Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Марина, 15 мая 2013 в 21:02
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, я работаю продавцом 4 разряда в магазине обуви. Работа у меня идет по графику. В контракте указано, что рабочая неделя в режиме суммированного учета рабочего времени с учетным периодом три месяца.

Когда мы подписывали контракт, нам не объяснили, что это такое и мы работали по обычному графику восьмичасового рабочего дня, а когда настал сезон, нам сказали, что мы будем работать как по контракту с учетом суммирования рабочего времени! Должен ли был наш руководитель ознакомить и рассказать об этом режиме заранее?

Перейти к ответу

Добрый день. ИП (розница УСН, 3%). Беру на работу мать-пенсионера. Подскажите, что для этого нужно сделать? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! ЧУП, грузоперевозки, работаем по упрощенке без НДС, 5% от валовой выручки.
  • Что делать если отсутствует акт приемки-передачи ОС (покупка авто для ЧУПа)? Есть только купчая.
  • Ведется ли инвентарная книга или заполняются только инвентарные карточки на ОС?
  • Регистрируются выданные на предприятии документы (справки, направление на медкомиссию) и где?

Большое спасибо за помощь.

Перейти к ответу

Здравствуйте! ИП, учет УСН, розничная торговля б/у авто запчастями на рынке. Есть один наемный работник, две торговые точки, два кассовых аппарата, ведем две книги кассира (одну наемный работник, вторую сам ИП).
  • Надо ли выписывать ПКО и РКО на какие суммы и как часто?
  • Если надо выписывать, то где их регистрировать (в журнале регистрации РКО и ПКО)?
  • ПКО надо покупать в специальном магазине или можно распечатать с интернета?

Большое спасибо за Ваш ответ!

Перейти к ответу

Здравствуйте! Я — ИП, единый налог плюс двойной НДС на товары без документов из РФ. Открыл ЧУП являюсь его директором. Как передать товары без документов в ЧУП? Нужно ли платить какой нибудь налог при этом? Если возможно, дайте пошаговую инструкцию. Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! У нас ЧУП, УСН без НДС 5%, платим УСН по поступлению денег на р/с. При работе с российскими фирмами, как мы должны уплатить налог?

Например, пришла к нам на транзитный счет сумма в размере 20 000 российских рублей. 30% — обязательная продажа и 70% мы тоже перевели на основной р/с. Нам оплачивать УСН 5% днями, когда поступили суммы на р/с? С обязательной продажи мы должны тоже уплатить налог? Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! Подскажите, пожалуйста. Книгу учета доходов и расходов в 1 разделе ведем без расшифровки, просто общей суммой за квартал. Будет ли это ошибкой при налоговой проверке?

Перейти к ответу

УСН, работа в 1С-8. Оказала благотворительную помощь. Списала с банка п/п 91.02-51. Закрыть каким документом? Есть акт и проводки. Спасибо.

Перейти к ответу

Влад, 13 мая 2013 в 18:47

Добрый день! Если до 30 апреля 2013 года надо было заплатить единый налог за май, а это не было сделано, но деньги у клиента были взяты и выписан ПКО 13 мая 2013 г. Сильно накажут за это? И как выйти из данной ситуации, может налог сейчас заплатить?

Перейти к ответу

Светлана, 13 мая 2013 в 17:37
Добрый вечер, Татьяна!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации.

ИП с УСН без НДС. Ввезла товар из Польши. Таможня насчитала налоги (таможенные платежи и НДС), я уплатила. Должна ли я предоставлять какие-либо отчеты по данным платежам и в какие сроки? Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. По какой норме нужно списывать топливо? Грузовой автомобиль-фургон Iveco 35C13V 2010 года выпуска с дизельным двигателем объемом 2287 СМЗ, полная масса — 3,5 тонны. Грузоподъемность — 1,11 тонны. Заранее спасибо.

Перейти к ответу

Андрей, 13 мая 2013 в 09:38

Здравствуйте! Нужно ли нумеровать страницы (или листы) в распечатанной КДиР при УСН (веду в электронном виде, по окончании квартала вывожу на печать) и расписываться на каждой странице и ставить печать? Титульный лист должен быть один за год или за каждый квартал? Спасибо.

Перейти к ответу

Вязович Светлана, 12 мая 2013 в 20:49
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста (ИП ОСН):
  • Можно ли предоставить стандартный налоговый вычет 550 000 рублей (≈63 $ — прим. ред.), если в месяце не было выручки?
  • Терминал является ОС или МБП? Если ОС, то амортизацию надо начислять каждый месяц или квартал?
  • Может ли ИП принять в оплату за проданный товар чек? Если да, то надо ли покупателю (физлицо) выписывать накладную?
  • Может ли ИП в расходы включать услуги мобильной связи и в каком объеме? Может по своему телефону все за месяц?
  • Может ли руководитель ИП на взятом в безвозмездное пользование а/м грузопассажирском ездить по личным делам (не перевозя клиентам товар) без путевого листа?

Благодарю за ответ.

Перейти к ответу

Маргарита, 12 мая 2013 в 19:01

Здравствуйте! Спасибо за ответ. И еще уточнение: можно ли образцы получить по почте? Какие нужны документы для постановки на учет?

Перейти к ответу

Виталий, 11 мая 2013 в 12:51
Добрый день! В качестве вклада в уставный фонд ввезен автомобиль по Декрету № 6, при этом таможенный сбор уплачен организацией. Куда следует отнести данный таможенный сбор?

Спасибо.

Перейти к ответу

Ирина, 10 мая 2013 в 19:48
Добрый день, Татьяна! Мой вопрос связан с оплатой перерыва для кормления ребенка. По этому вопросу я хотела бы уточнить, будет ли ежемесячная премия начисляться на часы кормления (в организации премия исчисляется от отработанных часов). В инструкции по исчислению среднего заработка п. 28 ежемесячные премии учитываются пропорционально отработанному времени, согласно ст. 267 ТК это время считается рабочим, хотя и исчисляется по среднему заработку. Например, всего — 160 рабочих часов в месяц, из них 20 часов — на кормление.

Премию я должна начислять, исходя из 160 ч. либо из 140 ч. за минусом часов кормления? Заранее спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Юлия, 8 мая 2013 в 16:21

Здравствуйте. Являюсь ИП, розничная торговля, уплачиваю ЕН. В данном месяце была на больничном 3 дня. Как правильно рассчитать фсзн за этот месяц ( правильно ли по формуле 488 250 / 31 × 28?) и можно ли пересчитать фсзн, но не исправлять и не переносить эти дни в налоговой?

Перейти к ответу

Маргарита, 8 мая 2013 в 15:52

Здравствуйте! Это еще один дополнительный вопрос. Скажите, пожалуйста, могу ли я вообще не ставить на учет (соответственно, не учитывать расходы на приобретение) образцы? Спасибо!

Перейти к ответу

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста:
  • В коммерческой организации (ЧУП) работник должен получать не ниже 1 395 000 рублей (мин. ЗП) или начисленная ЗП без отчислений (подоходный, пенсионный, Бел.госстрах) должна быть 1 395 000 руб (≈160 $ — прим. ред.) или выше?
  • Отчисления, например, в ФСЗН составляют 7 563 рублей (≈0,87 $ — прим. ред.) — надо округлять или такая сумма и перечисляется? Данный вопрос касается и подоходного, и отчислений в Белгосстрах.

Большое спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! Можно ли при УСН без НДС списывать 10 счет общим актом, а не разделять акты по счетам 10.3, 10.5, 10.6, 10.9? Как нумеровать акты? Или это не имеет значение? Заранее благодарны!

Перейти к ответу

Здравствуйте! ИП собирается оказывать услуги по грузоперевозкам организациям и физическим лицам. Подскажите, какие документы при этом надо вести?
  • С организациями — договор, счет плюс протокол, акт выполненных работ?
  • С физическими лицами — договор, КО-1, акт выполненных работ?

Перейти к ответу

Татьяна, 7 мая 2013 в 17:27

Добрый день, Татьяна! Какие документы необходимо вести: распечатать из 1С при учете БСО? Обязательна ли книга или можно ее распечатать из 1С?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна! Была заправка по таблетке, но грузовая машина в рейс не выезжала. Что нам делать: выписать путевой лист за эту дату, или же отразить заправку за это число в следующем путевом?

Перейти к ответу

Добрый день, Татьяна! Можно ли сейчас не вести путевые листы на легковой автомобиль организации, применяющей упрощенную систему налогообложения?

Перейти к ответу

Юлия, 7 мая 2013 в 13:43
Добрый день, Татьяна! Организация УСН 5% без НДС. Мы не вели учет основных средств! Необходимо ли делать акты ввода на основные средства и начисление амортизации? Или же достаточно просто вести учет в 1С.

Заранее Вам благодарны!

Перейти к ответу

Надежда, 7 мая 2013 в 13:38

Здравствуйте, Татьяна! Подскажите, мы списываем материалы, отдельно по счетам 10.3, 10.5 и 10.9 Можно ли совмещать эти счета и делать один акт на списание материалов? Имеет ли значение нумерация актов?

Перейти к ответу

Галина Викторовна, 6 мая 2013 в 19:56

В дополнение к вопросу № 1080 в областной налоговой и налоговой Октябрьского района Витебска разъяснили: начисляет налог и платит 12 % юридическое лицо (покупатель доли).

Перейти к ответу

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а талоны к путевым листам обязательно вести, заполнять? Просто мы их не ведем. Большое спасибо!

Перейти к ответу

Маргарита, 6 мая 2013 в 13:21
Здравствуйте, Татьяна! Помогите, пожалуйста, разобраться. Я — ИП (торговля). Буду импортировать масла косметические. В скором времени хочу получить опытные образцы для сертификации (декларирования соответствия). Образцов немного, на сумму около 20 $.
  • Обязательно ли их ставить на учет? Зависит ли это от того купила я их или они мне предоставлены бесплатно?
  • Можно ли их поставить на учет, если я их сама привезла, в багаже, без таможенного декларирования, но с контрактом на предоставление образцов?

Перейти к ответу

Добрый день! В ближайшее время планируется ликвидация организации.
Возможно ли уценить имеющиеся на балансе столы, стулья, рабочие компьютеры до суммы ниже себестоимости и реализовать:
  • госучреждению (оно же является одним из учредителей данной организации);
  • физлицу?

Перейти к ответу

Добрый день! ИП, грузоперевозки по РБ. Подскажите, пожалуйста: какой экземпляр ТТН (3-й или 4-й) перевозчик отправляет заказчику (плательщику) грузоперевозки вместе с актом в/р, а какой оставляет у себя? Если 4-й экземпляр ТТН забрали на выезде из пункта загрузки (иногда такое бывает) и перевозчику остается только 3-й экземпляр, можно ли с актом в/р выслать заказчику копию 3-го экземпляра ТТН? Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте! С марта занимаюсь розничной торговлей в торговом центре. Являюсь плательщиком ЕН. Ставка — 540 000 рублей (≈62 $ — прим. ред.). Арендная плата составляет 1 750 000 рублей (≈201 $ — прим. ред.). Выручка за март составила 1 730 000 рублей (≈200 $ — прим. ред.). За апрель — 1 955 000 рублей (≈224 $ — прим. ред.). Как платить фсзн, если никакого дохода нет?

Перейти к ответу

Добрый День! Я — ИП с расчетным счетом, УСН, 3% налог с интернет-магазина. Товар доставляю клиентам сам, на личном а/м.
Стали поступать заявки из России. Имею ли я право:
  • Открыть в банке счет в российских рублях?
  • Принять от Клиента из РФ заказ?
  • Доставить заказ Клиенту на территорию РФ?
  • Принять российские рубли по отрывному талону?
  • Внести выручку в свой банк на открытый счет в российских рублях?
  • В конце квартала исчислить налог (в RUR или BUR)?

Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Надежда, 3 мая 2013 в 20:12
Здравствуйте! ЧУП, УСН без НДС, 5% от валового, грузоперевозки. Подскажите, пожалуйста.
ТТН — это бланки строгой отчетности, они регистрируются в специальном журнале, а использованные ТТН актом списываются. Наше предприятие ТТН не ведет, так как мы занимаемся грузоперевозками (оказываем услуги). ТТН мы получаем от заказчиков наших услуг. Мне надо вести их учет (поступление)? Как и где регистрировать поступившие ТТН?

Заранее большое спасибо!

Перейти к ответу

Елена, 3 мая 2013 в 17:23
Здравствуйте!
Спасибо за предыдущие ответы, но мне не совсем ясно по вопросам № 1080 и № 1088. В п. 1 ст. 175 говорится, что удерживать подоходный налог должны организации, от которых плательщик получил доход. Но таковой организацией и является юрлицо -- покупатель доли (а не юрлицо, доля уставного фонда которого продается)! Это же разные лица.

Или я что-то упускаю?

Перейти к ответу

Маслаков Владимир, 3 мая 2013 в 15:26

Подскажите, пожалуйста, как начисляется подоходный налог, если есть ребенок 9 лет, а зарплата грязными составляет 3 400 000 рублей (≈391 $ — прим. ред.)?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Подскажите, если директор ЧУП (он и учредитель) внес в уставный фонд в качестве неденежного вклада авто по оценочной стоимости эксперта-оценщика (машина пригнана под Декрет № 6), оформил кредит (оплатить стоимость машины при покупке) — кредит не оформлялся на ЧУП.
  • Должно ли предприятие возмещать затраты директору по кредиту, по консультациям, которые касаются оценки и пригона машины?
  • Как данные действия по вопросу можно аргументировать?

Перейти к ответу

Здравствуйте! ЧУП, УСН без НДС, 5% от валового, грузоперевозки.
  • Надо ли вести воинский учет?
  • У нас авто (пригнали из Германии под Декрет № 6), как оформить новый срок полезного использования, если он истек (2000 года выпуска), каким документом (название) и где можно взять образец этого документа?
  • Акт покупки авто на немецком языке, надо переводить?
  • При оформлении акта покупки-передачи у нас, в документе будут отсутствовать печать и подпись организации-сдатчика. Что делать и как быть?
  • Как вести учет и где ТТН, мы их не выписываем, а получаем от заказчика при оказании грузоперевозок?
  • Если при выплате зарплаты у предприятия нет денег на счёте, их (деньги) бронируют в ФСЗН? Как это отразить в КУДИР? Как и в какие сроки возвращается данная сумма?

Перейти к ответу

Здравствуйте!
  • Надо ли вести воинский учет в ЧУП?
  • Автомобиль покупали в Германии, акт покупки (купчая) на немецком, надо ее переводить на русский язык?
  • Заполнять акт приема-передачи ОС, что делать, если подписей и печати организации-сдатчика ОС нет?
  • Как оформить пересмотр полезного срока службы автомобиля, если на момент покупки он истек (7 лет, авто 2000 год выпуска)?

Перейти к ответу

Светлана, 2 мая 2013 в 16:38
Здравствуйте, Татьяна! Подскажите, пожалуйста, для ИП при УСН без НДС (вид деятельности 29239), порядок заполнения КУДиР:
  • Если я правильно понимаю, часть II заполняется в хронологическом порядке по дате выполнения работ (т.е. на основании актов выполненных работ)? Или по дате оплаты?
  • Часть II п.1.гр.6 - какое наименование документа? Платежное поручение? Мы работаем с системой «Клиент-Банк». ПП, его номер, и дату брать с выписки со счета? Дата ПП и дата оплаты совпадают, нужно ли их дважды указывать?
  • Не могу вообще понять как заполняется часть I, на основании чего? Может у Вас есть пример заполнения?

Огромное спасибо, за ответы и потраченное Вами время!

Перейти к ответу

Вязович Светлана, 1 мая 2013 в 15:44

Здравствуйте! Огромное Вам спасибо за ответы. Они очень помогают. Хочу задать еще один. У нас становится очень большой ассортимент стройматериалов и отследить все продажи (розница) уже очень трудно (а порой и невозможно, т. к. в чеке не указано, что продается. Продавец иногда не совсем точно в свою тетрадь записывает то, что он продал), можно ли в книге учета товаров (ИП ОСН) в столбцах 13-16 (реализовано), указывать в конце месяца акт инвентаризации (и его прикладывать) и сумму общую дохода по кассе за этот период? В акте будет видно количество оставшегося на конец месяца товара и его стоимость по закупочным ценам. И потом все итоговые данные перенести в книгу доходов и расходов одной строкой в конце периода. Благодарю за ответ.

Перейти к ответу

Елена, 1 мая 2013 в 10:41

Здравствуйте! К вопросу № 1080. А почему ООО? Оно же не является источником выплаты доходов. Может, Вы имели в виду, что удерживать и уплачивать налог будет юрлицо, покупатель доли?

Перейти к ответу

Надежда, 30 апреля 2013 в 15:54
Директор является ИП и директором ЧУПа (его учредителем). Только формируется предприятие. Работать будем по УСН без НДС, учет в книге расходов и доходов.
  • Платежи по аренде (ЧУП арендует помещение под офис) производит от лица ИП: нет еще средств на счете ЧУП;
  • Покупал огнетушители, внес свои средства на счет предприятия, а потом оплатил.
Вопросы:
  • Как это все отразить в книге?
  • В какой срок необходимо вернуть, если это возможно, зачисленные денежные средства?

Перейти к ответу

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. ИП учет по подоходному налогу. Ведет книгу учета товаров (готовой продукции) и книгу учета доходов и расходов.
  • В какие графы книги учета доходов и расходов надо записывать чеки (Z отчеты) кассового аппарата в 4 или 8.
  • Каждый чек надо записывать отдельно или нет?
  • Сумма подоходного налога уплаченного за прошлый отчетный период заносится в расходы следующего отчетного периода или она кроме декларации больше нигде не учитывается?

Большое спасибо за ответ!

Перейти к ответу

Игорь, 29 апреля 2013 в 13:47
Добрый день! Наша организация по договору возмездной аренды на определенный срок передает произведенное нами имущество в пользование другой организации. Оформляем: договор + акт приема-передачи + ТТН перевозчику( т. к. имущество в руках не понесешь). У нас возник спор с принимающей стороной, которая утверждает, что ТТН не надо, подписывать не будут. Достаточно только договор+акт приема-передачи.
  • Так ли это? Допускается?
  • Будет ли основанием для грузоперевозчика предъявления акта приема-передачи в случае остановки/проверки транспортной инспекции? В договоре указываем стоимость услуги за аренду. Есть пункт со ссылкой на невозврат имущества, залоговая стоимость которого указывается в акте. В акте указываем наименование и количество передаваемого имущества, а также указываем залоговую стоимость в случае невозврата. В ТТН указываем наименование, количество передаваемого имущества, залоговую стоимость?

Спасибо.

Перейти к ответу

Любовь Михновец, 28 апреля 2013 в 21:43
Здравствуйте! Я — ИП, в марте 2012 года заплатила налог в ФСЗН за 2011 год (за весь год), в апреле 2012 года подала декларацию в минскую налоговую за 1 квартал, а в июне 2012 перерегистрировалась в налоговую г. Пинска (после смены регистрации места жительства).

Тогда же перешла с подоходного налога 15 % на УСН 5 %, теперь я не знаю, куда и сколько мне необходимо уплачивать налог в ФСЗН, за 1 квартал (апрель 2012) на счет минского ФСЗН или за весь 2012 год в пинский ФСЗН? Как просчитать всю сумму налога в ФСЗН, которую я должна уплатить за 2012 год? Спасибо!

Перейти к ответу

Вязович Светлана, 28 апреля 2013 в 18:22
Здравствуйте! К вопросу № 1059. Подскажите, пожалуйста:
  • В книге кассира в столбце № 2 (получено наличных денежных средств перед началом работы) надо ли дублировать данные столбца № 13 до момента сдачи денег в банк и отражения этого в столбце № 12?
  • Если да, то нужно ли тогда заполнять Книгу учета принятых и выданных кассиром наличных денег, как указано в Постановлении НБ РБ № 107 (у нас ИП ОСН розничная торговля)?

Большое спасибо за Ваши ответы. Они мне очень помогают.

Перейти к ответу

Игорь, 28 апреля 2013 в 13:26
Добрый день! Организация. ОСН.
  • Расчеты с арендодателями по аренде, коммунальные, услуги связи, услуги по размещению рекламы все-таки правильно учитывать на счете 76.7 или на счете 60?
  • Расчеты с Белгосстрахом учитывать можно на счете 76.2?
  • В Инструкции к Плану счетов сказано, что суммы выданных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно.

Например, если по условиям договора покупатели делают предоплату и через пару дней происходит отгрузка. Все равно относить на счет 62.4? В течение какого периода платежи считаются предоплатой и фиксируются на счете 62.4? Нужно брать во внимание отчетный период? Или календарный месяц? Спасибо.

Перейти к ответу

Владимир Иванович, 28 апреля 2013 в 10:57

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как вернуть деньги у нанимателя (если возможно) за прохождение медосмотра? Чеки сохранились. Куда и на кого писать заявление, как грамотно его составить? Спасибо.

Перейти к ответу

Галина Викторовна., 28 апреля 2013 в 08:28

Я как соучредитель ООО продаю свою долю юридическому лицу. Кто и когда должен оплатить подоходный налог с суммы полученной мною от продажи доли?

Перейти к ответу