Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Оксана, 11 марта 2014 в 22:06
Здравствуйте, Татьяна.

Помогите, пожалуйста, разобраться в основах, так сказать. Я зарегистрировала ЧУП по оказанию услуг. Однако пока не могу в силу финансовых соображений пригласить на работу бухгалтера. Не могли бы вы по пунктам перечислить мне ту необходимую документацию, которую я должна иметь и вести. Численность работников пока 4 человека. Работаю по УСН. Заранее благодарна.

Перейти к ответу

Марина, 11 марта 2014 в 21:41

Здравствуйте. Наша организация находится на УСН без НДС с ведением книги доходов и расходов. Нужно ли нам сдавать в 2014 году годовой баланс за 2013 год? Если нет, можно ли ссылку на нормативный документ?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.

Организация, ОСН. Занимаемся международными грузоперевозками. В январе 2013 наша организация получила лицензию на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта. Согласно Декрету №6 от 07.05.2012 госпошлина за выдачу лицензии не уплачивалась. Как правильно следовало отразить в учёте получение лицензии? И следует ли начислять амортизацию?

Перейти к ответу

ИП, использую УСН, оказываю услуги образования по классификатору: «80424 Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включённое в другие группировки».
Оплату принимаю только на р/с. Клиент хочет заказать услугу, для этого он делает предоплату (обычно 50% стоимости услуги), после выполнения заказа уведомляю клиента о том, что работа готова и он оплачивает остальную часть. Высылаю работу на следующий день после зачисления оплаты на р/с (когда приходит реестр, использую интернет-клиент).
Вопрос в следующем: не могу разобраться, как правильно заполнять Книгу доходов и расходов? Как понимаю, заполнять нужно только п.2 ч. 2 книги и переносить в часть 1. Только не очень понятно, как это заполнить в книге.
Есть ещё момент: когда деньги приходят в последний день отчётного периода, получается, что отгрузку делаю в этот же день либо на следующий, но уже в другом отчётном периоде, и тогда надо заполнять п.1 ч. 2. Тоже неясно, как это оформить в книге.
Кроме разноски сумм предоплаты и отгрузки, неясно, что писать в графе 2, а именно «Лицо, которому реализуется товар (работа, услуга)…» и в графах 6, 8 «Наименование документа…». И ещё попутно вопросы:
  • Нужно ли с каждым клиентом заключать договор об оказании услуг?
  • Нужно ли с каждым клиентом подписывать акт выполненных работ?

Перейти к ответу

Людмила, 7 марта 2014 в 12:12
Добрый день!

Помогите с таким вопросом: у нас ЧТУП (ОСН с НДС), импорт. Хотим сделать себе сайт. Может ли резидент РБ (разработчик сайта) заключить договор не с нами, а с нашим польским партнёром (он согласен оплачивать за нас рекламу) на разработку и оплату для нас сайта? У разработчика сайта УСН 5%, имеет ли он права работать с нерезидентом РБ (Польша) и получать на валютный счёт валюту, потом, соответственно, менять её на белорусские рубли?

Перейти к ответу

Марина, 6 марта 2014 в 22:15

Здравствуйте. Наша организация занимается транспортными услугами. Водитель с 16.02.2014 по 17.02.2014 ездил в Смоленск. Подскажите, как ему рассчитать разъездной характер работ, если в путевом листе и накладной нет никаких дат и времени, когда он пересекал границу? Как возместить жильё без подтверждающих документов, за 1 или 2 дня? От какой суммы их считать?

Перейти к ответу

Сергей, 5 марта 2014 в 14:03
Здравствуйте.
Может ли ИП покупать за наличные товар (мобильные телефоны и аксессуары к ним) в РФ и продавать их через интернет и торговый объект в РБ? Если да, то какие документы необходимы для этого? ТТН, счёт-фактуры? Какая форма налогообложения должна быть? Как быть с НДС, если товар куплен без НДС?

Спасибо.

Перейти к ответу

Игорь, 5 марта 2014 в 12:55
Добрый день!
Организация, ОСН. Заключены договора по продвижению сайта в белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте. По условиям договора мы должны оплачивать услугу на условиях предоплаты до 6-го числа месяца (марта) за месяц (март) по курсу НБ на дату оплаты. Акт выставляют за месяц 31.03.2014 г. Будет ли суммовая разница в следующих вариантах:
  • Оплатили в любых числах до 6-ого марта?
  • Оплатили после 6-го марта, но до 31.03.2014 г.?
  • Оплатили после 31.03.2014 г.?
  • Если не оплатили до 6-го марта, то акт, выставленный 31.03.2014 г., проводить в учёте в белорусских рублях по курсу НБ. На какую дату?

Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 5 марта 2014 в 10:16
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
ИП при УСН 3% с НДС (изготовление мебели) учёт в КУДиР. На своём микроавтобусе развожу заказы юр. лицам. Путевой веду в произвольной форме.
  • На сколько дней может заводиться путевой лист?
  • Каким постановлением это регулируется?

Спасибо.

Перейти к ответу

Юлия, 4 марта 2014 в 15:38
Здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста, в решении такого вопроса.
Я вожу товар из РФ по документам, расчёт через р/с, они предоставляют мне все документы, но выписаны они на юр. адрес, а не на торговую точку. Нужно ли мне покупать накладные для перевода товара с адреса на адрес? И если да, то как заполнять, ведь накладные у меня в российских рублях?

Ну вот как-то так. Заранее благодарна.

Перейти к ответу

Марина Сергеевна, 4 марта 2014 в 10:39

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Если вести книгу кассира в электронном виде, нужно печатать каждый день по строчке или можно за какой-то период?

Перейти к ответу

Артём, 3 марта 2014 в 15:42

День добрый. Подскажите, пожалуйста, должен ли я вести бух. учёт, если я ЧУП при УСН 5% без НДС или мне можно вести книгу учёта доходов и расходов?

Перейти к ответу

Аноним, 3 марта 2014 в 11:30

Добрый день. Какая сейчас ставка единого налога? Фото- и видеосъёмка.

Перейти к ответу

Ирина, 1 марта 2014 в 14:19
Спасибо большое за ответ. К вопросу № 1801 (откроется в новом окне — прим. ред.).

Я открыла р/с, подскажите, пожалуйста, нужно ли мне в этом случае выписывать ПКО или достаточно документа (выписки) из банка? В КУДИР при заполнении достаточно будет внести номер выписки или ПКО с приложением выписки из банка? Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!
Татьяна Сергеевна, возвращаюсь к вопросу № 1811 (откроется в новом окне — прим. ред.) о налоговом вычете, а именно к первой его части. Наша организация в 2013 г. вычеты работнику предоставила, а получается, не должна была. Каковы сейчас наши действия, т.к. подоходный налог недоплачен? Мы пересчитали его и уплатим в марте этого месяца вместе с перечислениями по з/пл и соответственно с подоходным за февраль. Заработная плата у работника будет очень маленькая. Вопросы:
  • Должны ли мы как-то выделить в назначении платёжного поручения эту сумму недоплаченного подоходного?
  • Должны ли мы уведомить об этом налогового инспектора?
  • И как быть с карточкой по подоходному налогу сотрудника в КУДиР? Мы ведём её в электронном виде, нужно ли делать исправления, как должно было бы быть в 2013 или уже ничего не исправлять?

Перейти к ответу

Анна Михайловна, 28 февраля 2014 в 09:47
Добрый день!

Организация на УСН 3%, НДС не платим. Юрлицо (оно же один из учредителей, если это важно) передало нам безвозмездно по ТН ноутбук (стоимость 5 350 000 с НДС). Помогите, пожалуйста, расписать по проводкам и посчитать налоги.

Перейти к ответу

Нина, 27 февраля 2014 в 12:46

Здравствуйте. ИП, УСН без НДС. Учёт в книге ДиР. Есть ли изменения в расчёте курсовых в 2014 году по сравнению с прошлым годом?

Перейти к ответу

Алеся, 27 февраля 2014 в 08:08

Здравствуйте! Я — ИП, вид деятельности — розничная торговля по образцам (УСН). Могу ли я с данным видом деятельности заключить договор с фирмой на оказание услуг по рекрутингу и подбору персонала? Оплата за работу будет переводиться на расчётный счёт и налог будет оплачиваться с этого дохода. Или мне надо прописывать второй код деятельности (розничной торговлей я тоже занимаюсь)? Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 27 февраля 2014 в 00:37
Подскажите, пожалуйста, имеет ли право на стандартный налоговый вычет работник (имеет основное место работы):
  • Имеющий ребёнка 19-ти лет, который получает второе профессионально-техническое образование в колледже (первое профессионально-техническое образование получил в ПТУ, всё подтверждено справками)?
  • Имеющий ребёнка до 3-х лет, но не состоящий в браке со своей гражданской женой? При этом у него есть свидетельство рождении ребенка и об установлении отцовства, где матерью ребёнка является его гражданская супруга, которая на данный момент находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком.

Спасибо!

Перейти к ответу

Марина, 26 февраля 2014 в 12:08
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста!
ИП при УСН 5% без НДС, учет в КУДиР. Розничная торговля на рынках, нет наёмных рабочих.
  • Начали свою деятельность в 4 кв. 2013 г. В КУДиР в части 2 записывать на первом листе или отсчитать, где должен был бы быть 4 квартал (если бы вели учёт весь год)?
  • Ежемесячно списываем БСО. Надо ли это списание записывать в книгу по учёту БСО (если да, то как)?
  • Надо ли проводить инвентаризацию БСО? И как часто?
  • Как заполнить декларацию по взносам в ФСЗН на себя? Платили в октябре 2013 г., ноябре 2013 г., а за декабрь оплатили 8 января 2014 г. В декларации заполнить только октябрь и ноябрь или ещё и декабрь?

Перейти к ответу

Игорь, 26 февраля 2014 в 10:26
Добрый день!
Организация. ОСН. Работаем по отгрузке. Подскажите, при списании дебиторской задолженности, когда прошли сроки исковой давности, что делать с НДС, ранее уплаченным по отгрузке? На примере: в 2010 г. Д-т 62 К-т 90/1  120, Д-т 90/2 К-т 68 20. Какими проводками провести в 2013 г.:
  • Д-т 90/7 К-т 62  120;
  • Д-т 90/7 К-т 62  120 и Д-т 90/2 К-т 68 «сторно» 20;
  • Д-т 90/7 К-т 62 100;
  • Иной вариант?

Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 26 февраля 2014 в 09:50
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.

Если мы работаем в 1С 7.7, то при продаже валюты некоторые операции вводим вручную. Скажите, нужно ли каждый раз при продаже отражать финансовый результат?

Перейти к ответу

Игорь, 25 февраля 2014 в 15:41
Добрый день!
Организация. ОСН. Как списать дебиторскую задолженность в 2013-2014 гг., когда прошли сроки исковой давности (3 года) и не было никаких движений в течение данного срока, которые могли бы продлить данный срок (ни актов сверки, ни претензий и т.д.):
  • Необходимо ли доказывать факт безнадёжности взыскания в 2013-2014 гг.?
  • Учитываются ли при налогообложении прибыли убытки от списания дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности и по которой мы не принимали никаких мер по взысканию?
  • Можно ли списать деб. задолженность за счёт прибыли, не участвующей в налогообложении?

Спасибо.

Перейти к ответу

Екатерина, 25 февраля 2014 в 10:11
Добрый день!
Мы — вновь создавшийся ЧТУП. Вид деятельности — розничная торговля на рынках города пром. товаром. Численность работников до 10 человек, планируемая выручка в месяц — 50 000 000.
  • Подскажите, по какой системе налогообложения лучше работать: ОСН, УСН с НДС,УСН без НДС?
  • Если УСН, то какая ставка налога — 3% или 5%?
  • При закупке товара из РФ нужно ли уплачивать ввозной налог? Если да, то по какой ставке и от какой суммы?
  • Какие разделы в КУДиРе для нашего случая нужно вести?

Перейти к ответу

Виктория Николаевна, 25 февраля 2014 в 09:52
Добрый день.

Помогите подсчитать командировочные: работника отправили в командировку на 3 дня, никаких документов, подтверждающих оплату жилья, нет. Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 24 февраля 2014 в 11:20
Здравствуйте, Татьяна!
Мы ООО (УСН без НДС), сдаём помещение в аренду ЧТУП по ОНО. Договоры на оказание коммунальных услуг и электроэнергию заключены тройственные, т.е. ЧТУП платит напрямую, минуя наш расчётный счёт. Обязано ли ООО дублировать с/ф на услуги с выделением НДС, если (повторюсь) денежные средства поступают непосредственно на р/с организаций, оказываемых услуги, а с/ф выписываются на владельцев помещения ООО? Все с/ф получает и хранит у себя ЧТУП.

Заранее благодарна.

Перейти к ответу

Михаил Александрович, 24 февраля 2014 в 09:50

К вопросу № 1796 (откроется в новом окне — прим. ред.). Получается, нужно указывать всю сумму по накладной, а не разницу, с которой мы заплатили 3%? Я что-то запутался.

Перейти к ответу

Татьяна, 23 февраля 2014 в 13:50
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.

Работник увольняется. Требует справку о подоходном налоге для предоставления в другую организацию. Подскажите, где найти эту форму справки и для чего она нужна? Принимая на работу, мы такой справки не требовали.

Перейти к ответу

Ирина, 22 февраля 2014 в 16:25
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.
Я — ИП (торговля по образцам), работаю без КА, т.к. наличные не принимаю. Посылки отправляю через почту, наложенным платежом.
  • Как в таком случае я должна принимать оплату за товар?
  • Имею ли я права самостоятельно получать переводы от почты? И как их правильно оформить в КУДиР? Или нужно открывать р/с (и принимать деньги от почты на него)?
  • Слышала про авансовую книгу (договор заключается непосредственно с «Белпочтой»), обязательно ли это и возможен ли такой вариант?

Спасибо.

Перейти к ответу

Василий, 22 февраля 2014 в 10:25

Здравствуйте. У меня ЧТУП, магазин закрыт на ремонт уже целый год, остались остатки продовольственных товаров (испортились). Как правильно их списать?

Перейти к ответу

Марина, 21 февраля 2014 в 22:07
Подскажите, пожалуйста!
  • ЖСПК хочет возобновить свою хозяйственную деятельность. Какие налоги с з/п председателя (пенсионер) и гл. бухгалтера (есть основное место работы) надо платить?
  • Если откроем р/с, то можем ли мы взносы принимать наличными ден. средствами по ПКО и расходовать по РКО, а оставшуюся часть сдавать на р/с? Или членские взносы должны вносить сразу на р/с?
  • Какими документами регламентируется деятельность и бух. учёт ЖСПК?

Перейти к ответу

Полина, 20 февраля 2014 в 16:06
Добрый день! Открыли ЧУП, розничная продажа по образцам по УСН без НДС.
  • Имеем ли мы право при уплате налога из выручки минусовать затраты на приобретение товара, затраты на оплату труда, затраты на аренду и коммунальные платежи?
  • Выплачивается ли заработная плата ЧУП (если он является директором и бухгалтером) либо его заработная плата — это прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты всех налогов?
  • Как можно снять с расчётного счёта деньги ЧУП после уплаты всех налогов?

Перейти к ответу

Виктория Николаевна, 20 февраля 2014 в 14:01
Здравствуйте. Подскажите:
  • Нужно ли списывать материалы, купленные по чеку и вошедшие в «процентовку»?
  • Как оприходовать газовую плиту, триммер и бороздодел, если они приобретены для запчастей?

Перейти к ответу

Михаил Александрович, 20 февраля 2014 в 09:51

Здравствуйте. Не могу правильно заполнить КУДиР за 2012 г. Фирма занимается электромонтажными работами. Но один раз продали товар, который купили для себя. В каком разделе нужно отражать и как правильно это сделать?

Перейти к ответу

Елена, 19 февраля 2014 в 12:45
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, за что можно дать премию руководителю коммерческой организации и в каком размере, чтобы отнести её на себестоимость? Если можно, ссылку на нормативные документы. Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 19 февраля 2014 в 10:17
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста!

Моя мама — ИП при УСН без НДС (розничная торговля автозапчастями), учёт в КУДиР. Она планирует закрыть своё ИП. У меня тоже ИП при УСН без НДС (розничная торговля автозапчастями), учёт в КУДиР. Как оформить передачу товара (безвозмездно) от неё ко мне?

Перейти к ответу

Елена, 19 февраля 2014 в 09:30
  • Подскажите, пожалуйста, как быть, если организация, в которую командирован работник, не имеет печати и штампа (например, церковь) для отметки в командировочном удостоверении?
  • Обязательно ли для заполнения наименование организации, куда командирован работник, в командировочном удостоверении или достаточно названия города?

Спасибо.

Перейти к ответу

Юлия, 18 февраля 2014 в 08:44
Здравствуйте, Татьяна! У нас частная организация и на работника пришло два исполнительных листа: первый лист по удержанию алиментов в размере 25% и второй — по удержанию образовавшейся задолженности по алиментам в размере 25%.

Имеем ли мы право по согласию работника удерживать 50% c заработной платы работника, если его заработная плата составляет 1 757 700 белорусских рублей или же за ним должен оставаться какой-то БПМ?

Перейти к ответу

Применяем УСН без НДС 3% и 5%. Нужно ли коммерческой микроорганизации составлять и сдавать бухгалтерский баланс в ИМНС?

Перейти к ответу

Александра, 18 февраля 2014 в 00:01
Татьяна Сергеевна, здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить декретный отпуск: девушка работает на полставки (основное место работы), фирма менее 10 человек. Предположительно в декретный отпуск она пойдёт с 8 марта. Необходимо заранее подготовить документы либо ждать, когда она принесёт больничный лист? Ранее декретный отпуск не оформляла, поэтому не знаю даже, с чего начать.

Перейти к ответу

Оксана, 17 февраля 2014 в 10:09

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть. Нам заказчики не заплатили деньги в этом месяце и нечем выплатить з/п. Можем мы как-то выставиться на них?

Перейти к ответу

Анна, 17 февраля 2014 в 09:53

Добрый день! Есть две вновь созданные организации: ЧУП (1 директор в штате, он же учредитель, ОСН) и ООО (3 человкека штат, УСН). Первое время не хотят начислять з/п. Пожалуйста, подскажите, можно ли не начислять з/п или можно ли не выплачивать её? Как долго и на основании каких нормативных актов? Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Екатерина, 17 февраля 2014 в 00:36
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Спасибо за ваши ответы на мои вопросы. Я по поводу вопроса № 1762 (откроется в новом окне — прим. ред.), ЧУП, УСН, 5% с ведением КУДиР. При заполнении отчёта 1мп (микро) 4 раздела «Финансовые результаты» стр.73 возникли следующие вопросы:
  • З/п, начисленная за декабарь 2013 г., но выданная (перечисленная на карточку) в январе 2014 г., не включается в с/с?
  • Подоходный налог, пенсионный, алименты, удержанные из начисленной з/п сотрудника и уплаченные (перечисленные), включаются в себестоимость?
  • Больничные по беременности и родам и временной нетрудоспособности включаются в себестоимость?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!
Подскажите, пожалуйста:
  • Для ИП-плательщиков УСН доходы от сдачи имущества в аренду являются внереализационными или доходами от реализации? В п. 3.15 ст. 128, п. 6.4. ст. 176 НК они названы как внереализационные, а в абзаце 3 части 6 пункта 2 ст. 288 НК данные доходы упомянуты в качестве доходов от реализации.
  • Являются ли доходами арендодателя (ИП на УСН) суммы, выплачиваемые арендатором арендодателю в возмещение расходов ИП-арендодателя на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, отопление, электроэнергия, телефонная связь и т.п.), учитывая, что данные суммы оплачиваются исключительно в размере фактических затрат арендатора на оплату данных услуг, потреблённых арендатором (см. абз. 3 подп. 5.1. пункта 5 ст. 176 НК и не вполне соответствующий ему абзац 3 части 6 пункта 2 ст. 288 НК)?

Спасибо!

Перейти к ответу

Татьяна, 11 февраля 2014 в 00:58
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Спасибо за ответы. Очень много полезного черпаю для себя. В Вашем примере нашла то, что никак не могу понять и наконец стало яснее, но остаётся непонятно, для чего делаем переоценку средств по курсу НБ? Где у нас отразятся -2 500? Объясню на примере. Это ваш пример:
  • 15.05.12 г. курс 270,5. Списаны российские рубли с валютного счёта для продажи 1000 × 270,5 = 27 050 016.
  • 05.12 г. курс 268 (НБ) делаем переоценку средств, отправленных на продажу:
1 000 × (270,5 - 268) = 2 500. Поступили белорусские рубли по курсу продажи 270 1 000 × 270 = 270 000.
  • Курсовая разница 1000 × (270 - 268) = 20 002 000. Идут во внереализационный доход.

Перейти к ответу

Рышкевич Елена Андреевна, 11 февраля 2014 в 00:57

Идёт налоговая проверка. Я являюсь директором ЧУП и имею ИП. Договор между ЧУП и ИП со стороны ЧУПа подписан директором. Является ли это нарушением? Какие возможны последствия?

Перейти к ответу

Виктор Петрович, 10 февраля 2014 в 09:29

Здравствуйте. У меня ЧСУП. Работаю по УСН с НДС. Веду книгу доходов и расходов и больше ничего. Отдельно подшит банк, приходные накладные. Вопрос: нужно ли вести ещё какие-то книги или оборотки?

Перейти к ответу

Татьяна, 10 февраля 2014 в 01:51
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Помогите разобраться с проводками и с составлением документов по продаже валюты. На расчётном счёте имеется 35 000 росс. руб. Делаем документы:
  • 16.04: делаем платёжное поручение на продажу валюты 35 000 (курс НБ 276,5). Д 57/3-К52 (выписка банка).
  • 17.04: банк зачислил по курсу 276,5 за минусом комиссии 9 658 145 (курс НБ 275). Д51-К57 (выписка банка).
  • 17.04: (276,5 - 275) × 35 000 = 52 500 — это курсовая разница (наш доход). Д57.3-К91.1 (предполагаю, нужна справка-расчёт, но как её составить и куда приложить?).
  • Сумма комиссии за продажу = 19 355. Д90/10-К60 (тоже бухгалтерская справка?).

Нужны ли ещё проводки? Если возможно, опишите порядок продажи валюты.

Перейти к ответу

Анастасия, 10 февраля 2014 в 00:26
Здравствуйте! Для ЧУП, занимающегося грузоперевозками, месяц назад привезён и растаможен (как для юрлица) микроавтобус из Прибалтики и поставлен на основные средства предприятия.
Сейчас учредитель хочет закрыть фирму. Долгов по расчётам нет. И у него возникли вопросы. Как переоформить микроавтобус на физлицо (налоги, другие выплаты и т.д.)? И какие налогии другие нюансы по бух. учёту при закрытии фирмы?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна!

Наша организация оказывает услуги фитнес-центра. Оплата в основном наличными через КСА. Т.е. оказание услуг в день оплаты. Но иногда мы заключаем договоры с юрлицами. Оплата за услуги в этом случае производится авансом, а акт подписываем последним днём месяца, в котором оказывались услуги. Подскажите, правильно ли мы заполняем часть 2.1 раздела 1 КУДиР относительно работы с населением? Если, например, 31.01.2014 получена выручка от населения по КСА 300 000. Мы в части 2.1 заполняем: графа 1 — 31.01.2014, графа 3 — указываем сумму выручки по КСА за день, в графе 6 пишем № и дату Z отчёта и в графе 7 дублируем сумму из графы 3?

Перейти к ответу