Добрый день. ЧУП (УСН без НДС, КУДиР).
Необходимо вернуть качественный товар поставщику. В договоре есть пункт, о том, что товар переходит к нам в собственность после реализации нами его третьим лицам. Поставщик в ТТН указывает НДС — работает с НДС, мы работаем без НДС.
Должны ли мы в ТТН указать НДС, то есть переписать всё так же, как в приходной ТТН от поставщика или нам необходимо поставить «Без НДС»? Как правильно оформить ТТН, чтобы нам это не посчитали как реализацию?
Добрый день!
Возврат вы делаете согласно приходной накладной. В договоре поставки должны быть пункты по поводу возвратов. Если они есть, то в основании отпуска в ттн указываем договор поставки. Если же нет, то необходимо составить какое-то соглашение о возврате, и в основании отпуска в ТТН, указатель это соглашение.