Извините, мы не из Витебской области, но очень нужна Ваша консультация.
Здравствуйте, КФХ (с момента регистрации не прошло 3-х лет). Занимаемся производством только продукции растениеводства. В налоговой сказали, что НДС по ставке 10% (при реализации продукции растениеводства) нужно указывать в ТТН (при продаже овощей юр. лицам) и приходно-кассовых ордерах (при продаже овощей физ. лицам), но перечислять в бюджет не нужно.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы делали? Возможно, мы неправильно поняли налогового инспектора? Как исправить ситуацию?
Здравствуйте, Татьяна.
Действительно, я консультирую по Витебской области. Но сделаю исключение, т.к. Ваш вопрос серьезный.
НДС указывают только те, кто его платит. Ведь Ваш НДС организации покупатели взяли к вычету, т.е. заплатили в бюджет меньше налога. Поэтому, скорее всего, исправить в накладных Вам не получится. Но попробуйте, может кто согласится. А согласно нашего законодательства, весь остальной НДС Вам придётся заплатить в бюджет.
И ещё совет: все вопросы касаемо налогов задавайте в отделе консультаций МНС по Вашему району. Лучше, если вопросы будут в письменной форме. В случае неверного ответа закон будет на Вашей стороне.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»