Добрый вечер, Наталья. У меня вопрос по КУДиР. У нас УСН без НДС.
Выручку определяем по оплате. Если подписан акт февралём на 100 рублей , а оплата поступила двумя частями: март — 40 и апрель — 60, то я должна признать выручкой все 100 рублей в апреле? Или тоже частями? Я думаю, что, когда поступит вся оплата ,т.е. в апреле.
Но тогда возникают проблемы с заполнением книги. В разделе 1, часть 2.1 записываю отгрузку февраль — 100 рублей, потом в марте в этой же строке добавляю оплату, и она тогда пройдёт как выручка в марте и отразится в разделе 1 часть 1 в марте же?