Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Ольга, 17 сентября 2013 в 13:26
Здравствуйте Татьяна!
Я ИП, сдаю в аренду помещения. Сначала приходит предоплата от арендаторов в начале месяца в белорусских рублях по курсу НБ РБ, акты я делаю в конце месяца. С чего я должна заплатить налог при УСН: с оплаты арендаторов или же с акта по курсу НБ РБ на день составления акта?

Заранее Вам благодарна!

Перейти к ответу

Владимир, 17 сентября 2013 в 08:05
Здравствуйте! У меня ЧУП (оптовая торговля стройматериалами). Хочу организовать бар-ресторан (общепит, собственное производство). Сейчас на ОСН с НДС.

Выгодно ли мне будет работать по двум разным направлениям одной организацией? Или лучше новый ЧУП для этой деятельности открыть и применять УСН?

Перейти к ответу

Людмила, 17 сентября 2013 в 08:01
Добрый день!

Мы импортеры (ЧТУП) на ОСН, НДС. Во 2 квартале таможенные органы Решением о доппроверке насчитали КТС (так как мы не доказали стоимость товара). Нам отводилось 60 дней для доказывания. Мы доказали только в 3 квартале, а деньги скорее всего вернуть нам нужно уже в 4 квартале, так как эта довольно долгая процедура. НДС, который относился к КТС, мы указали в декларации во 2 квартале. Насколько сейчас уже разобралась, нам надо было вообще пока его не указывать в декларации, а только по истечении 60 дней? И как лучше сейчас поступить: получается во 2 квартале завысили НДС (в книге покупок) и нужно уточнённую делать? Или в 4 квартале, когда деньги придут на счёт, отражать как реализованный НДС?

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна!
Подскажите, пожалуйста, возврат кредиторской задолженности на какой счёт разносить? И поступление дебиторской на какой?

Заранее Вам благодарна!

Перейти к ответу

Алена, 16 сентября 2013 в 12:39
Добрый день, Татьяна! У нас в организации 5 человек, работающих по договорам подряда. Мы заключили договор с одним из них 20 августа, срок действия — до 20 сентября. Рассчитываемся мы с ними за август (9 дней), выплатили в сентябре, а за 15 дней сентября выплатим в октябре.

Можно ли в последующем всю сумму выплатить в период заработной платы, а не разбивать ее по частям?

Перейти к ответу

Юлия, 16 сентября 2013 в 12:32

Здравствуйте, Татьяна! В организации УСН, 5 % без НДС, учёт ведётся в книге учёта доходов и расходов. Разносим в 1С услуги полученные. Подскажите, на какой счёт правильно разносить? Мы разносим на 60.1.1 или 60.1.3. Все ли мы правильно делаем?

Перейти к ответу

Светлана, 13 сентября 2013 в 14:00
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если в ПКО-1 неправильно написана дата приёма выручки, можно ли исправить и заверить печатью и подписью, или нужно обязательно аннулировать ордер и выписывать следующий?

Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 13 сентября 2013 в 00:15
Добрый день!
ЧУП, УСН без НДС арендует у ИП офисное помещение 100 м². Возникает ли обязанность по уплате налога на недвижимость у ЧУП?

Спасибо!

Перейти к ответу

Елена, 12 сентября 2013 в 18:36
Здравствуйте, Татьяна!
ЧТУП (РБ), грузоперевозки, УСН без НДС. Деятельность предприятия началась 1 июля 2013 г., и так как оборотных средств пока недостаточно, директор взял во временное пользование у ИП (зарегистрированного в РФ) топливную карту. У ИП заключён договор на заправку автомобильным топливом по топливным картам в РФ. У нас создан приказ принимать топливо к учёту по этой карте. Водитель нашего предприятия заправляется по этой карте в РФ и РБ, платит за проезд по автомобильным дорогам. Приход топлива, оплата за топливо, оплата за проезд по автомобильным дорогам производится МОЛу по авансовым отчётам.
  • Что за это грозит нашему предприятию?
  • Какими документами, кроме приказа, наше предприятие должно урегулировать отношения с ИП?

Спасибо!

Перейти к ответу

Валерий, 11 сентября 2013 в 09:33
Добрый день, Татьяна! У меня ЧП, грузоперевозки 5 % без НДС. Поступила валютная предоплата 30.07 — 45 000 росс. руб., 12.08. был составлен акт выполненных работ на сумму 100 000 росс. руб., остальная сумма (55 000 росс. руб.) была перечислена 02.09.2013 г.

Подскажите, как мне правильно разнести эти суммы в книге УСН и какую сумму налога я должен оплатить? Спасибо!

Перейти к ответу

Юлия, 11 сентября 2013 в 09:27
Здравствуйте, Татьяна!
Возвращаюсь к вопросу № 1414 (откроется в новом окне — прим. ред.). Подскажите, а как тогда нам разнести эти хозяйственные нужды, чтобы списать со счета 71.1?

Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Валентина, 11 сентября 2013 в 08:35
Здравствуйте, Татьяна!
Частное предприятие, УСН без НДС (по начислению). Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю:
  • 13.08.2013 поступила выручка на транзитный счёт 40 000 по курсу 271 (курс НБ 271);
  • 14.08.2013 перевод с транзитного на валютный по курсу 269 (курс НБ 269), денежные ср-ва не являются объектом обязательной продажи;
  • 14.08.2013 поступила проданная валюта на р/счёт по курсу 270 (курс НБ 269);
  • внереализационный доход, облагаемый по ставке 5 % составит: 40 000 × (270-269) = 40 000.

Большое спасибо!

Перейти к ответу

Валерий, 10 сентября 2013 в 10:19
Здравствуйте, Татьяна!
Подскажите, пожалуйста. Я — ИП, розничная торговля по образцам, УСН 5 %, включаю КСА только когда есть продажа. Обязательно ли мне, если я пробил чек, вечером снимать кассу или можно раз в неделю? И если можно, то как это отобразить в книге кассира?

Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 10 сентября 2013 в 08:44
Здравствуйте, Татьяна!
ЧП (грузоперевозки). Валюта поступила на транзитный счёт предприятия 13.08.2013 г., на валютный счёт 14.08.2013 г., на р/счёт после продажи 15.08.2013 г. На какую дату проводить переоценку валюты?

Спасибо!

Перейти к ответу

Анна, 10 сентября 2013 в 07:12

Добрый день, Татьяна! На нового работника завели трудовую книжку, в стаж мы включили учёбу в техникуме в 2007-2013 гг., техникум он не закончил и его призвали в армию в 20111-2012 гг. После армии он закончил техникум. Как это всё отразить в трудовой книжке?

Перейти к ответу

Юлия, 9 сентября 2013 в 16:20
Здравствуйте, Татьяна!

Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить кассовую книгу при перечислении хозяйственных нужд на карт-счёт директора? Как обычно выписываем приходник от банка и расходник «Выдано директору на получение хоз. нужд» или необходимо что-то ещё?

Перейти к ответу

Ирина, 9 сентября 2013 в 15:34
Добрый день!
  • ООО занимается розничной торговлей по образцам под кредиты банков, с которыми у нас заключены соглашения на сотрудничество. Деньги за приобретённый физлицом товар поступают от банков на р/с ООО. Иногда покупатели желают частично (как правило, около 10 % стоимости товара) оплатить товар наличными деньгами. Необходимо ли для приёма этих наличных использовать КСА или можно воспользоваться квитанциями о приёме наличных без применения КСА?
  • Может ли предприятие приобрести за наличный расчёт в магазине товар (подтверждающие документы: чек + копия чека), а потом продать его по договору купли-продажи по той же цене физлицу, деньги от которого поступят на р/с предприятия? Если да, то как правильно всё оформить?

Перейти к ответу

Здравствуйте Татьяна! У меня несколько вопросов:
  • ИП, УСН 5% без НДС. Выполняю услуги по изготовлению и продаже рукавов высокого давления юр. лицам из своих материалов или материалов заказчика. На некоторое сырьё нет документов, подтверждающих его приобретение (куплено за наличный расчёт). Что за это грозит? Как действовать в данной ситуации?
  • Что нужно для работы с физ.лицами при этой системе налогообложения? как вести учёт наличных денежных средств?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Игорь, 7 сентября 2013 в 00:18
Добрый день!
Организация, ОСН. Подскажите по проводкам порядок списания в учёте:
  • На сумму БСО, которые списаны по приходно-расходной накладной на ответственных исполнителей: Д-т 26,44 К-т 10.6?
  • Списание с учёта испорченных БСО, произошедших при хранении бланков до передачи их ответственным исполнителям: Д-т 92 К-т10.6?
  • Испорченные БСО ,которые находятся у ответственных исполнителей (при отсутствии виновных лиц), какие проводки?
  • Надо ли производить какие-либо действия с НДС?

Спасибо.

Перейти к ответу

Алена, 6 сентября 2013 в 11:46
Добрый день.

ООО. Работник купил за собственные деньги товар. В какой срок после сдачи авансового отчёта мы должны выдать ему потраченные деньги?

Перейти к ответу

Марина, 6 сентября 2013 в 09:01
Здравствуйте!
Подскажите:
  • Можно ли отнести на затраты, учитываемые при налогообложении, стоимость безвозмездно полученных от учредителя материалов (печать, штамп, топливо)?
  • Облагается ли НДС возмещаемая заказчиком стоимость платной дороги?

Спасибо.

Перейти к ответу

Юлия, 6 сентября 2013 в 08:48
Здравствуйте, Татьяна!
Я — ИП, 5 % без НДС, сдаю в аренду помещения организациям и ИП. Аренда начисляется в евро, по курсу НБ РБ, оплата арендаторов идёт в белорусских рублях. Налог, как я понимаю, мне уплачивать с суммы оплаты арендаторов?

Заранее Вам благодарна!

Перейти к ответу

Андрей, 5 сентября 2013 в 18:31
Здравствуйте! К вопросу № 1402 (откроется в новом окне — прим. ред.). «Сроки сдачи денежных средств в банк Вы должны оговаривать в приказе руководителя. Если в приказе ничего не сказано о сроках, то руководствуетесь ст. 8. Приказ без срока сдачи банк не пропустит». Что такое ст. 8?

Спасибо.

Перейти к ответу

Ткачев Антон, 5 сентября 2013 в 12:20
Добрый день, Татьяна.

Я — ИП по УСН без НДС. Хочу приобрести товар (системы видеонаблюдения) в РФ за наличный расчёт. Подскажите, пожалуйста, какие документы мне необходимо запросить у российской стороны?

Перейти к ответу

Алексей, 5 сентября 2013 в 02:25
Здравствуйте!

Оформляю ИП. Планирую заниматься покупкой товара в РФ у производителя и продавать его оптом на территории РБ. После оплаты НДС за ввоз требуется ли оплачивать ещё раз общий НДС?

Перейти к ответу

Елена, 4 сентября 2013 в 15:10
Здравствуйте!

Куда внести расходную накладную? Товар был выписан, но не оплачен. Его вернула на фирму.

Перейти к ответу

Игорь, 3 сентября 2013 в 14:34
Здравствуйте.
ИП (единый налог, УСН). Сдача квартир внаём (посуточно) физ. Выписываю ПКО, нужно ли вести кассовую книгу? Расчётного счёта нет? Деньги от сдачи я могу тратить на своё усмотрение?

Спасибо.

Перейти к ответу

Андрей, 3 сентября 2013 в 11:19
Добрый день.
ООО. Сколько дней в кассе могут находится деньги (по договору займа), если лимит в банк мы не сдавали? Мы можем у себя сделать приказ о несдаче денежных средств в банк (суммы небольшие, 2-4 млн)? Можем ли мы их расходовать на оплату услуг (телефон, интернет), зарплату работникам и т.д.?

Спасибо.

Перейти к ответу

Настя, 3 сентября 2013 в 11:12
Здравствуйте.
ООО (опт, УСН 5 %). Хотим открыть шиномонтаж (грузовые машины физ. и юр. лиц). Какую систему налогооблажения можно выбрать? Можно ли остаться на УСН 5 % без НДС? Сейчас закупаются материалы (краска, грунтовка, пена, валики, счётчик) для ремонта места, где будет шиномонтаж. Куда их отнести (на ТМЦ или что-то относится на ОС, например, счётчик)? Как распределить, на что малаценка, а что ОС? По какому документу списать?

Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Игорь, 2 сентября 2013 в 22:33
Здравстуйте, Татьяна.
ИП (сдача квартир посуточно физлица, единый налог). Подскажите, как правильно выписывать ПКО-1?
  • Если физлицо заселяется на несколько дней, например с 1 по 3 число, ПКО выписывать 1-го числа, а в основании пишем, какой период он будет проживать? Так ли?
  • Как я понял из объяснений налоговой, сдавать я могу квартиру только 15 дней в месяц или я не так понимаю? Если в одну квартиру заселяются одновременно (в один день) несколько человек (например, один человек на 2 дня, второй на 1 день, третий на 5 дней), как считать количество дней сдачи?

Спасибо огромное.

Перейти к ответу

Евгений, 2 сентября 2013 в 22:18
Добрый вечер.
ЧП (грузоперевозки, УСН). Какая обязательная информация должна содержаться в акте выполненных работ (нужно ли указывать пункт погрузки-разгрузки (адреса и наименование организаций) или достаточно перечисления номеров ТТН)? Обязательно ли выписывать счета-фактуры?

Спасибо.

Перейти к ответу

Ольга, 2 сентября 2013 в 16:08
Добрый день, Татьяна!
Спасибо за ответ на вопрос № 1388 (откроется в новом окне — прим. ред.).
Хочу уточнить: если я правильно поняла, на ксерокопии акта я делаю надпись «Копия верна» и заверяю своей подписью и печатью?

Каким нормативным актом регулируется этот вопрос (т.е. в каком постановлении можно почитать подробнее)?

Перейти к ответу

Анастасия, 31 августа 2013 в 14:14
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, может ли организация, применяющая УСН с НДС (численность до 15 человек и валовая выручка менее 4 100 000 000 в год) вести учёт в книге УСН?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Елена , 30 августа 2013 в 10:37
Здравствуйте!
Торговая точка находится в Лиде, а офис и центральная касса — в Гродно. Можно деньги сдавать не в банк, а в центральную кассу 1 раз в 7 дней? На основании какого пункта инстр.107?

Заранее благодарю за ответ.

Перейти к ответу

Елена, 30 августа 2013 в 10:00
Добрый день, Татьяна!
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом. Мы занимаемся грузоперевозками с бухгалтерским учётом, выручка по начислению, УСН без НДС.
Акт выполненных работ подписан 02.07.2013 на 38 000 RUR по курсу 267.5 (10 165 000 BYR), деньги по акту поступили 24.07.2013 по курсу 274 (10 412 000 BYR). Будет ли разница в размере 247 000 (10 412 000 - 10 165 000) входить в налогооблагаемую базу при УСН (5 %)?

Заранее очень благодарна!

Перейти к ответу

Виктория, 30 августа 2013 в 07:13
Добрый день.
Применяем УСН без уплаты НДС. На расчётный счёт организации по системе «ЕРИП» поступает не вся сумма платежа от плательщиков, а уже за минусом комиссии. Какую сумму — полную или ту, что поступает на расчётный счет — применять для расчёта выручки? И какую сумму отражать в КУДИР, части 2, графе «Сумма оплаты»? Ведь нужно указать номер пл. поручения (подтверждающего оплату), а оно не на полную сумму.

Спасибо.

Перейти к ответу

Таня, 29 августа 2013 в 00:15
Здравствуйте.
Хочу заняться транспортной экспедицией как ИП. Какие налоги придётся платить? Я нахожусь в декрете, как это отразится на моём пособии в связи с открытием ИП. До получения пособия я не работала?

Спасибо.

Перейти к ответу

Елена, 29 августа 2013 в 00:10
Здравствуйте, Татьяна!
ЧТУП без НДС. Включаются ли суммы переоценённой дебиторской задолженности на конец месяца в налогооблагаемую базу для налога по УСН?

Спасибо за ответ!

Перейти к ответу

Игорь, 29 августа 2013 в 00:01
Добрый день.
ИП (единый налог, УСН). Сдача квартир внаём (посуточно) физ. и юр. лицам. Какие документы и книги должны вестись?

Спасибо.

Перейти к ответу

ООО на УСН с НДС строит гараж собственными силами, без привлечения строительных организаций.
Мои проводки по строительству хозяйственным способом:
Например материалы для строительства — 5 млн, зарплата работникам, которые строили — 2 млн.
  • 10 60 5 млн — оприходовали материалы для строительства;
  • 18 60 833 333 — выделили НДС из стоимости материалов;
  • 08 70 2 млн — затраты на выплату з/п;
  • 08 68 240 000 — 12 % подоходный из з/п;
  • 08 69 700 000 — 35 % отчисления в ФСЗН;
  • 08 10 5 млн — материалы, отпущенные на строительство;
  • 08 76 — Белгосстрах с з/п тоже относить?
После окончания строительства на все затраты, собранные на 08 счёте, я должна начислить НДС? И затраты + сумма НДС = полная стоимость построенного гаража? Ведь когда я приходую ОС, например, по накладной, я его приходую без НДС:
  • Дт Кт;
  • 08 60;
  • 18 60;
  • 01 08.

Как правильно?

Перейти к ответу

Доброе утро!
ООО с НДС. Получила путёвку из центра на оздоровление стоимостью 4 500 000 рублей, выдала работнику предприятия (директору, есть мед. справка, что он нуждается в санаторно-курортном лечении, ему уже за 70) в марте 2013, заезд по путёвке в апреле 2013. Доплата за путёвку составила 20 % от стоимости путёвки — 900 000 рублей. ООО 900 000 рублей перечислило в ФСЗН, а директор (он же один из учредителей) уволил себя в марте 2013, сказав, что за путёвку внесет деньги, но до сих пор деньги не внёс в кассу ООО и не внёсет, судя по всему.
Вопросы:
  • Могу ли я эту задолженность отнести на расходы за счёт прибыли и как это правильно оформить?
  • Эти 900 000 подоходным не надо облагать?
  • В «Консультанте» бух. учёт поступления и выдачи путёвки отражён в следующем порядке:
10 76 4 500 000 — получена путёвка из центра,
50 73 900 000 — внесена работником в кассу плата за путёвку,
90.8  10 4 500 000 — отражена в составе расходов стоимость выданной путёвки,
76 90.7 4 500 000 — отражено в составе доходов использование полученных средств в установленном порядке,
73 69 900 000 — отражена задолженность перед ФСЗН,
69 51 900 000 — еречислена плата в ФСЗН.
Я тоже так сделала, только задолженность по счету 73 в сумме 900 000 зависла. Я не могу понять: если я на 90.7 счёте отразила доход в сумме 4 500 000, я что, и в налоговую базу по УСН тоже эту сумму должна была включить? Путёвка в белорусский санаторий без НДС, НДС я хоть точно никакой не плачу?

Надеюсь на вашу помощь, что-то я совсем запуталась!

Перейти к ответу

Ольга, 28 августа 2013 в 06:55
Здравствуйте, Татьяна! Не является ли нарушением правил составления первичных учётных документов, если по некоторым договорам акты выполненных работ имеются в виде ксерокопий (т.к. оригиналы актов утеряны)?

Спасибо!

Перейти к ответу

Марина, 27 августа 2013 в 09:06
Добрый день!
Наша организация — ООО на УСН с НДС. Директор хочет построить на територрии организации гараж собственными силами — хозяйственным способом, наша организация не строительная и потому лицензии на строительные работы у нас нет.
Вопрос: можно ли нам строить гараж без лицензии и какие бухгалтерские проводки будут по этому строительству?

Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Людмила, 27 августа 2013 в 07:37
Добрый день!

Мы — ЧТУП, есть розничная точка (павильон), продавец уходит в отпуск. Если его некем заменить, можно закрыть на время отпуска продавца павильон? Надо ли сообщать в налоговую о том, что он не работает или пересогласовывать график работы? И что делать с кассой, снимать с регистрации или нет?

Перейти к ответу

Светлана , 27 августа 2013 в 00:25
Здравствуйте!

Скажите, сколько должны вычитать подоходного налога с мужа, если у нас двое детей: один ребёнок до 3 лет, я в декретном. Зарплата мужа — 5 500 000 рублей.

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Нам в школьный буфет поступают кондитерские изделия с мелко-оптовой базы, где накручена надбавка 15 %, сколько ещё мы можем накрутить надбавки? Какая предельная надбавка на кондитерские изделия? И, если можно, каким нормативным документом это обосновано?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Можно ли заключить договор аренды транспортного средства без экипажа с директором ЧУП (он же учредитель)?

Перейти к ответу

Анастасия, 26 августа 2013 в 01:27
Здравствуйте.

Можно ли подрядчиков — физлиц (не ИП) вести по 70 счёту?

Перейти к ответу

Вязович Светлана, 25 августа 2013 в 08:23
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста:
  • Производственная организация купила у ИП автомобиль, который ИП использовался в предпринимательской деятельности. ИП выписал только ТН + документы на а/м. Надо ли требовать от ИП ещё какие-то документы, например акт приёма-передачи? И кто (ИП или мы) должен уплачивать подоходный налог?
  • ИП, ОСН, в какой книге вести учёт полученного в аренду терминала (его обслуживание и арендную плату)? А также затраты и аренду на здание магазина (отдельно стоящее), которое ИП арендует?
  • ИП, ОСН, в какую книгу заносить наши оплаты налогов (НДС и подоходный, наёмных работников нет)?
  • ИП, ОСН (торговля оптом и в розницу строительными материалами), какие статистические отчёты надо предоставлять, кроме 1 торг.?
  • Имеет ли право ИП (и при каких формах налогообложения) вести не книги учёта, а бух. учёт на общих основаниях?
  • ИП, ОСН, безвозмездно арендует а/м. Можно ли учитывать затраты на топливо и ремонт? В какой книге их надо учитывать — ОС или МБП?

Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Добрый день!
ОСН, швейное производство. Дополнительным видом деятельности является аренда (прокат) наших изделий. Амортизацию не начисляем. Помогите разобраться с проводками по движению ТМЦ:
  • Списали материалы Д-т 20 К-т 10.
  • Оприходовали гот. продукцию (ГП) Д-т 43 К-т 20  20шт.
  • Перевели ГП в товары для проката Д-т 41.6  К-т 43  20шт.
  • Какими проводками далее отразить отпуск в аренду 5 шт. товара?
  • Надо ли применять забалансовый счёт?
  • Каким документом в 1С временно отгрузить товар, чтобы остатки соответствовали реалиям?

Буду очень благодарен! Спасибо.

Перейти к ответу