Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Татьяна, 19 января 2014 в 21:38

Если коэффициент привязан к постоянной величине, то, как я поняла, в моём случае он будет 0,36 (1 500 000 : 4 200 000), т.е. отпускные уменьшатся?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я планирую открыть салон по прокату свадебных платьев, продажи не будет. При оформлении договора проката клиентка оплачивает сумму проката + оставляет залог за имущество, которым пользуется 3 дня; когда возвращает платье, залог ей возвращается. У меня возник вопрос: я пробиваю по кассе сумму проката, а что делать с залогом? Мне его нужно тоже пробивать, а как тогда возвращать? Если пробивать не нужно, то не возникнет ли вопрос у проверяющих, что в наличии неучтённая сумма денег?

Перейти к ответу

Татьяна, 19 января 2014 в 15:45
Добрый день!

Ситуация такая: на предприятии изменилась система оплаты труда, раньше было штатное расписание, теперь комиссионная система оплаты труда. Вопрос такой: как теперь рассчитывать коэффициент при расчёте отпускных, если при ШР был оклад (например, у бухгалтера) 4 200 000 руб., а теперь сделали оклад 1 500 000 и + % от выручки?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Большое спасибо Вам за ответы.
ЧТУП, УСН, без НДС, розничная торговля. Мы недавно начали работать. Извините, если буду задавать много вопросов. Мы ведём книгу учёта доходов и расходов. В ней показываем выручку по чекам кассового аппарата за каждый день, начисляем зарплату работникам, отражаем начисленные и перечисленные налоги в ФСЗН, подоходный налог, в «Белгосстрах».

А в какой книге нужно вести учёт товаров, которые получаем по накладным? Если можно, то, пожалуйста, покажите на примере. Заранее Вам очень благодарна!

Перейти к ответу

Светлана, 18 января 2014 в 10:31

К вопросу № 1723 (откроется в новом окне — прим. ред.). Спасибо огромное за ответ. 0,25 — ставки это сколько единиц?

Перейти к ответу

Елена, 18 января 2014 в 10:29
Здравствуйте!

ОДО приобрело квартиру и продало её своему сотруднику гораздо меньше стоимости приобретения. Реализация недвижимости и убыток от реализации — объект для НДС?

Перейти к ответу

Светлана, 17 января 2014 в 00:03
Здравствуйте.

Может ли директор ЧУПа (1 ставка, он же учредитель) быть директором на 0,25 ставки в другом ЧУПе (где он не учредитель)? Если да, то тогда основное место работы будет там, где 1 ставка? При расчёте списочной численности в одном ЧУПе (1 ставка) директор будет входить, а во втором (где 0,25) — нет? Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 17 января 2014 в 00:02
Добрый день.

ЧУП. Татьяна, помогите рассчитать пособие по беременности и родам. Больничный лист выписан с 16.19.2013 по 19.01.2014. Работница в марте 2013 работала на 0,25 ставки, затем (апрель-сентябрь) на 1 ставку. Поправьте, если не так: сумму начисленной зарплаты за март-август 2013 делим на 184 и умножаем на 126? Так ли? Имеет ли значение при расчёте, что она в марте работала на 0,25? Спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 17 января 2014 в 00:02
Добрый вечер.

ЧТУП (розница, кондитерские изделия, УСН). Можно ли нам списывать товар (крошка, лом, срок)? Если да, то есть ли какие-либо нормы по списыванию? Конфеты залило водой, как нам их списать? Какие документы оформляют при списании товара? Огромное спасибо.

Перейти к ответу

Мария, 16 января 2014 в 18:24

Купили новогодние подарки (НДС в накладной не выделен) для реализации (в счёт з/п) работникам. Является ли это базой для НДС? Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 16 января 2014 в 13:17
Здравствуйте. ЧТУП (автоуслуги, 5% УСН). Зарегистрированы с ноября, но не работали пока (покупали и ставили на учёт машины). Начали работать с января 2014 г. Приняли директора с ноября.

Нужно ли ему начислять зарплату (ноябрь-декабрь), если он не работал, но был уже принят? Если нужно начислять, то насколько максимально мы можем отправить его в отпуск за свой счёт? Спасибо.

Перейти к ответу

Алексей, 16 января 2014 в 08:51

Доброе утро! ИП, грузоперевозки. УСН без НДС. Подскажите, пожалуйста, если за 4 квартал 2013 у меня не велась деятельность, т.е. не было ни актов выполненных работ, ни поступлений денег на р/с, должен ли я уплачивать взносы в ФСЗН и нужно ли подавать декларацию с нулём к оплате?

Перейти к ответу

Андрей, 15 января 2014 в 11:01
Здравствуйте. ЧУП (автоуслуги УСН 5%). На балансе находятся автомобили (Декрет № 6).

Подскажите, какие документы необходимо вести по этим машинам? Купили шины на наличку, можем ли мы выписать авансовый отчёт, например, на директора или водителя и вернуть деньги через кассу ЧУП? Какими документами эти шины списать на машину? Заранее благодарны.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!

Возвращаюсь к вопросу № 1711 (откроется в новом окне — прим. ред.). Значит, я должна 140 610-п/н × 20% удержать? Подскажите вообще, сколько я от такой з/п имею право удерживать? Могу ли я удержать 50% или же у работника должен остаться какой-то БПМ? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

ЧУП, ОСН, грузоперевозки. Задержали зарплату на месяц. В банке по чековой книжке получили общей суммой. В ПО пишем за ноябрь, например, 2 000 000 рублей, за декабрь — 5 000 000 рублей. Правильно ли это? Водителю начисляем по окладу, так как в штатном утверждён оклад. В путёвках начисляем по часовой путём деления на отработанные часы по графику. Правильно ли это? И ещё. Ошибочно в декабре водителю не начислили ремонт. Могу ли я это сделать в январе и в каком документе?

Перейти к ответу

Александр, 14 января 2014 в 14:39
Добрый день.

ЧУП (розница, 3% УСН). На новый год выдали новогодние подарки своим работникам (кондитерские изделия из своего магазина). Суммы выданных подарков включаются ли в фонд зарплаты? Облагаются ли эти суммы подоходным и пенсионным? Начисляются ли на них 34% ФСЗН и «Белгосстрах»? По каким ценам списывать подарки: по ценам приобретения или по розничным ценам (с торговой надбавкой)?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!

Подскажите, пожалуйста, как произвести начисления в размере 20% по исполнительному листу? Начисленная з/п составляет 1 406 160 руб. Сумма удержания 281 230? Всё верно? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Оксана, 14 января 2014 в 09:10
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!

Организация занимается оптовой торговлей, 3% с НДС, а ещё у нас проскакивают транспортные услуги, мы берём по 5% выручку? И когда считаем УСН 3%, мы со всей выручки выделяем НДС (опт + транспортные услуги)?

Перейти к ответу

Оксана, 13 января 2014 в 11:42
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как применять коэффициент, если оклад понижался в течении года? В январе был 1 500 000, а в декабре 761 905, т.к. отработал 8 дней. Поправочный получается 0,5? И как рассчитать, сколько дней компенсации при увольнении, если отпуск уже отгулял весь?

Перейти к ответу

Сергей, 13 января 2014 в 11:09
Добрый день, Татьяна.

ИП (грузоперевозки, 5% УСН). Подскажите, как правильно считать налог? Выручка, которая пришла на расчётный счет × 5%? Включать ли в эту сумму проценты банка за пользование деньгами? А что делать, если услугу оказал, а заказчик не заплатил? Из этой суммы надо считать налог? Спасибо.

Перейти к ответу

Людмила, 13 января 2014 в 09:50
Добрый день!

Подскажите, может, сталкивались с такой ситуацией или по крайней мере что посоветуете. Мы импортируем из РП металлочерепицу, так и пишем в накладных — металлочерепица, — но в СТБ РБ нет такого понятия, есть понятие «лист профилированный». Является ли это нарушением? Стоит ли нам с этого года уже писать, как по СТБ или так же продолжать? И если мы будем писать слово «металлочерепица», может, какой приказ издать?

Перейти к ответу

Полина, 12 января 2014 в 21:37
Добрый вечер!
Я — начинающий бухгалтер и прошу Вашей помощи. Открываем ЧУП по продаже оборудования и оказанию сопутствующих услуг. Хотим попробовать для начала УСН без НДС.
  • Какие ставки налогов применяются в таком случае для розницы и для услуг?
  • Как формируются цены на товары при работе по УСН без НДС: (цена производителя + НДС) + наша торговая надбавка?
  • Необходимо ли 2 кассовых аппарата: один на услуги, один на магазин?

Спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 12 января 2014 в 20:40
Здравствуйте, Татьяна!

ИП покупает сувенирную продукцию в РФ, платит 20% при ввозе и реализует товар оптом в РБ ниже покупной цены. Вопрос: есть ли ограничения на предоставление скидки на товар (сувенирная продукция)? Сумма отгрузочной ТН покупателю будет являться налоговой базой для НДС и для подоходного налога или 3% УСН?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!

Подскажите, пожалуйста, на частную организацию пришло два исполнительных листа на работника, по одному удерживать 20% + 20% (судебные издержки) и по второму то же самое. Сколько мы имеем право удерживать с работника с з/п? Должны ли мы оставлять какой-то прожиточный минимум для работника? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Галина, 11 января 2014 в 08:30
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

ЧТУП, УСН, грузоперевозки. Если по путёвке отработано 11часов, в табеле ставим также 11 часов. На следующий день водитель может взять отгул или же он должен отработать 4 часа, т.к. у него 0,5 ставки? И ещё вопрос по кассе. Когда в банке по чековой книжке получили деньги на зарплату, то выписываем ПКО и составляем ведомость на выплату зарплаты? Заранее Вам благодарна!

Перейти к ответу

Екатерина, 11 января 2014 в 00:54
Здравствуйте!

Подскажите, если мы перечислили с р/с за питание сотрудника и программу новогоднего вечера (1 человек — директор), то надо ли платить какие-то налоги? У нас УСН без НДС. Спасибо. И ещё уточню по вопросу № 1665 (откроется в новом окне — прим. ред.): скажите, оплата трудовой сотрудника — это точно реализация и попадает под налог при УСН? Как эту запись отразить в книге директора (у меня такое было в 1 кв 2013, я не показала), мне сейчас внести это в 4 квартале книги (вопрос, какое содержание операции) и в декларации подать уточнение? Спасибо большое.

Перейти к ответу

Ольга, 10 января 2014 в 20:36
Здравствуйте, Татьяна.
Прошу ответ на волнующий вопрос. Поступило имущество из России. Способ доставки по договору — самовывоз. ОМТС прибег к дополнительной услуге сторонней организации по доставке груза (вид деятельности — перевозка и доставка ТМЦ). Имеем счёт-фактуру, товарную накладную, АВР по экспресс-доставке, квитанции по получению груза.
Согласно нашей учётной политике, датой оприходования является дата поступления ТМЦ на склад предприятия. Так вот, в квитанциях «Груз получил» стоит 02.12 (подпись нашего получателя), АВР датирован 09.12. Согласно договору, перевозчик работает с отсрочкой платежа и сверка по актам происходит 2 раза в месяц: 15 и 30-го числа. Этими же датами они выписывают общий акт.

Мне нужно провести дополнительными расходами транспортировку, включая её в учётную цену товара. Счёт по АВР выставлен в долларах по курсу на день оплаты. Оплаты ещё не было. А проводить накладную нужно. На какую дату приход? Во избежание разницы по курсу и расхождений по актам сверки. Спасибо.

Перейти к ответу

Евгений, 10 января 2014 в 10:59
Здравствуйте.

Скажите, как правильно по разделам и графам заполнить КУДиР (УСН без НДС услуги)? 10.10.13 получена предоплата за услугу в размере 1 млн, 15.12.13 подписан акт на сумму 3 млн, оставшаяся сумма 4 млн — оплачена 09.01.14. И ещё вопрос: в налогооблагаемую базу за 4 квартал пойдёт лишь сумма в 1 млн? Спасибо.

Перейти к ответу

Анастасия, 10 января 2014 в 03:46
Здравствуйте!

Подскажите, если работнику выдали займ на сумму более 50 базовых величин и он, проработав 2 месяца, увольняется... По договору займа он обязан погасить сумму в день увольнения… Как удержать с него сумму займа?

Перейти к ответу

Ирина, 9 января 2014 в 23:47
Добрый день!

Подскажите, что писать в графе 2 (лицо, которому реализуется товар (работа, услуга), имущественное право, наименование документа, подтверждающего отгрузку товара (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав, его номер и дата) п.1 части 2 раздела 1 книги учёта доходов и расходов, если организация получает дневную выручку с использованием КСА? И необходимо ли суммы выручки записывать ежедневно? Если день получение оплаты и оказание услуг совпадают, то достаточно будет заполнять только графы 1-3 п.1 части 2 раздела 1?

Перейти к ответу

Маргарита, 8 января 2014 в 20:21
Здравствуйте! С Новым Годом и Рождеством Вас!
Подскажите, пожалуйста. Я открыла ИП в ноябре 2012 года (ОСН), доходов не было, т.к. хочу импортировать товар и всё это время велись подготовительные работы, в т.ч. декларирование о соответствии. Всё это время были только расходы, которые проходили не по счёту, а налом (все квитанции есть).

Недавно звонила налоговая и обещала прикрыть ИП, если не отчитаюсь до 20 декабря 2014 г. Какие документы я должна заполнить и предъявить в данной ситуации? Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 8 января 2014 в 16:12
Здравствуйте, Татьяна!
Подскажите, правильно ли отражено в бухучёте следующее:
  • Д-т 60 - К-т 51 — предоплата за трудовую книжку;
  • Д-т 10.6 - К-т — поступление трудовой книжки (без НДС);
  • Д-т 90.10 - К-т 10.6 — списание трудовой книжки;
  • Д-т70.1 - К-т 90.7 — удержание из з/п за трудовую книжку? У нас ОСН с НДС.

Перейти к ответу

Анастасия, 8 января 2014 в 10:45
Здравствуйте, Татьяна.
Скажите, пожалуйста, изменились ли размеры стандартных налоговых вычетов в 2014 году и сумма оплаты налога по УСН без НДС? Если да, то могли бы Вы сообщить их размеры на сегодняшний день?

Спасибо.

Перейти к ответу

Нужно ли ЧУПу при УСН, не ведущих кассовую книгу, заполнять приходные и расходные кассовые ордера при приёме выручки с использованием КСА?

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Поясните, пожалуйста, на примере, как заполнять по графам книгу учёта доходов и расходов при общей системе для ИП:
  • 10.12.2013 — покупатель внёс предоплату за товар 50% (мем. ордер № 1). Сумма = 10 000 000 руб.
  • 15.12.2013 — закуплен товар (плат. поручение № 2). Сумма закупки = 15 000 000 руб.
  • 24.12.2013 — товар отгружен покупателю. Расходы по отгрузке (оплата транспортных расходов (плат. поруч. № 3)) = 100 000 руб.
  • 28.12.2013 — покупатель оплатил оставшуюся часть суммы = 10 000 000 руб. (мем. ордер № 4).

Перейти к ответу

Марина, 6 января 2014 в 16:56
Здравствуйте.

Подскажите, если на фирме бухгалтер — ИП, он не является главбухом, просто бухгалтер, кто должен расписываться в ПКО и РКО в графе главбух?

Перейти к ответу

Вязович Светлана, 6 января 2014 в 11:21
Здравствуйте.
Подскажите, как поступить. ИП, ОСН, торговля; мы заплатили на бел. ж/д деньги за провоз товара в вагоне. В транспортной накладной от ж/д стоит сумма за провоз + сумма за пломбировку вагона, но нет суммы за блок-гаранты, которые там тоже используются для пломбирования вагона. А в счёте от них эта сумма была указана (она, правда, небольшая) и мы заплатили с учетом её.

Теперь подтверждения от ж/д на эту сумму никак не добиться. Как можно нам её списать? Может составить акт на списание как бы для себя? ИП лично этот блок- гарант использовал.

Перейти к ответу

Татьяна, 5 января 2014 в 23:27
В нашу организацию в декабре принят водитель. У него повременная оплата труда. На предприятии суммированный учёт рабочего времени. С 04.12 по 06.12, с 08.12 по 13.12, с 15.12 по 20.12, с 23.12 по 27.12, с 29.12 по 31.12 года он находился в командировке.
  • Как в данном случае ему нужно возместить работу в выходные и праздничные дни?
  • Также согласно путевым имеются ночные часы. Следует ли возмещать их?
  • Приведите, пожалуйста, пример расчёта на цифрах из расчёта оклада условно 850 000.

Перейти к ответу

Ирина, 5 января 2014 в 19:30

Добрый день,Татьяна. У меня ИП на ОСН, как мне можно оприходовать беспроцентный заём, который прошёл через терминал оплаты с кредитной карты?

Перейти к ответу

Если у меня ИП по механообработке, а я хочу производить продукцию и продавать, что мне для этого нужно?

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. ИП по грузоперевозкам на ЕН, кассовый аппарат не используется. В налоговой сказали, что при оплате оказанных услуг необходимо выписывать и квитанцию о приёме денежных средств и ПКО. Получается, что практически одна и та же информация дублируется. Поспрашивав водителей с таким же видом деятельности, видим, что кто-то выписывает только квитанцию, а кто-то только ПКО. Как же правильно?

Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста, кого писать в графе «получено от» в приходно-кассовом ордере, если в организации имеется кассовый аппарат и деньги пробивает кассир?

Перейти к ответу

Юлия, 3 января 2014 в 19:05
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!

Подскажите, пожалуйста, включается в начисленную з/п по больничному материальная помощь? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Катерина, 3 января 2014 в 11:40
Добрый день!

Подскажите, можно ли продолжать заполнять кассовую книгу в 2014 году, начатую в 2013? Обязательно ли заводить новую книгу или можно дописать старую?

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если товар оплачен покупателем не полностью (внесено 80% от стоимости в качестве предоплаты, остальное в течение 30 дней после отгрузки), какой датой его списывать: датой фактической поставки или датой окончательного расчета?

Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, начинающему предпринимателю. Я на ОСН, веду продажи товаров через интернет. Товар высылаю почтой. Сейчас закрыл 4 квартал 2013.
Вот такой вопрос. Отгрузка товара (отправка почтой) была в конце декабря. Сегодня получил наложенные платежи с этой отгрузки. В какой период эти платежи идут: в тот, где была отгрузка (4 квартал 2013) или уже в текущий? И ещё: я очень часто отправляю договора своим поставщикам по почте (отправка от организации). Можно ли квитанции с этих посылок засчитывать в расходы и уменьшать налоговую базу?

Спасибо!

Перейти к ответу

Марина, 2 января 2014 в 12:58
Здравствуйте.

Наша организация ООО на УСН без НДС. Нужно ли нам проводить обязательный аудит? Если да, то напишите номер документа, согласно которому он проводится. Спасибо.

Перейти к ответу

Нина, 2 января 2014 в 11:19

Добрый день. У меня вопрос: ЧУП-микро. Работаем с 2010 года. Я являюсь руководителем, учредителем и веду бухгалтерский учёт. Соответствующего образования у меня нет (высшего по специальности). Согласно новому законодательству, обязана ли я взять на работу главного бухгалтера или могу вести учёт по-прежнему сама? Разъясните, пожалуйста.

Перейти к ответу

Алексей, 31 декабря 2013 в 13:13

Добрый день! Скажите, пожалуйста, нужно ли регистрировать интернет-магазин в торговом реестре, если товары будут выставлены в интернет-каталоге onliner.by? Свой интернет-магазин отсутствует.

Перейти к ответу

Юлия, 31 декабря 2013 в 12:08
Здравствуйте, Татьяна!

Возвращаюсь к вопросу по теме расчёта больничного сотруднице. Она была на больничном по уходу за ребёнком, значит оплата за первые 12 календарных дней 100% или 80%. Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу