Добрый день, Елена!
- Правильно понимаете.
- Нулевые декларации по ввозному подавать не нужно.
- Не подписывает. Поставщик выставляет на портале ЭСЧФ, не требующие подтверждения.
- ИП на ЕН выставляет ЭСЧФ по ввозному НДС, за тот месяц, в котором было зарегистрировано заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Данный ЭСЧФ не требует подтверждения другой стороны.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»