Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Михаил, 6 декабря 2013 в 11:54
Здравствуйте, Татьяна!

Подскажите, пожалуйста, как быть. Я — ИП, работаю без НДС. Товар закупаю по ценам с НДС. Сейчас нужно сделать возврат товара. Как в возвратной накладной указывать цену: с НДС или без? Если указать ту цену, которая стояла в приходной накладной (с НДС), не сделает ли это меня плательщиком НДС автоматически?

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Я открываю ИП по прокату детских нарядных платьев через интернет, то есть в интернете будет сайт с образцами, а доставлять платья буду на дом клиенту. Буду работать по договору проката с актами приёма-передачи.
Подскажите, пожалуйста, какие книги надо будет вести (книга проверок, например), и нужны ли бланки БО-6 и БО-7 или какие-то другие бланки? А также я собираюсь брать залог, как мне потом вернуть залог клиенту, нужны ли какие-то документы?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации. Я — индивидуальный предприниматель, розничная торговля по образцам. С 1 декабря я перешёл с единого налога (товар без документов) на подоходный налог (15% от валового дохода, товар с документами). Товар ко мне приходит по накладным уже с середины ноября (ноябрьские накладные для ИМНС не нужны, т.к. заявлен единый налог без документов).
Вчера поступило заявление от покупателя о том, что он отказывается от купленного товара и просит вернуть ему деньги. Я, соответственно, должен буду вернуть деньги, а товар возвратить поставщику.
Вопросы:
  • Можно ли из ноябрьской налоговой базы вычесть эту сумму возврата или нужно уменьшать декабрьскую выручку (учитываемую в рамках ОСН)? Хотя ноябрь я уже закрыл и возврат буду производить в декабре (за счёт ноябрьской продажи), доплату же по единому налогу за ноябрь я буду платить до 1 января. При переходе из одной системы налогообложения в другую как учитывают такого рода вычеты?
  • Поставщик (ЧУП) отпустил мне товар по накладным, следовательно, чтобы ему принять товар обратно, я должен выписать свою накладную. Бланки накладных я не закупал, т.к. продаю товар физлицам. Обязательно ли мне выписывать накладную для возврата и есть ли какие-нибудь особенности при возврате товара?

Перейти к ответу

Оля, 5 декабря 2013 в 08:24
Здравствуйте.
Подскажите, если работник утерял модуль памяти, можно ли у него удержать из зарплаты стоимость модуля? Приказ об удержании из заработной платы стоимости этого модуля относятся к приказам с буквой «К» или «Л»?

Спасибо.

Перейти к ответу

Екатерина, 4 декабря 2013 в 13:14
Здравствуйте!
Подскажите, если работник работает на двух работах, у него минимальная заработная плата и есть удержания на алименты на двоих детей в размере 33%, то как рассчитать алименты правильно?

Спасибо!

Перейти к ответу

Юлия, 4 декабря 2013 в 10:17
Здравствуйте, Татьяна!
Подскажите, пожалуйста, какие документы нужно вести при упрощённой системе налогообложения, но с ведением полностью бухучёта?

Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Юлия, 4 декабря 2013 в 10:15
Здравствуйте, Татьяна!
Хотели бы уточнить такой вопрос, организация работает при «упрощёнке» 5% от выручки, ведём книгу УСН. Надо ли там заполнять раздел кредиторская задолженность? Можете ли вы скинуть ссылку именно на этот раздел?

Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Виктория, 3 декабря 2013 в 10:07
Здравствуйте, Татьяна!

Меня попросили вести бухгалтерию ЧУП, грузоперевозки по 6 Декрету автомобиль. Выбрали УСН без НДС. Всегда занималась только оптовой торговлей, не хочу собирать мнение каждого в интернете. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про ведение бухучёта такого предприятия?

Перейти к ответу

Наталья, 3 декабря 2013 в 01:02
Здравствуйте, Татьяна! У нас ЧУП, осуществляем розничную торговлю, УСН без НДС. Ставка налога — 3%. Какую ставку применять для процентов банка: 3 или 5%? И какую ставку применять при безналичном расчёте?

Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 3 декабря 2013 в 00:10
Здравствуйте, Татьяна. Спасибо за ваши ответы, они очень помогают.

Если возможно, скажите, как лучше поступить в такой ситуации: ЧТУП начал работать, а приходные кассовые ордера получили 2 месяца спустя. Учредитель (он же директор) выдавал личные деньги подотчётным лицам. Как отразить приход денег в кассу? Может, просто за это время распечатать приходные кассовые ордера ?

Перейти к ответу

Сергей, 2 декабря 2013 в 13:59
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!
Имею ЧТУП по грузоперевозкам и нахожусь на общей системе налогообложения. Подскажите, пожалуйста, как правильно нужно оформлять использование бланков строгой отчётности «Приходный кассовый ордер», нужно ли оформлять какие-либо акты по использованию и списанию бланков, вести журнал учёта бланков и т.д.?
Подскажите, пожалуйста, примерный текст для составления решения учредителя на снятие дивидендов. Как правильно и по какой форме оформить амортизацию автомобиля (7 лет) и учёт основного транспортного средства? Если можно, вышлите, пожалуйста, бланки.

Заранее благодарен, спасибо!

Перейти к ответу

Сергей, 2 декабря 2013 в 13:36
Может ли индивидуальный предприниматель заниматься оптовой реализацией товаров народного потребления,
работая по упрощённой системе налогообложения без уплаты НДС в размере 5% от валового дохода либо 3% от валового дохода без уплаты НДС?

Пример: индивидуальный предприниматель реализует товары народного потребления у производителя (юридическое лицо: ООО, ОАО, ЧУП ну и т.д.) с целью перепродажи другому юридическому лицу, работая при этом по УСН без уплаты НДС от валового дохода в размере 5 либо 3%.

Перейти к ответу

Лариса, 2 декабря 2013 в 08:27
Добрый день!
Хотела бы уточнить по вопросу № 1604 (откроется в новом окне — прим. ред.).

Правильно ли будет отнести все бухгалтерские документы, перечисленные в п.1 вопроса, к первичным бухгалтерским документам?

Перейти к ответу

Злата Топникова, 1 декабря 2013 в 20:24

Татьяна, здравствуйте! Не подскажете, где можно поступить на бухгалтера в Минске?

Перейти к ответу

Зинаида, 1 декабря 2013 в 13:19

Налоговая начислила штраф 20% за несвоевременное перечисление подоходного налога. Есть возможность отсудить это штраф?

Перейти к ответу

Юрий, 30 ноября 2013 в 23:17

У моей жены ЧУП, может ли она стать соучредителем ООО? Если да, то нужно ли платить совокупный налог? Помимо этого она работает на основной работе медиком.

Перейти к ответу

Андрей, 30 ноября 2013 в 12:57
Добрый день, Татьяна!

Помогите, пожалуйста, разобраться с порядком заполнения графы 2 книги кассира в следующей ситуации: я являюсь индивидуальным предпринимателем, наёмных работников у меня нет; осуществляю розничную торговлю запчастями с доставкой. Как мне необходимо оформлять ту сумму денежных средств, которую я оставляю на расчёты с покупателями?

Перейти к ответу

Екатерина, 30 ноября 2013 в 00:55
Добрый день. У меня сложилась такая ситуация. Меня от работы направили на переподготовку кадров (учёба по курсу «Анестезиология»). На курсы я пошла, будучи беременной. На сроке 27 недель (26.11.13) я ушла на больничный по беременности и родам, но на учёбу продолжаю ходить.
Больничный лист занесла на работу в отдел кадров, там на меня накричали, обвиняли в том, что я на больничном буду ходить на учёбу и сказали, отзовут от неё, а если даже я и получу «корочку», они её аннулируют. т.к. учёба будет продолжаться до 20.11.2013. Т.е. ещё практически месяц я буду ходить, будучи на больничном.
Вопросы:
  • Как в таком случае мне будет оплачиваться больничный по беременности и родам?
  • Когда мне его выплатят, если дата выплаты зарплаты у нас ежемесячно 5-го числа (больничный занесла 27.11.13)?
  • Имеют ли право они аннулировать мою учёбу?
  • Какая максимальная сумма выплаты больничного, если в месяц у меня «грязными» выходит более 7 млн?

Перейти к ответу

Анастасия, 29 ноября 2013 в 09:06
Добрый день, Татьяна.

Скажите, пожалуйста. С нами энергоснабжающая организация заключила договор, у нас заключены договоры с субабонентами. Если они перечисляют на наш счёт деньги за возмещение электроэнергии, а мы потом перечисляем эти деньги в энергоснабжающую организацию, эти деньги не облагаются налогом (УСН без НДС)?

Перейти к ответу

Здравствуйте! В нашем интернет-магазине существуют различия в наименовании товара в приходных и расходных документах при розничной торговле. Дело в том, что вся продукция магазина представлена в каталогах с нашими собственными артикулами (для удобства в поиске и обработке заказов). Этот артикул указывается покупателю (физическому лицу) в счёте на предоплату (счёт оплачивается через банк). Товар мы заказываем у поставщика после получения этой предоплаты. В счёт-фактуре от поставщика и накладных на товар, который мы получаем, указаны название и артикул производителя (которые полностью отличаются от наших). Например, мы пишем: «Комплект постельного белья, арт. Е-2068». По документам поставщика этот товар называется: «Изделие текстильное ПБ-87.445М». У нас в каталогах более 8 000 наименований. Менять все названия и артикулы — очень сложная работа. Кроме того, не на все товары есть спрос (поэтому на те товары, которые не востребованы покупателями, мы запросы не делаем, соответственно, название и артикул по документам поставщика мы не знаем).
Правильно ли мы работаем, используя свои артикулы и наименования? В случае налоговой проверки это будет расценено как нарушение? Если да, то чем это грозит?
Единственный нюанс, который «просвечивает» эту проблему — это счёт, выставленный нами покупателю для внесения предоплаты. Можно ли в счёте указывать просто «Текстильное изделие» без конкретизации точного наименования и артикула или просто «Предоплата за заказ №10»? Ведь факт оплаты и поступления товара подтвержден счёт-фактурой и накладными соответственно; факт получения выручки — перечислением денег покупателя на расчётный счёт. Для определения налоговой базы препятствий нет.
Кроме того, бывают ситуации, когда покупатель заказывает одну модель, её оплачивает, а потом решает изменить заказ и заказывает другой товар на эту же сумму. Разумеется, внести изменения в выставленный покупателю счёт мы уже не сможем, так как он уже им оплачен. Как быть в данной ситуации?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 28 ноября 2013 в 13:12
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким первичным документом оформить списание бензина и масла моторного на оборудование, работающее на бензине (виброплиты, бензорезы)? Надо ли разработать табель учёта работы оборудования или какой-нибудь другой документ?

Спасибо.

Перейти к ответу

Карина Калашникова, 28 ноября 2013 в 01:21
Здравствуйте!
Помогите решить задачу, пожалуйста. СПК «Рассвет» для производства продукции растениеводства закупил сырья на сумму 80 млн руб. НДС,предъявленный поставщиком — 16 млн руб. Всего оплачено поставщику сырья 96 млн руб. Отпускная стоимость произведённой и реализованной продукции растениеводства (без учёта НДС) составила 240 млн руб.

Рассчитать:
  • НДС, начисленный и предъявленный покупателям.
  • НДС, включаемый в налоговые вычеты.
  • НДС, подлежащий уплате в бюджет.

Спасибо.

Перейти к ответу

Оксана, 27 ноября 2013 в 14:21
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать дивиденды, организация (ООО)?

Перейти к ответу

Оксана, 27 ноября 2013 в 11:23
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать пример книги, что вы как-то скидывали? А то та, которая в консультанте, совсем неудобная. Формулы сбиваются и в распечатанном виде ужасна.

Перейти к ответу

Антонина, 27 ноября 2013 в 08:28
Здравствуйте, Татьяна.
Предприятие, УСН. Могу ли я принять чеки на материальные ценности, приобретённые на хознужды за наличный расчёт, если директор собирал их с марта по ноябрь, а предоставил их к оплате в ноябре? Существуют ли сроки предоставления чеков авансовых платежей?

Заранее благодарна.

Перейти к ответу

Лариса, 26 ноября 2013 в 11:59
Здравствуйте!
  • Подскажите, можно ли в номенклатуре дел частной организации определить как первичные бухгалтерские документы, установив для них срок хранения 3 года после проведения налоговой проверки следующие дела-накопители: — авансовые отчёты, командировочные удостоверения; — издержки обращения; — материалы; — приход; — внутреннее перемещение; — путевые листы; — экспортные ТТН; — акты на списание испорченных ТТН.
  • Сколько хранить акты инвентаризации и налоговые декларации, регистры?

Перейти к ответу

Елена, 26 ноября 2013 в 08:42
Здравствуйте, Татьяна!
ЧТУП, международные грузоперевозки. Помогите, пожалуйста разобраться с оплатой командировочных, что-то у меня много получается к расчёту или я что-то не так понимаю?
  • На предприятии в положении об оплате командировочных расходов на основании Постановления от 30.01.2001 № 7 водителям-международникам оплата расходов за проживание (без документов) производится в размере 100% (120 $).
10, 23, 24, 25, 27 — 5 дн. октября водитель находился на территории РБ,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 — 13 дн. октября на территории РФ.
Расчёт: (60 000 × 5) + (20 000 × 2); (30 $ × 13) + (120 $ × 11).
  • Директор предприятия ездил в Германию за автомобилем по Декрету № 6. Автомобиль для вклада в Уставный капитал предприятия. Может ли предприятие оплатить ему командировочные?

Перейти к ответу

Елена, 26 ноября 2013 в 00:05
Добрый вечер.
ЧУП (розница). В 2010 году взяли займ по договору займа с физлицом. В этом году хотим отдать. Можем ли мы отдать деньги из кассы торговой точки или из кассы предприятия (выручка), а не снимая с расчётного счета?

Спасибо.

Перейти к ответу

Юлия, 25 ноября 2013 в 19:02
Здравствуйте!
Я ИП, у меня есть наёмный работник — супруг. В октябре 2013 года я родила ребёнка, ухожу в декретный отпуск. Уже собраны все документы и занесены в собес. Меня там предупредили, что если я не приостановлю деятельность, то буду получать 50%...
Но есть информация, что якобы мне можно приостановить деятельность и получать 100%, а супруг может остаться работать. Правда ли это? И могу я на что-то рассчитывать? Такое практикуется в Ошмянском районе.

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как отразить в учёте расходы по оплате регистрации транспортного средства в ГАИ и оплаты компьютерных услуг. Ситуация такая: наша организация взяла в 2012 г. в лизинг автомобиль с правом выкупа. 26.08.2013 г. был составлен акт приёма-передачи авто в собственность (мы его выкупили). 05.09.2013 г. были произведены расходы по регистрации в ГАИ 205 000 рублей и компьютерные услуги — 8 000 рублей.
Куда отнести расходы на затраты (проводки Д 20 К 68 205 000, Д20 К 76 8 000) или на стоимость основного средства (проводки Д 08 К68 205000, Д 08 К 76 8000, Д 01 К 08), ведь авто введён в эксплуатацию раньше, чем была регистрация в ГАИ?

Спасибо!

Перейти к ответу

Сергей, 25 ноября 2013 в 10:08
Добрый день, Татьяна!

Организация ЧТУП, УСН — 3%. Планируем брать работника пенсионера на 0,5 ставки. Будут ли изменяться отчисления (в частности ФСЗН) при выплате зарплаты?

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: я в налоговой написал заявление о переходе с января 2014 г. с Единого налога на Общую систему налогообложения (15% от прибыли, без НДС). Вид деятельности: торговля (розница) по образцам без наличия торгового объекта (торговля одеждой производства РБ) — через интернет.
Товар буду получать со всеми необходимыми документами (накладные, счёт-фактуры, сертификаты), договора уже заключены.
Приём платежей организован через систему ЕРИП (деньги от покупателей-физлиц будут поступать на расчётный счёт). Товары будут доставляться покупателям-физлицам почтой.
Схема такая: покупатель вносит 100% предоплаты и через неделю получает свой заказ по почте. Подскажите, пожалуйста, какие документы нужно выписывать покупателю-физлицу, чтобы отражать факт отгрузки товара (для налогового учёта)? Думаю, это накладная, только какой формы? Нужно ли мне на почте оформлять авансовую книжку или достаточно обычной почтовой квитанции, чтобы отнести расходы по пересылке к проф. вычетам?
P.S. Насколько я понял, чтобы не платить НДС, его не нужно выделять в своих «исходящих» документах. Но товар будет поступать ко мне с выделенным НДС, а также, при отправке посылки, почта выделит НДС (т.к. отправка от имени ИП). У меня обороты небольшие (40 000 € в квартал не превышают), достаточно ли будет, чтобы не платить НДС, в своих «отпускных» документах не выделять НДС? Т.е. товар ко мне пришел с НДС, я его продал без НДС.

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Какая предельно максимальная наценка на чай и кофе для ИП, работающих на рынке в розницу, с учётом изменения законодательства о торговой надбавке на социально значимые продукты?

Заранее благодарен.

Перейти к ответу

Игорь, 23 ноября 2013 в 21:44
Добрый день.
Грузоперевозки. УСН. Приняли решение — не вести кассовую книгу. Вопрос: нужно ли денежные операции оформлять ПКО и РКО без ведения кассовой книги?

Спасибо.

Перейти к ответу

Дина, 22 ноября 2013 в 18:09

Сдача выручки предпринимателю.

Перейти к ответу

Анастасия, 21 ноября 2013 в 13:29
Добрый день, Татьяна.

Скажите, пожалуйста, на основании каких документов заполняются данные книги учёта отходов?

Перейти к ответу

Оксана, 21 ноября 2013 в 08:41

Подскажите, пожалуйста, УСН 3% с НДС, если ведётся книга учёта доходов и расходов, мы можем считать налог по оплате?

Перейти к ответу

Наталия, 21 ноября 2013 в 08:31

Организация занимается розничной и оптовой торговлей, платит НДС, налоги платит по общему налогообложению (т.е. НДС, налог на прибыль). С 2014 года организация также будет реализовывать товар, который поступил для реализации на условиях договора комиссии. По этому договору организация получает лишь вознаграждение после реализации данного товара. С 2014 году хочет перейти на упрощённую систему налогообложения. Подскажите, как правильно считать налог при УСН в данном случае, по каким ставкам и от какой выручки? В частности, меня интересует выручка за товар, который находится по договору комиссии.

Перейти к ответу

Оксана, 20 ноября 2013 в 13:52

Здравствуйте! К вопросу № 1575 (откроется в новом окне — прим. ред.). Подскажите, пожалуйста, а отпуск делится не на две части? А почему мы берём с июня, включаем в расчёт? Мы же раньше его включали, когда он ходил в отпуск на 5 дней в этом году.

Перейти к ответу

Анастасия, 20 ноября 2013 в 11:00
Добрый день, Татьяна.
Скажите, пожалуйста, в какой организации можно получить консультации о том, какие платежи необходимо осуществить при ввозе товаров на Украину?

Спасибо.

Перейти к ответу

Юлия, 20 ноября 2013 в 09:38
Здравствуйте!
Возвращаюсь к вопросу № 1572 (откроется в новом окне — прим. ред.). А что, если я восстановлю свой период, потому что подписи действительно мы не соберём?

Заранее Вам благодарна!

Перейти к ответу

Оксана, 19 ноября 2013 в 08:49

Здравствуйте! К вопросу № 1577 (откроется в новом окне — прим. ред.): а если оклад + премия получается больше оклада, даже если он меньше месяца отработал? Мы тоже не включаем этот месяц в расчёт?

Перейти к ответу

Татьяна, 19 ноября 2013 в 00:07
Здравствуйте.

ИП, УСН. Что значит «оприходование товара» — это запись соответствующего документа на товар в КУДиР? Если да, то какой датой при ввозе товара из РФ его можно записать? Привожу сама, соответственно, уходит от 1 до нескольких дней времени на дорогу, а накладная и чек с даты покупки. Какой в этом случае максимальный срок от даты накладной до даты записи?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! В коммерческой организации установлена ставка 1-го разряда — 360 000 руб. Должностной оклад = тарифный оклад (ТО) + ТО 50% (за контракт по Декрету № 29) + ТО 50% (надбавка за особый характер и ответственность в работе). Должностной оклад у сотрудника = 1 395 000 рублей (ниже МЗП, МЗП за сентябрь — 1 464 790 рублей). Доплата до МЗП и начисление доплаты по сотруднику = 69 790 рублей. Заработная плата в организации не индексируется.
  • В связи с начисленной доплатой до МЗП, бухгалтер должен внести изменения в штатное расписание: повысить ставку 1-го разряда, увеличить надбавки, чтобы увеличился должностной оклад или штатное расписание остается без изменений?
  • Если в расчёт отпускных включён месяц, в котором была доплата до МЗП, поправочный коэффициент умножается на фактический заработок + доплата до МЗП (в нашем случае1 395 000 + 69 790) или только на фактический заработок (1 395 000)?
  • Сотрудник уволен 16.09.2013 г. В сентябре из 21 рабочего дня отработал 6 дней и 5 дней был в отпуске без сохранения заработной платы. Этому сотруднику положена доплата за сентябрь или нет?

Перейти к ответу

Марина, 18 ноября 2013 в 11:27
Подскажите, Татьяна, ответ на следующий вопрос. Работник отправлен в командировку в Могилев с 03 по 04 ноября 2013 года для доставки груза. 04 ноября он возвращается в Минск, снова загружается и отправляется опять в Могилёв на два дня. Как правильно рассчитать командировочные расходы? Как правильно оформить это приказом?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Гражданским кодексом предусмотрено (ст.186), что доверенность от имени юридического лица, основанного на собственности Республики Беларусь или собственности административно-территориальной единицы, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации. На практике встречала случаи, когда в частных организациях такого рода доверенности кроме подписи директора, их выдавшего, также содержали подпись главбуха.
Правильно ли это? Достаточно ли в таком случае ограничиться только подписью директора?

Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Александр, 18 ноября 2013 в 01:17
ЧУП на УСН без ведения бух.учёта. По итогам работы предприятия за 9 месяцев 2013 г. была прибыль, которая направлялась на выплату дивидендов.

Если по итогам работы предприятия за 12 месяцев 2013 г. будет убыток, возможна ли выплата дивидендов за 1 квартал 2014 при наличии прибыли в 1 квартале 2014 г.? Учёт дивидендов нарастающим итогом ведётся по каждому отчётному году или с начала деятельности предприятия?

Перейти к ответу

Дина, 17 ноября 2013 в 18:10
ЧУП на упрощённой системе без ведения бух. учёта. В январе 2014 по итогам работы за 4 квартал 2013 г. будет рассчитана чистая прибыль и начислены дивиденды.

Необходимо ли будет при расчёте чистой прибыли за 1 квартал 2014 г. вычитать сумму выплаченных учредителю дивидендов за 4 квартал 2013 г., т.е. нарастающий итог за каждый год считается отдельно или переходит на следующий год?

Перейти к ответу

Тамара, 17 ноября 2013 в 17:19

Поступила предоплата за товар, но товар не отгружен. Сколько может висеть предоплата — 3 года? А затем взять на внер. доходы и внести в налогооблагаемую базу? УСН с НДС в книге доходов и расх.

Перейти к ответу

Сотрудник уволен 30.09.2013 г. За сентябрь за 21 рабочий день начислена з/п — 1 395 000 рублей и компенсация за неиспользованный отпуск — 1 221 220. В октябре установлена МЗП в размере 1 464 790 рублей. Произведена доплата за сентябрь до МЗП в размере 69 790 рублей. Заработная плата в организации (коммерч. орг.) не индексируется. Месяц сентябрь и начисленная з/п за сентябрь были включены для расчёта среднедневного заработка при расчёте компенсации за неиспользованный отпуск, а также отпускных.
  • Верно ли произведён перерасчёт комп. за неиспользованный отпуск и рассчитаны поправочные коэффициенты?
  • *При расчёте отпускных поправочный коэффициент (возьмём для примера К = 1,234076) умножается на сумму (з/п 1 395 000) + доплата до МЗП 69 790) или (поправ. коэф-т × з/п) + доплата до МЗП?
  • Как рассчитывается поравочный коэффициент за сентябрь, если в октябре увеличена тарифная ставка 1-го разряда? К = 2 300 000 (факт. заработок за октябрь) / 1 395 000 или 1 464 790 (1 395 000 + 69 790 - доплата до МЗП)?

Перейти к ответу