Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Ирина, 6 июля 2014 в 18:40

Добрый день. Подскажите, как правильно отразить в отчёте 4-фонд среднесписочную численность работников за квартал, если в апреле на фирме работало 7 человек (один из них на 0,25 ставки), в мае — 6 человек (один на 0,25 ставки), в июне 7 человек (один на 0,25 ставки)? Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 6 июля 2014 в 10:18
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Подскажите, как правильно поступить в ситуации, когда:
  • нам оказана услуга по аренде;
  • оплатили через почту;
  • подтверждающего документа на оплату нет (потерян);
  • теперь в бух. учёте по счету 76 висит (как бы наш долг);
  • как можно его списать?

Перейти к ответу

Татьяна, 5 июля 2014 в 14:39

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Подскажите, пожалуйста. Я ушла в декрет с 01.07.2014, в течение которого времени мне должны начислить декретные? И как они будут рассчитываться, если я проработала только один год и 4 месяца?

Перейти к ответу

Наталья, 4 июля 2014 в 20:57

Здравствуйте, Татьяна! Правильно ли я сделала: квитанция за обучение дочери (первое очное платное), в первом квартале 2014г. не учла (оплата была в феврале за 2 полугодие), беру льготу по подоходному со 2 квартала, 7 200 000: 9 мес = 800 000, з/п апрель (4 000 000 - 800 000 - 180 000) × 12% = 362 400 руб. и т.д.? Или надо не на 9 месяцев делить? В августе опять платить за 1 полугодие учебы, как опять рассчитывать? Подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Борис, 3 июля 2014 в 17:01
Здравствуйте! Я открыл ИП на грузоперевозки (упрощёнка). Работаю на фирме водителем. Она предоставляет свой самосвал и объекты. Фирма работает с НДС.

Подскажите, пожалуйста, какой налог мне платить: 5% без НДС или 3% с НДС. Заранее большое спасибо!

Перейти к ответу

Добрый день! Оформлено ИП под вендинговый бизнес (кофе-автомат). Применяю упрощённую систему.

Подскажите, какую именно ставку нужно применять в данном случае? 3% с уплатой НДС или 3% без НДС в отношении выручки от реализации в розничной торговле приобретённых товаров?

Перейти к ответу

Добрый день. Такой вопрос: есть ли необходимость в распечатывании всех платёжек по клиент-банку или достаточно выписки за день, где указано наименование плательщика, номер и сумма платежа? Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 2 июля 2014 в 08:01
Здравствуйте. Организация занимается грузоперевозками УСН с НДС. Учёт выручки по оплате.

Подскажите, с какой ставкой НДС должны выставить акт выполненных работ заказчику из Литвы: с 0% или 20%? Если с 0%, должен ли он мне предоставлять какие-то документы по уплате НДС у себя? В течение какого срока он должен предоставить документы? Какой нормативный документ регулирует эти вопросы? Спасибо.

Перейти к ответу

Сергей, 1 июля 2014 в 21:51

Здравствуйте. Имеет ли право юридическое лицо дать беспроцентный займ другому юридическому лицу и какие при этом возникают налоговые обязательства? Спасибо.

Перейти к ответу

Антон, 1 июля 2014 в 19:54

Добрый день. Я — ИП, сегодня подавал декларацию за квартал. Инспектор мне сказала, что в следующем квартале я также подаю декларацию на бумаге, а потом я обязан приобрести электронный ключ и подавать декларацию в электронном виде. Вопрос: так ли это или я могу проигнорировать её требование? Спасибо.

Перейти к ответу

Дмитрий, 30 июня 2014 в 21:20

Подскажите, пожалуйста, на основании какого распорядительного документа на предприятии можно проводить пересортицу товара (приказ руководителя) и как его правильно оформить?

Перейти к ответу

Ирина, 30 июня 2014 в 20:56

Здравствуйте. Работница вышла на работу из декретного отпуска раньше 3-летнего периода. Какие в этом случае должны быть действия бухгалтера и что в этом случае нужно начислять в её пользу? Каким нормативным актом нужно руководствоваться? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какими проводками отразить пополнения счёта оборотными средствами (учредитель внёс в кассу банка) и возврат этих сумм учредителю ЧУПа?

Перейти к ответу

Виктория, 28 июня 2014 в 14:31
Здравствуйте, хочу открыть интернет-магазин (УСН). Товар буду отправлять почтой, оплата либо наложенным платежом (почта перечисляет деньги мне на р/с), либо предоплата (покупатель сам перечисляет деньги на р/с). Из документов будут чеки об отправке посылки и приложения к платёжному поручению с печатью почты, в виде отчёта за каждый день перечисления денег (т.е. там указан каждый получатель посылки, сумма, адрес, штрих-код посылки).

Подскажите, пожалуйста, нужны ли ещё какие-то документы для налоговой при наложенном платеже (кроме чека и приложения)? И какие документы нужны при предоплате на р/с? Работать буду с физлицами. Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна. Я — индивидуальный предприниматель, работаю по упрощёнке с НДС, оптовая торговля строительными материалами с колёс. Хочу построить как юрлицо офисное помещение и далее продать его физлицу.
  • Как правильно оформлять недвижимость в моей бухгалтерии?
  • Какова процедура перепродажи такого помещения физлицу, (оценки, переоценки и др.)?
  • За какую сумму я могу продавать данную недвижимость?
  • Размер налогов и пошлин, возможно, предусмотренных по сделке?
  • Могу ли я строить жилую квартиру как ИП для собственного проживания (я не имею жилья в собственности), смогу ли продать её физлицу?

Перейти к ответу

Юлия, 23 июня 2014 в 08:26
Здравствуйте, Татьяна! У нас частная фирма, оказание услуг, УСН 5% без НДС.

Подскажите, как нам определять выручку? Мы пробиваем выручку по чекам и приходуем в общую кассу 1 раз в неделю, 1 раз в месяц сдаём выручку в банк. Как нам определять выручку: по чекам или же по ПКО? Можем ли мы ПКО заполнять чаще 1 раза в неделю?

Перейти к ответу

Зарегистрировался ИП. Буду применять УСН с НДС (оптовая торговля). При этом планируется выручка более 4,1 млрд рублей и учёт доходов и расходов будет вестись в общеустановленном порядке (в книге учёта доходов и расходов согласно соответствующей Инструкции, утверждённой Пост. 82 от 15.11.2010).

Суть моего вопроса такова: имею ли я право как ИП, ведущий учёт доходов и расходов в общеустановленном порядке, исчислять и уплачивать налоги по УСН 3% и по НДС 20% по «методу отгрузки» (начисления)? Или я обязан исчислять оба налога по «методу оплаты»?

Перейти к ответу

Иван, 21 июня 2014 в 12:54

Добрый день! Я ИП (УСН), снял деньги со счёта в банке по чековой книжке в личный доход. Нужно ли выписывать ПКО и РКО на эту сумму? Или в кассовой книге основанием прихода будет корешок чека, а РКО всё равно выписывать? Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 19 июня 2014 в 13:49
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Организация занимается неспециализированной оптовой торговлей непродовольственными товарами, а также производством электроизмерительных приборов (которые также продаёт). На каком счёте (субсчёте) необходимо вести учёт затрат, связанных с управлением организацией (з/п директора и бухгалтера, расходы на банковское обслуживание, аренда офиса, коммунальные платежи, услуги связи, списание канцтоваров, списание ТТН) с учётом осуществляемых организацией видов деятельности?
Поскольку, в соответствии с инструкцией №102, в организациях, осуществляющих торговую и торгово-производственную деятельность, на счете 44 «Расходы на реализацию» отражаются расходы на транспортировку товаров, на оплату труда, на содержание зданий, сооружений, инвентаря, на хранение, подработку и упаковку товаров, на рекламу, другие аналогичные по назначению расходы.

Правильно ли я поняла, что в моём случае данные расходы (з/п директора и бухгалтера, расходы на банковское обслуживание, аренда офиса, коммунальные платежи, услуги связи, списание канцтоваров, списание ТТН) учитываются на 44 счёте, а не на 26?

Перейти к ответу

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Организация занимается неспециализированной оптовой торговлей непродовольственными товарами, а также производством электроизмерительных приборов (которые также продаёт). На каком счёте (субсчёте) необходимо вести учёт затрат, связанных с освоением производства (были получены акты по гос. регистрации ТУ в «Белгисс», разработка комплекта конструкторской документации производимых изделий, получение кода организации разработчика в «Белгисс» и прочие аналогичные расходы)? Акты были получены и подписаны в месяце, когда уже началось производство данных изделий. Можно ли эти затраты отнести на 25 счёт к общепроизводственным?

Перейти к ответу

Алена, 19 июня 2014 в 09:34
Подскажите. УСН без НДС, покупатель переводит деньги за материалы, к примеру 1 млн, мы в свою очередь покупаем данные материалы у фирмы за 900 000 и продаём их покупателю, выступаем в роли посредников.

Налог необходимо уплачивать с суммы в 1 млн? Ведь это будет наша выручка? Покупаемые материалы необходимо ли где-то учитывать и отражать в КУДиР?

Перейти к ответу

Наталья, 18 июня 2014 в 09:53

Здравствуйте. Подскажите, какую сумму удержанного подоходного налога необходимо указывать в налоговых декларациях по налогу на прибыль справочно? Указывать сумму, перечисленную в бюджет или начисленную, т.е. по К-т 68.4.1?

Перейти к ответу

Татьяна Сергеевна, спасибо за разъяснения. Возвращаясь к вопросу № 2005. Подскажите, при возврате учредителю ранее внесённых оборотных средств не надо ли будет уплачивать налоги с физического лица?

Перейти к ответу

Анна, 18 июня 2014 в 09:37
Здравствуйте. Фирма арендует помещение под офис. За несвоевременную оплату фирма-арендодатель выставила претензию на оплату пени.

Вопрос: на какой счёт относить пеню по договору аренды — на расходы по текущей деятельности или на внереализационные расходы (учитываемые при налогообложении)? Как правильно отразить данную претензию в б/у? Мы сделали такие проводки: 1) Д76/3 К60; 2) Д 90(91) К76/3; 3) Д60 К51. Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.

Учредитель (частное унитарное предприятие, ОСН с НДС) хочет внести денежные средства в качестве пополнения оборотных средств. Какова последовательность действий? В начале мы принимаем у него деньги в кассу предприятия по ПКО, а потом от лица фирмы пополняем расчётный счёт (объявление на взнос наличными)? Какие документы при этом нужно оформлять? И как в дальнейшем можно вернуть деньги физическому лицу? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! К вопросу № 1996. А разве фирма не должна при перечислении дохода физлицу-продавцу как налоговый агент удержать подоходный налог с выплачиваемого ему дохода от продажи фирме бетономешалки?

Перейти к ответу

Татьяна Сергеевна, здравствуйте! Наша фирма (ЧТУП) занималась продажей непродовольственных товаров и грузоперевозками. На фирме числится два человека: водитель и директор. На данный момент продажей товаров мы перестали заниматься, т.е. перестали поступать наличные деньги в кассу предприятия. Раньше мы выплачивали заработную плату по расходному ордеру наличными. Как быть теперь? Сейчас деньги будут поступать только безналичным путём на расчётный счёт. Зарплатные карточки делать не хочется. Можно ли как-то ещё снимать наличные деньги с р/с организации (на зарплаты и на собственные нужды)? Как это оформляется? Спасибо!

Перейти к ответу

Татьяна, 17 июня 2014 в 11:30

Здравствуйте. Можно ли выписывать счёт-фактуру в иностранной валюте, если оплата будет проводиться в белорусских рублях?

Перейти к ответу

Светлана, 16 июня 2014 в 15:35
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста:
  • ИП, ОСН. Основное место работы, 1 человек. Надо ли заполнять и подавать ПУ-3 за прошлый год? Мы оплатили одной суммой до 1 апреля 2014 г. взносы.
  • У нас розничная торговля стройматериалами. Очень большой ассортимент. По статистике, аналогичные ИП. Как выгоднее работать, может, на УСН? Очень тяжело КУДиР заполнять при ОСН).

Перейти к ответу

Марина, 16 июня 2014 в 14:35
Здравствуйте! Наша организация занимается грузоперевозками. С июля месяца планируем перейти на учёт УСН с НДС.

Подскажите, как правильно выписывать акт выполненных работ при оказании услуг за границу? Нужно ли куда-нибудь относить договора на эти услуги? По какой ставке НДС будут облагается эти работы, если заказчик — иностранная организация? И подскажите, как известить ИМНС о том, что наша организация планирует с июля месяца уплачивать НДС?

Перейти к ответу

Наталья, 16 июня 2014 в 10:22

Здравствуйте. Фирма занимается оптовой и розничной торговлей по образцам (ДСП, мебельный комплект). На 41 счёте числится компьютер и принтер, приобретённые для собственных нужд. Сейчас директор хочет через кассу выкупить себе. Можно ли так продать?

Перейти к ответу

Катя, 13 июня 2014 в 14:31
Добрый день, помогите рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск. Ситуация такая. Внешний совместитель работает на 0,25 ставки с 12.10.2011. С 01.02.2014 года по настоящее время находится в отпуске за свой счёт. В трудовом отпуске не был (по договору 24 календарных дня в год). Этот работник — я сама, фирма будет со временем ликвидироваться, сейчас все в социальных отпусках, деятельности нет и не будет. Мне компенсация как таковая не нужна (по договорённости с директором), чтобы не создавать дополнительные хоз. операции. За какое кол-во дней надо рассчитать компенсацию и какой период брать для расчета средней заработной платы при:
  • увольнении 30.06.2014 (т.е. соц. отпуск — 5 месяцев);
  • если соц. отпуск будет 12 мес. (т.е. и компенсацию считать не с чего), может, есть возможность её и не платить, а заодно и все сопутствующие налоги и комиссию банку?

Спасибо!

Перейти к ответу

Марина, 12 июня 2014 в 10:26
Здравствуйте! Нашего водителя отправили в командировку в Смоленск с 22 по 23 мая 2014 года. Границу он пересёк 23 мая и 23 мая снова вернулся в Минск. Вечером 23 мая он снова загружается и едет в Смоленск. Пересекает границу 24 мая утром и 24 мая в обед уже снова едет в Минск.

Как правильно ему возместить командировочные расходы и найм жилья без предоставления подтверждающих документов (в приказе написано — возмещать в размере 20%)?

Перейти к ответу

Наталья, 12 июня 2014 в 08:59
Здравствуйте, Татьяна!
Сотрудник ЧУП (УСН, 5%, КУДиР) передал этому ЧУПу в безвозмездное пользование бетономешалку. ЧУП бетономешалку сдавал в аренду. Затем сотрудник бетономешалку продаёт ЧУПу, а ЧУП продаёт эту бетономешалку арендатору. ЧУП перечисляет с р/с за бетономешалку сумму на карточку сотруднику. Нужно ли ЧУПу платить подоходный за сотрудника?

Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Организация занимается неспециализированной оптовой торговлей непродовольственными товарами, а также производством электроизмерительных приборов (которые также продаёт). На каком счёте (субсчёте) необходимо вести учёт затрат, связанных с управлением организацией (з/п директора и бухгалтера, расходы на банковское обслуживание, аренда офиса, коммунальные платежи, услуги связи, списание канцтоваров, списание ТТН) с учётом осуществляемых организацией видов деятельности?

Перейти к ответу

Марина, 11 июня 2014 в 14:33
Подскажите, пожалуйста! ИП (наёмных нет), УСН с НДС с ведением КУДиР. Надо ли записывать акты на списание использованных БСО в книгу учета БСО? Если да, то в какую строку их записывать?

Большое спасибо!

Перейти к ответу

Уважаемая Татьяна Сергеевна, спасибо, что помогаете!

Вопрос: работник принёс очередную квитанцию об оплате за обучение сына в ВУЗе. Как сделать возврат подоходного? Спасибо!

Перейти к ответу

Ирина, 11 июня 2014 в 11:18
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли индивидуальному предпринимателю подавать отчёт ПУ-3 за прошлый год в орган ФСЗН до 1 июля, если он не является плательщиком взносов в ФСЗН (т.к. работает на основном месте работы на 0,25 ставки)?

Заранее благодарна за ответ.

Перейти к ответу

Екатерина, 10 июня 2014 в 20:51
Доброго дня, уважаемые! Подскажите ответ на вопрос начинающему предпринимателю. УСН без НДС. Занимаюсь розничной торговлей, наёмных работников нет. Сама являюсь кассиром, заполняю книгу кассира-операциониста и отвожу выручку в банк.

Следовательно, как я поняла, можно вести только КУДиР и не выписывать ПКО и РКО. В моём случае заполняется только раздел 1, часть 1?

Перейти к ответу

Сергей Олегович, 10 июня 2014 в 16:50

Здравствуйте! Сотрудник на полставки проработал менее 12 месяцев: на работу был принят 11 ноября 2013, в отпуск идёт с 16 июня 2014. За каждый месяц с ноября по май было начислено по 900 000, за июнь 450 000. Какую сумму отпускных нужно выплатить?

Перейти к ответу

Добрый день! Организация занимается грузоперевозками (УСН с НДС), по 6 Декрету куплен авто. Директор направил водителя в Литву с целью ремонта этого автомобиля. Можно ли это проводить как командировку? Начислять суточные? И возмещать стоимость ремонта? Спасибо.

Перейти к ответу

Юлия, 9 июня 2014 в 13:10

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Возвращаюсь к вопросу № 1978. Можно ли мы будем заполнять ПКО раз в неделю или обязательно каждый день? Тогда наша выручка (у нас 5% без НДС) будет определяться согласно ПКО. В КУДИР нам выручку включать в предоплату или отгрузку?

Перейти к ответу

Татьяна, 9 июня 2014 в 09:09
Татьяна Сергеевна, спасибо за ответы. Сломалась машина в рейсе (находилась в РФ). Водитель купил запчасти и ремонтировал собственными силами. По приезду составили авансовый отчёт.

Как быть с запчастями, которые стоят каждая 2 000 российских рублей? Отнести их на счёт МПЗ? Составить акт ввода и списать 50% стоимости или можно сразу всю стоимость списать?

Перейти к ответу

Ирина, 8 июня 2014 в 21:53
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Сотрудник принят на работу 01.03.2014 г. С 15.05 по 30.05 — листок нетрудоспособности.
Как правильно рассчитать размер среднедневного заработка: из фактически начисленной з/п или из з/п, причитающейся к получению? В расчёт среднедневного заработка включаются только два месяца (март, апрель), отработанных сотрудником у данного нанимателя? Как рассчитать средний заработок, если сотрудник устроился на работу в результате перевода?

Спасибо.

Перейти к ответу

Валентина, 8 июня 2014 в 13:13

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеет ли право ИП, применяя упрощённую систему налогообложения, приобретать товар в РФ за наличные деньги? Если да, то установлен ли лимит?

Перейти к ответу

Томмирика, 6 июня 2014 в 10:48
Добрый день!
ИП, опт и мелкорозничная торговля ритуальными товарами. УСН без НДС и КСА. Выручку от продажи товаров приходую по ПКО в определённые дни (т.е. когда была продажа).
  • Какие разделы в КУДиР нужно вести? Если нужно заполнять раздел 1 часть 2, 1, то подскажите, что нужно писать и вкаких графах?
  • Нужно ли заполнять раздел по кредиторской зад-ти, если на конец квартала есть задолженность только по налогу? Если нужно, то как его заполнять?
  • Какие еще нужны документы для ведения учёта? Например: реестр цен, инвентаризационная опись и т.д.

Заранее, спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 6 июня 2014 в 00:19
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Мы занимаемся грузоперевозками. Приобретаем различный материал, счёт 10, в том числе инструмент (набор ключей) стоимостью 700 000.
  • На какой счёт отнести 10.1; 10.6, 10.9 или это МБП?
  • На каком счёте учитывать антифриз и есть ли нормы списания?
  • В каком документе можно это почитать?

Перейти к ответу

Томмирика, 5 июня 2014 в 16:47
ИП, вид деятельности — мелкорозничная торговля и опт без НДС, выручка приходуется ПКО, ведение КУДиР.

Какие разделы и части книги необходимо вести? Что пишем в гр. 2 и гр. 6 (январь) раздела 1, части 2?

Перейти к ответу

Марина, 5 июня 2014 в 15:50

Здравствуйте. Наша организация находится на УСН без НДС. Осуществляет доставку из г. Минска в РФ. Подскажите, необходимо ли нам сдавать отчёт по форме 4-тр (международные), Минтранс, квартальная? Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 5 июня 2014 в 15:12
Наша организация находится на УСН без НДС, занимается грузоперевозками. Иногда принимаем на работу водителей по договору подряда. Директор сопровождает грузы с такими водителями в загранкомандировки. Приказов на командирование директора для сопровождения грузов нет, однако при возвращении из такой командировки, директор сдаёт чеки на заправку топливом за наличный расчёт.

Скажите, можно ли мне принимать к учёту эти чеки? Нужно ли начислять командировочные расходы директору или можно просто провести заправку? Можно ли проводить чеки на заправку топливом, если на них нет печати, но все реквизиты фирмы есть?

Перейти к ответу