Татьяна
Сергеевна Каленикова
Бухгалтер
Пока нет вопросов
Дмитрий, 14 января 2013 в 13:28
Добрый день!

Я ИП, зарегистрированный до 2013 г., осуществляющий деятельность по оказанию услуг (реставрация мебели), в 2013 г. открываю торговый объект — мебельный магазин. Могу ли я применять УСН касательно магазина или обязан применять ОСН?

Перейти к ответу

Катерина, 14 января 2013 в 10:33

Подскажите пожалуйста, как рассчитать коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и по организации в целом, исчисленный нарастающим итогом с начала года? Для отчета 12 коэф зп

Перейти к ответу

Ольга, 14 января 2013 в 10:07
Для применения ставки налога при УСН в размере 2% обязательным условием является раздельный учет экспортной выручки (ч. 1 п. 3 ст. 289 НК). Что для ИП есть раздельный учет? Должно быть несколько КУДиР?

Как в таком случае произвести расчет вычетов по НДС: по удельному весу или раздельно? Все расходы ИП (покупка товара, получ ,работы и пр. связаны с экспортом).

Перейти к ответу

Ольга, 14 января 2013 в 10:03
Курсовые разницы, возникающие при переоценке имущества и обязательств в иностранной валюте при изменении Национальным банком Республики Беларусь курсов иностранных валют, не учитываются. Отрицательная разница не учитывается при определении валовой выручки, облагаемой налогом при УСН.
Будет ли в таком случае положительная курсовая разница, возникшая при переоценке иностранной валюты на дату ее продажи (то есть между курсом НБ РБ на дату продажи и курсом НБ РБ, по которому она числилась на счете) подлежать обложению налогом при УСН?

Внереализационные доходы от продажи валюты облагаются по ставке 5%?

Перейти к ответу

Ольга, 14 января 2013 в 09:16
ИП, УСН с НДС. Применяемые ставки налога — 5 % и 2 %. На экспорт товар отгружается по договору комиссии через посредника (бел. фирма-комиссионер).
Вопросы:
  • В соответствии с законом у ИП выручка определяется «по оплате». По экспорту аналогично. Договором комиссии предусмотрено, что оплата произодится на счет комитента (ИП) комиссионером в течении 10 дней с момента получения денежных средств от покупателя за минусом комиссионного вознаграждения. Обязательную продажу производит комиссионер. На какую дату комитенту отразить выручку от эксп.операций: на дату поступления ден. ср-в комиссионеру от покупателя или на дату поступления на счет комитента?
  • Выручка, кот. поступает от комиссионера после обязат. продажи, перечисляется на счет комитента в бел. рублях. В каких случаях стоит пересчитывать данную выручку в валюту по курсу НБ РБ?
  • На какую дату отражаются Внереал. доходы от продажи валюты: дату поступления эквивалента на счет?

Перейти к ответу

Александ Петрович, 14 января 2013 в 05:28

Нужно ли при открытии комиссионного магазина проходить какие-либо исследования на соответствие санитарно-гигиеническим нормам (магазину, товару...)? И могу ли я по закону открыть комиссионный магазин в ТДЦ «Беларусь», с площадью не более 15 м²? Или есть какие-то особые требования к помещению?

Перейти к ответу

Александр Петрович, 13 января 2013 в 21:12

Нужно ли мне при комиссионной торговле, когда я буду заключать договор с физическим лицом (комитентом) на продажу его вещей, еще оплачивать налог 12 % на физическое лицо? Или им нужно этот налог самим как-то оплачивать?

Перейти к ответу

Александр Петрович, 13 января 2013 в 21:03
И еще: скажите, пожалуйста, при уплате подоходного налога (комиссионная торговля), 15 % налога нужно платить с выручки или с вознаграждения, то есть моего процента и за вычетом еще каких-то расходов (а каких)?
Нужно ли при подоходном налоге в моем случае платить НДС?

Спасибо!

Перейти к ответу

Александр Петрович, 13 января 2013 в 20:59
Здравствуйте!
Я в дополнение к своему предыдущему вопросу № 619.

Если я выбираю подоходный налог, то могу ли я его совмещать с единым налогом (услуги)? Можно ли совмещать УСН и единый? Так как я сейчас оказываю услуги населению и планирую в этом же помещении сделать комиссионный магазин, работать буду один. Возможно ли мне при оплате единого по услугам, оплачивать еще и подоходный или УСН по комиссионной продаже?

Перейти к ответу

Ольга, 13 января 2013 в 19:57
Добрый вечер!
ИП, УСН с НДС. Применяемые ставки налога 5% и 2%. На экспорт товар отгружается по договору комиссии через посредника (белорусская фирма-комиссионер).
  • В соответствии с законом у ИП выручка определяется «по оплате». По экспорту аналогично. Договором комиссии предусмотрено, что оплата производится на счет комитента (ИП) комиссионером в течение 10 дней с момента получения денежных средств от покупателя за минусом комиссионного вознаграждения. Обязательную продажу производит комиссионер. На какую дату комитенту отразить выручку от эксп.операций: на дату поступления денежных средств комиссионеру от покупателя или на дату поступления на счет комитента?
  • Выручка, которая поступает от комиссионера после обязательной продажи, перечисляется на счет комитента в белорусских рублях. В каких случаях стоит пересчитывать данную выручку в валюту по курсу НБ РБ?
  • На какую дату отражаются внереализационные доходы от продажи валюты: дату поступления эквивалента на счет?
  • Курсовые разницы, возникающие при переоценке имущества и обязательств в иностранной валюте при изменении Национальным банком Республики Беларусь курсов иностранных валют, не учитываются. В комментариях журнала (на примере было показано) прочла, что отрицательная разница не учитывается при определении валовой выручки, облагаемой налогом при УСН. Поэтому сумма внереализационных доходов, подлежащая обложению налогом при УСН, будет: положительная курсовая разница, возникшая при переоценке иностранной валюты на дату ее продажи (то есть между курсом НБ РБ на дату продажи и курсом НБ РБ по которому она числилась на счете). Возможно последнее это ошибка? И в качестве внереализационных доходов, увеличивающих налоговую базу для исчисления налога при УСН, будет только отклонение (положительное) курса продажи иностранной валюты от официального курса, установленного НБ РБ на дату продажи?
  • Внереализационные доходы от продажи валюты облагаются по ставке 5%?
  • Для применения ставки налога при УСН в размере 2% обязательным условием является раздельный учет экспортной выручки (ч. 1 п. 3 ст. 289 НК). Что для ИП есть раздельный учет? Должно быть несколько КУДиР?
  • Как в таком случае произвести расчет вычетов по НДС: по удельному весу или раздельно?
  • У ИП с организацией беспроцентный договор займа.Можно ли произвести зачет поступившим сырьем ? сырье будет передано по цена поставщика по ТТН (ТН). Данная стоимость сырья с учетом НДС не будет являться Выручкой ИП? Нужно ли «обложить» НДС договор займа без НДС?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Я хочу открыть ИП (комиссионная торговля одеждой) и принимать на комиссию вещи по договору комиссии (одежду, аксессуары) от физических лиц. Какой вид налога я должен платить? И в какой сумме (для Витебска)? Нужно ли платить НДС? Что еще нужно знать по налогообложению и бухгалтерии в этом виде торговли?

Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте, подскажите, имеет ли право ИП (УСН) платить отчисления в ФСЗН от суммы дохода при условии, что сумма дохода меньше суммы минимальной заработной платы? И если начать платить от дохода, необходимо постоянно платить от дохода или на выбор (в месяце, когда доход меньше минимальной заработной платы, платить от дохода, в месяце когда больше — от «минималки»)? При УСН что будет являться налогооблагаемой базой для ФСЗН?

Перейти к ответу

Ольга, 11 января 2013 в 15:06
Здравствуйте, Татьяна!
Подскажите, пожалуйста, если ИП (на ОСН) закупил товар за наличные на территории другого государства, при этом счет выставлен и оплачен в национальной валюте того государства, как, когда и в какой валюте поставить товар на учет?

Спасибо.

Перейти к ответу

С 14 января 2013 года я ухожу на больничный по беременности и родам. Подскажите, пожалуйста, как будет начисляться больничный, так как в течение предыдущих 6 месяцев у меня были: больничный в сентябре, отпуск в августе, с 01.12.2012 года увеличилась тарифная ставка 1 разряда на 10%. Будут ли включены в расчет среднего заработка отпуск и больничный (в новом законе указано, что расчет в календарных днях, а не в рабочих, как раньше). Будет ли «осовремениваться» средний заработок на коэффициент роста тарифной ставки?

Перейти к ответу

Как правильно заполнять квитанции о приеме наличных средств (занимаюсь облицовкой плиткой)?

Перейти к ответу

Татьяна, добрый день!

Транспортно-экспедиционные услуги, УСН без НДС, книга Д-Р

Будьте добры, помогите понять, правильно ли я исчисляю выручку экспедитора:

  1. акт Клиента на сумму 5000000 белорусских рублей. Акт Перевозчика на сумму 340 евро по курсу НБ РБ на день оплаты от 08.12.12  (курс 11140) = 3787600, оплачено перевозчику 11.12.12  (курс 11060) = 3760400 

выручка: 5000000-3787600=1212400 

разницу 3787600-3760400=27200 я нигде не учитываю.

  1. акт Клиента на сумму 1000 евро (курс 12000)=12000000 

акт Перевозчика на сумму 900 евро (курс 12100) = 10890000 

оплата Клиента (курс 12100)

оплата Перевозчику (курс 11900) в данном случае выручку экспедитора я считаю из разницы в белорусских рублях по актам: 12000000-10890000=1110000.
Курсовые разницы нигде не учитываю и не включаю в выручку.

Перейти к ответу

Добрый день.
Татьяна, подскажите размер минимальной заработной платы за декабрь 2012 года?

Спасибо.

Перейти к ответу

Добрый день,Татьяна!
Помогите, пожалуйста, посчитать комиссионное вознаграждение для ИП (транспортно-экспедиционная деятельность).
  1. акт с заказчиком в евро по курсу НБ РБ на дату оплаты, заказчик оплачивает в евро 25.10.12 : 4800х11010=52848000,
акт с перевозчиком (нерезидент РБ) в долларах, ему оплачиваю в долларах 30.10.12:5950х8500=50575000.
Комиссия 2273000=?
  1. акт с заказчиком в долларах по курсу НБ РБ на дату оплаты, оплачивает 03.10.12:1300х8520=11076000,
акт с перевозчиком в долларах (нерезидент РБ), оплачиваю ему 04.10.12:1150х8570=9855500 Комиссия 1220500?
Либо надо как-то по другому?

Спасибо.

Перейти к ответу

ИП Пыжик Д.Л., 9 января 2013 в 23:00

Я изготовливаю мебель под заказ. Сейчас открываю магазин мебели. Могу ли я в нем продавать свою, и что для этого нужно?

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Обязательно ли иметь договор с лицензиатом в случае использования запатентованной модели (одежда) для сдачи в аренду?

Пример: салон сдачи на прокат мультибрендовой одежды. Количество брендов — 6. Количество брендов постоянно увеличивается. Некоторая одежда была приобретена в розницу. С каждым представителей бренда я обязана заключить лицензионное соглашение? Каким положением (статьей) аргументировать?

Перейти к ответу

Если юридическое лицо решит предоставлять услуги маршрутного такси, какие документы для этого нужны? Как открыть ЧУП?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!

Скажите, что нужно, чтобы открыть маршрутное такси? Какой налог, сколько нужно оплатить?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!
Подскажите, является ли суммовой разницей следующая ситуация:
18.12. подана заявка на продажу 19.600 российских рублей (277,5 НБ РБ)
19.12 поступило на расчетный счет по курсу 278,0 (курс НБ РБ 276,5)
Помогите рассчитать налогооблагаемую базу при УСН с НДС.

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна.
Подскажите, пожалуйста, ЧУП, УСН 7% без НДС. В штате 1 работник — директор, он же собственник. С 1 ноября 2012 года перевели его на 0,5 ставки. Меня интересует заполнение строк 001 и 003 в форме 4-фонд в отчете за январь-декабрь 2012. Правильно ли я понимаю: в строке 001 будет 1 и в строке 003 будет 1?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна.

Я как физическое лицо (не предприниматель) реализую на рынке одежду секонд-хенд. Закупаю товар в Минске на складе. Какие накладные я могу с них получить?

Перейти к ответу

Екатерина, 5 января 2013 в 13:34
Добрый день! У нас УСН без НДС, ведется все по общей системе. Не будет ли это ошибкой при проверке? С 2013 г. перейдем на книгу учета доходов и расходов, ее форма не поменялась?

Заранее спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте! В начислении больничного и отпуска что-нибудь поменялось на 2013 год?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!

Подскажите, пожалуйста, если мы уже начали вести книгу БСО и карточки по путевым листам, нам продолжать? И не будет ли это ошибкой при проверке, ведь уже путевые не являются БСО? А приходные кассовые ордера еще считаются БСО?

Перейти к ответу

Галина, 4 января 2013 в 12:29
Работаем по УСН с августа т.г., за третий квартал уплатили УСН 5%+ НДС. Можно ли за четвертый квартал рассчитать УСН по ставке 7% без уплаты НДС?

Средняя численность работников — 10 человек.

Перейти к ответу

Добрый день.

Я ухожу на больничный по беременности и родам с 8.01.2013, срок выплаты зарплаты за декабрь — 10.01.2013. Можно ли выплатить больничный 10.01.2013 или нужно ждать срок выплаты зарплаты за январь — 10.02.2013?

Перейти к ответу

Добрый день. У нас частное предприятие. Главный бухгалтер уходит на больничный по беременности и родам, а затем в отпуск по уходу за ребенком. Бухгалтерский учет будет вести сам директор. В карточке с образцами подписей в банке первая и вторая подпись (директор и главный бухгалтер). Нужно ли менять эту карточку в банке и если да, то с какого периода: с момента начала больничного или уже после него?

Перейти к ответу

Елена, 3 января 2013 в 15:58

Если за 4-й квартал по УСН нужно платить 7%, почему в электронном декларировании отсутствует теперь раздел 7%, а все начинается с 5%?

Перейти к ответу

Здравствуйте!
Может ли учредитель ОДО снять дивиденды с кассы торгового объекта?

Спасибо.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!
Я ухожу на больничный по беременности и родам 8 января 2013 года. Как будет рассчитываться этот больничный — по-старому, то есть за последние 2 месяца, или уже по-новому — то есть за 6 месяцев?

Спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна. При определении покупной стоимости товара, привезенного из Польши, курс берется на дату оплаты товара или на дату постановки на учет? Применяем УСН от валового дохода?

Спасибо.

Перейти к ответу

Андрей, 30 декабря 2012 в 20:17
Здравствуйте!
Подскажите, УСН за 4-й квартал 2012 года нужно платить по ставке 7% или уже по 5%?

Спасибо!

Перейти к ответу

Здравствуйте!

Я у вас спрашивал по поводу ТТН для ИП на едином налоге (нужно ли хранить эти ТТН). А если у меня их не будет, никакого штрафа при проверке ведь не будет? Ведь официально при едином налоге мне не нужны документы на реализуемый товар, то есть я их храню максимум для себя. Так?

Перейти к ответу

Здравствуйте, Татьяна!

Обязательно ли сшивать и нумеровать все бухгалтерские документы за год на частном предприятии с УСН или достаточно просто хранить их в папке? С наступающим Вас Новым годом!

Перейти к ответу

Тавкин Юрий Романович, 29 декабря 2012 в 11:36
Сегодня, 29 декабря, я получил смс с напоминанием об оплате кредита. Платеж этот я уже произвел через почтовое отделение 20 декабря в рамках выданного Вами мне графика в срок.
Сам кредит выдан мне в форме овердрафта на пластиковую карточку. Карточка не функционирует (выдает «нет разрешения на операцию»), хотя линия должна быть возобновляемой. Домашний телефон как назло не работает. По сотовому Вам позвонить на горячую линию будет слишком накладно. Сотовых номеров для контакта с Вами я не нахожу. Огромная просьба: либо свяжитесь со мной по сотовой связи (336915019), либо по электронной почте.

Я Ваш давний постоянный клиент и не хочу недоразумений. С уважением, Юрий

Перейти к ответу

Янина, 28 декабря 2012 в 15:30
Здравствуйте!

Расскажите, пожалуйста, как рассчитать отчисления в ФСЗН с 1.01.2013 г. для продавца с минимальной заработной платой (1.395.000), у которого нет детей

Перейти к ответу

Иван , 28 декабря 2012 в 12:13

Подскажите, пожалуйста, для ИП, уплачивающего единый налог, не нужны документы на реализуемый товар. В таком случае куда девать все ТТН? Их можно просто выбрасывать?

Перейти к ответу

Анастасия, 27 декабря 2012 в 22:34
13 числа этого месяца зарегистрировала ИП, работу еще не начинала. Начислят ли мне налог за данный месяц? И нужно ли мне платить взнос в ФСЗН, если я студентка дневного отделения?

Заранее спасибо за ответ.

Перейти к ответу

Екатерина, 27 декабря 2012 в 15:11
Здравствуйте, Татьяна!
Вопрос по налогу на доходы и переоценке задолженности
03.10 акт от перевозчика 20.000 российских рублей
04.10. еще один акт от того же перевозчика 4450 российских рублей
Справку о постоянном местопребывании в РФ предоставили только в начале декабря. Оплаты за перевозку не было до конца декабря. В учете проводки (бухгалтерский учет для себя, план счетов старый):
03.10 Д-т 62.1-К-т 60.2  20000рос. (х273,5=5470000) отражен акт
03.10 Д-т 60.2-К-т 68  20000х6%=1200 рос (х273,5=328200) начислен налог на доходы

04.10 Д-т62.1-К-т 60.2 4450рос.(х274,5=1221525) отражен акт
04.10 Д-т 60.2-К-т 68  4450х6%=267 рос (х274,5=73292) начислен налог на доходы
04.10  Д-т 92.2-К-т 60.2 сумма 18800 (20000-1200)х(264,5-273,5) переоценка задолженности

31.10 Д-т 60.2-К-т 92.1 сумма 91932 (20000-1200+4450-267)х(274,5-270,5) переоценка задолженности
20.11 подала декларацию по налогу на доходы, сумма к уплате 328000+73292=401292  22.11 оплатила налог Д-т 68-К-т 51 401292  30.11 Д-т 92.2-К-т 60.2 сумма 137898руб: 22983х(276,5-270,5) переоценка задолженности в конце ноября-начале декабря получена справка от перевозчика, сдаю уточненную, собираясь возвращать налог из бюджета. Перевозчику оплатили 27.12 сумму 24450рос.руб.
27.12  Д-т 60.2-К-т 52 24450 (х280,5=6858225)
Правильны ли мои проводки? Я сомневаюсь в датах начисления налога на дохода и в сумме российских рублей, которые я переоценивала.
Когда ИМНС вернет мне 401.292 рублей, как мне закрыть задолженность на сумму 1.467 российских рублей (эквивалент в валюте)
Д51-К68 это на бел.руб, а счет же 60.2.

Спасибо за помощь!

Перейти к ответу

Елена, 27 декабря 2012 в 14:01
Здравствуйте, Татьяна!
Я работаю на швейном предприятии «Текстач». Проблема в том, что мне отказываются выплачивать отпускные и зарплату (отпуск отгуляла еще 7 декабря, зарплата по договору не позднее 20 числа), мотивируя тем, что нет денег. Куда я могу обратиться по этому поводу? В инспекцию по труду съездить пока не могу, так как беременна и в данный момент болею.

Большое спасибо за ответ!

Перейти к ответу

Юлия, 27 декабря 2012 в 12:48
Здравствуйте, Татьяна!
Возвращаюсь к вопросам 580, 581.

Подскажите, значит карточки справки по использованным бланкам строгой отчетности в нашем случае не надо вести? Получается только акты на списание БСО, инвентаризационная опись наличия бланков строгой отчетности и книгу если уже начали вести? Правильно?

Перейти к ответу

Сергей, 26 декабря 2012 в 20:39
Здравствуйте еще раз, Татьяна.
Возвращаясь к теме вопроса 573.

Что-то не могу понять этого. Можете привести пример расчета? Буду очень благодарен. С Наступающим Новым Годом!

Перейти к ответу

Татьяна Викторовна, 26 декабря 2012 в 19:30
Добрый вечер!
Подскажите, как нам быть.
Муж работал в частной конторе. Директор задерживал постоянно зарплату, да и не устраивали условия труда, решил муж уволиться. Написал заявление — ждем уже третью неделю, но все без результатов! Машину сдал, другой водитель принял, все без проблем, но директор не хочет его отпускать... Создал комиссию, сделал инвентаризацию машины! Трудовую подписывать не хочет. Как только заходит тема разговора по поводу увольнения, ему нужно куда-то бежать! Заявление муж переписывал 3 раза...
Мы уже ходили на консультацию к юристу, но он нам ничем не помог. Хочется как-то по хорошему решить этот вопрос. Подскажите, пожалуйста, как нам быть?

Заранее,спасибо!

Перейти к ответу

Добрый вечер!

Татьяна, подскажите, пожалуйста, сколько лет должны храниться бухгалтерские документы в организации? И можно ли их утилизировать по истечении 5 лет?

Перейти к ответу

Юлия, 26 декабря 2012 в 18:30
Здравствуйте, Татьяна.
Возвращаюсь к вопросу 580.
Подскажите, если мы уже завели книгу БСО на приходники КО-1 и путевые листы, нам ее продолжать вести? И акты на списание этих бланков тоже не надо делать?

Заранее благодарны!

Перейти к ответу

Юлия, 26 декабря 2012 в 16:32
Здравствуйте, Татьяна!
Подскажите, пожалуйста, в карточке справке по выданным и использованным бланкам строгой отчетности (у нас путевые листы на легковой и грузовой автомобили) кого указывать ответственным лицом — водителя (который пользуется БСО) или главного бухгалтера (у которого непосредственно хранятся БСО)? И еще такой вопрос: предыдущий бухгалтер вообще не вела учет БСО. Необходимо ли восстанавливать или начинать с даты принятия нового бухгалтера?

Заранее благодарны!

Перейти к ответу