Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Юлия, 4 июня 2014 в 14:19

Здравствуйте, Татьяна! Возвращаюсь к вопросу № 1976. Выручку не ведём в разрезе каждого физ. лица. Значит К счета 90.1?

Перейти к ответу

Юлия, 4 июня 2014 в 14:15

Здравствуйте, Татьяна! В частной организации УСН 5%, оказание услуг населению. Выручку пробиваем по чекам, необходимо ли нам потом составлять акты по каждому человеку? Или достаточно отчёта кассира? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Анна, 4 июня 2014 в 13:31
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

ООО, применяющее УСН без НДС (без ведения бухгалтерского учёта) оказывает транспортные услуги по перевозке грузов. Каким образом списывается топливо и вообще нужно ли его списывать?

Перейти к ответу

Юлия, 3 июня 2014 в 15:30

Здравствуйте, Татьяна! Подскажите, пожалуйста, какой счёт указывать при приёме выручки от оказания услуг населению от кассира в кассу предприятия: 62 или 90? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Ольга, 3 июня 2014 в 12:59
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. У меня возник такой вопрос: при переводе безналичных денежных средств в иностранной валюте банк берёт определённую комиссию за каждое платёжное поручение (за товары).

Куда в бух. учёте относить эту самую комиссию банка? Я могу относить её на свои затраты? И будет ли эта комиссия участвовать при расчёте налога на прибыль? Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 3 июня 2014 в 12:05

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может ли ИП взять в аренду у ООО лодку с мотором для собственных нужд? Т.е. не для того, чтобы оказывать какие-то услуги. Будет ли ИП облагаться каким то дополнительным налогом?

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна Сергеевна!
Я — ИП (ОС, НДС). При снятии личного дохода банк списывает со счета 1,5% от этой суммы как «комиссионный доход за открытие и (или) ведение банковских счетов клиента — плата за безналичное зачисление заработной платы и платежей к ней приравненных на карт-счета в нац. валюте согласно договора».
Подскажите, пожалуйста:
  • Является ли этот комиссионный доход банка оплатой услуг, связанных с обслуживанием ИП, т.е. могу ли я сумму процентов, удержанных банком, относить на затраты для уменьшения налоговой базы при расчёте подоходного налога?
  • Нужно ли отражать суммы личного дохода в гр. 10 КУДР.

Заранее благодарю за ответ.

Перейти к ответу

Уважаемая Татьяна Сергеевна!
ИП на УСН без НДС с начала деятельности. Уплата поквартальная. Возникло желание перейти на подоходный налог с НДС в связи со сменой вида деятельности.

Можно ли перейти с 1 июля 2014, проставив отметку на 1-м листе декларации? Можно ли перейти с 1 апреля, подав уточнённую декларацию за 1-й кв.2014 г.? Какие нюансы могут возникнуть в связи с переходом?

Перейти к ответу

Юлия, 2 июня 2014 в 06:36

Здравствуйте, Татьяна! Должны ли мы вести в частной организации книгу учёта бланков строгой отчётности? Ведём только ПКО, выписываем где-то 1 раз в неделю?

Перейти к ответу

Ирина, 31 мая 2014 в 23:18

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Организация приобретает для своей организации программу-антивирус. Договор на покупку заключён обычный, не лицензионный и не авторский. В договоре не сказано о передаче прав на пользование, обычная продажа. К чему отнести данную программу — к НМА или к расходам организации?

Перейти к ответу

Юлия, 30 мая 2014 в 17:06
Здравствуйте, Татьяна! Частная организация оказывает услуги населению. Возник вопрос по кассовой дисциплине.

Мы пробиваем по чекам выручку за день, на конец дня заполняем книгу кассира-операциониста (её ведёт и заполняет бухгалтер), общую кассовую книгу заполняем раз в неделю, её заполняет и ведёт тоже бухгалтер. В приходнике пишем «принято от бухгалтера ФИО», в назначении — «выручка от оказания услуг населению». Сдаём выручку в банк раз в месяц. Всё ли мы правильно делаем? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Елена, 30 мая 2014 в 13:21

Здравствуйте! Я — ИП на УСН с НДС, в 2013 году применяла метод определения выручки «по оплате», в 2014 году я применяю тот же метод?

Перейти к ответу

Марина, 30 мая 2014 в 10:58
Здравствуйте. Пришёл исполнительный лист на удержание алиментов с работника с 12.03.2014 в размере 25%, но не менее 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, а также удержать задолженность в размере 1 287 950.
Работник работает с 12 марта, его оклад в месяц составляет 2 137 500. Также на этого работника пришли исполнительные листы на удержание по 10% ежемесячно до полного погашения гос. пошлины в размере 314 250, 10% за принудительное исполнение в сумме 31 425, удержать судебные издержки в размере 23 350 и 10% за принудительное исполнение в сумме 2 335. Имеется свидетельство о рождении ребенка. В марте отработано 14 дней. 1 425 000 (начислено за отработанный период) - 73 800 (подоходный налог) = 1 351 200 рублей. 1 351 200 × 25% = 337 800 рублей начислено алиментов. 1 351 200 × 15% = 202 700, с учётом округления начислена задолженность по алиментам. Удержано 10% судебных издержек в сумме 31 425, удержано 10% за принудительное исполнение 31 425, удержана гос.пошлина в размере 23 350, удержано 10% за принудительное исполнение в сумме 2 335, удержан почтовый сбор за перевод в сумме 16 215, пенсионный 1% в сумме 14 250. Итого к выдаче 691 700.

Правильно ли произведён расчёт? Если где-то есть неточность, помогите правильно произвести расчёт по вышеперечисленным удержаниям.

Перейти к ответу

Дмитрий, 29 мая 2014 в 21:47

Здравствуйте. Предприятие реализует товар по договорам поставки, в которых предусмотрено, что если клиент за отчётный период приобрел установленный объём товара, то поставщик уплачивает ему определённую премию. Причём это не договор комиссии. В данном случае для поставщика это будут расходы по реализации? Учитываются ли эти расходы при налогообложении?

Перейти к ответу

Марина, 29 мая 2014 в 15:12
Добрый день! ИП оказывает услуги по управлению фирмы. Находится на УСН.

Скажите, по какой ставке нужно платить ему налог на УСН? Какие ещё налоги необходимо ему уплачивать? И может ли ИП принимать на работу наёмные лица, с какого периода?

Перейти к ответу

Марина, 29 мая 2014 в 14:57
Здравствуйте. Наша организация находится на УСН с ведением книги доходов и расходов. Выручка определяется по оплате. Хотим перейти на УСН с НДС.
  • С какого периода можно это сделать?
  • Можно ли применять метод по оплате или нужно переходит на учёт выручки по отгрузке?
  • Нужно ли вести учёт в установленном порядке?
  • Как быть с неоплаченной выручкой, если переходить на учёт выручки по отгрузке, как правильно произвести налогообложение этой выручки?

Перейти к ответу

Дмитрий, 28 мая 2014 в 00:54
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Организация осуществляет оптовую торговлю. На счёт 41 приходуется товар по фактической себестоимости. В это же время у организации есть складская программа, в которой товары числятся на складе по цене реализации.

Правильно ли это или необходимо перестроить программу склада на приход товаров по фактической себестоимости? И ещё вопрос. Каждая следующая партия товара поступает по новым ценам поставщика. В программе 1С в номенклатуре нужно на товар с новой ценой заводить отдельную единицу бухгалтерского учёта?

Перейти к ответу

Татьяна, здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, если заказчик возмещает исполнителю расходы по проживанию и командировочные, эти суммы облагаются налогом 5% при УСН, ЧУП, КУДиР? Если да, то почему? Спасибо.

Перейти к ответу

Антон, 27 мая 2014 в 01:05

Добрый день. Уточню по вопросу № 1948. А что, если мои клиенты мне не заплатили в указанный срок и дохода я не получил? Я так понимаю, придётся платить налог в следующем квартале? Спасибо.

Перейти к ответу

Людмила, 26 мая 2014 в 12:24

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Юрлицо занимается розничной торговлей по образцам (по безналичному расчёту). При реализации товара физлицу будет ли верным выписывать ему накладную и как её правильно оформить?

Перейти к ответу

Татьяна, 26 мая 2014 в 12:09
Татьяна Сергеевна, спасибо за ответ. А квитанцию РФ, изготовленную типографским способом со всеми реквизитами, можно принять в расход в авансовом отчёте?

*

Перейти к ответу

Юлия, 26 мая 2014 в 08:34
Здравствуйте, Татьяна! У нас частная организация по оказанию услуг населению. При оказании услуги пробиваем чек, на конец дня заполняем книгу кассира, сдаём выручку по приказу 1 раз в месяц в банк.

Должны ли мы раз в месяц приходовать деньги по ПКО или же его заполнять не требуется? Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Ольга, 25 мая 2014 в 18:20

Добрый день! Ситуация следующая. С 2014 года ЧУП перешёл на УСН с НДС и ведением БУ в КУДиР. В 2013 года была УСН без НДС. В 2014 г. поступила выручка в сумме 111 млн рублей, из них 3 млн рублей за оказанные услуги в 2013 году. При начислении НДС за 1 кв. 2014 года я в выручку включаю 111  млн или 108 млн (111-3)? Склоняюсь к тому, что нужно НДС начислять, исходя из выручки 108 млн, т.к. 3 млн — оплата дебиторской на 01.01.2014 г. и в 2013 году ЧУП работал с УСН без НДС. Спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 24 мая 2014 в 07:01
Доброго времени суток, Татьяна!
Я — ИП с УСН, работаю в сетевой компании и получаю от этой же компании на расчётный счёт вознаграждение за оказание услуг рекламного характера. А также у меня есть пункт выдачи продукции, за который мне компания платит агентское вознаграждение.

Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнять книгу учёта доходов и расходов? Если можно, на примере. Заранее благодарна!

Перейти к ответу

Елена, 23 мая 2014 в 14:09
Татьяна Сергеевна, добрый день! Я — ИП (розничная торговля промышленными товарами импортного производства), плачу единый налог без документов и фиксированный НДС.

Подскажите, пожалуйста, могу ли я перейти на УСН без НДС, имея от поставщиков в наличии документы на товар: договор комиссии, спецификацию и инвойс? Можно ли использовать инвойс вместо накладной? Товар получаю от фирмы из ОАЭ по почте, где на ПТО его и растамаживаю. Заранее благодарю за ответ!

Перейти к ответу

Снежана, 23 мая 2014 в 11:55
Добрый день! Подскажите, пожалуйста (я — начинающий ИП):
  • Забыла вчера снять Z-отчёт с кассы. Можно ли снять сегодня (новая смена ещё не открыта)? И как это правильно отразить в книге кассира-операциониста? Я имею в виду, какой датой? Надо ли при такой ошибке писать объяснительную записку? И как это правильно оформить?
  • Если за день не было выручки и кассу не включали (смена не открыта), нужно ли снимать нулевой Z-отчёт и нужно ли записывать этот день в книге кассира? Если да, как теперь исправить ситуацию? Чем это грозит?

Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Татьяна, 23 мая 2014 в 02:06
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Спасибо Вам за ответы.
Водитель едет в командировку. Получает деньги из кассы. Приезжает и отчитывается. Составляем авансовый отчёт, в котором указывается заправка автомобиля. Далее делаем: 1) акт на поступление ГСМ (запасных частей), купленных в рейсе; 2) списываем ГСМ в конце месяца по путевым, а запчасти сразу?

Водитель из РФ за автостоянку часто привозит товарный чек, квитанции без кассового чека, но с круглой печатью. Можно ли такие документы принимать в расход?

Перейти к ответу

Светлана, 22 мая 2014 в 16:02
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. ИП, ОСН с НДС розничная торговля стройматериалами.
  • Надо ли вести реестр розничных цен?
  • Можно ли было в книге учёта товаров за 2013 г. вносить доп. столбцы, например, НДС?
  • Надо ли (для проверяющих) для подтверждения розничных цен хранить прайс-листы свои?
  • Как должен быть практически обеспечен в нашем случае учёт товаров по розничным ценам? Мы ведём учёт в КУДиР. Заводить отдельный столбец «розничная цена» в книге учёта товаров или отдельно вообще какую-то таблицу вести? Это для определения расходов по методу ср. процента торговых надбавок. Т.е. где для проверяющих должны быть показаны розничные цены?

Перейти к ответу

Виктория, 22 мая 2014 в 13:25
Здравствуйте! Уточнение вопроса № 1947.

ИП, производство деревянных ящиков. В 2013 г. — ОСН с НДС (НДС — по отгрузке; подоходный налог 15% — по оплате), с 2014 г. — УСН без НДС.
  • Т.к. в 2013 году уплачивался подоходный налог по оплате, то сумму дебиторской задолженности за вычетом НДС необходимо при оплате включить в выручку при УСН. Подскажите: Можно ли при переносе дебиторской задолженности в КУДиР при УСН сумму записать без НДС и при оплате, соответственно, тоже?
  • Вы ответили, что в 2013 г. при ОСН материалы должны были быть оприходованы на счета бух.учета, но насколько я понимаю, для ИП счета не используются, а отражается движение материалов в журнале?
  • Как оформляется оприходование изготовленных деревянных ящиков?
  • Скажите, пожалуйста, т.к. в 2013 г. — НДС по отгрузке; подоходный налог 15% — по оплате, то журнал по выручке надо было вести двойной, т.е. для НДС и для подоходного налога либо можно добавить дополнительные колонки?
  • Расходы в 2013 г. должны были отражаться по оплате?

Перейти к ответу

Юлия, 22 мая 2014 в 08:47
Здравствуйте, Татьяна! подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
Хотим вернуть приобретённый товар поставщику, выписав ТТН. Придётся ли платить налог с суммы накладной (мы УСН без НДС)? Ведь это не реализация, а возврат. В назначении писать — возврат? Нужно ли выделять НДС?

Спасибо за помощь.

Перейти к ответу

Сергей, 21 мая 2014 в 18:23
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.

Подскажите, пожалуйста, если наша организация (ООО, ОСН с НДС) предоставляет покупателям скидки при покупке определённого объёма товаров, можем ли мы при исчислении базы по налогу на прибыль вычесть сумму скидок как внереализационные расходы? Или мы их отражаем как расходы, не учитываемые при налогообложении и вычтем лишь при определении чистой прибыли? И ещё вопрос. Какую сумму выручки мы примем за базу налогообложения НДС: задолженность покупателя по ТТН (без скидки) или со скидкой? Спасибо большое.

Перейти к ответу

Антон, 21 мая 2014 в 12:41

Добрый день. ИП, УСН 5% без НДС, транспортная экспедиция. Налоги, как сказал инспектор, буду платить раз в квартал. Возникает вопрос: не понимаю, налоги платятся от поступивших мне денег или от самого факта оказанной услуги? Спасибо.

Перейти к ответу

Виктория, 21 мая 2014 в 12:00
Здравствуйте! ИП, производство деревянных ящиков. В 2013 г. — ОСН с НДС, с 2014 г. — УСН без НДС.
Подскажите:
  • Можно ли при переносе дебиторской задолженности в КУДиР при УСН сумму записать без НДС и при оплате, соответственно, тоже?
  • Если оплата покупателем производится частично и в одной из сумм получилось частично задолженность за прошлый год и оплата за этот год, то записать данную сумму лучше двумя строками?
  • Нужно ли оформлять и если да, то какими документами списание материалов и оприходование товара в 2013? В 2014 г.?
  • Нужно ли оформить нормы списания материалов на 1 деревянный ящик?

Перейти к ответу

Наталья, 20 мая 2014 в 11:13
Здравствуйте, Татьяна!
ЧУП, УСН 5% без НДС, с ведением КУДиР, является поручителем по кредиту банка у ИП (УСН 5% КУДиР) и этот ИП является учредителем этого ЧУП. Периодически с наступлением обязательств ЧУП выплачивает за ИП основной долг и проценты по кредиту. Правильным ли будет составление договора займа между ЧУП и ИП на сумму выплат банку и нужно ли ИП платить налог с этих сумм?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, такой вопрос. ЧУП, УСН, с ведением КУДиР, хотим по безналу купить для работников билеты на концерт стоимостью примерно 500 000 белорусских рублей.

Какими налогами облагается эта сумма, и если подоходным, стандартные (на себя и детей) вычеты применять? В КУДиР эти суммы заносить как доход работника? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Проверьте, пожалуйста, правильно ли рассчитан больничный. Сотрудник принят на работу с 03.03.2014 г. Больничный по уходу за больным членом семьи (ребёнком) с 26.03.2014 г. по 08.04.2014 г. — 14 календарных дней.
Ответ ФСЗН: я на запрос о периоде уплаты страховых взносов: с 10.06.2008 по 30.06.2008, с 16.09.2008 по 25.09.2008, с 15.12.2008 по 29.12.2008. Рассчитала б/л следующим образом: больничный с 26.03.2014 г. по 08.04.2014 г.: за дни марта — по 1/31 от 1 128 070 (МБП) × 50% за каждый день (пропущено 6 дней), за дни апреля — по 1/30 от 1 128 070 (МБП) × 50% за каждый день (пропущено 8 дней).

Считаем: минимальный размер пособия за март = 6 × 1/31 × 1 128 070 × 50% = 109 168 рублей, минимальный размер пособия за апрель = 8 × 1/30 × 1 128 070 × 50% = 150 409 рублей, всего по больничному — 259 577 рублей. Всё верно?

Перейти к ответу

Светлана, 19 мая 2014 в 13:41
Здравствуйте.
  • Если ИП, ОСН вносит на свой счёт деньги как пополнение счёта, которые он берёт у близкого родственника (тот ему как бы их безвозмездно отдаёт), то обязан ли ИП также через банк или наличными деньгами эти суммы вернуть? Т.е. не будет ли у проверяющих вопросов по этому поводу?
  • Обязан ли ИП (руководитель) снимать каждый месяц либо с р/счета, либо через кассу личный доход? Если да, то как часто? И будут ли у проверяющих организаций вопросы, если этого не происходит (часто)?

Перейти к ответу

Ирина, 19 мая 2014 в 13:37

Здравствуйте. Скажите, увеличивают ли положительные курсовые или суммовые разницы налогооблагаемую базу для расчёта НДС? Спасибо.

Перейти к ответу

Анна, 19 мая 2014 в 11:04

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую статистическую отчётность и в какие сроки должна подавать организация, осуществляющая импорт пластиковой посуды из РФ и её реализацию на территории РБ? В штате организации 10 человек. Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 19 мая 2014 в 00:22
Добрый день.

Организация (ОСН, с НДС) импортирует товар из РФ. Товар поставили 15 марта. Рублёвый эквивалент и ввозной НДС рассчитали, исходя из курса российского рубля на 15 марта. Оплату поставщику произвели 15 мая. Возникнут ли в этом случае суммовые разницы и нужно ли производить пересчёт суммы НДС? Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 18 мая 2014 в 19:47
Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, ИП работает по упрощённой системе налогообложения, 5% с выручки, хочет приобрести у частного лица б/у поддоны с последующей реализацией их организации. Как правильно оформить и оплатить сделку и какие для этого нужны документы?

Перейти к ответу

Светлана, 17 мая 2014 в 16:10

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то программа типа, может, 1С для ведения учёта ИП ОСН? А то я с заполнением всех этих книг в Exсel уже замучилась.

Перейти к ответу

Антон, 16 мая 2014 в 15:09

Добрый день. Я — ИП, занимаюсь транспортной экспедицией, моими клиентами являются резиденты, а также нерезиденты. Не могу найти ответ на вопрос, должен ли я предоставлять информацию в органы статистики? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!

ИП на УСН без НДС. Выручка по оплате, ведём книгу доходов и расходов при УСН. Поступило $ 500 на счёт 15.12.2013 (курс 9 440). Акт выполненных работ подписан 31.01.2014 (курс 9 640). Какую сумму (по какому курсу) брать в выручку?

Перейти к ответу

Татьяна, 15 мая 2014 в 12:15
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Уточнение по вопросу № 1934 (учредителю ЧУПа необходимо в связи с ликвидацией возвратить вклад в уставной фонд).

Помогите, пожалуйста, ещё и с корреспонденцией счетов по возврату вклада в уставной фонд учредителю. Сальдо по Кт 80 — 2 000 000. Пересчитанная сумма возвращаемого вклада составила 9 381 442. Как это связать с Дт 75? Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Будьте добры, помогите разобраться в следующих вопросах.
Учредителем ЧУПа является физическое лицо. ЧУП, плательщик налога при УСН с НДС, на сегодняшний день находится в стадии ликвидации. Все проверки уже завершены, задолженности перед кредиторами нет. Есть только дебиторская задолженность, денежные средства на расчётном счёте, остатки имущества на складе (аптечки и огнетушители), вклад в уставной фонд учредителя (2 000 000). Подскажите, пожалуйста:
  • Возвратить вклад учредителю необходимо в сумме 2 000 000 или пересчитывать в у.е. на дату внесения вклада на расчётный счёт и на дату выплаты и с этой суммы не исчислять подоходный налог?
  • Оставшееся имущество и денежные средства передать учредителю как доход и исчислить подоходный налог? НДС и УСН начислять не надо.
  • Все эти действия необходимо совершить до предоставления ликвидационного баланса, а можно и на сегодняшний день?

Заранее спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Татьяна, 12 мая 2014 в 00:31
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Может, моя проблема покажется глупой, но третий день пытаюсь разобраться и ничего не получается. Возможно, подскажете, в каком направлении нужно искать причину.

1С бухгалтерия, 4.5 версия. Провожу выписки по валютному счёту. На одной выписке застряла (переоценка валюты). По выписке за 15.07. Переоценка в дебете, всё сходится с выпиской банка, а за 16.07 переоценка в кредите с выпиской банка не идёт.

Перейти к ответу

Ольга Николаевна Колесникова, 11 мая 2014 в 21:31
Здравствуйте! Я вам уже задавала недавно вопрос по ФСЗН.
Я не приостанавливала деятельность, насколько я знаю, приостановить деятельность могут только женщины в декретном отпуске. Я же просто подаю нулевую декларацию каждый месяц. Дохода у меня нет никакого.
Насколько я понимаю, ФСЗН — это фонд соц защиты населения. Если я не пользуюсь никакими социальными благами (не хожу в поликликинику и т.п.) могу ли я, не имея вообще никакого дохода, находясь фактически на иждивении родственников (в моём случае родителей), не платить ФСЗН? И почему 0,25 ставки не является в таком случае постоянным местом работы? Там же начисляют мне з/п и оплачивают все налоги, не только НДС и пенсионный, но и ФСЗН? Или 0,25 ставки оформляется как-то по-другому, нежели работа на полную ставку? Может, тогда мне стоит к ним устроиться работать по договору поручения или подряда?
Просто закрывать ИП не хочу, т.к. если дела у моей мамы пойдут на поправку, я вернусь к работе (мама болеет сильно, поэтому нет возможности работать — надо находиться всё время при ней).

Буду благодарна за ответ.

Перейти к ответу

Марина, 10 мая 2014 в 19:37
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Подскажите, пожалуйста! У нас ООО на УСН без НДС. Поставщик услуг (материалов) выставляет счёт-фактуру (ТТН) с выделенным НДС (20%).
  • Правильно я понимаю, что при оприходовании услуг (материалов) и их списании НДС нужно включать в стоимость или всё же выделять отдельно?
Например: приобрели материал, цена без НДС 50 000 р., НДС 20% — 10 000р. Всего с НДС — 60 000 р. и отпустили в производство. — Вариант 1 (проводки), оприходование: д-т 10 — к-т 60.1 — 60 000 р. с НДС. Списание: д-т 20 (26) — к-т 10 — 60 000 р. с НДС. — Вариант 2 (проводки), оприходование: д-т 10 — к-т 60.1 — 50 000 р. д-т 18.3 — к-т 60.1 — 10 000 р. НДС 20%. Списание: д-т 20 (26) — к-т 10 — 50 000 р. без НДС.
  • Так как нам поставщик выставил счёт с НДС, в платёжке при оплате счёта нужно также выделять НДС?

Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Татьяна, 9 мая 2014 в 17:40

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас в организации с директором заключён договор на аренду его собственного автомобиля. Заправляется он как за счёт организации, так и за собственные средства (для личных нужд без возмещения). Как правильно вести путевой лист?

Перейти к ответу