Добрый день! Как исправить ошибку? В июне 2014 г. в ООО обнаружили непроведённую накладную на возврат товара от покупателей на сумму 8 899 920 рублей, в т.ч. ндс 1 483 320 рублей от 30 апреля 2013 г. Я провела её в июне 2014 г.
Вопрос нужно ли было подавать уточненные декларации по прибыли и НДС за прошлый год, какие записи в бухучёте я должна буду сделать и т.д., нужно ли корректировать в бух. отчётности эти записи? Спасибо!
Добрый день, Юния!
Накладную следовало провести 30.04.2013. Следовательно, за 2013 год (с 1 по 4 квартал) и за 2014 год (со 2 по 4 квартал) нужно подать уточнённые декларации по НДС и налогу на прибыль.
Про записи в бухучёте я, честно говоря, не поняла. Проведение накладной и есть запись в бухучёте. Разве что сторнировать сумму налога на прибыль в 2013 и доначислить налог в 2014.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»