Добрый день! Подскажите мне, пожалуйста, я запуталась совсем.
Если я случайно в декларации не взяла НДС входной в полной сумме и оплатила, можно ли взять оставшуюся часть вычетов в следующем налоговом периоде? И как это правильно отразить в книге покупок?
Добрый день, Елена!
Уточните, пожалуйста, ИП Вы или организация и Вашу систему налогообложения.
Добрый день, Елена!
Налоговый период — это календарный год. Нужно подать уточнённые налоговые декларации за прошлый год, Таким образом, сумма исчисленного по декларации НДС уменьшится и возникнет переплата на начало года следующего.
Если в прошлом году вычеты превысили начисленный НДС, и их не смогли применить, то их показывают в п. 2 раздела 4 декларации 2017 года. Таким образом, уточнить декларацию можно за 3 календарных года назад от даты подачи уточнённой налоговой декларации.
С уважением, ЧП «ЛюксБаланс»