Здравствуйте, Наталья. Мы ЧУП на УСН без НДС, учёт ведём в КУДиР. Мы оказали услуги фирме. Они вместо оплаты хотят отгрузить свою продукцию.
Как правильно оформить взаимозачёт? Не получится ли так, что мы заплатим налог с суммы их приходной накладной, а затем с суммы выручки? Или я заблуждаюсь?
Добрый день, Наталья!
Это будет другой договор купли-продажи и ТТН или ТН от поставщика к Вам. Затем стороны составляют акт взаимозачёта примерно такого содержания:
«Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны, Общество с дополнительной ответственностью «А», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Иванова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и с другой стороны, Частное унитарное торгово-производственное предприятие «Б», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Виталия Геннадьевича, действующего на основании Устава, пришли к соглашению считать зачтёнными взаимные требования по договорам:
Размер погашаемых взаимных требований по вышеуказанным договорам составляет: 1 000.0 (одна тысяча) белорусских рублей.
С момента подписания настоящего акта стороны не считают себя связанными какими-либо правами и обязанностями по вышеназванным договорам и не имеют друг к другу каких-либо претензий».
Суммой выручки будет считаться сумма по накладной, соответствующая Вашему акту.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»