Добрый день. ОСН с НДС (квартальный). Импортируем товар из РФ. За несвоевременную оплату товара нерезидент выставил пеню. Сумму пени признали и отразили в б/у в августе. Пени не оплачивали.
Подскажите, нужно ли нам удерживать и перечислять в бюджет НДС от суммы пени и в каком месяце? Нужно ли нам удерживать налог на доходы иностранных организаций? Спасибо.
Добрый день, Алёна!
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»