Добрый вечер, Анжелика Валериевна.
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить следующее. Выставила ЭСЧФ покупателю, они попросили кое-что исправить в ТН и, соответственно, в эсчф. ЭСЧФ покупателем не была подписана, я её аннулировала и создала новую исходную на эту же сумму. Теперь при запуске камерального контроля НДС начислен и по аннулированной, и по новой, то есть задвоился по данной реализации. Как можно данную ситуацию исправить, чтобы и у покупателя вычеты верно отражались?
Как можно данную ситуацию исправить, чтобы и у покупателя вычеты верно отражались?