Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Игорь, 5 апреля 2014 в 17:19
Добрый день!
Организация с ОСН. Интернет-магазин. Вопрос по скидкам. Т.к. любые скидки уменьшают сумму выручки, не могли бы Вы уточнить:
  • Как отразить в учёте (1с 7) продажу 3 вещей, одна из которых продаётся бесплатно (в подарок):
Документ Розница (продажа в розницу): проводки Д-т 50 К-т 90/1 2 шт. × 50 000 руб. + 1 шт. × 0 руб. (в разрезе каждого продаваемого наименования)?
  • Как пробить по КСА такую продажу:
1 шт. × 50 000 1 шт. × 50 000 1 шт. × 0 Итого: по чеку 100 000 руб.

Спасибо огромное.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Помогите, пожалуйста, разобраться.
ООО, швейное предприятие, УСН без НДС, продукция приходуется на оптовый склад.
  • Можно ли с оптового склада реализовывать продукцию в розницу за наличный расчёт или нужно открывать дополнительную точку реализации по этому же адресу (розничную)?
  • Если да, тогда нужно ли вести раздельный учёт оптовой и розничной торговли?
  • Какими документы для этого нужно оформлять в бухучёте?
  • Кассовый аппарат? С уважением, Марина Сергеевна

Перейти к ответу

Оксана, 4 апреля 2014 в 12:04
Здравствуйте, Татьяна!

Подскажите, пожалуйста, по поводу алиментов. Мой муж платит алименты на двоих детей, имеется задолженность, из-за которой в прошлом году из зарплаты в 1 800 000 оставалось 700 000. Работает на полную ставку. А за январь и февраль этого года он не получил ничего, даже должен остался 100 000. Бухгалтерия ссылается на решение судебного исполнителя. Правомерны ли их действия? Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 4 апреля 2014 в 09:08
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, правильно ли я рассчитала командировочные водителю-международнику? Командировка в РФ по приказу сроком на 6 дней.
  • 26 марта выехал из офиса;
  • 27 марта пересёк границу с РФ;
  • 29 марта пересёк границу с РБ (суббота, выходной день);
  • 31 марта, в понедельник, пришёл в офис и отметил прибытие этим числом.

Я посчитала 4 дня по РФ и 2 дня по РБ.

Перейти к ответу

Игорь, 3 апреля 2014 в 17:36
Добрый день! Организация на ОСН. Вопросы такие:
  • У нас есть интернет-магазин. Платим за хостинг и доменное имя. Поставщик услуг в счетах, которые выставляет нам, выделяет % и размер скидки на услугу. Должны ли мы данную сумму скидки учитывать в налоговом учёте как внереализационный доход?
  • Хотим своим покупателям (публичные договора) предоставлять скидки. Например:
  • купи сразу 3 вещи — получи 1 бесплатно;
  • скидку предоставлять в процентах в зависимости от времени суток покупки.
Размеры таких скидок учитываются в составе внереализационных расходов или они только уменьшают сумму выручки от реализации?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! ЧП, УСН без НДС, налог 5%, учёт в КУДИР, сотруднице по больничному по беременности (30 нед.) выплатили из кассы на 500 000 рублей больше, чем начислено по б/л. Сотрудница вернула переплату в размере 500 000 рублей в кассу и заполнили ПКО на эту сумму.
  • Какой корреспондирующий счёт указать в ПКО?
  • Нужно ли заплатить налог при УСН (5%) от суммы переплаты?
  • Как в КУДИР отразить возврат переплаченной суммы?

Перейти к ответу

Вайцехович Жанна, 3 апреля 2014 в 09:15
Здравствуйте!

Я — ИП, занимаюсь специями и сухофруктами, закупаю товар в РФ. При выставлении счёт-фактуры для оплаты по безналу поставщик ставит 18%, товар на сумму 20 000 российских рублей. Нужно ли мне уплачивать НДС? Если да, то где, когда и куда?

Перейти к ответу

Наталья, 2 апреля 2014 в 12:14

Вернувшись к вопросу о выбытии ОС из уставного фонда и реализации его другой организации. Тогда подскажите, какие будут проводки в бухучёте? Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 2 апреля 2014 в 10:57

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с чего начать. Знакомый из Чехии хочет поставлять в РБ корма для животных (кошки, собаки), здесь будет осуществляться оптовая торговля этими кормами через ЧУП. С чего надо начинать? Какие документы надо собрать здесь и там? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Подскажите в такой ситуации.

ЧУП, работаем УСН с НДС. Наш сотрудник (водитель-экспедитор) был в командировке в Литве. По заданию руководства там ещё купил 4 колеса, которые мы должны будем продать другому юрлицу. Из документов мне привезли счёт-фактуру, форму FR0420, квитанцию об оплате. В документах как покупатель указан наш сотрудник. Помогите, пожалуйста, разобраться, как по учёту провести. Спасибо

Перейти к ответу

В организации ведётся суммированный учёт рабочего времени. Учётный период — 1 месяц. Работник хочет уйти в отпуск на 26 календарных дней. По графику, установленному в организации, они соответствуют 156 рабочим часам. Выплаты, включаемые в расчёт отпускных, за апрель 2013 года − март 2014 года равны 31 200 000 руб. В указанный период отработано 2 015 часов. Как определить размер отпускных?

Перейти к ответу

Наталья, 1 апреля 2014 в 09:29

Здравствуйте. В уставном фонде в качестве неденежного вклада числится автопогрузчик. Балансовая стоимость составляет 150 млн рублей. Амортизация — 31 млн рублей. Учредители хотят вывести ОС из уставного фонда и продать. Как это отразить в бухучёте? Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Черкасова Алла Геннадьевна, 1 апреля 2014 в 08:45
Заключён договор на строительно-монтажные работы по контактной сети троллейбуса между генподрядчиком и субподрядчиком Субподрядчик обязуется выполнить строительные работы и передать результат выполненных работ генподрядчику. Генподрядчик осуществляет поставку материалов и передаёт субподрядчику проектно-сметную документацию. Финансирование объекта: субвенции.

Что будет являться налоговой базой по НДС для субподрядчика: сумма выполненных строительных работ или сумма выполненных строительных работ с учётом полученных материалов от генподрядчика?

Перейти к ответу

Марина, 27 марта 2014 в 10:47

Татьяна, подскажите, пожалуйста. Оплата за работу в выходной, праздничный день, ночное время и за переработку считается от тарифной ставки (оклада) или от окончательного оклада с доплатой по контракту и за специфику труда? Какой нормативный документ это регулирует?

Перейти к ответу

Анна, 27 марта 2014 в 10:44

Здравствуйте! А если организация занимается производством мебели (пока только по РБ, распил и закупка материала в РБ). Штат 4 человека. Какую лучше? И возможна ли при УСН без НДС, когда ведётся кассовая книга?

Перейти к ответу

Светлана, 27 марта 2014 в 08:03
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, а то совсем запуталась. Водитель-международник едет в командировку. Не могу разобраться, как рассчитать количество ночей в каждом государстве для оплаты (без подтверждающих документов) за найм жилого помещения.
  • 05 марта — выезд из РБ;
  • 08 марта — транзит по Литве;
  • 09 марта — транзит по Польше;
  • 10 марта−17 марта — загрузка в Германии;
  • 18−19 марта — транзит по Польше;
  • 20 марта — приезд в РБ.

Суточные я указала: 4 дня по РБ, 1 день — Литва, 3 дня — Польша, 8 дней — Германия. А за найм не понимаю, сколько в каждом конкретном государстве. И ещё подскажите, какие документы водители-международники обязаны прикладывать к командировочному удостоверению? Путевой не предоставляют, копию паспорта о пересечении границ не предоставляют.

Перейти к ответу

Здравствуйте.

ИП на УСН с НДС оказал услуги ООО по реализации его продукции в Россию. Договор с российским контрагентом заключило ООО, а ИП выплатили агентское вознаграждение в размере 11 500 000 рублей за найденного клиента. Как ИП исчислить с этой суммы НДС для уплаты? Заранее благодарен.

Перейти к ответу

Собственником двух частных унитарных предприятий принято решение о безвозмездной передаче имущества от унитарного предприятия «А» к унитарному предприятию «Б» на общую сумму 50 000 000 рублей. Под имуществом понимаются: товары, оборудование и денежные средства, приобретенные в процессе деятельности унитарного предприятия «А». В решении собственника указано, что собственник изымает имущество из хозяйственного ведения унитарного предприятия «А» и передаёт в хозяйственное ведение унитарному предприятию «Б», указывая при этом, что передача имущества осуществляется не в порядке распределения прибыли».
  • Какие налоговые последствия влечёт такая передача для передающей и принимающей сторон, при условии, что предприятия применяют упрощённую систему налогообложения, унитарное предприятие «А» с уплатой налога на добавленную стоимость, а предприятие «Б» без его уплаты?
  • Влечёт ли такая передача уплату подоходного налога для собственника этих двух предприятий, как для физического лица?

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна.
ИП — мой брат, ЕН, работает год с физ. лицами. Интернет-магазин, торговля по образцам (делает сувенирную продукцию), материал для изготовления закупается у нас в Беларуси (документы, сертификаты есть), в дополнение заказывался сопутствующий товар (коробочки краски) из Китая, с инвойсами и декларацией, растамаживался.
  • Надо ли платить дополнительно к ЕН ещё НДС?
  • Имеет ли право ИП продавать в интернет-магазине товар, заказанный за границей, если у него открыто «торговля по образцам»? Если нет, то что делать, будет штраф или можно как-то дополнить деятельность? Или помимо одного налога нужно платить ещё одну ставку за другой вид торговли? В основном заказы отправляются наложенным платежом, но (!) более, чем полгода переводы от наложенного платежа получались на почте как физлицо (при этом эти денежные суммы не фиксировались бланками строгой отчётности), только в этом году заключили договор с почтой, теперь всё приходит на р/с. Наличными забирались лишь пару раз в месяц заказы менее чем на 150 000 рублей. С этого года брат приобрёл квитанции о принятии налички. Стал выдавать. Ведёт журнал БСО.
  • Будет ли всё-таки штраф за это? Нужно ли вести журнал доходов и расходов? Может, ещё что-то нужно вести из журналов / книг?
Платит ставку ЕН + отчисляет в ФСЗН. Вычитала ещё про Страховой взнос. Нужно ли его платить?
Буду очень благодарна за помощь, чувствую, что как-то неправильно у брата всё оформлено, хочется помочь, а не знаю всех нюансов.
Что-то я запуталась с бланками. Подскажите пожалуйста, правильно ли я поняла, что квитанция о принятии наличных средств заполняется при покупателе и розовая часть отдается покупателю, бирюзовая нам? Теперь КО-1, приходный-кассовый ордер, заполняется на всю выручку наличную за день, если не были покупателям выписаны квитанции о принятии денежных средств. и после заполнения приходный-кассового ордера, денежку нужно нести в банк на свой р/с?

Буду очень благодарна за разъяснения.

Перейти к ответу

Татьяна, 25 марта 2014 в 00:05
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Спасибо, что помогаете, делитесь своими знаниями.
Вопрос: правильно ли я рассуждаю? Услуга по перевозке груза в рос. руб. Составляем акт в рос. руб. на сумму 71 000 рос. руб. (по курсу на дату составления акта это составляет 20 377 000 бел. руб.).

Оплата поступила через месяц — 71 000 росс. руб. (по курсу в бел. руб. — 19 915 500), разница — 461 500 бел. руб. (это курсовая разница, т.е. наш убыток. Отражаем Д-т 91.2 К-т 62.1. И эта сумма отражается в декларации по налогу на прибыль как внереализационные расходы. И как быть, если заказчик не оплатил услугу, а нужно рассчитывать НДС и рассчитывать налог на прибыль?

Перейти к ответу

Алена, 21 марта 2014 в 14:52

Здравствуйте! Помогите разобраться. На фирме УСН без НДС, учёт в КУДиР. Как я правильно понимаю, учёт расходов не ведётся. Будет ли правомерно купить по безналичному расчёту абонемент в бассейн учредителю или это будет расценено как его доход и нужно уплачивать подоходный, ФЗСН, «Белгосстрах» с этой суммы? Нужно ли решение других учредителей на покупку абонемента для одного из учредителей, и, если, к примеру, всем учредителям будет куплен абонемент, решение надо какое-то?

Перейти к ответу

Ярослав, 21 марта 2014 в 10:34
Подскажите, самому разобраться «тямы» не хватает. Интернет-магазин, розничная торговля в сети интернет (ОКВЭД 52.61.2), но продаю не только свой товар, но и товар предпринимателей, заключивших договор на продажу их товара и доставку от продавца (предпринимателя) к покупателю. Мой доход — абонплата по договору (есть несколько тарифов) и плата за доставку товара покупателю (64.12).

Так вот, не могу понять, под какой ОКВЭД подпадают отношения с предпринимателями? Или несколько ИП, не имеющих своего магазина (я им оказываю помощь в совместной закупке товара и реализацию посредством своего интернет-магазина)? Код ОКВЭД и форма налогообложения?

Перейти к ответу

Ольга, 21 марта 2014 в 09:39
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, работник направлен в командировку в Литву, оформил медицинскую страховку на год в долларах. Мы хотим ему возместить страховку в бел. руб. По какому курсу мы можем её возместить: по курсу, который прописан в страховом полисе, по курсу на дату отчёта или по курсу на дату выдачи аванса? И когда мы можем возместить, ведь документ у нас должен быть в оригинале, а страховка годовая, т.е. он может ещё год с ней ездить в командировки?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! У нас ЧУП, вид деятельности — розничная торговля. ОСН. Хотим осуществлять услуги по монтажу и сервисному обслуживанию газового отопительного оборудования. Подскажите, пожалуйста, как правильно документально оформлять оказанные нами услуги?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Вопрос касается страхования автотранспорта. Правильно ли я понимаю, что в расходах по страхованию в бухгалтерском учёте следует использовать счёт 97 с ежемесячным списанием в состав затрат?

А каким образом следует учитывать расходы по страхованию, если водителю выдали валюту на командировочные расходы, по приезду он сдал авансовый отчёт, где отражены расходы на страхования автотранспорта на 1 год?

Перейти к ответу

Татьяна Николаевна, 20 марта 2014 в 10:47
Добрый день, Татьяна Сергеевна! У нас в организации увольняется сотрудник 01.04.14. Принята на работу 01.10.11. Нужно выплатить компенсацию. За этот период был отпуск 25 к. дн. (с 01.10.11 по 25.10.12) за 2011 г. и 25 к. дн. с 07.11.13 по 02.12.13 за 2012 г. Других отпусков у человека не было. Помогите правильно рассчитать количество дней для компенсации. Мой расчёт:
  • 2011 г. — 92 дня;
  • 2012 г. — 366 дней;
  • 2013 г. — 365 дней;
  • 2014 г. — 91 день.
Складываю: 92 + 366 + 365 + 91 = 914 / 29,7 = 30,7. Округляю до 31 мес.: 31 мес × (25 к. дн. отпуска / 12) = 65 дней. Отнимаю от этого количества отпуск за 2011 и 2012, т.е. 50 к. дн. 65 - 50 = 15 дней. Столько получается для выплаты компенсации?
Но главный бухгалтер утверждает, что для компенсации нужно считать 13 к. дн., т.к. за два полных года работы было использовано два полных отпуска, значит, берётся только не полный рабочий год и, соответственно, получается 183 к. дн. с 01.10.13 по 01.04.14 или 6 полн. месяцев. Но ведь мы предоставляли отпуск человеку 07.11.13 за период с 01.10.12 по 30.09.13, т.е. им отработано уже больше 1-го полного рабочего года (1 год 1 месяц— октябрь и 6 дней ноября). А это я считаю как минимум 1,5 дня для компенсации при увольнении!?

Подскажите, чей расчёт правилен и за сколько дней всё же мы должны выплатить компенсацию (13 или 15)? Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте. ООО, автошкола. УСН без НДС. Срок обучения 90−95 дней, оплата за обучение поступает в течение периода обучения частями (4 платежа).

Подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать выручку автошколы и отразить её в книге УД и Р при УСН в 2014 году в связи с введением п. 18 ст. 100 Закона РБ от 31.12.2013 №96-3 (день оказания услуг в сфере образования при сроке более 60-ти дней признаётся последний день месяца оказания таких услуг)?

Перейти к ответу

Людмила, 19 марта 2014 в 10:51
Добрый день! Подскажите, на данный момент у меня оптовая торговля ОСН с НДС. Есть возможность поучаствовать на аукционе и взять в аренду землю в центре города под летнее кафе на сезон.
  • Могу ли я осуществлять деятельность по розничной торговле и общепиту и применять ОСН с НДС? Или надо вести раздельный учёт?
  • Могу ли я вместе с ОСН с НДС применять УСН без НДС?
  • Могу ли я делать любую наценку на товар даже до 200% или есть ограничения (в продаже будет пиво, квас, чипсы, сухарики и др. бакалея)?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

игорь, 19 марта 2014 в 08:47
Добрый день!
Организация. ОСН. Подскажите, как быть в 1С с проводкой по начислению Налога на прибыль в случаях:
  • Январь, февраль, март и т.д. — убыток. Значит, проводку не делаю. Жду пока появится прибыль?
  • Если каждый месяц в году убыточный, то проводка по начислению Налога вообще не делается?
  • Если январь — прибыль, февраль — убыток, март — прибыль и т.д. Итоговый за год результат — прибыль. Значит, проводки делаю ежемесячно (или с «+», или с «-»). В суммарном итоге за год должна быть Д-т 99 К-т 68 сумма с «+».
  • Условия берем п. 2, но итоговый за год результат — убыток. Здесь непонятно. В суммарном итоге за год получается Д-т 99 К-т 68 сумма с «-». Надо ли так оставлять? Что делать?

Спасибо за ответы.

Перейти к ответу

Антон, 19 марта 2014 в 00:47

Добрый день! Как часто можно менять систему налогообложения? Сегодня, предположим, «упрощёнка», завтра хочу платить единый налог, через месяц пойму, что мне «упрощёнка» более выгодна. Спасибо.

Перейти к ответу

Антон, 19 марта 2014 в 00:25
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Хочу заняться транспортно-экспедиционной деятельностью и не могу разобраться с налогообложением. Ранее Вы мне говорили, что я могу применять упрощенную систему налогообложения, пять процентов без НДС. Предположим, что клиент мне заплатил € 1 950. Я для этого клиента нашёл транспорт за € 1 450. То есть у меня получается доход € 500. С данной суммы я заплачу налог в размере пяти процентов, что составит € 25.

Подскажите, пожалуйста, все ли это налоги, которые я должен заплатить? Может нужно ещё платить подоходный или ещё какие-либо налоги? Благодарю за помощь.

Перейти к ответу

Организация. ОСН. По итогам за 2011 г. и за 2012 г. получила убыток. По итогам 2013 г. сработала в прибыль. Организация не переносила сумму убытка на следующие годы. Вопросы:
  • Необходимо ли ежемесячно составлять проводку по начислению налога на прибыль в случае ежемесячного убытка?
  • Если проводка (п. 1) не делалась в 2011−2012 гг., то какими записями в учёте исправить ситуацию в 2013 г.? Если это будут проводки, то какие?
  • Необходимо ли в бухгалтерском учёте начислять отложенный налоговый актив, если организация пока не переносит убытки на след. годы?
  • Какие должны быть мои действия в учёте, исправлении отчётности и т.д., чтобы организация могла перенести убыток 2011−2012 гг. на 2013 г.?
  • Для перенесения убытков на следующие годы и начисления ОНА берётся любая сумма убытка (в пределах суммы убытка) или нужно переносить всю сумму убытка (с начислением на неё ОНА), а далее уже по желанию списывать всю сумму или часть?
  • Если п. 4 невозможен, то остаётся вариант — перенесение убытков на 2014 г., для чего начисляется отложенный налоговый актив и делаются корректирующие проводки в 2013 г.:
  • Д-т 99, К-т 90.9, 100 «сторно» на сумму убытка;
  • Д-т 09, К-т 99, 100 × 18% = 18;
  • Д-т 84, К-т 99, (100-18) «сторно».

Спасибо большое.

Перейти к ответу

Анастасия, 18 марта 2014 в 09:29
Добрый день, Татьяна. Скажите, пожалуйста, использование электронных ТТН и ТН является правом или обязанностью? То есть обязательно ли осуществлять переход на электронные ТТН и ТН?

Спасибо.

Перейти к ответу

Тамара, 18 марта 2014 в 00:42

Российская компания предоставила займ ИП в российских рублях. Пришло время возвращать, а на ИП денег нет. Может ли ИП наличными вернуть (чтоб не менять, не класть на р/с и не покупать российские рубли)? И какие подтверждающие документы нужны? Какой налог и сколько надо платить на проценты по займу?

Перейти к ответу

Марина, 17 марта 2014 в 23:08

Татьяна, я не до конца сформулировала свой вопрос № 1843 (откроется в новом окне — прим. ред.). Если мы эти запчасти оприходуем, нужно ли нам платить ввозной НДС по этому товару и сдавать стат. отчётность (так как стоимость запчастей составляет € 2 400)? И ещё эти запчасти приобретались для ремонта другого автомобиля.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! ЧУП, ОСН. Юр. адрес — квартира учредителя. Является ли данная квартира объектом налогообложения налогом на недвижимость?

Перейти к ответу

Марина, 17 марта 2014 в 11:51

Организация занимается грузоперевозками. Водителя отправили в рейс в Смоленск. Там он приобрёл запчасти для автомобиля за наличный расчёт. Предоставил чек и копию чека в российских рублях. Можно ли ему их возместить?

Перейти к ответу

Елена, 16 марта 2014 в 15:22

Подскажите, пожалуйста. Мы ЧТУП при УСН без НДС, мы планируем заниматься торговлей по образцам без торгового объекта через сторонние сайты. Нам надо в установленном порядке получить право на администрирование доменного имени этого сайта, сайт не наш, там торгуют много других пользователей? Нам надо все места продажи в интернете регистрировать в торговом реестре РБ? Нам надо подавать данные в налоговую о том, что мы занимаемся розничной торговлей по образцам без торгового объекта? Нужен ли нам КСА, если мы заключим договор с почтой и вся выручка будет поступать прямо на наш расчётный счёт в банке? Огромное спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть ЧУП, УСН без НДС, хочу торговать по образцам через интернет-порталы с заключением с ними договора, раньше работали в розницу, закрыли магазин.

Как организовать правильно документально торговлю по образцам? Надо ли информировать налоговую, что торгуешь по образцам без торгового объекта, достаточно ли заключить договор с сайтом, с почтой и с банком? Огромное спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 15 марта 2014 в 18:52

Здравствуйте. Подскажите. Мы ЧУП, УСН без НДС, планируем ввезти товар с РФ. Hадо нам уплачивать ввозной налог? Спасибо большое.

Перейти к ответу

Наташа, 14 марта 2014 в 14:55
ИП при УСН 3% с НДС (изготовление мебели), учёт в КУДиР. Учёт по оплате. Наёмных работников нет.
Подскажите, пожалуйста:
  • Если на 17 марта приходится 60 дней по НДС (а нам ещё не оплатили), то как мы должны поступить с этим НДС? И что делать с НДС, когда они нам оплатят?
  • Если исчисленный НДС больше вычетов, то мы должны его оплатить (например, за 1 квартал, то оплата в апреле), а потом этот оплаченный НДС по налоговой декларации идёт как наш вычет или уже всё оплатили и забыли?
  • Работаем по оплате. Как быть, если в марте сделали 100% предоплату, а отгрузили в апреле: эта предоплата увеличит налогооблагаемую базу по УСН или нет? И когда считать исчисленный НДС: при оплате (предоплате) или при отгрузге?

Большое спасибо!

Перейти к ответу

Екатерина, 14 марта 2014 в 13:09
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, правильно ли рассчитан б/л при суммированном учёте рабочего времени
Больничный по уходу за больным членом семьи (ребенком 2006 г. р.) с 04.03.2014 г. по 08.03.2014 г. — 5 календарных дней.
Фактический заработок за 6 м-в:
  • сентябрь 2013 г. — 1 464 790;
  • октябрь 2013 г. — 2 213 700 с 01.10.2013г. увеличена ставка 1-го разряда;
  • ноябрь 2013 г. — 2 213 700;
  • декабрь 2013 г. — 2 213 700;
  • январь 2014 г. — 2 213 700;
  • февраль 2014 г. — 2 213 700.
Итого: 12 533 290 рублей. Итого календарных дней — 181 (30+31+30+31+31+28). Среднедневной заработок = 69 245 рублей (12533290/181). Начислено по б/л за 5 календарных дней 100% — 346 225 рублей (69 245 рублей × 5 к.д.).
  • Нужно ли рассчитывать поправочные коэффициенты в связи с увеличением ставки 1-го разряда в октябре?
  • При суммированном учёте рабочего времени оплата труда может производиться по должностному окладу или только по часовой тарифной ставке?

Перейти к ответу

Наталья, 14 марта 2014 в 09:13

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: организация занимается оптовой торговлей, в середине 2013 г. приобрела кассовый аппарат и начала дополнительно осуществлять деятельность по розничной торговле по образцам вне торгового объекта. Нужно ли вносить дополнения в учётную политику за 2013 год или можно учесть это уже в учётной политике за 2014 год? Спасибо!

Перейти к ответу

Наталья, 13 марта 2014 в 11:32
ИП, общая система налогообложения. Подскажите:
  • При внесении в книгу доходов и расходов оплаты за получение ТТН, вносится сразу вся сумма на момент получения ТТН или рассчитывается по использованным за отчётный период?
  • К какому виду расходов относятся комиссии банка за покупку валюты, пользование клиент-банком и т.д.?
  • Что значит указывать вид расходов в книге доходов и расходов?

Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Лана, 13 марта 2014 в 11:27

Подскажите, пожалуйста, в какую графу книги кассира следует вносить заработную плату, выданную из выручки?

Перейти к ответу

Татьяна, здравствуйте ещё раз. Благодарю вас за ответ, но у меня ещё осталось непонимание. К сожалению, я не знаю расшифровок «Учёт ОС и НМА (так же при наличии) — карточки». Немного поясню: у меня физкультурно-оздоровительная деятельность, оплата наличными через КСА. Я слышала, что у меня должны быть прописаны тарифные ставки для расчёта з/п и штатное расписание. Не подскажете, где взять формы? Ещё раз с благодарностью.

Перейти к ответу

Людмила, 12 марта 2014 в 13:01

Добрый день, Татьяна Сергеевна. Помогите ещё с таким вопросом. У меня ОСН с НДС (ЧТУП). Я каждый месяц закрывала, но не выводила на печать оборотно-сальдовую ведомости, анализы и карточки счетов. Можно в конце года это сделать за каждый месяц или достаточно раз в год? И как всё-таки правильно всё оформлять?

Перейти к ответу

Здравствуйте. ИП на УСН с НДС осуществляет оптовую торговлю запчастями. Разово оказал посреднические услуги юридическому лицу по реализации его продукции и получил агентское вознаграждение в размере 10 млн рублей. Как в этом случае быть с уплатой налогов, в частности, с НДС?

Перейти к ответу

Юлия, 12 марта 2014 в 09:59
Здравствуйте!
ИП на УСН, оказание услуг, работников нет. Используются БСО (квитанции) в небольших количествах.
  • Обязательно ли ежегодно проводить инвентаризацию БСО, если в этом нет смысла (т.к. движение БСО отражено в книге учета БСО и есть ежемесячные акты на списание БСО)?
  • Если надо, то предусмотрена ли ответственность за отсутствие инвентаризаций БСО?
  • Каким документом регламентируется инвентаризация БСО (форма акта и т.п.)?
    Спасибо.

Перейти к ответу

Александра, 11 марта 2014 в 22:56
Здравствуйте, Татьяна! Недавно я Вам задавала вопрос насчёт больничного по беременности и родам. Спасибо большое за ответ! При расчёте возник ещё вопрос. Сотрудница была устроена на полставки по декабрь включительно, с января месяца переведена на полную ставку. Больничный открыт с 7 марта, следовательно, в расчёт я должна брать последние 6 месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Но в сентябре она была в трудовом отпуске и оставшиеся дни брала на свой счёт, т.е. в сентябре нет ни одного рабочего дня.

Таким образом, при расчёте среднедневного заработка сентябрь я учитывать не могу. Как мне правильно поступить: брать в расчёт последние 5 месяцев и, соответственно, делить на пять или брать начисления августа вместо сентября? И ещё: как я поняла, выплатить начисленную сумму я должна в ближайшую выплату з/п, а оплату за дни, отработанные в марте, также необходимо выплатить в этот же срок?

Перейти к ответу