Добрый день! Помогите, пожалуйста, с вопросом! Наша торговая организация ООО «Х» на общей системе налогообложения. В налоговую выставили нашего дебитора. Налоговая сняла с них больше,чем надо, и притом с валютных счетов. По письму налоговая вернула нашим дебиторам лишнюю сумму, но уже по-другому курсу (получилось, вернули больше, чем сняли) и акт сверки у меня с нашими дебиторами не идёт; по акту сверки они мне должны больше на эту сумму (разницу).
Тут я не уверена (поправьте, если не так). Значит, я считаю, что образовалась суммовая разница. И мне на эту сумму надо сделать такую проводку Д 62 К 91 и Д 91.2 К 68.2. Начислен НДС на суммовую разницу. Это получается, наш внереализационный доход и он будет участвовать в налогообложении?
Здравствуйте, Юния!
Всё намного проще. По акту сверки Вы отражаете ту сумму (в белорусских рублях), которую списала налоговая у дебитора. Сумму можете сверить в личном кабинете плательщика на портале ИМНС.
С уважением, директор ЧП «ЛюксБаланс», Наталья Бузёнок