Здравствуйте, Наталья!
Интересует вопрос по поводу разноса выручки в книге УСН. Пришла предоплата за услуги в конце мая 2 400 000. Потом окончательно расчитались 2 400 000 и был составлен акт на 4 800 000 в июне.
Как включить выручку в книгу УСН? Полностью всю в июне, соответственно акту? Или же по частям в мае и июне?
Спасибо!
Добрый день, Юлия!
Майские 2 400 000 записываете в п. 2, часть 2 раздела 1. Например, акт № 1 от 01.06.2015 отражаете в графе 15 этой части не в полной сумме, а только 2 400 000. Если окончательный расчёт был также перечислен авансом, аналогично заполняете этот же пункт КУДиР.
Если окончательный расчёт был позже суммы акта, то оставшиеся 2 400 000 отражаете в п. 1 части 2 раздела 1 и к нему оплату в графе 16 в сумме 2 400 000. То есть, получается, что акт на сумму 4 800 000 будет один, но в КУДиР он дробится на несколько частей в зависимости от количества платежей и от вида оплаты (аванс или по факту).
С уважением ЧП «ЛюксБаланс»