Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Марина, 9 мая 2014 в 12:40
Организация на УСН без НДС. Выписан страховой полис на сумму € 76,5. Оплата в 2 этапа. 1-ый этап оплачен 29.11.2013 — € 38,25 по курсу 12 680. Страховой полис выписан 29 ноября 2013 года. Второй этап по сроку 28.05.2014 года.
  • Будут ли в данном случае у меня курсовые разницы?
  • Если да, облагаются ли они налогом по УСН?
  • В каком периоде мне их нужно отразить в налоговой декларации?

Перейти к ответу

Гончарова Елена, 8 мая 2014 в 15:04
Добрый день. На предприятии оклады работников формируются без применения единой тарифной сетки. Порядок формирования прописан в Положении об оплате труда и премирования работников. Работником устанавливаются приказом генерального директора индивидуальные оклады. На сегодняшний день в штатном расписании указываются индивидуальные оклады. В приказах о приёме на работу указывается, что заработная плата устанавливается работнику согласно штатному расписанию. В трудовом договоре (контракте) прописывается размер индивидуального оклада, который дает бухгалтерия при приеме на работу (переводе) сотрудника индивидуально каждому.
Вопросы:
  • Можно ли в штатном расписании не указывать размеры индивидуальных окладов?
  • Можно ли в приказах о приёме на работу (переводах) делать ссылку не на штатное расписание, а на Положение об оплате труда (в нём прописано, что размер индивидуального оклада устанавливается приказом генерального директора) или делать ссылку на приказ генерального директора, например «… и заработной платой согласно приказу генерального директора»?

Перейти к ответу

Наталья, 8 мая 2014 в 14:47
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы делаем.

ООО, ОСН, розничная торговля по образцам и услуги по распилу. По кассе на один отдел пробиваем общую сумму за товар, на второй отдел общую сумму на услуги. Покупателю отдаём кассовый чек, товарный чек и чек на услуги. В товарном чеке расписано всё по наименованию. Нужно ли в кассовом чеке пробивать отдельной суммой по каждому товару или можно общей суммой? Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 7 мая 2014 в 21:55

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Предприятие на УСН с уплатой НДС, с директором и замом заключены договора аренды на их личные автомобили, выплачиваем по ним арендную плату, топливо оплачивает фирма. Должны ли заполняться путевые листы? Заранее большое спасибо.

Перейти к ответу

Игорь, 6 мая 2014 в 11:52
Добрый день! Организация, ОСН, розница, интернет-магазин.
Практикуем рекламные акции при продаже товаров в розницу (т.е. продажа 3-х товаров по цене, а четвёртый — бесплатно). Подскажите:
  • Если речь идёт о рекламных акциях, значит по бухучёту себестоимость каждого такого акционного товара списываем на себестоимость?
  • Как пробить кассовый чек: 3 × 50 000 руб., 1 × 0 руб. или 3 × 50 000 руб., а потом 1 единицу акционного товара списать по какому-нибудь документу? И по какому документу?

Спасибо большое.

Перейти к ответу

Ольга Николаевна Колесникова, 5 мая 2014 в 18:00
Здравствуйте! Я — ИП, предпринимательскую деятельность не веду по семейным обстоятельствам. Меня приглашают на работу в центр развития дошкольников как педагога по подготовке к школе. Занятия идут 1 раз в неделю (т.е. менее 0,25 ставки, т.к. ставка — 20 часов в неделю, а мне предлагают 4 часа в неделю).

Предлагают почасовую оплату. Как мне выгоднее заключить договор? Как понимаю, как частное лицо — выгоднее, но меня интересует ещё, надо ли в таком случае мне за себя платить налог в ФСЗН? Ведь в трудовую никаких записей не вносится? Т.е. отношения отличаются от трудовых.

Перейти к ответу

Татьяна, 5 мая 2014 в 16:57
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Спасибо за ответы. Вопрос касается списания топлива.
Делаем оплату на карточки. Машины заправляются по карточкам, после заправки берём чек и определяем, сколько машина залила литров и делаем акт на поступление материала. В конце месяца получаем распечатку с заправочной и списываем сумму и количество потраченных литров по путевым листам (делаем акт списание материалов).
  • Правильно ли мы делаем (если нет, то какова последовательность)?
  • Как поступить с чеком, если в нём неправильно выделен НДС, а в распечатке за месяц всё верно?

Перейти к ответу

Юлия, 5 мая 2014 в 10:15

Здравствуйте, Татьяна! У нас открыто частное предприятие, УСН 5% от выручки. В штате два человека, можем ли мы не вести штатное расписание в организации, а оформить оклады просто приказом? Заранее вам благодарны!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!
  • ИП (на УСН, работников нет) использует в своей деятельности КСА (на офисе), а также вне офиса иногда принимает деньги по квитанциям. Кассовая книга не ведётся. Однако ведётся книга кассира на КСА. Вопрос: нужно ли в книгу кассира вписывать суммы выручки, пришедшие по квитанциям?
  • ИП вернул клиенту деньги (возвратный залог за сохранность имущества при аренде) по расходному кассовому ордеру (ранее эти деньги были получены ИП от клиента по квитанции). Вопросы: — обязательно ли этот возврат вписывать в книгу кассира? — нужно ли расходный кассовый ордер учитывать в книге учёта БСО или еще где-либо (журнал учёта КО-1 и КО-2 не ведётся)? Если нет, то как тогда систематизируется нумерация КО-2? Или все КО-2 могут быть с № 1 и различаться лишь датами)?

Благодарю Вас за ответ!

Перейти к ответу

Денис, 2 мая 2014 в 09:15

Добрый день! Помогите в написании приказа об установлении сроках уплаты зарплаты и приказ о сроках сдачи выручки в банк (сдача в банк в понедельник, а зарплата 2 раза в месяц).

Перейти к ответу

Юлия, 1 мая 2014 в 10:51
Здравствуйте, Татьяна! У нас организация частная, УСН без НДС. Организацией руководит управляющий ИП, который параллельно работает и у него открыто ИП. По контракту ему выплачивается ежемесячно вознаграждение за управление организацией.

Надо ли с этого вознаграждения вычитать подоходный и пенсионный налог, а также уплачивать взносы в ФСЗН или же можно ему перечислять это вознаграждение на счет ИП? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Сергей Олегович, 29 апреля 2014 в 22:49
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск?
Сотрудник работает с 1 сентября 2013 по контракту, увольняется с 30 апреля 2014 года (18 апреля наступил пенсионный возраст). На больничных в указанный период не был, за каждый месяц работы было начислено по 3 410 000, за апрель начислено 2 200 000.

Благодарен за помощь!

Перейти к ответу

Татьяна, 28 апреля 2014 в 15:50
Добрый день, Татьяна Сергеевна!
Я нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, но хочу выйти на работу на 0,5 ставки, чтобы сохранить 100% пособия на ребёнка. Пособие мне выплачивает не работодатель, т.к. это микроорганизация, а орган по труду. Подскажите, помимо заявления работодателю о досрочном выходе на работу, должна ли я:
  • Уведомить орган по труду о выходе на работу на 0,5 ставки (ребёнок не пойдёт в дошкольное учреждение, а будет находиться дома)?
  • Какие документы нужны ещё для оформления моего выхода на работу?
  • Буду ли я иметь 1 свободный день в неделю у работодателя при работе на 0,5 ставки или нет?
  • За время нахождения в декретном в нашей организации не раз повышались оклады с различными надбавками, в т.ч. и по моей штатной единице. У меня должно быть 0,5 оклада такого, как на сегодняшний день?

Спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 25 апреля 2014 в 11:27
Здравствуйте. Подскажите, как правильно:
  • У нас водитель-международник был в командировке 21 апреля по РБ, а затем поехал в Смоленск, РФ, прибыл туда 22 апреля и 22 апреля вернулся назад в РБ. Т.е. пробыл в Смоленске меньше 12 часов. Мне суточные считать 1 день РБ, а суточные по РФ как 1 день или как 0,5 дня?
  • Может ли авансовый отчёт быть датой прибытия из командировки или он должен быть только последующими тремя днями?

Перейти к ответу

Григорович Анна Юрьевна, 24 апреля 2014 в 08:34

Здравствуйте! Я — ИП на ЕН. За товар, который у меня приобретался без документов, платила двойной налог и НДС. Хотела бы перейти на УСН и приобретать товар только по документам соответственно. Но каким образом мне надо оформить остатки товара, приобретённого без документов? Ведь получается, НДС за него уже мной выплачен. Могу ли я оформить какой-нибудь акт снятия остатков или переучёт? Как правильно это сделать?

Перейти к ответу

Светлана, 23 апреля 2014 в 13:07

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Организация занимается производством. Является ли нарушением оприходование материалов (таких как гайки, провода, антифриз) на счёт 10,5? Я понимаю, что это неверно, но если так происходит, это нарушение?

Перейти к ответу

Светлана, 23 апреля 2014 в 13:02
Спасибо вам за ответы. Очень помогают.

Подскажите ещё: если при заполнении декларации по НДС за 1 квартал (ИП, ОСН) мы не заполнили 2 строку 4 раздела (непринятые к вычету суммы НДС в прошлом году), а декларацию мы уже сдали, то нам внести эти сведения при подаче следующей декларации за 2 квартал или сейчас подать уточнённую декларацию за 1 квартал? Если сейчас, то до какого срока?

Перейти к ответу

Татьяна, я сейчас задавала вопрос про топливо в автошколе. Согласно инструкции 37 Минтранса облагать не следует, но какие-то были изменения в НК РБ ст. 288 о том, что суммы, полученные сверх цены реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, в том числе суммы возмещения расходов, связанных с реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг), передачей имущественных прав, не включённые в цену товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая суммы возмещения покупателем товаров их продавцу стоимости приобретённых услуг по доставке (перевозке) товаров, не включённых в стоимость этих товаров), если иное не установлено настоящим пунктом.

Разъясните, пожалуйста, касается ли это нас, автошколы. Спасибо!

Перейти к ответу

Татьяна, здравствуйте. Мы являемся автошколой. УСН без НДС. Подскажите, пожалуйста, следующее: нужно ли облагать в 2014 г. налогом стоимость топлива, возмещаемого учащимися?

Перейти к ответу

Марина, 22 апреля 2014 в 07:25
Здравствуйте.

Подскажите. ИП оказывает услуги такси и аренды техники. Плательщик единого налога. Какие книги он должен вести? Обязательно ли сдавать ему выручку в банк или он сам может её тратить, как свой доход? Каким документом это регулируется? Должен ли он вести книги кассира-операциониста, так как в такси был установлен аппарат, а на аренду он выписывал только квитанции? Если у него есть квитанции, нужно ли вести книгу БСО? Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 21 апреля 2014 в 12:11
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
ИП (УСН + НДС). Сейчас при расчёте НДС беру в зачёт только разницу между поступившими средствами от покупателей и оплаченные поставщикам. Можно ли брать в зачёт НДС расчёты за поступившие БСО, услуги по грузоперевозкам, покупку принтера, оплату электронного декларирования?

Спасибо!

Перейти к ответу

Наталья, 21 апреля 2014 в 10:44

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. На офисе сломался монитор и его сдали в ремонт. На время нахождения монитора в ремонте был куплен новый. Как правильно оприходовать новый монитор и как его дальше числить, когда старый вернется из ремонта? Какие надо сделать проводки? Спасибо!

Перейти к ответу

кирилл, 21 апреля 2014 в 10:40
Уважаемая Татьяна Сергеевна!
Помогите, пожалуйста, рассчитать отпуск, если средняя зарплата за последние 12 месяцев составляет 5 200 000 рублей, а отпуск 24 календарных дня.

Большое спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 20 апреля 2014 в 20:31
Здравствуйте. Помогите разобраться с заполнением декларации по НДС. У нас ИП, ОСН с НДС, розничная и оптовая торговля.

Если мы закупили товар для реализации в первом квартале, например, на сумму 448 000 рублей (НДС входной — 74 000 рублей), а продали товара на сумму 433 000 рублей (НДС с выручки — 72 000 рублей), то получается 74 000 - 72 000 = 2 000. Это та сумма НДС, которая как бы остаётся в запасе у нас и мы ничего в бюджет платить не должны по НДС. Я правильно понимаю? Или входной НДС надо брать только по тем товарам, которые мы реализовали? И ещё: в какую строку декларации надо записывать сумму с прошлого года НДС, которая тоже как бы была с минусом у нас с нарастающим итогом за год. Т.е. у нас за весь прошлый год так получалось, что идёт минус по НДС и я переживаю, что ничего мы не платили, что, может, я неправильно считаю.

Перейти к ответу

Марина Сергеевна, 18 апреля 2014 в 00:42
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Подскажите, пожалуйста.
ООО занимается производством и реализацией швейной продукции.(опт + розница). С 2014 г. перешло на УСН без уплаты НДС (за 2013 г. средняя численность составила 19 чел.). Продукцию реализуют со склада готовой продукции ИП и юрлицам. Ещё открыли магазин, который находится на том же юр. адресе, что и ООО, в одном здании. Продукцию с основного склада перемещают в магазин розничной торговли для продажи.
  • По какой ставке правильно платить налог при УСН: — 5% (склад готовой продукции); — 3% (с розницы)? Ст. 289 НК РБ «Под приобретёнными товарами понимаются товары, приобретённые и реализуемые в неизменном состоянии, в том числе в неизменном виде». — или 5% на всё?
  • Можно ли дооценить (увеличить цену) на продукцию, находящуюся на складе готовой продукции предприятия и как? И если да, тогда как приходовать возвраты от ИП и юр. лиц, реализованные ранее (цена до переоценки)?

Заранее спасибо! Извиняюсь за некорректные вопросы. С уважением, Марина Сергеевна

Перейти к ответу

Андрей Полещук, 17 апреля 2014 в 12:30
Добрый день! Я — ИП. Работаю по УСН 5% без НДС. У меня есть наёмное лицо — родной брат. Плачу ему мин. з/п ну и в ФСЗН взносы.

Недавно выяснилось, что я должна платить и подоходный за него. Налоговый инспектор сказала, что платит его работодатель, а я прочитала, что он вычитается из з/п работника, плюс имеет место налоговый вычет. Где правда? Как платить?

Перейти к ответу

Юлия, 17 апреля 2014 в 09:09

Здравствуйте, Татьяна! Подскажите, пожалуйста, если фирма занимается услугами по выдаче виз, можно ли бухгалтерский учет вести в книге учёта доходов и расходов? Заранее Вам благодарна!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Спасибо за Ваш ответ. Всё вроде понятно, но вот с бланками беда. Что и куда писать (плюс мало места), вообще неясно. В частности, не понимаю, в какую графу вносить те накладные, по которым я отпустила товар: то ли в «списано», но там нет такой графы, то ли в «выдано». С испорченными понятно. Прикладываю фото того, как начала заполнять. Помогите, пожалуйста! Огромное спасибо за Вашу помощь!

*

Перейти к ответу

Светлана, 16 апреля 2014 в 07:53

Здравствуйте. Подскажите, положен ли моему мужу имущественный налоговый вычет, если мы строим жильё с использованием льготного кредита? Договор с банком на моё имя. На учёте нуждающихся стою я, т.к. становилась я, ещё будучи незамужем.

Перейти к ответу

Виктория, 15 апреля 2014 в 14:33
Здравствуйте! ИП, производство деревянных ящиков, наёмных лиц нет, в 2013 г. ОСН с НДС, с 2014 г. УСН без НДС.
  • Правильно ли, что в 2013 году уплата НДС по отгрузке, а под. налог (15%) — по оплате?
  • Что необходимо перенести в КУДиР, если осталась деб. задолженность?
  • Нужно ли вести книгу покупок в 2014 г.?
  • В выручку для УСН деб. задолженность включена без НДС. Верно?
  • В декларации по налогу при УСН в разделе 4 (Справочно) будут заполняться только стр.1 и 2?

Перейти к ответу

Наталья, 15 апреля 2014 в 09:59
Вернувшись к вопросу № 1883 «Округления по НДС». Расписываю пошагово, как формируется в 1С. Учёт товара ведётся по приобретённым ценам. К примеру, возьмём кромку в кол-ве 18 м пог. по цене приобретения 2 690. Сначала делаю перемещение со склада (опт) на склад (розница):
  • Д-т 41.2-К-т41.1-48 420 — перемещение(18 × 2 690);
  • Д-т 41.2-К-т42.1-24 210 — наценка (18 × 1 345), торг. над. 50%;
  • Д-т 41.2-К-т42.3-14 526 (НДС) - (18 × 807), НДС 20%;
  • Д-т 41.2-К-т90.7-144 — округление.
Далее делаю акт ежедневной реализации:
  • Д-т90.4.2-К-т41.2-87 300 отгруж. со склада;
  • Д-т90.4.2-К-т42.1-сторно 24 210 наценка;
  • Д-т90.4.2-К-т42.3-сторно 14 526 НДС;
  • Д-т90.2-К-т68.2.2-14 526 НДС.
    Пробивается по кассе и в конце дня выписывается ПКО:
  • Д-т90.1.2-К-т50-87 300 сумма выручки.

Если посчитать сумму НДС от выручки, то получается: 87 300 × 20 / 120 = 14 550, т.е. 24 рубля не идёт с декларацией. А за год эти рубли накапливаются. Верно ли будет тогда проводка Д-т90.2-К-т68.2.2-сторно 24 руб.?

Перейти к ответу

Юлия, 14 апреля 2014 в 15:38
Добрый день, Татьяна Сергеевна.

ЧП занимается оптом и розницей (продукты питания). Как сделать закрытие квартала? Спасибо большое.

Перейти к ответу

Добрый день! Помогите разобраться с правильностью расчёта выручки. Организация ЧУП (транспортно-экспедиционные услуги) ведёт КУДИР по УСН без НДС, выручку считаем методом «по оплате».

Как правильно рассчитать выручку, если, например, с заказчиком согласована сумма € 400 в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты, перевозчику причитается сумма $ 350 в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты? Возникают ли положительные суммовые разницы по расчётам с перевозчиком? Оплата перевозчику была произведена 10.02.2013 г. Акт вып. работ от перевозчика — 03.02.2013 г. Оплата от заказчика получена 17.02.2013 г. Спасибо!

Перейти к ответу

Игорь, 13 апреля 2014 в 23:26
Организация, ОСН. Осуществляем интернет-торговлю. Также хотим открыть торговый объект для розничной продажи. Подскажите:
  • Нужно ли нам приобретать второй КСА, если планируем продажи одним продавцом непосредственно в торговом объекте, а курьером — с выездом к покупателю (физлицу)?
  • Можно ли в бухучёте в розничной торговле (интернет-магазин и торговый объект) учёт товаров производить по ценам приобретения?
  • Посоветуйте: какой из вариантов учёта проще для учёта товаров в розничной торговле (по ценам приобретения или розничным ценам)?

Спасибо.

Перейти к ответу

Виктория, 12 апреля 2014 в 15:10
Добрый день. Подскажите. Если директор является учредителем, ему начисляются и выплачиваются дивиденды, в каких разделах КУДиР они отражаются?

Отражаются ли они в карточках лицевого счета вместе с удержанным подоходным? Хоть на них не начисляются взносы, отражаются ли они в разделах по ФСЗН и «Белгосстраху» в общей сумме выплат работникам? В Постановлении 55/60/59/38 п 2.4 указано, что в разделе 4 п. 1 отражаются суммы выплат, начисленные в пользу работника, включая вознаграждения по гражданско-правовым договорам. Т.е. что тут только зарплата, конкретно не указано. Разъясните, пожалуйста.

Перейти к ответу

Марина, 12 апреля 2014 в 10:05
Дополнение к вопросу № 1885 (откроется в новом окне — прим. ред.).
Татьяна, извините меня, но я не совсем поняла. Я ему должна оплатить 14 дней и плюс ещё за работу в выходной день, но ведь он у меня по табелю отработал 12 рабочих и 2 дня выходных. Или же я ему должна оплатить 12 рабочих дней и 2 дня не ниже одинарной часовой тарифной ставки?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Жанна, 11 апреля 2014 в 12:00
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в какой книге нужно вести учёт БСО: книга учёта БСО или приходно-расходная книга по БСО? Или это одно и то же?

Я — ИП, правильно ли я понимаю: в книге пишу «приход», когда получила ТН от «Белпочты», затем «расход» и в каждой строке расписываю каждый номер ТН (указываю, кому отпускала по этой ТН, в т.ч. указываю испорченные накладные). На испорченные ТН составляю Акт списания и прикладываю их. Это правильно? Буду очень благодарна за ответ. Спасибо.

Перейти к ответу

Ульяна, 11 апреля 2014 в 11:53

Частное предприятие является изготовителем офисной мебели для предприятий. Отпуск мебели производится по товарно-транспортным накладным. Необходимо ли обязательно указывать в ТТН массу груза, т.к. возможности взвесить мебель нет? Если есть такая возможность — не указывать массу груза — то на основании чего?

Перейти к ответу

Светлана, 11 апреля 2014 в 08:28
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.

Организация наша находится в Минске, наш водитель оказывает услугу другой организации по перевозке груза в РФ, загружается в Минске у этой организации 1 апреля и выезжает в РФ в этот же день, пересекает границу 2 апреля. 1 апреля ему мы должны ставить день командировки по РБ или нет? Вроде он как бы находился в городе, в которой и наша организация находится, но грузился не нашим грузом.

Перейти к ответу

Александр Чернышев, 10 апреля 2014 в 17:06

ИП УСН с уплатой НДС. Пополнили счёт собственными средствами для открытия счёт и размещения рекламы. Какие налоги мы должны уплатить в этом случае? Спасибо.

Перейти к ответу

Сергей Олегович, 10 апреля 2014 в 15:33

Здравствуйте! Сотрудник 10 месяцев работает на полставки с окладом 900 000. Как правильно рассчитать пособие по беременности и родам?

Перейти к ответу

Сетлана, 10 апреля 2014 в 11:25
Здравствуйте! Я — ИП, розничная торговля, ОСН.

Уплатила за 2013 г. в ФСЗН 35% от налоговой базы для подоходного налога. Т.е. доходы (всего) — стандартные налоговые вычеты — профессиональные (доход меньше МЗП). В ФСЗН сказали, что у них другая сумма к оплате, где видно, что стандартные налоговые вычеты не отминусовали. Мне придётся доплатить?

Перейти к ответу

Татьяна, 9 апреля 2014 в 21:04
Добрый вечер, Татьяна.
Ответьте, пожалуйста. Мы — ООО с применением УСН (КУДиР), грузоперевозки. Нужно ли нам списывать запасные части на автомобили, списывать топливо или достаточно того, что водители в путевых листах в соответствующей графе указывают кол-во литров (заправляемся топливными картами)? Нужна ли учётная политика, штатное расписание, ведение 1С бухгалтерии?

Просто сейчас не могу добиться толку; когда открывались в 2012 г., в налоговой сказали, что ничего не нужно вести, а читая форумы, убеждаюсь в обратном.

Перейти к ответу

Наталья, 9 апреля 2014 в 18:17

Подскажите, пожалуйста, что указывать в разделе 1 части 1 КУДиР в графе 2 «Наименование документа, его номер и дата»? И как отразить оплату, если договор заключен 26.06.2013, а акты сдачи приёма-передач в июле, августе и т.д., а оплаты начинали перечислять в сентябре, но не всю сумму, а частично?

Перейти к ответу

Марина, 8 апреля 2014 в 14:11
Дополнение к вопросу № 1880: Вы написали, Татьяна, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере. Извлечение из статьи 69: «При этом для работников, получающих месячный оклад, оплата производится в размере не ниже одинарной часовой тарифной ставки (оклада) сверх месячного оклада, если работа производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не ниже двойной часовой тарифной ставки (оклада) сверх месячного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы».

Ведь наш работник находится на окладе и в феврале он отработал всего 14 дней из положенных 20. Относится ли это дополнение к нашему случаю? Если у него оклад 2 137 500, отработал 14 дней вместе с выходными, сколько я ему должна тогда начислить? Спасибо заранее.

Перейти к ответу

Анастасия, 8 апреля 2014 в 12:17

Добрый день, Татьяна. Организация, УСН без НДС. Имеется в хозяйственном ведении здание общей площадью менее 1500 м², в аренду не сдаётся. Нужно ли уплачивать налог на недвижимость и каков порядок его уплаты, т.е. сроки предоставления декларации и уплаты? Здание находится в х.в. с сентября 2012.

Перейти к ответу

Наталья, 8 апреля 2014 в 08:55
Здравствуйте, Татьяна.

Фирма ООО с ОСН и НДС 20%, оптовая торговля ДСП. Решили заняться розничной торговлей по образцам вне торгового объекта и столкнулись с такой ситуацией. К примеру, продали товара в рознице на 15 млн рублей, в т.ч. НДС получается от реализации 2,5 млн рублей, покупателю выдаём только кассовый чек. Но когда выписываешь документы в рознице (ТН на перемещение со склада опт на склад, розница и акт ежедневной реализации), НДС формируется на 5 000 больше. Получается, что по счёту 90.2 не совпадает с декларацией по НДС с разделом I строка 1. Правомерно ли будет делать такую проводку сторно Д-т 90.2-К-т68.2 — 5 000. Или как выйти из такой ситуации? Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 7 апреля 2014 в 12:40

Здравствуйте, Татьяна. Правда ли, что с января 2014 года дивиденты учредителям облагаются взносами ФСЗН и «Белгосстрах»?

Перейти к ответу

Виктория, 6 апреля 2014 в 21:49

Добрый день. Интересует такой вопрос. В новой форме декларации по УСН есть графа «Удержано подоходного налога». Включается ли сюда подоходный, удержанный из дивидендов? И если за март подоходный удержан из зарплаты, но срок выплаты ещё не пришёл, его также включать? Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 6 апреля 2014 в 11:03
Здравствуйте. Работник принят на работу 28 января 2014 года. Его заработная плата составила:
  • Январь — 407 143 (4 раб. дня).
  • Февраль — 1 623 742 (14 раб. дней). Остальных 6 дней прогулы.
  • Март — 0 руб (все дни прогулы).

Скажите, сколько составит его среднедневной заработок? Как он рассчитывается? В феврале он работал в выходной день, сотрудник находится на окладе. В каком размере ему нужно произвести оплату за работу в выходной день, в одинарном или двойном? Заранее спасибо.

Перейти к ответу