Здравствуйте, Наталья. Спасибо за ответ на предыдущий вопрос № 708. С декларацией по УСН понятно, а с НДС как быть: отправить с нулями или вообще не отправлять, ведь никакой реализации в 1-м квартале не было? Спасибо.
Крапивенцева Елена Владимировна
17 апреля 2015 в 21:45
Добрый день, Ирина! НДС можно не отправлять, если не было ни реализации, ни вычетов, но УСН нужно отправить. С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»