декларацию за квартал. Инспектор мне сказала, что в следующем квартале я также подаю декларацию на бумаге, а потом я обязан приобрести электронный ключ и подавать декларацию в электронном виде. Вопрос: так ли это или я могу проигнорировать её требование? Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, на основании какого распорядительного документа на предприятии можно проводить пересортицу товара (приказ руководителя) и как его правильно оформить?
Здравствуйте. Работница вышла на работу из декретного отпуска раньше 3-летнего периода. Какие в этом случае должны быть действия бухгалтера и что в этом случае нужно начислять в её пользу? Каким нормативным актом нужно руководствоваться? Спасибо.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какими проводками отразить пополнения счёта оборотными средствами (учредитель внёс в кассу банка) и возврат этих сумм учредителю ЧУПа?
Подскажите, пожалуйста, нужны ли ещё какие-то документы для налоговой при наложенном платеже (кроме чека и приложения)? И какие документы нужны при предоплате на р/с? Работать буду с физлицами. Заранее спасибо.
Подскажите, как нам определять выручку? Мы пробиваем выручку по чекам и приходуем в общую кассу 1 раз в неделю, 1 раз в месяц сдаём выручку в банк. Как нам определять выручку: по чекам или же по ПКО? Можем ли мы ПКО заполнять чаще 1 раза в неделю?
Суть моего вопроса такова: имею ли я право как ИП, ведущий учёт доходов и расходов в общеустановленном порядке, исчислять и уплачивать налоги по УСН 3% и по НДС 20% по «методу отгрузки» (начисления)? Или я обязан исчислять оба налога по «методу оплаты»?
Добрый день! Я ИП (УСН), снял деньги со счёта в банке по чековой книжке в личный доход. Нужно ли выписывать ПКО и РКО на эту сумму? Или в кассовой книге основанием прихода будет корешок чека, а РКО всё равно выписывать? Спасибо.
Правильно ли я поняла, что в моём случае данные расходы (з/п директора и бухгалтера, расходы на банковское обслуживание, аренда офиса, коммунальные платежи, услуги связи, списание канцтоваров, списание ТТН) учитываются на 44 счёте, а не на 26?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Организация занимается неспециализированной оптовой торговлей непродовольственными товарами, а также производством электроизмерительных приборов (которые также продаёт). На каком счёте (субсчёте) необходимо вести учёт затрат, связанных с освоением производства (были получены акты по гос. регистрации ТУ в «Белгисс», разработка комплекта конструкторской документации производимых изделий, получение кода организации разработчика в «Белгисс» и прочие аналогичные расходы)? Акты были получены и подписаны в месяце, когда уже началось производство данных изделий. Можно ли эти затраты отнести на 25 счёт к общепроизводственным?
Налог необходимо уплачивать с суммы в 1 млн? Ведь это будет наша выручка? Покупаемые материалы необходимо ли где-то учитывать и отражать в КУДиР?
Здравствуйте. Подскажите, какую сумму удержанного подоходного налога необходимо указывать в налоговых декларациях по налогу на прибыль справочно? Указывать сумму, перечисленную в бюджет или начисленную, т.е. по К-т 68.4.1?
Татьяна Сергеевна, спасибо за разъяснения. Возвращаясь к вопросу № 2005. Подскажите, при возврате учредителю ранее внесённых оборотных средств не надо ли будет уплачивать налоги с физического лица?
Вопрос: на какой счёт относить пеню по договору аренды — на расходы по текущей деятельности или на внереализационные расходы (учитываемые при налогообложении)? Как правильно отразить данную претензию в б/у? Мы сделали такие проводки: 1) Д76/3 К60; 2) Д 90(91) К76/3; 3) Д60 К51. Спасибо.
Учредитель (частное унитарное предприятие, ОСН с НДС) хочет внести денежные средства в качестве пополнения оборотных средств. Какова последовательность действий? В начале мы принимаем у него деньги в кассу предприятия по ПКО, а потом от лица фирмы пополняем расчётный счёт (объявление на взнос наличными)? Какие документы при этом нужно оформлять? И как в дальнейшем можно вернуть деньги физическому лицу? Спасибо.
Здравствуйте! К вопросу № 1996. А разве фирма не должна при перечислении дохода физлицу-продавцу как налоговый агент удержать подоходный налог с выплачиваемого ему дохода от продажи фирме бетономешалки?
Татьяна Сергеевна, здравствуйте! Наша фирма (ЧТУП) занималась продажей непродовольственных товаров и грузоперевозками. На фирме числится два человека: водитель и директор. На данный момент продажей товаров мы перестали заниматься, т.е. перестали поступать наличные деньги в кассу предприятия. Раньше мы выплачивали заработную плату по расходному ордеру наличными. Как быть теперь? Сейчас деньги будут поступать только безналичным путём на расчётный счёт. Зарплатные карточки делать не хочется. Можно ли как-то ещё снимать наличные деньги с р/с организации (на зарплаты и на собственные нужды)? Как это оформляется? Спасибо!
Здравствуйте. Можно ли выписывать счёт-фактуру в иностранной валюте, если оплата будет проводиться в белорусских рублях?
Подскажите, как правильно выписывать акт выполненных работ при оказании услуг за границу? Нужно ли куда-нибудь относить договора на эти услуги? По какой ставке НДС будут облагается эти работы, если заказчик — иностранная организация? И подскажите, как известить ИМНС о том, что наша организация планирует с июля месяца уплачивать НДС?
Здравствуйте. Фирма занимается оптовой и розничной торговлей по образцам (ДСП, мебельный комплект). На 41 счёте числится компьютер и принтер, приобретённые для собственных нужд. Сейчас директор хочет через кассу выкупить себе. Можно ли так продать?
Спасибо!
Как правильно ему возместить командировочные расходы и найм жилья без предоставления подтверждающих документов (в приказе написано — возмещать в размере 20%)?
Спасибо!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Организация занимается неспециализированной оптовой торговлей непродовольственными товарами, а также производством электроизмерительных приборов (которые также продаёт). На каком счёте (субсчёте) необходимо вести учёт затрат, связанных с управлением организацией (з/п директора и бухгалтера, расходы на банковское обслуживание, аренда офиса, коммунальные платежи, услуги связи, списание канцтоваров, списание ТТН) с учётом осуществляемых организацией видов деятельности?
Большое спасибо!
Вопрос: работник принёс очередную квитанцию об оплате за обучение сына в ВУЗе. Как сделать возврат подоходного? Спасибо!
Заранее благодарна за ответ.
Следовательно, как я поняла, можно вести только КУДиР и не выписывать ПКО и РКО. В моём случае заполняется только раздел 1, часть 1?
Здравствуйте! Сотрудник на полставки проработал менее 12 месяцев: на работу был принят 11 ноября 2013, в отпуск идёт с 16 июня 2014. За каждый месяц с ноября по май было начислено по 900 000, за июнь 450 000. Какую сумму отпускных нужно выплатить?
Добрый день! Организация занимается грузоперевозками (УСН с НДС), по 6 Декрету куплен авто. Директор направил водителя в Литву с целью ремонта этого автомобиля. Можно ли это проводить как командировку? Начислять суточные? И возмещать стоимость ремонта? Спасибо.
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Возвращаюсь к вопросу № 1978. Можно ли мы будем заполнять ПКО раз в неделю или обязательно каждый день? Тогда наша выручка (у нас 5% без НДС) будет определяться согласно ПКО. В КУДИР нам выручку включать в предоплату или отгрузку?
Как быть с запчастями, которые стоят каждая 2 000 российских рублей? Отнести их на счёт МПЗ? Составить акт ввода и списать 50% стоимости или можно сразу всю стоимость списать?
Спасибо.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеет ли право ИП, применяя упрощённую систему налогообложения, приобретать товар в РФ за наличные деньги? Если да, то установлен ли лимит?
Заранее, спасибо.
Какие разделы и части книги необходимо вести? Что пишем в гр. 2 и гр. 6 (январь) раздела 1, части 2?
Здравствуйте. Наша организация находится на УСН без НДС. Осуществляет доставку из г. Минска в РФ. Подскажите, необходимо ли нам сдавать отчёт по форме 4-тр (международные), Минтранс, квартальная? Спасибо.
Скажите, можно ли мне принимать к учёту эти чеки? Нужно ли начислять командировочные расходы директору или можно просто провести заправку? Можно ли проводить чеки на заправку топливом, если на них нет печати, но все реквизиты фирмы есть?