Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Добрый день!

Я зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Вид деятельности — оптовая и розничная торговля строительными материалами. Я продал товар физическому лицу путём оформления договора розничной купли-продажи, оплата от физического лица поступила на р/с согласно выписанному счёту. Доставка осуществлялась на моём транспорте. Нужно ли выписывать ТТН в данном случае?

Перейти к ответу

Наталья, 24 августа 2013 в 08:05
Добрый день!

Как часто надо сдавать выручку в банк? Например, к нам пришла выручка, а мы не успели её сдать вовремя. Можно ли это сделать в следующий рабочий день или это неправильно?

Перейти к ответу

Юрий, 24 августа 2013 в 08:01
Здравствуйте, Татьяна! У нас ООО, упрощённая система налогообложения, учёт ведём на общих основаниях. Подскажите, как часто нам составлять бухгалтерский баланс? Достаточно ли раз в отчётный период, т.е. в квартал?

Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Здравствуйте, уважаемая Татьяна!
Спасибо за предыдущий ответ на мой вопрос от 22.08.2013 г. № 1374 (откроется в новом окне — прим. ред.) насчёт постановки на баланс ЧТУПа транспортного средства, полученного по договору безвозмездной передачи. Если это ТС будет числиться на забалансовом счете, то можно ли будет вносить в расходы его пробег, топливо, амортизацию, обслуживание и т.д., связанное с его эксплуатацией?

Большое спасибо.

Перейти к ответу

Марина, 23 августа 2013 в 08:33
Добрый день!
Предприятие с 1 апреля 2013 года перешло с УСН на ОСН, можно ли, восстановив учёт, затраты, приходящиеся на период УСН, применить в налогообложении ОСН?

Спасибо.

Перейти к ответу

Зарегистрировал ЧТУП и по договору безвозмездной передачи получил транспортное средство. Хочу поставить его на баланс ЧТУПа. Скажите, пожалуйста, какие документы нужно оформить и какие налоги придётся платить?

Нужно ли вводить ссудодателя ТС в штат ЧТУПа? А если ссудодатель автомобиля — это мой отец? Он, конечно, не берёт с меня плату за пользование автомобилем. Большое спасибо.

Перейти к ответу

Андрей, 22 августа 2013 в 19:43
Добрый день!
Образовался перерасход топлива и возникли вопросы:
  • Необходимо ли начислять НДС на сумму излишне израсходованного топлива а) за счёт предприятия; б) за счет водителя?
  • Можно ли принять к вычету суммы входного НДС по топливу, израсходованному сверх нормы?
  • Если организация приняла решение отнести перерасход за счет прибыли не уч. в налогообложении, то необходимо ли на сумму излишнего топлива начислять подоходный, фонд и «Белгосстрах»?
  • Какие проводки составить на данную ситуацию?

Спасибо.

Перейти к ответу

Татьяна, 22 августа 2013 в 14:50
Здравствуйте, подскажите. К чему относится в бухгалтерии, приходовать как что ОС, материалы, оборудование, НМА:
  • Печать, оснастка для печати, подушка для печати.
  • КСА, я так понимаю, оборудование.
  • Вывеска, тоже думаю, оборудование.
  • Накладные?

Перейти к ответу

Татьяна, 21 августа 2013 в 22:25
Татьяна, здравствуйте.
Мы открыли ЧТУП, розничная торговля. Пользуемся КСА. В конце рабочего дня забираем выручку и сдаём её в банк. Деньгами пользуемся только с р/с. Наличными денежными средствами не пользуемся. У меня вопросы:
  • В какие сроки мы обязаны сдавать выручку в банк?
  • Обязательно ли иметь кассу на предприятии и сдавать выручку в кассу? Ведь мы не пользуемся наличными деньгами.

Перейти к ответу

Владимир, 21 августа 2013 в 09:30
Здравствуйте!

Помогите, если мы берём за товар наличными через КСА, а когда отгружаем товар клиенту, выписываем ТТН-1, так как у нас по договору доставка указана, в ТТН ведь указывается розничная стоимость товара? И первую накладную надо отдавать клиенту, если она ему не нужна или у нас остаются все экземпляры? Подпись физического лица должна быть на накладных «Товар принял»?

Перейти к ответу

Людмила, 21 августа 2013 в 08:54
Добрый день!

Если имеется два места погрузки: один сначала склад, а потом другой. В накладной ТТН-1 можно написать место погрузки «Первый склад — Второй склад»? Или есть другой способ?

Перейти к ответу

Людмила, 20 августа 2013 в 14:41

Добрый день! Хочу вернуться к вопросу № 1360 (откроется в новом окне — прим. ред.). У нас такой порядок работы: приходит клиент, заказывает у нас стройматериалы под заказ, составляем договор, выписывает счёт-заказ и кассовый чек. Через неделю в договорённое время нам надо привезти этот заказ ему на участок. Нам надо на имя клиента выписывать накладную, для того, чтобы не было проблем при перевозке? Или перемещать товар по документам в розничную точку, где и оформлялся договор и пробивался чек? Если мы ему делаем бесплатную доставку, в любом случае надо выписывать накладную, даже если она ему не нужна? И все четыре экземпляра у себя сохраняем или ему отдаём один?

Перейти к ответу

Марина, 20 августа 2013 в 14:22

У нас магазин розничной торговли. ЧУП. Хотим с 2014 года перейти на УСН. Можем ли мы вести бухучёт в программе или нужно вести книгу доходов?

Перейти к ответу

Ирина, 20 августа 2013 в 13:58
Здравствуйте!

Хочу создавать сайты для иностранных организаций. Открываю ИП. Посоветовали использовать «упрощёнку», но там разные ставки. Какую лучше выбрать?

Перейти к ответу

Катерина, 20 августа 2013 в 11:36
Здравствуйте! У нас иностранное представительство без ведения хоз. деятельности. Скажите, пожалуйста, какой договор и можем ли мы заключить договор с физ. лицом на оказание консультационных работ по техническому состоянию оборудования?

Спасибо.

Перейти к ответу

Екатерина, 19 августа 2013 в 23:59
Татьяна, здравствуйте! По решению суда мы взыскивали задолженность с заказчика, но спустя некоторое время пришла бумага, что дело закрыто, задолженность взыскать невозможно. Куда отнести дебиторку? Понимаю, что на убытки. Но там большая сумма, можно ли её списывать частями по приказу руководителя? У нас УСН, без НДС.
Подскажите проводки.

Спасибо!

Перейти к ответу

Ирина, 19 августа 2013 в 10:00
Доброе утро, Татьяна.
Подскажите, пожалуйста, при УСН без НДС:
  • При расчёте прибыли ЗП в расходы включается начисленная или выплаченная? И как учесть больничный по БИР?
  • Как должна быть начислена ежемесячная надбавка за сложность и напряжённость — в сумме или в процентах к окладу?
  • Договора с Заказчиком и Перевозчиком заключены в ИВ по курсу на момент оплаты. Заказчик оплатил частично. Как в этом случае высчитать комиссию экспедитора?

Спасибо!

Перейти к ответу

Елена, 19 августа 2013 в 08:42
Здравствуйте, Татьяна!

ЧТУП, грузоперевозки. Директор хочет купить шины б/у у физического лица без документов, без чека. Имеет ли он право на основании своего приказа определить стоимость шин, сроки службы для постановки шин на бухгалтерский учет и выплату ему затраченных денежных средств на покупку?

Перейти к ответу

Анна, 19 августа 2013 в 08:38
Здравствуйте! В прошлом году привлекали сотрудника к работе в госпраздник. По его желанию дали выходной. Сейчас узнали, что такая работа компенсируется только двойной оплатой.
Подскажите, если будем оплачивать на сегодняшний день, правильно брать среднюю ЗП за день по состоянию на сегодняшний день?
Может быть, подскажете из опыта, насколько это большое нарушение при проверках из инспекции по труду? Обращают они на это внимание? Есть ли смысл исправлять или можно оставить таким образом (сотрудник согласен на такой вариант, есть его письменное заявление)?

Спасибо за помощь.

Перейти к ответу

Людмила, 18 августа 2013 в 10:47
Добрый день!

Такая ситуация: если авансы берутся на розничной точке (павильон), а товар потом выдаётся с оптового склада, как правильно документально оформлять, надо ли выписывать накладную на перемещение товара в розничную точку со счёта 41.1 на счет 41.2 или нужно обозначить, что счёт 41.1 и 41.2 — оптовый склад?

Перейти к ответу

ИП оказывает транспортные услуги по перевозке груза.

Скажите пожалуйста, будет ли правильно в приходном кассовом ордере в строке основание написать «счёт-фактура», а в строке приложение — «акт выполненных работ»?

Перейти к ответу

Татьяна, 24 июля 2013 в 12:27
Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста: работник организации по решению горисполкома работал техническим работником в военном комиссариате в период призывной компании. За время выполнения этих обязанностей за ним сохранялся средний заработок по основному месту работы. Компенсирует ли горисполком предприятию затраты на оплату труда таких работников по предоставленной предприятием справке о начисленной заработной плате?

Перейти к ответу

Сергей, 24 июля 2013 в 11:30
Здравствуйте.
Разъясните, пожалуйста, как мне поступить теперь? В этом месяце бухгалтер насчитала мне две премии, а однофамильцу не насчитала. То есть ошиблась.
Имеет ли она теперь право в следующем месяце удержать 100 % этой премии без моего согласия? Я слыхал, что по закону бухгалтерии есть какой-то пункт, что она вообще не имеет право такого удержания, а обязана платить за свои ошибки из своего «кармана».

Заранее благодарен.

Перейти к ответу

Потехина Евгения, 23 июля 2013 в 06:00

Работница уходит на больничный по беременности и родам. С 22.07.2013 г. принята на работу, с 18.01.2013 г. до этого не работала. Последняя запись: уволена 18.03.2010 г. Как начислить больничный?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! У нас ЧУП, УСН без НДС, учёт в книге доходов и расходов. Можно ли нам вообще не вести учёт по счетам в 1С с поставщиками и покупателями, и разносить это вручную, например в exсel? Или это обязательно?

Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Добрый день!

Помогите, срочно нужна помощь. Мы экспортировали товар в 2012 году и отражали в декларации по НДС за 4 квартал 0 % (нам отводилось 180 дней подтвердить 0 %), но мы не подтвердили данную ставку и соответственно уже, если я правильно понимаю, за 2 квартал нам надо доначислить НДС, который мы не уплатили ранее. В какую графу в декларации указывается данная выручка? И насчитают ли нам пеню?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! Помогите, пожалуйста.
ЧУП, общая система. Оказываем услуги по грузоперевозке по РБ юр. и физ. лицам. У меня вопрос по поводу расчётов с физ. лицами: при приёме наличных какой документ нужно выписывать (квитанцию о приёме наличных или ПКО)? И обязательно ли вести кассовую книгу?

Сама я думаю, что на каждый факт приёма наличных надо выписывать квитанцию (это делает водитель), а в конце рабочего дня водитель сдаёт всю выручку в кассу предприятия (выписываю ПКО). И в банк выручку можно сдавать 1 раз в неделю. Правильно или нет? Или есть какой-нибудь другой вариант?

Перейти к ответу

Катрин, 20 июля 2013 в 01:36

Здравствуйте, Татьяна. У меня маникюрный кабинет, я ИП, работаю по ЕДН, раньше работала бес КСА, теперь пришлось поставить. Как вести бухгалтерию? Одной кассовой книги достаточно?

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна.
Вообще замечательно, что Вы есть, и спасибо, что Вы помогаете людям. Потому что иногда тяжело добиться правды в государственных учреждениях.
Ответьте, пожалуйста. Я ИП, работаю на ОС с уплатой подоходного.
  • Мой «бухгалтер», который помогает мне, установил мне чуть больше минимальной з/п и с неё я отчисляю в ФСЗН 35 % и 12% подоходного — это правильно?
  • В книгу КУДИР заносить в расходную часть взносы в ФСЗН и подоходный с з/п?
  • Имею интернет-магазин. При оплате клиента (физлица) по безналу как списывать товар? Как отображать в бухгалтерии? Надо ли выписывать ТТН? Так, как через кассу (это ПКО и РКО в банк, верно)?

Перейти к ответу

Подскажите, пожалуйста, нужно ли удерживать подоходный налог и взносы в ФСЗН с суммы материальной помощи жене умершего сотрудника-совместителя? Если да, то в каких объёмах?

Перейти к ответу

Анастасия, 19 июля 2013 в 10:24
Здравствуйте, Татьяна!
Скажите, пожалуйста, нужно ли заводить трудовую книжку на работника (гражданин РФ), если мы не уплачиваем на него страховые взносы, до этого он нигде не работал?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Здрвствуйте!
Подскажите по заполнению налоговой декларации (ИП, ОСН) во втором квартале, стр.1, доходы — это с нарастающим (т. е. плюс первый квартал ну и т. д.), когда будет 3 и 4 — всю плюсовать? А если не приплюсовал и сдал уже, то как быть?

Благодарю за ответы!

Перейти к ответу

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько должны у меня высчитать подоходный налог из начисленной суммы 4 068 883? Ещё я обучаюсь заочно платно (предоставляю все квитанции), должен ли у меня быть меньше подоходный налог, чем у всех сотрудников?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! У меня такой вопрос: я являюсь учредителем и директором ЧТУП и работников у меня нет. Подскажите, должен ли я в обязательном порядке начислять себе заработную плату?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!
Подскажите по КУДИР. Когда я произвожу оплату поставщику, я в КУДИР как расход это заношу или заносится только та часть, которая была продана (из книги учёта товара)?

Заранее благодарю за ответ!

Перейти к ответу

Здравствуйте!
ЧТУП (грузоперевозки) получила от учредителя (он же директор) в качестве вклада в уставный фонд автомобиль, купленный в Германии. Может ли организация возместить учредителю сборы за совершение таможенных операций или же оплату он должен производить за свой счет?

Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Здравствуйте, уважаемая Татьяна. У меня возникло несколько вопросов, которые хотел бы Вам задать:
  • Я планирую открывать ИП, могу ли я заниматься несколькими сферами деятельности (услуги в строительстве, перегон и поставка автомобилей из другого государства (под заказ), IT-технологии)?
  • Открыв такое ИП, могу ли я писать заявление на УСН?
  • Согласно новому постановлению № 597 (краткое описание http://dengi.onliner.by/2013/07/17/rukovoditel/), если буду открывать ЧТУП и будут работать сотрудники, то я так полагаю, моя официальная з/п не должна превышать средней по организации в 8 и более раз? Или это касается только тех организаций, в которых имеется государственная доля?

Перейти к ответу

Добрый день!

Подскажите, приходит товар в упаковках (в накладных тоже в упаковках), можно ли его оприходовать поштучно? Так как нам надо отписывать по накладной его поштучно. Или, может, акт надо составлять о переводе в штучный товар или как правильно? Также перемещаем товар в розничную торговлю и продаём там по весу, как правильно оформлять? Спасибо.

Перейти к ответу

Вязович Светлана, 17 июля 2013 в 06:15
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться (ИП, ОСН с НДС).
  • При заполнении налоговой декларации по НДС, раздел IV, в строке 1 «суммы НДС, предъявленные при приобретении», мы указываем суммы входного НДС по всем товарам, приобретённым нами для продажи, полученным по ТН за весь квартал, даже если мы за этот товар ещё не заплатили? Или только НДС входной по товарам, которые мы реализовали и расходы по которым мы показываем в книге учёта товаров?
  • А по полученным нами услугам (аренда) и, например, затратам на топливо на служебный автомобиль входной НДС тоже здесь учитываем или нет?
  • При заполнении налоговой декларации по НДС: если в прошлом отчётном периоде была занижена сумма входного НДС, то при подаче теперь декларации сумма недоуказанного входного НДС записывается в разделе V, и данная сумма приплюсовывается к сумме входного НДС за текущий период, указываемой нами в строке 1 раздела IV или не приплюсовывается?

Спасибо Вам за ответы и помощь.

Перейти к ответу

Анастасия, 16 июля 2013 в 10:02
Добрый день, Татьяна.
Дополнение вопроса 1335 (откроется в новом окне — прим. ред.). А книга учёта отходов?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Вязович Светлана, 16 июля 2013 в 06:00

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос (ИП, ОСН с НДС). При заполнении декларации по подоходному налогу с физлиц индивид. предпринимателя за 1 квартал, в стр. 4 «налоговая база» был получен отрицательный показатель (-13 000,0 руб.), и я указала значение ноль. Теперь при заполнении этой декларации за 2 квартал, в стр. 4 у меня положительное значение (40 000,0 руб.). Как заполнять стр. 6 «подох. налог по декларации за прошлый отчётный период»? Брать 15 % с (-13000,0руб) и вписывать в строку 6 значение (1 950,0 руб.)? Или в стр. 6 ничего не писать?

Перейти к ответу

Ольга, 16 июля 2013 в 00:00
Здравствуйте, Татьяна! Можно уточнить по поводу заполнения КУДИР (у меня ИП, ОСН)?
  • Подскажите, в какую графу заносить вознаграждение (процент) банка за пользование деньгами, которые остаются на р/с: в столбик «Доходы», в графу № 8 «иные поступления» или в графу № 6 «внереализационные доходы»? И это считается в свою очередь моим доходом, который я должна к общему «приплюсовывать»?
  • Расходы (графа № 16) из книги учета товаров (я туда заношу только акты на списание товара) равны графе № 10 КУДИР «иные расходы»?
  • Непонятно, как в Excel-форме книги учёта доходов и расходов во 2 квартале вносить новое поступление от поставщика, т. е. там графы начинаются с цены и кол-ва, а где наименование товара и т. д.? Или это всё в первом заносить? Также неудобно…

Спасибо заранее!

Перейти к ответу

Добрый день!
ЧТУП, УСН без НДС. Материалы ставить на учёт со стоимостью НДС или выделять НДС на 18 счет?

Огромное спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Добрый день!
ИП, УСН. Торговля через интернет-магазин по договору комиссии. Был составлен отчёт комиссионера + акт выполненных работ комиссионером за июнь, но 01 июля 2013 г. выручка на р/сч комиссионера зачислена 03.07.2013 г. в полном объёме продажи. Перечислено поставщику 04.07.2013 г. за реализованный товар по договору комиссии (за минусом комиссионного вознаграждения).
Вопросы:
  • В объявлении для банка на сдачу наличности пишу «Торговая выручка»?
  • Сумма комиссионного вознаграждения попадает по учёту в налогооблагаемую базу ИП 2 или 3 квартала? Услуга оказывается на постоянной основе. Если не сложно, то в двух словах, почему?

Спасибо.

Перейти к ответу

Анастасия, 15 июля 2013 в 13:06
Здравствуйте, Татьяна!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти форму книги учёта отходов на 2013 год и инструкцию по её заполнению?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!
Подскажите, в книгу учёта товаров расходы по банку (т. е. безнал) тоже вносятся?

Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна. Подскажите, пожалуйста, в продолжении темы, затронутой в вопросе 1251 (вопрос откроется в новом окне — прим. ред.). У меня ЧТУП без НДС, с ведением КУДиР 3%. В каком разделе книги отражаются мои расходы?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! При «упрощёнке» (с ведением книги доходов и расходов) организации обязательно вести учёт по 60 и 62 счёту? Что если некоторые обороты по счетам не совпадают? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! Работаем по УСН 5% без НДС, с ведением бухгалтерского учета, отчеты сдаём поквартально. Бухгалтерский баланс достаточно ли сводить раз в год или необходимо это делать каждый квартал?

Перейти к ответу

Добрый день! ООО купило для ограждения для собственных нужд профиль и трубу для забора. Подскажите, как правильно оприходовать данный материал (как основное средство)? И инвентаризационный номер нужен? И ещё дополнение. А если дальше будем покупать какие-либо материалы для ремонта, как их оприходовать?

Перейти к ответу