Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у нас УСН с НДС, ведение КУДиР (ООО). Мы оказываем услуги фирме. Когда у них нет денег оплатить, мы берём товар у них и перепродаем его (делаем взаимозачёт на сумму по ТТН). Мы этот товар перепродаём сразу. Фирма, которая нам отпустила товар, выставляет нам счета-фактуры по НДС. Но мы ведь тоже перепродали этот товар.
Кто должен брать НДС в зачёт? Наша фирма или фирма, которой мы перепродаём? Нам нужно выставлять счета фактуры по НДС?
Добрый день, Татьяна!
Фактически, Вы покупаете товар у фирмы. Соответственно, они должны выставить ЭСЧФ. Эти ЭСЧФ Вы подписываете и принимаете к вычету.
На проданный товар Вы выставляете ЭСЧФ покупателю.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»