Как оформить взаимозачёт?

Наталья
10 июля 2016 в 20:40

Здравствуйте, Наталья. Мы ЧУП на УСН без НДС, учёт ведём в КУДиР. Мы оказали услуги фирме. Они вместо оплаты хотят отгрузить свою продукцию.

Как правильно оформить взаимозачёт? Не получится ли так, что мы заплатим налог с суммы их приходной накладной, а затем с суммы выручки? Или я заблуждаюсь?

Крапивенцева Елена Владимировна
11 июля 2016 в 10:37
Задать вопрос специалисту

Добрый день, Наталья!

Это будет другой договор купли-продажи и ТТН или ТН от поставщика к Вам. Затем стороны составляют акт взаимозачёта примерно такого содержания:

«Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны, Общество с дополнительной ответственностью «А», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Иванова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и с другой стороны, Частное унитарное торгово-производственное предприятие «Б», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Виталия Геннадьевича, действующего на основании Устава, пришли к соглашению считать зачтёнными взаимные требования по договорам:

  • от 05.01.2016 № 2, где Поставщик является кредитором, а Покупатель должником;
  • от 10.04.2013 № 193, где Поставщик является должником, а Покупатель кредитором.

Размер погашаемых взаимных требований по вышеуказанным договорам составляет: 1 000.0 (одна тысяча) белорусских рублей.

С момента подписания настоящего акта стороны не считают себя связанными какими-либо правами и обязанностями по вышеназванным договорам и не имеют друг к другу каких-либо претензий».

Суммой выручки будет считаться сумма по накладной, соответствующая Вашему акту.

С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»

Контакты специалиста:
Телефон: +375 (29) 119-36-15 Все контакты