Добрый день! ИП применяет УСН с НДС и ведет учёт в КУДиР. МФР определяет «по оплате».
Какие суммы указываются в части 1 раздела 8 «Суммы НДС уплаченные при приобретении товаров»: весь уплаченный «входной» НДС или только тот, который берётся к вычету в отчётном периоде и указывается в разделе 2 декларации по НДС?