Здравствуйте! ИП на УСН без НДС, розничная торговля на рынках. Приобрели товар в Литве, растаможили его. Заплатили НДС при растаможке.
Надо ли подавать ЭСЧФ по этому товару? Надо ли составлять общий ЭСЧФ на выручку, пробитую по кассе?
Спасибо.
Здравствуйте, Марина!
После подачи заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или после подачи декларации на товары, подтверждающей их выпуск в соответствии с заявленной таможенной процедурой, уэсэнщику нужно направить ЭСЧФ на портал без выставления продавцу. Этот счёт направляется в день уплаты (зачёта) «ввозного» НДС, но не позднее:
При уплате (зачёте) «ввозного» НДС после установленного срока уплаты налога ЭСЧФ подаётся отдельно по каждому факту уплаты (зачёта) налога. По реализации на рынках ЭСЧФ не подаётся.