Нужно ли отражать входной НДС, по которому не выставили ЭСЧФ?

Елена
2 мая 2017 в 13:02

Здравствуйте! ИП, УСН с НДС 20% (с учётом в КУДиР). Вопрос по входному НДС, по которому нет ЭСЧФ от продавца. Если товар получен по накладной и оплачен ИП (мною) в январе 2017 г., а ЭСЧФ не выставлен продавцом, то:

  1. Отражается ли в декларации НДС, по которому нет ЭСЧФ? Если да, то в каком разделе и по какой строке?
  2. В книге доходов и расходов (в разд. 8 ч. 1) не отражаем накладную, по которой нет ЭСЧФ?
Крапивенцева Елена Владимировна
2 мая 2017 в 16:37
Задать вопрос специалисту

Добрый день, Елена!

  1. К вычету НДС без ЭСЧФ не берётся.
  2. Отражаем в КУДиР в полной сумме, но в графе, в том числе НДС, ставим прочерк.

С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»

Контакты специалиста:
Телефон: +375 (29) 119-36-15 Все контакты