Здравствуйте! ИП, УСН с НДС 20% (с учётом в КУДиР). Вопрос по входному НДС, по которому нет ЭСЧФ от продавца. Если товар получен по накладной и оплачен ИП (мною) в январе 2017 г., а ЭСЧФ не выставлен продавцом, то:
Добрый день, Елена!
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»