Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно. У нас ИП, ОСН. Мы арендуем магазин для торговли стройматериалами. За аренду мы расплачиваемся с арендодателем своим товаром (который мы продаём). Делается акт взаимозачёта.
- Например, они выставляют нам акт по аренде на сумму 10 млн рублей. Мы отписываем им товара на сумму 10 млн рублей. Делаем акт взаимозачёта. В книге учёта товаров в графе «реализовано», «дата и номер платёжной инструкции» я пишу «взаимозачёт», далее в графе «сумма дохода» пишу почём мы продаём, в графе «расходы» списываю покупную стоимость проданного товар. Это верно?
- В книге учёта доходов и расходов, в графе № 9 «расходы, всего» должна ли я тоже указать 10 млн рублей (как расход — акт по аренде)? Или это будет задвоение?
- И как принимать к вычету в таком случае НДС, выставленый по аренде нам, если в КУДиР, в графе № 9, не указывать расход по этому акту?