К вопросу
№ 692. Переоценка на конец месяца всегда делалась. Акты были, например, в одном месяце, а наши оплаты в валюте были в другом месяце. Поэтому возникали курсовые разницы. Если смотреть по валюте —- то мы ничего поставщику не должны, и он ничего нам не должен.
Но из-за курсовых разниц получается, что мы им должны 100 000 руб. Расчеты все завершены ещё в декабре 2014 г, а каждый месяц делается переоценка и вылезают какие-то суммы в бел. рублях. Как это всё списать или что нужно сделать? Подскажите, пожалуйста.