Курсовые расзницы

Светлана
10 апреля 2015 в 10:46
К вопросу № 692. Переоценка на конец месяца всегда делалась. Акты были, например, в одном месяце, а наши оплаты в валюте были в другом месяце. Поэтому возникали курсовые разницы. Если смотреть по валюте —- то мы ничего поставщику не должны, и он ничего нам не должен.
Но из-за курсовых разниц получается, что мы им должны 100 000 руб. Расчеты все завершены ещё в декабре 2014 г, а каждый месяц делается переоценка и вылезают какие-то суммы в бел. рублях. Как это всё списать или что нужно сделать? Подскажите, пожалуйста.
Крапивенцева Елена Владимировна
10 апреля 2015 в 13:00
Задать вопрос специалисту
Добрый день, Светлана!
Светлана, ну спишете Вы сейчас эти разницы (обратной проводкой). Так в следующем месяце они опять начислятся. Вы так и будете всю жизнь про это помнить? Нужно найти ошибку.
Посмотрите ещё раз как делался приход и оплата, прощёлкайте все субконто. Если Вы работаете в 1-с 7, то
  • Проверьте справочник контрагентов, чтобы не было создано 2 одинаковых контрагента и/или 2 одинаковых договора.
  • Приход. Открываем документ «Акт», полученный от поставщика. Счёт расчётов должен быть 60.2… (валютный). Выбираем поставщика. В его данных проверяем, чтобы стояла галочка в окошке «нерезидент» (или чтобы не стояла в окошке «резидент»). Проверяем договор. В договоре должна стоять галочка «валютный» и выбрана валюта договора. Если всё так, сохранили документ, и нажали вверху кнопочку ДК, проверили, что проводка отразилась Д 26 (44), К 60.2 и в валюте и бел. рублях. Если бел. рубли не отразились — проверьте разноску курсов. Тут же посмотрите, чтобы не было значков <->, значит, не заполнены все субконто.
  • Оплата. Открываем документ «Платёжное поручение». Счёт банка выбран валютный. Вверху справа стоит галочка «выполнять переоценку валютных счетов». Движение денежных средств «Расчёты с поставщиками в валюте и счёт бухгалтерского учёта» Д 60.2. Далее выбран тот же контрагент и тот же договор, что и в «Акте». Следующий столбец «Валюта»: ставите сумму оплаты, сразу же в столбце расход появился в бел. эквиваленте. Если не появился — проверьте разноску курсов.
  • Документ «Переоценка». Проверьте курсы валют, они должны быть разнесены на все последние даты месяцев. В окошке документа «Переоценка» проверьте даты. Документ делается строго на последнюю дату месяца. В окошке «Валютные счета» должно быть пусто.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»
Контакты специалиста:
Телефон: +375 (29) 119-36-15 Все контакты