Что делать, если входной НДС оплачен частично?

Елена
24 мая 2017 в 19:26

Добрый день! Подскажите мне, пожалуйста, я запуталась совсем.

Если я случайно в декларации не взяла НДС входной в полной сумме и оплатила, можно ли взять оставшуюся часть вычетов в следующем налоговом периоде? И как это правильно отразить в книге покупок?

Крапивенцева Елена Владимировна
24 мая 2017 в 21:15
Задать вопрос специалисту

Добрый день, Елена!

Уточните, пожалуйста, ИП Вы или организация и Вашу систему налогообложения.

Контакты специалиста:
Телефон: +375 (29) 119-36-15 Все контакты
2 комментария
Аноним
1 июня 2017 в 15:49
Юрлицо. Общая система налогообложения.
Елена Владимировна
1 июня 2017 в 18:23 ответ Аноним

Добрый день, Елена!

Налоговый период — это календарный год. Нужно подать уточнённые налоговые декларации за прошлый год, Таким образом, сумма исчисленного по декларации НДС уменьшится и возникнет переплата на начало года следующего.

Если в прошлом году вычеты превысили начисленный НДС, и их не смогли применить, то их показывают в п. 2 раздела 4 декларации 2017 года. Таким образом, уточнить декларацию можно за 3 календарных года назад от даты подачи уточнённой налоговой декларации.

С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»