Здравствуйте, Наталья. Огромное спасибо за помощь.
Подскажите, как быть с НДС в нашем случае. В конце ноября создано ЧУП. ОСН. НДС поквартально. На конец года образовался остаток по Д-ту 18 сч. Деятельность начала вестись с конца января. Сейчас нам нужно будет рассчитать НДС. Можем ли мы взять к зачёту НДС за предыдущий год + НДС за квартал?
Добрый день, Татьяна!
Да, Вы можете взять к зачёту входной НДС за предыдущий период. Только нужно в налоговой декларации за 1 квартал его отразить в п. 2 раздела 4 и приплюсовать к п.1 раздела 4, ко входному НДС за 1 квартал.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»