Подскажите, пожалуйста: унитарное предприятие (УСН с ведением бухучёта) продало ОС организации и у её дочерней организации по акту взаимозачёта купило другое ОС, по более высокой цене. Подлежит ли стоимость проданного ОС налогообложению (5% без НДС)? Какие проводки составить для продажи этого ОС?
Большое спасибо.
Добрый день, Марина!
Да, это реализация: Д 62, К 90.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»