Добрый день, Наталья! Сомневаемся в правильности своих действий.
Организация. ОСН. Имеется кредиторская задолженность, по которой истекли 3 года (никаких движений с поставщиком за эти годы не было). Хотим данную сумму отнести на сч. 90/7. Но как быть с НДС? И какие проводки составить по данной ситуации, ведь НДС в своё время мы взяли в зачёт? Не могли бы Вы нам дать свое видение по данному вопросу, в т.ч. проводки?
Огромнейшее спасибо.
Здравствуйте, Игорь!
Взятый ранее к зачёту НДС придется сторнировать, а затем списать. Например:
- Дт 68 Кт18 — 1 000 руб.
- Дт 90.10 Кт18 — 1 000 руб.
С уважением, директор ЧП «ЛюксБаланс», Наталья Бузёнок