Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться.
ЧУП, УСН с НДС, с бухучётом. Ввезли товар из РФ (обувь). Российский поставщик выписал накладную с 18% НДС, иначе не соглашался. Как нам быть?
- Начислять ввозной НДС на всю сумму по накладной, то есть с учётом их НДС, или только на стоимость товара без НДС?
- И можно ли взять к вычету их НДС, мы ведь за него уплатили?
Спасибо.