Предприятие экспортирует продукцию в РФ, заявления об уплате НДС покупателем поступило в следующем году (20% НДС мы оплатили), одно из заявлений не было учтено в 2015 году.
При подаче налоговой декларации по НДС как уменьшить налоговую базу: учесть в операциях облагаемых по ставке 0%, уменьшив 20% базу или иначе?
Добрый день, Анна!
Подать уточнённую декларацию за тот период, в котором следовало учесть заявление о ввозе, а затем все последующие за ней декларации за 2015 год. Выручку по ставке 0% увеличить, а по ставке 20% уменьшить.
С уважением, «ЛюксБаланс»