Здравствуйте!
ИП на едином налоге, магазин розничной торговли канцтоварами. С января 2015 года по декабрь 2016 подавали декларации и не учли в них банковские проценты, которые тоже входят в выручку. Были месяцы, где имело место превышение 40-кратного размера ЕН, но у нас есть переплата по единому налогу. Т.е. долга за нами перед бюджетом нет.
Можно ли сейчас подать уточнённые декларации за 2015-2016г.г? Есть ли какие-то ограничения по сроку подачи деклараций за прошлые периоды? Необходимо ли уточнять те месяцы, в которых в связи с деноминацией ничего не изменилось? Какая ответственность?
Заранее благодарна.
Добрый день, Татьяна!
Уточнённые декларации за 2015 подаются в неденоминированных рублях. За 2016 год — в деноминированных. В деноминированных рублях, я так понимаю, сумма выручки не изменилась, поэтому подавать уточнённые декларации не нужно. За 2015 год я бы подала.
Обратитесь за консультацией в свою ИМНС. Ответственность не наступит, если исправите всё сами (до проверки).
С уважением, «ЛюксБаланс»