ООО, ОСН, розничная торговля по образцам и услуги по распилу. По кассе на один отдел пробиваем общую сумму за товар, на второй отдел общую сумму на услуги. Покупателю отдаём кассовый чек, товарный чек и чек на услуги. В товарном чеке расписано всё по наименованию. Нужно ли в кассовом чеке пробивать отдельной суммой по каждому товару или можно общей суммой? Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Предприятие на УСН с уплатой НДС, с директором и замом заключены договора аренды на их личные автомобили, выплачиваем по ним арендную плату, топливо оплачивает фирма. Должны ли заполняться путевые листы? Заранее большое спасибо.
Спасибо большое.
Предлагают почасовую оплату. Как мне выгоднее заключить договор? Как понимаю, как частное лицо — выгоднее, но меня интересует ещё, надо ли в таком случае мне за себя платить налог в ФСЗН? Ведь в трудовую никаких записей не вносится? Т.е. отношения отличаются от трудовых.
Здравствуйте, Татьяна! У нас открыто частное предприятие, УСН 5% от выручки. В штате два человека, можем ли мы не вести штатное расписание в организации, а оформить оклады просто приказом? Заранее вам благодарны!
Благодарю Вас за ответ!
Добрый день! Помогите в написании приказа об установлении сроках уплаты зарплаты и приказ о сроках сдачи выручки в банк (сдача в банк в понедельник, а зарплата 2 раза в месяц).
Надо ли с этого вознаграждения вычитать подоходный и пенсионный налог, а также уплачивать взносы в ФСЗН или же можно ему перечислять это вознаграждение на счет ИП? Заранее Вам благодарны!
Благодарен за помощь!
Спасибо!
Здравствуйте! Я — ИП на ЕН. За товар, который у меня приобретался без документов, платила двойной налог и НДС. Хотела бы перейти на УСН и приобретать товар только по документам соответственно. Но каким образом мне надо оформить остатки товара, приобретённого без документов? Ведь получается, НДС за него уже мной выплачен. Могу ли я оформить какой-нибудь акт снятия остатков или переучёт? Как правильно это сделать?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Организация занимается производством. Является ли нарушением оприходование материалов (таких как гайки, провода, антифриз) на счёт 10,5? Я понимаю, что это неверно, но если так происходит, это нарушение?
Подскажите ещё: если при заполнении декларации по НДС за 1 квартал (ИП, ОСН) мы не заполнили 2 строку 4 раздела (непринятые к вычету суммы НДС в прошлом году), а декларацию мы уже сдали, то нам внести эти сведения при подаче следующей декларации за 2 квартал или сейчас подать уточнённую декларацию за 1 квартал? Если сейчас, то до какого срока?
Разъясните, пожалуйста, касается ли это нас, автошколы. Спасибо!
Татьяна, здравствуйте. Мы являемся автошколой. УСН без НДС. Подскажите, пожалуйста, следующее: нужно ли облагать в 2014 г. налогом стоимость топлива, возмещаемого учащимися?
Подскажите. ИП оказывает услуги такси и аренды техники. Плательщик единого налога. Какие книги он должен вести? Обязательно ли сдавать ему выручку в банк или он сам может её тратить, как свой доход? Каким документом это регулируется? Должен ли он вести книги кассира-операциониста, так как в такси был установлен аппарат, а на аренду он выписывал только квитанции? Если у него есть квитанции, нужно ли вести книгу БСО? Спасибо.
Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. На офисе сломался монитор и его сдали в ремонт. На время нахождения монитора в ремонте был куплен новый. Как правильно оприходовать новый монитор и как его дальше числить, когда старый вернется из ремонта? Какие надо сделать проводки? Спасибо!
Большое спасибо.
Если мы закупили товар для реализации в первом квартале, например, на сумму 448 000 рублей (НДС входной — 74 000 рублей), а продали товара на сумму 433 000 рублей (НДС с выручки — 72 000 рублей), то получается 74 000 - 72 000 = 2 000. Это та сумма НДС, которая как бы остаётся в запасе у нас и мы ничего в бюджет платить не должны по НДС. Я правильно понимаю? Или входной НДС надо брать только по тем товарам, которые мы реализовали? И ещё: в какую строку декларации надо записывать сумму с прошлого года НДС, которая тоже как бы была с минусом у нас с нарастающим итогом за год. Т.е. у нас за весь прошлый год так получалось, что идёт минус по НДС и я переживаю, что ничего мы не платили, что, может, я неправильно считаю.
Заранее спасибо! Извиняюсь за некорректные вопросы. С уважением, Марина Сергеевна
Недавно выяснилось, что я должна платить и подоходный за него. Налоговый инспектор сказала, что платит его работодатель, а я прочитала, что он вычитается из з/п работника, плюс имеет место налоговый вычет. Где правда? Как платить?
Здравствуйте, Татьяна! Подскажите, пожалуйста, если фирма занимается услугами по выдаче виз, можно ли бухгалтерский учет вести в книге учёта доходов и расходов? Заранее Вам благодарна!
*
Здравствуйте. Подскажите, положен ли моему мужу имущественный налоговый вычет, если мы строим жильё с использованием льготного кредита? Договор с банком на моё имя. На учёте нуждающихся стою я, т.к. становилась я, ещё будучи незамужем.
Если посчитать сумму НДС от выручки, то получается: 87 300 × 20 / 120 = 14 550, т.е. 24 рубля не идёт с декларацией. А за год эти рубли накапливаются. Верно ли будет тогда проводка Д-т90.2-К-т68.2.2-сторно 24 руб.?
ЧП занимается оптом и розницей (продукты питания). Как сделать закрытие квартала? Спасибо большое.
Как правильно рассчитать выручку, если, например, с заказчиком согласована сумма € 400 в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты, перевозчику причитается сумма $ 350 в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты? Возникают ли положительные суммовые разницы по расчётам с перевозчиком? Оплата перевозчику была произведена 10.02.2013 г. Акт вып. работ от перевозчика — 03.02.2013 г. Оплата от заказчика получена 17.02.2013 г. Спасибо!
Спасибо.
Отражаются ли они в карточках лицевого счета вместе с удержанным подоходным? Хоть на них не начисляются взносы, отражаются ли они в разделах по ФСЗН и «Белгосстраху» в общей сумме выплат работникам? В Постановлении 55/60/59/38 п 2.4 указано, что в разделе 4 п. 1 отражаются суммы выплат, начисленные в пользу работника, включая вознаграждения по гражданско-правовым договорам. Т.е. что тут только зарплата, конкретно не указано. Разъясните, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Я — ИП, правильно ли я понимаю: в книге пишу «приход», когда получила ТН от «Белпочты», затем «расход» и в каждой строке расписываю каждый номер ТН (указываю, кому отпускала по этой ТН, в т.ч. указываю испорченные накладные). На испорченные ТН составляю Акт списания и прикладываю их. Это правильно? Буду очень благодарна за ответ. Спасибо.
Частное предприятие является изготовителем офисной мебели для предприятий. Отпуск мебели производится по товарно-транспортным накладным. Необходимо ли обязательно указывать в ТТН массу груза, т.к. возможности взвесить мебель нет? Если есть такая возможность — не указывать массу груза — то на основании чего?
Организация наша находится в Минске, наш водитель оказывает услугу другой организации по перевозке груза в РФ, загружается в Минске у этой организации 1 апреля и выезжает в РФ в этот же день, пересекает границу 2 апреля. 1 апреля ему мы должны ставить день командировки по РБ или нет? Вроде он как бы находился в городе, в которой и наша организация находится, но грузился не нашим грузом.
ИП УСН с уплатой НДС. Пополнили счёт собственными средствами для открытия счёт и размещения рекламы. Какие налоги мы должны уплатить в этом случае? Спасибо.
Здравствуйте! Сотрудник 10 месяцев работает на полставки с окладом 900 000. Как правильно рассчитать пособие по беременности и родам?
Уплатила за 2013 г. в ФСЗН 35% от налоговой базы для подоходного налога. Т.е. доходы (всего) — стандартные налоговые вычеты — профессиональные (доход меньше МЗП). В ФСЗН сказали, что у них другая сумма к оплате, где видно, что стандартные налоговые вычеты не отминусовали. Мне придётся доплатить?
Просто сейчас не могу добиться толку; когда открывались в 2012 г., в налоговой сказали, что ничего не нужно вести, а читая форумы, убеждаюсь в обратном.
Подскажите, пожалуйста, что указывать в разделе 1 части 1 КУДиР в графе 2 «Наименование документа, его номер и дата»? И как отразить оплату, если договор заключен 26.06.2013, а акты сдачи приёма-передач в июле, августе и т.д., а оплаты начинали перечислять в сентябре, но не всю сумму, а частично?
Ведь наш работник находится на окладе и в феврале он отработал всего 14 дней из положенных 20. Относится ли это дополнение к нашему случаю? Если у него оклад 2 137 500, отработал 14 дней вместе с выходными, сколько я ему должна тогда начислить? Спасибо заранее.
Добрый день, Татьяна. Организация, УСН без НДС. Имеется в хозяйственном ведении здание общей площадью менее 1500 м², в аренду не сдаётся. Нужно ли уплачивать налог на недвижимость и каков порядок его уплаты, т.е. сроки предоставления декларации и уплаты? Здание находится в х.в. с сентября 2012.
Фирма ООО с ОСН и НДС 20%, оптовая торговля ДСП. Решили заняться розничной торговлей по образцам вне торгового объекта и столкнулись с такой ситуацией. К примеру, продали товара в рознице на 15 млн рублей, в т.ч. НДС получается от реализации 2,5 млн рублей, покупателю выдаём только кассовый чек. Но когда выписываешь документы в рознице (ТН на перемещение со склада опт на склад, розница и акт ежедневной реализации), НДС формируется на 5 000 больше. Получается, что по счёту 90.2 не совпадает с декларацией по НДС с разделом I строка 1. Правомерно ли будет делать такую проводку сторно Д-т 90.2-К-т68.2 — 5 000. Или как выйти из такой ситуации? Заранее спасибо.
Здравствуйте, Татьяна. Правда ли, что с января 2014 года дивиденты учредителям облагаются взносами ФСЗН и «Белгосстрах»?
Добрый день. Интересует такой вопрос. В новой форме декларации по УСН есть графа «Удержано подоходного налога». Включается ли сюда подоходный, удержанный из дивидендов? И если за март подоходный удержан из зарплаты, но срок выплаты ещё не пришёл, его также включать? Спасибо.
Скажите, сколько составит его среднедневной заработок? Как он рассчитывается? В феврале он работал в выходной день, сотрудник находится на окладе. В каком размере ему нужно произвести оплату за работу в выходной день, в одинарном или двойном? Заранее спасибо.