заполнение кудир

Ольга
29 апреля 2014 в 23:41
Добрый вечер, Наталья. У меня вопрос по КУДиР. У нас УСН без НДС.
Выручку определяем по оплате. Если подписан акт февралём на 100 рублей , а оплата поступила двумя частями: март — 40 и апрель — 60, то я должна признать выручкой все 100 рублей в апреле? Или тоже частями? Я думаю, что, когда поступит вся оплата ,т.е. в апреле.
Но тогда возникают проблемы с заполнением книги. В разделе 1, часть 2.1 записываю отгрузку февраль — 100 рублей, потом в марте в этой же строке добавляю оплату, и она тогда пройдёт как выручка в марте и отразится в разделе 1 часть 1 в марте же?
Крапивенцева Елена Владимировна
2 мая 2014 в 09:19
Задать вопрос специалисту
Доброе утро, Ольга!
  • Произведя отгрузку в феврале, Вы заполняете пункт 2 части 2 раздела 1 графу 9 = 100 рублей.
  • Поступившие в марте 40 рублей ставим в эту же строку в графу 11, а в апреле — в эту же строку в графу 13 = 60 рублей.
  • В марте Вы переносите 40 рублей в часть 1 раздела 1 «Учёт валовой выручки» в размере 40 рублей и начисляете на неё налог по УСН за 1 квартал (так как выручку Вы определяете по оплате).
  • Поступившие в апреле 60 рублей Вы будете отражать в качестве выручки за апрель и исчислять налог от этой суммы за 2 квартал.
С уважением, директор ЧП «ЛюксБаланс», Наталья Бузёнок
Контакты специалиста:
Телефон: +375 (29) 119-36-15 Все контакты