Иностранная организация, которой мы оказывали услуги, платила в течение года по счёт-фактурам. Налог на доходы иностранных организаций подавался ежемесячно в соответствии с поступающими суммами (авансами) по курсу на дату поступления платежей.
Однако в мае услуги били оказаны не в полном объёме. В декабре наша организация произвела возврат суммы переплаченной иностранной организацией за неоказанные в полном объёме услуги. В декабре подана уточнённая декларация по налогу на доходы иностранных организаций за май. Снята сумма дохода иностранной организации, но по курсу на дату возврата.
Верно ли подана уточненная декларация?
Добрый день, Алёна!
Я совсем не понимаю, как можно платить налог на доходы ИЮЛ с авансов от оказанных Вами услуг. Для ИЮЛ перечисленные Вам деньги не доходы, а расходы. Это они, ИЮЛ у себя в стране должны (если установлено их законодательством) удерживать налог ИЮЛ с причитающихся Вам денег, а не наоборот.
Обратитесь в свою ИМНС, может, они поймут.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»