Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Татьяна, 16 ноября 2013 в 00:14
Татьяна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру. Если учёт вести в 1С бухгалтерии (ОСН):
  • Какие документы нужно обязательно распечатывать в конце месяца?
  • Распечатанные документы подшиваем:
все вместе за месяц? по счетам: например, (ОС за февраль к ОС за январь, оборотную ведомость к оборотной)?

существует иной способ?

Перейти к ответу

Боритко Лариса, 16 ноября 2013 в 00:13
Столкнулась с трудностями в заполнении раздела 1 книги учёта доходов и расходов. При УСН мы являемся плательщиками НДС.
Раздел 1, валовая выручка — заполнять суммы с НДС или без? Вроде как валовая выручка — это суммы, поступившие на р/счёт предприятия, а с другой стороны, если их не «освободить» от НДС, то нельзя будет воспользоваться итоговой суммой для исчисления налога при УСН. Где ни читала нормативку — эти случаи не описываются.

Я уже в отчаянии... Какое Ваше мнение? С благодарностью жду ответа!

Перейти к ответу

Оксана, 15 ноября 2013 в 12:56
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста! Если оклад у работника 1 500 000, он принят 15.04.2013, то мы берём оклад, делим на количество дней в месяце рабочих и умножаем, сколько он отработал? Получается сумма, и когда мы считаем отпуск, мы берём 1 500 000 или уже меньше?

Перейти к ответу

Ольга, 15 ноября 2013 в 12:01
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.

ИП занимается продажей крупногабаритного товара (линолеум, ковролин), снимает в аренду нежилое помещение 300 м². Если быть на ЕНВД, то получается очень большой налог. На каком же налогообложении будет выгоднее работать?

Перейти к ответу

Оксана, 15 ноября 2013 в 09:22

Работник принят на работу 15.04.2013 года, ему был предоставлен отпуск на сессию в счёт трудового с 09.09.2013 по 13.09.2013. Могу ли я сейчас его отправить в отпуск и на сколько дней? Или уже в марте только? Какие месяцы мне включать в расчёт, если пойдёт в марте? И какие месяцы, если сейчас?

Перейти к ответу

Людмила, 14 ноября 2013 в 18:15
Добрый день, Татьяна Сергеевна!

Помогите с таким вопросом. У меня ЧТУП, как основное средство числится КСА. Могу ли я его дать в безвозмездное пользование своему мужу — ИП? Я так понимаю, надо договор на безвозмездное пользование, ТН о передаче с указанием стоимости за минусом амортизации на дату передачи? Какие должны быть проводки?

Перейти к ответу

Добрый день!
Фирма, ОСН. За 2013 г. вырисовывается убыток по данным бух. учёта.
Вопросы:
  • Можем ли закрыть 2013 г. в прибыль путём: некоторые расходы, учитываемые при налогообложении (например, аренда склада) в течение 2013 г. относить на внереализационные расходы, не учитываемые при налогообложении? Правомерно ли будет такое действие?
  • Можем ли закрыть 2013 г. в прибыль путём: некоторые расходы, учитываемые при налогообложении (например, аренда склада) проводить за счёт использования чистой прибыли предприятия? Правомерно ли будет такое действие?

Спасибо.

Перейти к ответу

Юлия, 13 ноября 2013 в 09:24
Здравствуйте, Татьяна!
Интересует такой вопрос по учёту книги БСО. Я работаю в организации 6 месяцев, до меня бухгалтер 4 года не вела книгу учета БСО, делала только акты на списание БСО. Что теперь делать: восстанавливать её за 4 года или же вести только со своего периода?

Заранее Вам благодарна!

Перейти к ответу

Игорь, 13 ноября 2013 в 00:30
К вопросу № 1499 (откроется в новом окне — прим. ред.) от 16.10.2013. Извините за навязчивость.
Случайно наткнулся на статью 2012 г., по суммовым разницам в журнале Лапин А.К., зам. нач. управления методологии бух. учёта и отчётности Минфина РБ даёт следующие пояснения.
«Суммовые разницы. Валюта денежных обязательств, как правило, выражается в белорусских рублях (ст. 298 Гражданского кодекса Республики Беларусь). В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно оплачивается в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определённой сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (специальных правах заимствования и др.). В этом случае подлежащая оплате в рублях сумма рассчитывается по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законодательством или соглашением сторон.
Толкование понятия «суммовые разницы» для целей бухгалтерского учёта было дано в Инструкции по бухгалтерскому учёту «Доходы организации», утверждённой Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 26.12.2003 № 181, которая с 01.01.2012 признана утратившей силу. В Инструкции по бухгалтерскому учёту доходов и расходов, утверждённой Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102 (далее — Инструкция № 102) понятие «суммовые разницы» не применяется. Наряду с этим планируется внести изменения в другие инструкции по бухгалтерскому учёту активов и обязательств, в которых ранее отражались хозяйственные операции с использованием суммовых разниц.
Таким образом, в соответствии с Инструкцией № 102 с 2012 года в бухгалтерском учёте суммовые разницы — это либо расходы (у одной стороны сделки), либо доходы (у другой стороны сделки). Разница, возникающая между соответствующей частью обязательства, пересчитанной в рубли и отраженной в бухгалтерском учёте на дату совершения отгрузки или поступления товарно-материальных ценностей либо на последний день месяца, и поступившей (оплаченной) рублёвой суммой платежа, признаётся расходом (доходом), связанным с исполнением обязательства. В связи с этим данная разница отражается на тех же счетах бухгалтёрского учета, на которых отражено само обязательство.
Пример 1. В последний день текущего месяца в соответствии с актом выполненных работ в учёте произведена запись:
Д-т 20 - К-т 60 — 80 000 руб. (100 у.е. × 8 000 руб.). В следующем месяце оплата выполненных работ отражена записями:
Д-т 60 - К-т 51 — 85 000 руб. (100 у.е. × 8 500 руб.) и Д-т 20 - К-т 60 — 5 000 руб.» В связи с этим вопрос: всё-таки как правильно отразить суммовые разницы:
  • Д-т 90/8,90/7,91  К-т 60?
  • Д-т 20  К-т 60?
Как связать между собой бух. учёт (если вариант Лапина правильный) и налоговый учёт, где согласно Налоговому кодексу ст. 129 п.3.25 разницы суммовые относятся на внереализационные расходы?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Подскажите. Мы работаем на УСН без НДС, к нам приходят от поставщика накладные с НДС. Как мне его учитывать: мне его надо отражать или просто брать сумму с НДС, не выделяя его?

Спасибо!

Перейти к ответу

Елена, 12 ноября 2013 в 08:55
Здравствуйте, Татьяна!
УСН без НДС с ведением бух. учёта. Выручка поступила на транзитный счет 14.10 в размере 43 000 рублей РФ по курсу 284.0 (курс НБ — 284.0). В этот же день денежные средства (не являющиеся объектом обязательной продажи) отправлены на валютный счёт и на добровольную продажу по этому же курсу. На р/с денежные средства зачислены 15.10 по курсу 284.0 (курс НБ — 283.5).
Является ли разница 43 000 × (284 - 283,5) = 21 500 внереализационным доходом для исчисления 5% налога или же, так как денежные средства поступили на р/с на другой день, объекта для налогообложения не возникает?

Спасибо!

Перейти к ответу

Ольга, 12 ноября 2013 в 00:12
Здравствуйте!
Я хочу продавать в интернет-магазине товары от ремесленников. Как отражать в таком случае поступление товаров, на основании каких документов?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Мы ЧТУП, занимаемся розницей (продаём на рынке строительные материалы) и иногда есть грузоперевозки по РБ, работаем с УСН без НДС. Подскажите, нам вести полный бухгалтерский учёт или книгу доходов и расходов и какой процент налогов мне надо уплачивать — 3 или 5?

Спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 11 ноября 2013 в 11:00
Здравствуйте, Татьяна.
Наша организация зарегистрирована в мае 2013 года.
  • Нужно ли нам предоставлять декларацию по налогу на прибыль. Если да, то в какие сроки нужно было это сделать?
  • И если по истечении 3 квартала у нас образовалась прибыль, то нужно ли тогда подавать декларацию или отчитываться нужно в конце года?

Перейти к ответу

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, с материальной помощи (3 000 000), выплачиваемой совместителю в связи со смертью матери, нужно ли уплачивать взносы в ФСЗН и «Белгосстрах», подоходным налогом облагаем за минусом 660 000 рублей?

Перейти к ответу

Ирина, 10 ноября 2013 в 01:13
Извините, в дополнение к выше заданному вопросу более подробно.
Меня волнует вопрос: нужно ли вести кассовую книгу ЧУП при УСН, с КСА, когда деньги выдаются из кассы наличными на заработную плату? Директор — единственный человек в организации. Ведётся КУДиР, книга кассира, ПКО каждый день не оформляется на сумму выручки, а накопленная за несколько дней выручка сразу сдаётся в банк без ПКО и РКО, при этом деньги хранятся в сейфе, а ящика для денег в КСА не предусмотрено.

Если всё-таки нужно вести кассовую книгу, то можно ли её заполнять только в день выплаты з/платы на основании оформленных в этот же день ПКО и РКО или её нужно тогда вести ежедневно с оформлением ПКО на всю сумму выручки за каждый день?

Перейти к ответу

Ирина, 9 ноября 2013 в 23:33
Здравствуйте!
Нужна срочная помощь! ЧУП, Минск, КУДиР, КСА, без ведения кассовой книги, есть книга кассира, ящика для денег в кассе нет. Директор, он же бух и кассир, и работник (один за всех). Вопросы: нужно ли в конце дня оформлять ПКО на всю сумму выручки? Можно ли из кассы выдавать по ведомости без РКО заработную плату? Или, если выплачивать з/плату наличкой, то нужна кассовая книга? Или можно просто РКО и какой-нибудь регистр? Или просто в КУДиР писать в расходы РКО на з/плату (без оформления ПКО вообще)?

Спасибо!

Перейти к ответу

Светлана, 9 ноября 2013 в 09:54

Как правильно оформить предоплату наличными (УСН без НДС)? Имеется кассовый аппарат.

Перейти к ответу

Светлана, 8 ноября 2013 в 18:22
Добрый вечер.
Резидент РБ, ЧУП, приобрёл товар у резидента РФ за наличные на сумму 18 765 российских рублей, ЧУПом уплачен НДС 20-го числа, подано заявление и декларация по НДС, в бухгалтерском учёте сформирован авансовый отчёт и оприходован товар.
Вопросы:
  • Какое (какие) нарушение?
  • Какая предусмотрена ответственность за нарушение?
  • Какой орган контролирует данное нарушение?
  • Может ли ЧУП в добровольном порядке исправить данное нарушение?

Перейти к ответу

  • Б/л по беременности и родам с 01.02.13 по 06.06.13. Пособие начислено в феврале за 126 кал. дней в размере 4 708 600 руб. Этот больничный я включила в ведомость за февраль и выплатила пособие в марте (в день выплаты з/п за февраль). Заполняю КУДиР 4 раздел п.1: в графе 11 надо написать пособие в размере 4 708 600, в графе 16 написать месяц-февраль, в графе 17 написать 126 кал. дн или разбить эту сумму и дни по месяцам (т.е. в февр.: 28 кал.дн — 1 291 112, в марте: 31 кал.дн. — 1 429 446, в апр - ..., в мае - ..., июне -
    )?
  • Переходящие больничные по временной нетрудоспособности и отпускные надо разбивать по месяцам или указывать общей суммой в том месяце, в котором начислены (например: отпускные начислены в сентябре за октябрь, в КУДиР в 4 разделе п.1 сумму отпускных отражаю в сентябре)?
  • В ПУ-3 суммы переходящих больничных и отпусков надо разбивать по месяцам?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!
Помогите, пожалуйста, разобраться с постановлением 107 от 29.03.11 г. У нас ООО, в штате 2 работника, розничная и оптовая торговля.
  • Если я правильно понимаю, выручку необходимо сдавать 1 раз в 7 дней? Должны ли мы сдавать всю выручку под «0» (директор хочет 1 раз в 30 дней)?
  • Лимит остатка кассы необходимо установить приказом внутри пр-ия, т.е. на разменную монету, например, 1 млн. Есть ли ограничения?
  • Нужен ли нам кассовый аппарат (работаем как с физ., так и с юр.лицами)? Пока принимаем деньги по ПКО.

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Алексей, 7 ноября 2013 в 15:29
Добрый день!
Хотел спросить, могу ли я продавать новогодние подарки по квитанциям без использования кассового аппарата? Сейчас у меня оплата только по безналу, но хотелось бы и налом. Если можно, то что потом делать с наличкой? Нужно ли сдавать в банк на свой расчетный счёт?

Спасибо!

Перейти к ответу

Катя, 6 ноября 2013 в 11:34
Дополнение к вопросу №1554 (откроется в новом окне — прим. ред.).
Татьяна, добрый день! Спасибо за ответ.
Реформацию баланса я делала ручной проводкой 31.12.12, 48 млн прибыли (итог 2012 года) перешли в 2013 год. В течение 2013 года снимались дивиденды как за 2012 год, так и частично за текущий год (авансом при наличии прибыли в отчётном месяце и нарастающим итогом). Поэтому в оборотке у меня Д84, 31.12.13 он перекроется проводкой с 99 счёта. Про расхождения с мнением директора: я всё-таки думаю, что, пока мои цифры завышены из-за убытка в 38 млн, которые будут висеть ещё в деб. задолженности в течении 3 лет. Правильны ли мои рассуждения? Для наглядности прикладываю свою ОСВ за 9 мес. этого года. Оборотка за 2013.

Спасибо.

Перейти к ответу

Людмила, 5 ноября 2013 в 07:22
Здравствуйте!

Если ЧУП присоединяется к ООО, при уведомлении налоговой и ФСЗН, «Белгосстрах» будут ли ЧУП проверять? Если да, то какой срок отведён для проверок?

Перейти к ответу

Валентина, 5 ноября 2013 в 07:20
Добрый день!
Может ли ИП (ОСН с НДС) работать одновременно и по оптовой торговле, и сразу этот товар отдавать в розницу? Есть ли ограничения по сумме, какие?

Подскажите ещё такой вопрос: ИП становится плательщиком НДС, если за три предшествующих месяца у него в сумме будет больше 40 000 €? Т.е. если за год такая сумма, то он не является плательщиком НДС или, например, за два квартала?

Перейти к ответу

Катя, 5 ноября 2013 в 00:02
Здравствуйте, Татьяна!
Имеется ситуация. Учёт веду в 1С по старом плану счетов для себя, УСН. Перевозки. В К99 счёта висит прибыль 100 млн, по дебету 84 висят снятые дивиденды 26, разница — это то, что я ещё могу снять дивидендами (около 74 млн), это нарастающим итогом. Но на р/с у нас только 37 млн.
Есть ещё задолженность заказчика около 38 млн, которую по решению суда должны были снять с должника, но потом пришло письмо, что он неплатёжеспособен, т.е. это наши убытки, в 38 млн нашей выручки было только 5 млн, остальное наши перевозчики, с которыми мы рассчитались за счет собственных средств. Учитывая, что этот убыток уменьшит нашу прибыль, останется не 100, а 100 - 38 = 62. И тогда реальная прибыль будет не 100, а 62, минус снятые дивиденды 26, получается 62 - 26 примерно 36-37 млн, что и есть на счёте.
Правильно ли я понимаю? Могу ли я сейчас списать всю сумму долга сразу или частями в течение определённого времени по приказу на убыток (пока есть прибыль и неизвестно, как дела пойдут через 3 года, может у меня потом не будет столько прибыли, чтобы покрыть убыток). Чтобы была более-менее реальная ситуация.
Т.к. директор не может понять, почему я ему «рисую» такую большую прибыль, а реально на счёте денег столько нет. Вопрос: почему у меня на счёте гораздо меньше денег, долгов у нас нет теоретически, т.к. с перевозчиками мы рассчитываемся сразу после оплаты заказчика.

Спасибо.

Перейти к ответу

Наталья, 4 ноября 2013 в 11:21
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. В связи с отсутствием денежных средств для выдачи зарплаты учредитель хочет оформить договор займа для погашения задолженности по зарплате.
  • Можно ли внести денежные средства непосредственно в кассу организации и сразу же выплатить зарплату, минуя расчётный счёт (чтобы не платить комиссию банка за снятие наличных)? Д 50 К66, Д70 К50. Или обязательно через р/сч?
  • Займ может быть беспроцентным или необходимо указать хоть какой-нибудь процент?
  • В каком нормативном документе можно это прочитать?

Спасибо!

Перейти к ответу

Екатерина, 4 ноября 2013 в 10:06
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать алименты на двоих детей? Оклад — 1 400 000, в понедельник выходной, все остальные дни рабочие, 2 ребёнка у него есть, и на 2 их детей надо платить алименты. Как правильно рассчитать? И какие налоги надо уплачивать и как относить расходы по отправке алиментов?

Спасибо!

Перейти к ответу

Анастасия, 4 ноября 2013 в 08:52
Добрый день, Татьяна!
Скажите, пожалуйста, изменился ли порядок бронирования денежных средств на заработную плату с 01.11.2013?

Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 3 ноября 2013 в 16:34
Здравствуйте!
Подскажите, как правильно отразить в бухучёте расформирование основных средств, списание основных средств (какие документы должны быть приложены)?

Подскажите, как в соответствии с законодательством оформить системный блок и монитор в отдельные инвентарные объекты?

Перейти к ответу

Екатерина, 3 ноября 2013 в 13:23
Добрый день!
Собираюсь открыть ИП. Хочу арендовать офисное помещение и продавать одежду. Меня интересует, какую выбрать систему налогообложения и какие налоги я буду должна уплачивать?
Мне нужны формулы и цифры. В интернете всё смазанно написано. Просто я хочу конкретно знать сумму налогов, которую должна буду заплатить, чтобы решить, стоит ли вообще с этим связываться. Потому что где-то прочитала, что в пенсионный нужно 18 000 рублей заплатить (опять же, не написано, за какой период).

Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!
Подскажите, пожалуйста, как правильно предоставить налоговый вычет при расчёте подоходного налога в данных ситуациях:
  • Работник (ИП и директор в ООО на 0,5 ставки, 1 ребёнок). У ИП вычеты ни разу не предоставлялись.
  • Работница (имеет вид на жительство). Находится в декретном отпуске. Принята на работу на 0,5 ставки. Сохранится ли в данном случае пособие в полном размере?

Заранее благодарна!

Перейти к ответу

Андрей, 2 ноября 2013 в 12:46
Здравствуйте, Татьяна!
Возвращаюсь к вопросу № 1513 (откроется в новом окне — прим. ред.). Если я параллельно работаю на другой фирме и уплачиваю взносы в ФСЗН, могу ли я отказаться от уплаты взносов ИП в ФСЗН или это обязательно? Если доход получается больше минимальной з/п, значит, взносы я должен уплачивать из дохода или же можно из минималки?

Заранее Вам благодарен!

Перейти к ответу

Дина, 2 ноября 2013 в 11:18
ЧУП на упрощённой системе без ведения бухучёта. В июле была рассчитана чистая прибыль за январь-июнь 2013 г. (к примеру, она составила 10 млн) и направлена на выплату дивидендов учредителю в полном объёме. Дивиденды были выплачены в июле 2013 г.

Необходимо ли при расчёте чистой прибыли за июль-сентябрь 2013 г. вычитать сумму выплаченных учредителю дивидендов, т.е. чистая прибыль за июль-сентябрь 2013 г. составила 15 млн - 10 млн (выплаченные дивиденды) = 5 млн, который впоследствии можно направить на выплату дивидендов? Либо прибыль должна рассчитываться за январь-сентябрь 2013 г. нарастающим итогом?

Перейти к ответу

Олег, 1 ноября 2013 в 12:00
Здравствуйте, Татьяна.
Собираюсь заняться ремонтом офисной техники как юридическое лицо (скорее всего, ОДО). Налогообложение предполагаю — «упрощёнка». Т.е. буду оказывать услуги по ремонту. Запасные части при этом буду покупать сам по безналу и устанавливать их клиенту.
Должен ли я выписывать товарную накладную на запчасти, а на работу — акт выполненных работ или достаточно акта выполненных работ? Если достаточно акта выполненных работ, то будут ли отнесены на расходы мои затраты на приобретение запасных частей для конкретного клиента? Возможно, чтобы отнести на расходы, подобные затраты, надо выбрать не «упрощёнку», а ОСН?

Заранее благодарен за ответ.

Перейти к ответу

Татьяна, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, ИП на ЧУП по накладной и договору о безвозмездной передаче товара передаёт товар на рынок для продажи. Вы не подскажете, на какой счёт мне надо передачу относить товара, так как ИП мы ничего не должны и как потом списывать его? И подскажите, можно ли ИП сразу отгружать на рынок и не делать, сразу на склад от ИП на ЧУП, а потом с ЧУП основного склада на ЧУП рынок делать перемещение товара?

Спасибо!

Перейти к ответу

Анастасия, 1 ноября 2013 в 11:24
Добрый день, Татьяна.

Скажите, пожалуйста, в связи с принятием 599 постановления Совмина, обязаны ли все организации оформлять ТТН в электронном виде?

Перейти к ответу

Валентина, 1 ноября 2013 в 10:32
Добрый день!
Я — ИП, розничная торговля по образцам (я плачу подоходный налог, ОСН). За последний квартал я перепрыгнула планку выручки в 40 000 €. В налоговой мне сказали, что за 3 квартал мне надо выделить и заплатить НДС, я так и сделала, подала декларацию.

Такой вопрос: в 3 квартале я выписывала накладные и не выделяла в них НДС (писала без НДС), нужно ли мне это исправлять? Может, какую-нибудь справку на каждую накладную сделать и в ней выделить? И как мне дальше выписывать накладные розничным клиентам, выделять в них НДС, так как я в течение года буду плательщиком НДС?

Перейти к ответу

Нина, 31 октября 2013 в 10:08
Добрый день, Татьяна Сергеевна. У меня такой вопрос. Я директор и учредитель ЧТУП. Работаю по упрощённой системе. Для дальнейшей работы в своей фирме моей внучки хочу оплачивать её первое образование в колледже по безналичному расчёту.

Могу ли я оплачивать учёбу? Если да, то какие налоги я должна платить?

Перейти к ответу

Сергей, 31 октября 2013 в 08:30
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, если я привезу товар из РФ по договору комиссии, то НДС ввозной заплатить придётся за весь товар сразу или только за тот, что продастся? И в какие сроки уплачивать НДС?

Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна Сергеевна, доброе утро.
ООО по договору подряда за выполненную работу рассчитывается наличными белорусскими рублями по КО-2 с физлицами и ИП (все граждане РФ и ИП зарегистрировано в РФ). Вопросы:
  • Какая максимальная сумма при расчёте наличными деньгами по одному договору с одним человеком?
  • Надо ли информировать ФСЗН и налоговую о временном приёме на работу граждан РФ и платить за них какие-либо налоги в Беларуси?

Перейти к ответу

Елена Юрьевна, 30 октября 2013 в 12:06
ЧП оказывает парикмахерские услуги населению через КСА. УСН — 5 % без НДС.

Какие разделы в книге доходов и расходов 2013 г. нужно заполнять? Расходы по аренде, коммунальным услугам, приобретению материалов, основ. средств, заработной плате и т.д. отражаются в книге доходов и расходов?

Перейти к ответу

Людмила, 30 октября 2013 в 09:40
Добрый день!

Я у Вас чуть раньше спрашивала, как можно продать кассовый аппарат. Можете расписать, какие проводки при продаже кассового аппарата? Чтобы не получилось, что я продаю товар.

Перейти к ответу

Сергей, 30 октября 2013 в 09:21
Доброе утро!

Скажите, пожалуйста, могут ли учредители ООО внести на свой р/с средства для пополнения оборотных средств и есть ли ограничения на вносимые суммы?

Перейти к ответу

Татьяна, 29 октября 2013 в 12:17
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, что делать, если водитель делает исправления в спидометре? Объяснительную требовать или что?

Перейти к ответу

Применяются ли стандартные налоговые вычеты при начислении договора подряда?

Перейти к ответу

Людмила, 29 октября 2013 в 09:49
Добрый день!

Подскажите, как с ЧУПа продать ИП кассовый аппарат? Стоимость кассового аппарата по приходу — 1 630 500 рублей с НДС. Без НДС — 1 358 750 рублей. Оприходован как основное средство. Ввели в эксплуатацию и сразу списали, зачислили 50% амортизации — 679 375 рублей. Кассовый куплен 10.06.2013 г. По какой стоимости мы имеем право сейчас продать кассовый аппарат?

Перейти к ответу

Екатерина, 28 октября 2013 в 10:52
Здравствуйте, Татьяна!

Подскажите пожалуйста, с 01.01.13 по 23.01.13 на ЧУП был оформлен продавец с шестидневной рабочей неделей. 28.10.13 он только пришёл, подписал заявления и приказ, в этот день я его рассчитать должна и оплатить налоги. Помогите сделать его окончательный расчёт при увольнении. Я просто ещё ни разу не сталкивалась с этим и на форумах кто что пишет. Оклад его — 1 400 000 рублей, отработано 20 дней.

Перейти к ответу

Марина, 28 октября 2013 в 10:08
Подскажите, пожалуйста, какой шифр можно применить к станку двухголовочному для производства окон из ПВХ.

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Светлана, 28 октября 2013 в 09:05
Добрый день, Татьяна!

Подскажите, пожалуйста, можно принимать от ИП денежные средства наличными, не через расчётный счёт? И при этом выдавать документы на ИП? Наше ИП работает на УСН + ЕНВД.

Перейти к ответу