Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Елена, 13 июля 2013 в 19:52

Добрый вечер. ООО (опт, УСН, 5 %). Хотим продать сахар (опт). В ТТН по приходу нам дают скидку 15/5. Подскажите, как правильно оформить ТТН, какую торговую надбавку ставить, как посчитать? Спасибо за помощь.

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна!

Я работаю в ЧУП, УСН без НДС 5 %. Раздел книги учёта доходов и расходов по выручке за 2 квартал распечатывать с нарастающим итогом с начала года или же именно за 2 квартал? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! Можно ли линейную норму расхода на грузовой автомобиль установить самостоятельно?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли списывать топливо и все общехозяйственные расходы, услуги банка на 26 счет? Можно ли в организации при УСН всё это списывать на 20 счет? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Валентина, 11 июля 2013 в 12:57

Добрый день! Заполняю ПКО и немного запуталась. Мы организация и работаем с НДС. Сняли деньги из банка на зарплату. Я их оприходую и заполняю ПКО. Надо ли нам отражать НДС в ПКО (писать 20% и сумму) или для зарплаты и хозрасходов НДС в ПКО не отражается?

Перейти к ответу

Добрый день. Спасибо огромное за ответ на вопрос 1311 (вопрос откроется в новом окне — прим. ред.), Правильно ли я поняла, что сумма долга будет считаться выручкой только после поступления денег на расч. счёт?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при сроке командировки по РБ 56 дней оплата суточных производится за все дни (т. е. 56)? Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Ира, 10 июля 2013 в 09:08
Доброе утро!
Спасибо большое за ответ на вопрос 1318 (откроется в новом окне — прим. ред.).
Полностью согласна с Вами и адвокатами сайта, что период можно не указывать.
Но в 1С, как я уже писала, есть обязательная графа — период, за который предоставляется отпуск. Её нужно заполнить в любом случае, иначе приказ не проводится. Исходя из этого, какой, на ваш взгляд, период лучше указать — рабочий год или календарный?

Спасибо.

Перейти к ответу

Анастасия, 10 июля 2013 в 08:59
Здравствуйте, Татьяна!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли удерживать подоходный налог с гражданина РФ и уплачивать взносы на него?

Спасибо.

Перейти к ответу

Вязович Светлана, 10 июля 2013 в 06:48
Здравствуйте. Подскажите в таком вопросе. ИП ОСН с НДС. По заполнению книги учёта товаров.
  • Если мы получили товар (для дальнейшей продажи), а оплатили его поставщику позже, чем дата поступления, то эти товары мы должны учитывать только тогда, когда мы заплатим за них или на дату прихода по ТН?
  • Если покупатель купил у нас товар по безналу, но не оплатил, то доход себе мы пишем, когда он оплатит?

Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Подскажите, нужно ли вновь созданной фирме подавать налоговые декларации, если у неё нет ещё никакой выручки? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте. В нашей организации приказы на отпуск составляются в 1С. В программе предусмотрена обязательная графа для заполнения — период, за который предоставляется отпуск. С трудовыми отпусками понятно: в качестве периода указываем рабочий год сотрудника.

Как правильно указывать период в случае отпуска за свой счёт? За календарный год с 01.01 по 31.12 или как рабочий год? Обращалась по этом вопросу к адвокатам портала, ответили, что период можно не указывать, просто следить, чтоб общее кол-во дней за свой счёт не превышало 30 дней в год.

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Замдиректора собирается в командировку на 5 дней, 2 дня из которых планируется пребывание в Москве, затем оттуда вылет в Прагу. В приказе на командировку указываем место назначения РФ, г. Москва, Чехия, г. Прага.
Вопрос по командировочному удостоверению. При выбытии в командировку в страны СНГ командировочное выписываем, за пределы СНГ — нет. Допустимо ли в указанном случае выписать командировочное, сделать отметки о выбытии из Витебска, прибытии в Москву, выбытии из Москвы и прибытии в Витебск (по факту возвращения из Чехии)? Указать только Прагу в качестве места назначения не получится, т. к. в Москву она везёт ТМЦ по накладной и это должно быть отражено в командировочном.

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день! Надо ли на путевых листах отмечать медиков и механиков, если за рулём сам директор и учредитель?

Перейти к ответу

Ольга, 8 июля 2013 в 09:39
Здравствуйте!
Спасибо большое за ответ на вопрос № 1288 (откроется в новом окне — прим. ред.).
Хотела бы уточнить, при получении дивидендов каким налогом они будут облагаться? Какая ставка? В каком нормативно-правовом акте это можно посмотреть?

Благодарю.

Перейти к ответу

Татьяна, 8 июля 2013 в 09:34
Здравствуйте!
Видела, что Вам задавали похожие вопросы на сайте касательно журналов по командировкам. Хотела бы уточнить этот вопрос. У нас ведутся 2 журнала:
  • Журнал учёта работников, выбывающих в командировки.
  • Журнал регистрации командировочных удостоверений.
Исходя из разъяснений, которые нашла в интернете, а также в официальных правовых системах на тему, что должно быть в организации на момент проверки, в качестве обязательных упоминаются эти два журнала (это были статьи сотрудников инспекций Департамента по охране труда, которые, по сути, и проводят эти проверки). Из Ваших ответов сделал вывод, что нужен только журнал № 1.
Как правильно поступить в этой ситуации? Есть ли какой-то законодательный акт, который бы определял этот вопрос?

Спасибо.

Перейти к ответу

Алексей, 8 июля 2013 в 09:18

Здравствуйте. ИП, грузоперевозки, УСН. В течение квартала апрель — 1 перевозка, май — 1 перевозка, июнь — 6 перевозок. Оплата от заказчиков поступила только в июне. Доход за 3 месяца составил 1 400 000 рублей. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поступлю, перечислив в ФСЗН страховые взносы за 2-й квартал только от этой суммы, т. е. 490 000 рублей? Спасибо.

Перейти к ответу

ЧТУП, УСН без НДС с ведением бух. учёта. Обязательно ли вести карточки учета а/шин и АКБ или можно приказом директора установить сроки службы?

Перейти к ответу

Добрый день,Татьяна. Помогите, пожалуйста, разобраться. Я ЧУП, 5% с выручки. Такая ситуация. По актам выполненных работ заказчик должен нам выплатить какую-то сумму. Но я заключаю договор перевода долга с другой организацией, которая должна нашему заказчику деньги. Таким образом, я беру долг на свою фирму и документально закрываюсь с заказчиком, но возникает долг с другой фирмой, за которую я перечислила деньги. Так вот вопрос. Когда я должна платить налог 5%: когда новый должник мне перечислит деньги на р/счет или с момента подписания договора перевода долга? Помогите разобраться. Огромное спасибо.

Перейти к ответу

Мне бы хотелось знать, что нужно для поступления на бухгалтера? Какие именно предметы нужно знать? Можно ли поступить после 9-и классов? Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте! На празднике осуществляем розничную торговлю игрушками. Подскажите, пожалуйста:
  • Как правильно организовать беспроигрышную лотерею для ИП? Обязательно ли иметь документы на товар? И можно ли обойтись без них? Какой выбрать код вида деятельности? Это отнесется к торговле или оказанию услуг?
  • Может ли организовать на своем столе беспроигрышную лотерею физ. лицо, оплатив ЕН за торговлю игрушками? Или нужно действовать по-иному? Все знакомые организовывают просто при торговле. Но хочется это уточнить. В налоговой мне на эти вопросы ответить не смогли.

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна!

Помогите нам с таким вопросом: составляем авансовые отчёты по топливу, списываем на счет 10.3 и по различным услугам от организаций, списываем на счёт 20. Всё ли мы правильно делаем? Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! У нас УСН 5% без НДС. Подскажите, пожалуйста, на какой счёт нам списывать услуги банка, проценты по снятию наличных? Мы списываем на 20 сч., всё ли мы правильно делаем? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Юлия, 4 июля 2013 в 13:31
Здравствуйте, Татьяна!

Я — ИП, выручка 5% без НДС. Подскажите, пожалуйста, во 2 квартале было два акта: от 30.05.2013 г. на сумму 30 млн (сумма была перечислена на р/с 03.06.2013 г.) и от 30.06.2013 г. на сумму 40 млн (сумма была перечислена 05.07.2013 г.). Как я понимаю, к УСН за 2 квартал мне надо принять 30 млн, а сумма в 40 млн пойдёт в 3 квартал 2013 г.? Всё верно?

Перейти к ответу

Владислав, 4 июля 2013 в 09:04

Когда у ИП при подоходном налоге наступает время включить предоплату в выручку? Только после отгрузки или по истечении 60 дней?

Перейти к ответу

Владислав, 4 июля 2013 в 08:42
Добрый день. ИП, оптовая торговля, УСН с НДС. Во втором квартале истекло 60 дней по отгрузке, начислил НДС, но, т. к. выручка не поступила, то в налогооблагаемую базу для УСН не включаю. А вычитать ли НДС, уплаченный по 60 дням?

Спасибо.

Перейти к ответу

Извините, Татьяна, у меня ещё вопрос. Я — ИП, розничная торговля по образцам, УСН 5 %. Нужно ли мне заполнять какие-либо документы типа ко-1, ко-2 или хватит приказа о сдаче выручки не реже одного раза в квартал на приобретение материала (у меня изготовление тумбочек не по индивидуальному заказу)? И ещё: нужно ли мне вести книгу учёта товара? Спасибо.

Перейти к ответу

Вязович Светлана, 3 июля 2013 в 08:44
Здравствуйте. Помогите разобраться. ИП, ОСН с НДС, торговля: опт и розница стройматериалами.
  • При заполнении налоговой декларации по подоходному налогу ИП в строке № 1 «Доходы» и в строке №№ 3, 4 «Ппрофессиональные налог. вычеты», т. е. расходы, я указываю (по разъяснению инспектора) суммы без учета НДС. Т. е. суммирую полученные денежные средства по кассе и по р/с и делю на 1, 2?
  • А по расходам я беру соответствующие данные из КУДИР, тоже без НДС. Например, мы купили товар за 100 руб. + 83 руб. НДС. Продали его за 200 руб. + 167 руб. НДС. Нашими расходами в данном случае будет сумма 100 руб.? Правильно? А как быть с нашими расходами: комиссия банку за пополнение счета и т. п.? Я вижу по р/с сумму, например, 50 руб. за банковские услуги. Мне в расходы её как включать (50/1,2)? Или все 50 руб.? Ведь в декларации все данные без учета НДС? А то я совсем запуталась.

Перейти к ответу

Валерий, 3 июля 2013 в 06:51

Здравствуйте! Я ИП, розничная торговля по образцам, УСН 5%. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне вести кассовую книгу, обязательно ли мне сдавать выручку в банк или можно это оприходовать как доход ИП? Обязан ли я платить ФСЗН?

Перейти к ответу

Леонид , 2 июля 2013 в 17:33
Во-первых. огромное спасибо за ответ № 1294 (откроется в новом окне — прим. ред.).
Во-вторых, ответьте, пожалуйста, какая сумма должна быть указана в счёте за аренду (фактически оплаченная за месяц или сумма аренды по договору), если арендатор платит нерегулярно? Частично неоплаченная сумма за май была оплачена с суммой аренды за июнь.

Заранее благодарю.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Я многодетная мама, собираюсь открыть ИП по продаже электротоваров в розницу (оптом).
  • Какие-нибудь льготы предусмотрены для многодетных?
  • По какой системе налогообложения проще и лучше работать (УСН или по единому)?
  • И какие книги, журналы нужно вести?

Спасибо!

Перейти к ответу

Марина, 2 июля 2013 в 02:44
Здравствуйте, Татьяна!
ЧУП, УСН без НДС, учет ведется в КУДиР, грузоперевозки. Предприятие планирует заняться экспедированием. Выручкой будет являться вознаграждение, которое определяется как сумма, полученная от заказчика за вычетом средств, перечисленных перевозчикам и иным третьим лицам, связанным с выполнением обязанностей экспедитора. Возможно ли при этом сохранить ведение учета в КУДиР? Если да, то как правильно учитывать в книге суммы, полученные от заказчика и суммы, перечисленные перевозчику, чтобы вывести между ними разницу — налогооблагаемую выручку. Можно ли создать свои регистры (ведомости) для бухучета?

Заранее спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна!
  • Подскажите, по каким причинам можно приостановить деятельность ИП и максимум на какой срок?
  • И ещё такой момент: как понять в постановлении (№924/16 с изм. и доп. от 11.12.2012 № 1139/16) вот такую фразу: «Постановлением № 1139/16 уменьшено пороговое значение стоимости единицы продаваемого непродовольственного товара с трех до одной базовой величины, исходя из которой определяется возникновение обязанности у субъектов предпринимательской деятельности в установленных случаях оформлять каждый факт приема наличных денежных средств документом с определенной степенью защиты»? Дело в том, что у меня ИП, ОСН, торговля по образцам (пока без интернет-магазина). Товар сезонный, сейчас продаж нет. У меня вопрос в том, что могу ли я пока не приобретать КСА, а расчет делать по квитанции? Если нет, то какой грозит штраф?

Благодарю заранее!

Перейти к ответу

Анастасия, 1 июля 2013 в 15:55
Добрый день, Татьяна!
Подскажите, пожалуйста, в какой форме ведётся учёт внереализационных доходов (УСН без НДС), какой документ необходим?

Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте. ООО (опт, УСН). Подскажите, по каким ценам нужно учитывать поступивший товар на склад (по ценам приобретения или по ценам реализации (с оптовой надбавкой))? Спасибо.

Перейти к ответу

У нас ООО (УСН без НДС), сдаём помещение в аренду. Договор аренды заключён без выделенного НДС. Какие документы мы должны предоставлять арендатору (счёт, счёт-фактуру и т. д.), если мы не являемся плательщиками НДС, а арендатор является плательщиком НДС? Или достаточно указывать в платёжном поручении по оплате № договора на аренду?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! Прошу Вас, помогите мне, пожалуйста. Вы моя последняя надежда, никто не может мне дать точного ответа на мой вопрос. Не помогла даже платная консультация (у всех разные ответы и я окончательно запуталась).
Я — ИП на общей системе налогообложения с НДС (розничная торговля с кассовым аппаратом, один павильон). Подскажите мне, пожалуйста, как правильно заполнить книгу учета товаров и книгу учета доходов и расходов, что с НДС, что без НДС?!
Раньше работала без НДС (привожу пример заполненных книг, которые вела, когда не являлась плательщиком НДС). Теперь мне сказали, что в книге учета товаров все графы заполняются, без НДС, с НДС только 14 графа (сумма дохода). Правильно ли это? И еще, скажите, пожалуйста, правильно ли я заполняю 10 графу книги доходов и расходов?

Огромное Вам спасибо за вашу работу!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна.

Я ИП, работаю по УСН без уплаты НДС (5%), оказываю услуги по организации приобретения товаров с российских сайтов по договорам комиссии. Вопрос: должна ли я здесь уплачивать какой-либо ввозной НДС, если я не торгую, а именно оказываю услуги? Или, может, есть какие-нибудь нюансы? Спасибо.

Перейти к ответу

Ольга, 1 июля 2013 в 08:35
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли сдавать отчет в ИМНС почтовым письмом, заказным с уведомлением? И можно ли сдавать в одно окно? Или обязательно к инспектору идти? Я — ИП, только начинаю.

Спасибо.

Перейти к ответу

Доброе утро! В прошлом году нами была допущена ошибка: сотрудника привлекали по его согласию к работе в государственный праздник. За эту работу с его согласия предоставили другой день отдыха. Компенсацию в виде двойной оплаты не предоставили.
  • Будут ли серьёзные проблемы, на Ваш взгляд, при проверках, когда эта ошибка обнаружится?
  • Учитывая, что прошлый год уже закрыт, можно ли как-то исправить эту ошибку на сегодняшний день?

Спасибо большое.

Перейти к ответу

Лариса, 1 июля 2013 в 08:24
Здравствуйте!

Какие журналы по учёту командировок на сегодняшний день необходимо вести в частной организации?

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Задавала этот вопрос юристу, она посоветовала обратиться к Вам. В случае, если белорусско-российское СООО (резидент РБ) выступит одним из учредителей ООО на территории Украины, в течение 5 дней необходимо уведомить об этом ИМНС по месту регистрации СООО (в Беларуси). Подскажите, необходимо ли будет в этой связи уплачивать какие-либо налоги по месту регистрации СООО в Беларуси ? Если да, какие именно и в каком размере?

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна!

Подскажите, пожалуйста. ЧУП, розничная торговля, УСН — 3% от валовой выручки, учёт ведём в книге доходов и расходов. При продаже ноутбука даём в подарок мышку. Как правильно списать мышку:
  • При продаже за наличный расчёт (чек выдаём на сумму ноутбука)?
  • При продаже в кредит через банк (покупателю выписываем ТН, в которой вписан только ноутбук и его стоимость, деньги уже перечисляет банк на р/с?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я ИП. Деятельность была временно приостановлена до 1 мая 2013 года (на полгода). Сейчас так и не работаю, но и в налоговую так и не обращалась с заявлением, чтоб продлить ещё приостановление. Что мне за это грозит?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Работаю в частной фирме специалистом по продажам. Сейчас нахожусь в декретном и по этой причине работаю на 0,5 ставки. В сентябре наша организация будет ликвидирована. Если я выйду на полную ставку, размер пособия при увольнении мне заплатят вдвое больше?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!
Помогите, пожалуйста. Я ЧТУП на УСН без НДС с ведением КУДиР. Мой работник (продавец продовольственных товаров), проработав неделю, собрался уходить. Работает он по договору возмездного оказания услуг с физлицом.

Подскажите (я только начал работу и пока не пойму, как выплачивать подоходный и прочие отчисления по этому договору) общий алгоритм моих действий. Работника я нигде не регистрировал (ФСЗН, «Белгосстрах»). Как я должен оплачивать суммы налогов (12 %-ный подоходный и 1 %): просто со своего расчётного счёта на счет Фонда в налоговую (указывая по какому договору)?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!
ЧУП, УСН без НДС, производственная деятельность — литье пластмасс. изделий. Переход в ЧУП по Указу № 302. Учредитель предприятия на автомобиле, переданном им ЧУПу по договору, сам перевозил груз для собственного производства (вторичные отходы). Остановлен транспортной милицией, предоставил документы на автомобиль и ТТН.

Их вопросы: тех. паспорт на автомобиль (выписан еще на ИП), нет путевого листа, составлен протокол. 25.06.2013 г. к ним на рассмотрение. Автомобиль до перехода в ЧУП был приобретен на ИП, т. е. учредителя. Подскажите, как подготовиться к такой встрече?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Помогите определиться, как правильно сделать.

Оптово-розничная организация, отписали накладную ТН-2 физическому лицу с оптового склада по типу (кол-во 2 750 шт. — 384 руб. — 1 056 000 руб. — 20% НДС — 1 056 000 руб.). Правильно ли такое расположение значений и сумм? Или надо было (кол-во 2 750 шт. — 384 руб. — 880 000 руб. — 20% НДС — 1 056 000 руб.? И можем ли мы не округлять стоимость товара (384 руб. до 400 руб.), если оплата идет по безналу и отписываем с оптового склада, а не наличными, или также обязательно округление?

Перейти к ответу

Александр, 23 июня 2013 в 18:38

Доброго дня! Хочу вести б/у запчасть (АКПП DSG, весом 93 кг) из Литвы. Как её растаможить и сколько это стоит? Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте! Как выглядит накладная на внутреннее перемещение с оптового склада на павильон? Это обычная ТТН-1, которую мы отписываем оптовым покупателям? Или надо покупать отдельно накладные? И как они правильно обозначаются?

Перейти к ответу