Здравствуйте, Татьяна! Возвращаюсь к вопросу № 1976. Выручку не ведём в разрезе каждого физ. лица. Значит К счета 90.1?
Здравствуйте, Татьяна! В частной организации УСН 5%, оказание услуг населению. Выручку пробиваем по чекам, необходимо ли нам потом составлять акты по каждому человеку? Или достаточно отчёта кассира? Заранее Вам благодарны!
ООО, применяющее УСН без НДС (без ведения бухгалтерского учёта) оказывает транспортные услуги по перевозке грузов. Каким образом списывается топливо и вообще нужно ли его списывать?
Здравствуйте, Татьяна! Подскажите, пожалуйста, какой счёт указывать при приёме выручки от оказания услуг населению от кассира в кассу предприятия: 62 или 90? Заранее Вам благодарны!
Куда в бух. учёте относить эту самую комиссию банка? Я могу относить её на свои затраты? И будет ли эта комиссия участвовать при расчёте налога на прибыль? Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может ли ИП взять в аренду у ООО лодку с мотором для собственных нужд? Т.е. не для того, чтобы оказывать какие-то услуги. Будет ли ИП облагаться каким то дополнительным налогом?
Заранее благодарю за ответ.
Можно ли перейти с 1 июля 2014, проставив отметку на 1-м листе декларации? Можно ли перейти с 1 апреля, подав уточнённую декларацию за 1-й кв.2014 г.? Какие нюансы могут возникнуть в связи с переходом?
Здравствуйте, Татьяна! Должны ли мы вести в частной организации книгу учёта бланков строгой отчётности? Ведём только ПКО, выписываем где-то 1 раз в неделю?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Организация приобретает для своей организации программу-антивирус. Договор на покупку заключён обычный, не лицензионный и не авторский. В договоре не сказано о передаче прав на пользование, обычная продажа. К чему отнести данную программу — к НМА или к расходам организации?
Мы пробиваем по чекам выручку за день, на конец дня заполняем книгу кассира-операциониста (её ведёт и заполняет бухгалтер), общую кассовую книгу заполняем раз в неделю, её заполняет и ведёт тоже бухгалтер. В приходнике пишем «принято от бухгалтера ФИО», в назначении — «выручка от оказания услуг населению». Сдаём выручку в банк раз в месяц. Всё ли мы правильно делаем? Заранее Вам благодарны!
Здравствуйте! Я — ИП на УСН с НДС, в 2013 году применяла метод определения выручки «по оплате», в 2014 году я применяю тот же метод?
Правильно ли произведён расчёт? Если где-то есть неточность, помогите правильно произвести расчёт по вышеперечисленным удержаниям.
Здравствуйте. Предприятие реализует товар по договорам поставки, в которых предусмотрено, что если клиент за отчётный период приобрел установленный объём товара, то поставщик уплачивает ему определённую премию. Причём это не договор комиссии. В данном случае для поставщика это будут расходы по реализации? Учитываются ли эти расходы при налогообложении?
Скажите, по какой ставке нужно платить ему налог на УСН? Какие ещё налоги необходимо ему уплачивать? И может ли ИП принимать на работу наёмные лица, с какого периода?
Правильно ли это или необходимо перестроить программу склада на приход товаров по фактической себестоимости? И ещё вопрос. Каждая следующая партия товара поступает по новым ценам поставщика. В программе 1С в номенклатуре нужно на товар с новой ценой заводить отдельную единицу бухгалтерского учёта?
Скажите, пожалуйста, если заказчик возмещает исполнителю расходы по проживанию и командировочные, эти суммы облагаются налогом 5% при УСН, ЧУП, КУДиР? Если да, то почему? Спасибо.
Добрый день. Уточню по вопросу № 1948. А что, если мои клиенты мне не заплатили в указанный срок и дохода я не получил? Я так понимаю, придётся платить налог в следующем квартале? Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Юрлицо занимается розничной торговлей по образцам (по безналичному расчёту). При реализации товара физлицу будет ли верным выписывать ему накладную и как её правильно оформить?
*
Должны ли мы раз в месяц приходовать деньги по ПКО или же его заполнять не требуется? Заранее спасибо!
Добрый день! Ситуация следующая. С 2014 года ЧУП перешёл на УСН с НДС и ведением БУ в КУДиР. В 2013 года была УСН без НДС. В 2014 г. поступила выручка в сумме 111 млн рублей, из них 3 млн рублей за оказанные услуги в 2013 году. При начислении НДС за 1 кв. 2014 года я в выручку включаю 111 млн или 108 млн (111-3)? Склоняюсь к тому, что нужно НДС начислять, исходя из выручки 108 млн, т.к. 3 млн — оплата дебиторской на 01.01.2014 г. и в 2013 году ЧУП работал с УСН без НДС. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнять книгу учёта доходов и расходов? Если можно, на примере. Заранее благодарна!
Подскажите, пожалуйста, могу ли я перейти на УСН без НДС, имея от поставщиков в наличии документы на товар: договор комиссии, спецификацию и инвойс? Можно ли использовать инвойс вместо накладной? Товар получаю от фирмы из ОАЭ по почте, где на ПТО его и растамаживаю. Заранее благодарю за ответ!
Заранее спасибо!
Водитель из РФ за автостоянку часто привозит товарный чек, квитанции без кассового чека, но с круглой печатью. Можно ли такие документы принимать в расход?
Спасибо за помощь.
Подскажите, пожалуйста, если наша организация (ООО, ОСН с НДС) предоставляет покупателям скидки при покупке определённого объёма товаров, можем ли мы при исчислении базы по налогу на прибыль вычесть сумму скидок как внереализационные расходы? Или мы их отражаем как расходы, не учитываемые при налогообложении и вычтем лишь при определении чистой прибыли? И ещё вопрос. Какую сумму выручки мы примем за базу налогообложения НДС: задолженность покупателя по ТТН (без скидки) или со скидкой? Спасибо большое.
Добрый день. ИП, УСН 5% без НДС, транспортная экспедиция. Налоги, как сказал инспектор, буду платить раз в квартал. Возникает вопрос: не понимаю, налоги платятся от поступивших мне денег или от самого факта оказанной услуги? Спасибо.
Заранее спасибо.
Какими налогами облагается эта сумма, и если подоходным, стандартные (на себя и детей) вычеты применять? В КУДиР эти суммы заносить как доход работника? Спасибо.
Здравствуйте. Скажите, увеличивают ли положительные курсовые или суммовые разницы налогооблагаемую базу для расчёта НДС? Спасибо.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую статистическую отчётность и в какие сроки должна подавать организация, осуществляющая импорт пластиковой посуды из РФ и её реализацию на территории РБ? В штате организации 10 человек. Спасибо.
Организация (ОСН, с НДС) импортирует товар из РФ. Товар поставили 15 марта. Рублёвый эквивалент и ввозной НДС рассчитали, исходя из курса российского рубля на 15 марта. Оплату поставщику произвели 15 мая. Возникнут ли в этом случае суммовые разницы и нужно ли производить пересчёт суммы НДС? Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, ИП работает по упрощённой системе налогообложения, 5% с выручки, хочет приобрести у частного лица б/у поддоны с последующей реализацией их организации. Как правильно оформить и оплатить сделку и какие для этого нужны документы?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то программа типа, может, 1С для ведения учёта ИП ОСН? А то я с заполнением всех этих книг в Exсel уже замучилась.
Добрый день. Я — ИП, занимаюсь транспортной экспедицией, моими клиентами являются резиденты, а также нерезиденты. Не могу найти ответ на вопрос, должен ли я предоставлять информацию в органы статистики? Спасибо.
ИП на УСН без НДС. Выручка по оплате, ведём книгу доходов и расходов при УСН. Поступило $ 500 на счёт 15.12.2013 (курс 9 440). Акт выполненных работ подписан 31.01.2014 (курс 9 640). Какую сумму (по какому курсу) брать в выручку?
Помогите, пожалуйста, ещё и с корреспонденцией счетов по возврату вклада в уставной фонд учредителю. Сальдо по Кт 80 — 2 000 000. Пересчитанная сумма возвращаемого вклада составила 9 381 442. Как это связать с Дт 75? Заранее спасибо.
Заранее спасибо за ответ.
1С бухгалтерия, 4.5 версия. Провожу выписки по валютному счёту. На одной выписке застряла (переоценка валюты). По выписке за 15.07. Переоценка в дебете, всё сходится с выпиской банка, а за 16.07 переоценка в кредите с выпиской банка не идёт.
Буду благодарна за ответ.
Заранее спасибо!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас в организации с директором заключён договор на аренду его собственного автомобиля. Заправляется он как за счёт организации, так и за собственные средства (для личных нужд без возмещения). Как правильно вести путевой лист?